监察审计工作总结(精彩4篇)

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监察审计个人工作总结5篇

监察审计个人工作总结5篇

监察审计个人工作总结监察审计个人工作总结精选5篇(一)个人工作总结是对自己一段时间内工作的总结和回顾,有助于自我反省和提高。

监察审计个人工作总结主要包括以下几个方面:1. 工作内容:总结自己所负责的监察审计工作的具体内容和范围。

列举自己参与的审计项目,包括审计对象、审计目标、审计时间等。

2. 工作成绩:总结自己在工作中取得的成绩和达到的目标。

可以列举自己发现的问题、提出的改进建议以及对问题的解决程度等。

同时,也可以对自己在工作中所发挥的作用和所取得的成就进行总结。

3. 工作方法:总结自己在工作中所采用的工作方法和技巧。

分析自己的工作方法是否科学有效,是否存在不足之处,以及如何改进自己的工作方法。

4. 工作经验:总结自己在工作中所积累的经验和教训。

反思自己在工作中遇到的问题和困难,总结出解决问题的有效方法和经验,为以后的工作提供参考。

5. 自我评价:对自己在工作中的表现进行客观评价。

分析自己的优点和不足,为进一步提高自己的工作能力和水平找到切实可行的方法。

6. 学习计划:根据自我评价的结果,制定下一阶段的学习计划和提高自己的工作能力的计划。

明确自己需要加强的方面,以及如何提高自己的工作能力。

总之,监察审计个人工作总结是一种对自己工作的自我检视和反思,通过总结经验教训,进一步提高自己的工作能力和水平。

监察审计个人工作总结精选5篇(二)尊敬的各位领导、同事:大家好!我是XX监察室的XX,今天非常荣幸能在这里向大家分享我个人的年终总结。

回首过去的一年,我深感时间的飞逝,同时也对自己在监察工作上的成长和收获感到由衷的喜悦。

首先,我认为在过去的一年里,我不断锐意进取,积极参与各项工作,取得了一定的成绩。

在监察工作中,我始终严守纪律,坚决执行党的要求,秉持廉洁自律的原则,努力保证工作的公正、公平、公开。

我始终勇于担当,克服困难,独立处理一些复杂案件,在工作中保证了办案的效率和质量。

同时,我积极参与监察室组织的各项培训和学习活动,提高了自身的业务水平和综合素质。

2024年度监察审计部个人总结

2024年度监察审计部个人总结

2024年度监察审计部个人总结尊敬的领导和同事们:2024年度已经过去了,我作为监察审计部的一员,回顾过去一年的工作,特此向大家总结一下。

在2024年度,我所在的监察审计部着力巩固和提高监察审计工作的水平,以更好地履行公司监察审计的职责。

总结起来,我们主要做了以下工作:首先,我们持续加强了内部控制的建设。

通过建立和完善内部控制制度,加大了对各项业务和活动的监督和检查力度。

我们还组织开展了内部审计工作,发现了一些潜在风险和问题,并及时提出了解决方案,减少了公司的经营风险。

其次,我们加强了对公司重要业务的审计工作。

我们通过制定详细的审计计划,全面审查了公司各项业务的运行情况,包括财务、人力资源、采购、销售等方面。

在这个过程中,我们发现了一些违规和不合规的行为,并及时向公司高层汇报,促使问题得到解决。

再次,我们推动了公司内部的风险管理工作。

我们对公司的风险敏感业务进行了重点关注,并制定了相应的风险管控政策和措施。

我们还加强了对风险事件的跟踪和分析,及时提出改进意见,防范和控制了一些潜在风险。

最后,我们积极参与公司的改进和优化工作。

我们不仅是问题的发现者,更是问题的解决者。

我们与相关部门紧密合作,推动问题的整改和改进措施的落实。

我们还积极参与了一些重大项目的审计工作,在保证项目的顺利进行的同时,确保了风险的可控和经济效益的最大化。

总的来说,2024年度是我所在的监察审计部取得了不小的成绩的一年。

我们团队团结一心、攻坚克难,在各项工作中充分发挥了监察审计的职能和作用,为公司的发展和持续改进作出了积极贡献。

但是,我们也要看到,2024年度的工作中还存在一些不足之处。

例如,我们在资源配置方面仍存在一些问题,有些重点审计工作可能没有及时得到足够的关注和支持。

另外,我们在团队建设和人才培养方面还需要进一步加强。

对于2025年度的工作,我提出以下几点建议:继续加强内部控制建设,提高审计工作的专业水平;加大对重点业务的审计力度,深入挖掘潜在风险;继续提升风险管理能力,推动风险管理工作的全面展开;加强团队建设,培养和引进更多的专业人才。

审计监察部总结及工作计划通用5篇

审计监察部总结及工作计划通用5篇

审计监察部总结及工作计划通用5篇审计监察部总结及工作计划(精选篇1)20__年我在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

现对今年审计工作进行以下总结。

一、基础建设20__年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。

坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。

调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名,加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。

经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

派遣同志前往外地进行学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

与多所高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。

加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。

三、参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须建立健全成本核算制度。

我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

监察审计个人工作总结五篇

监察审计个人工作总结五篇

监察审计个人工作总结五篇工作总结必须有情况的概述和叙述,有的比较简单,有的比较详细。

这部分内容主要的是对的主客观的条件、明智分析和不利的条件以及工作的环境和基础的等进行分析。

为帮助大家学习方便,收集整理了监察审计个人非商业工作总结,希望可以帮助您,欢迎借鉴学习!监察审计机构个人工作总结120_年是忙碌的一年,是我在审计审计机构一本工作的第二年,这一年中我参与了大大8个项目,从实习时刚入门到这一年编制了大大10个报告的初稿,比上一年成长了很多,借此机会,感谢执行各级领导对我一下工作的信任以及提供的技术支持与精神鼓励。

现将20_年度工作、学习情况总结如下表所示:一、20_年度主要教育工作情况本年度我所的项目横向包括内控审计、财务审计,第五届纵向主要包括中期审计与年度审计,期间还夹杂了部分特殊目的大部分审计,做过成熟的上市公司,也在民企IPO项目上开过荒,当过小兵,也带过队,祖父母和一帮兄弟姐妹一起刷过夜赶底稿,也一起趁休息时间出去玩过,项目参与度按外勤工时来计算的话是的,项目完成情况上我自我感觉也很良好。

二、个人学习情况虽然由于本年度项目较多,工作时间多了,学习时间就少了,但据传真名采取了较为合理的替代程序,在贯彻理论结合实践的基础上,充分发扬了以赵哥为代表的若干位“会说话的准则”的能量,组织工作中遇到各种实际问题,在自行翻看准则寻找答案的基础上,同时征求他们的建议,在解决问题的同时,也巩固了自己的知识。

三、工作建议1、关于培训业务质量、审计效率、我们对客户的贡献、客户对我们的评价在很大程度上取决我们的专业上才水平,建议在今年项目如此之多的情况下部门我们把的各级培训班坚持办下去。

2、关于项目本年度做的项目让我记忆最深刻的带分我第一次不是项目的郑煤机,而是我在年审的尾巴上参与的那个开荒项目,在那里遇到了各种绝妙意想不到的问题,建议一直做上市公司和老IPO项目投资的同事偶尔去开下荒,在那里,经验和知识的积累更的迅速。

监察审计部工作总结范文

监察审计部工作总结范文

监察审计部工作总结范文一、工作概况经过一年的努力,我们监察审计部的工作取得了一定的成绩。

我们按照职责和任务,认真履行对各项工作的监察和审计职能,积极推动组织的发展。

主要工作包括对组织各部门进行定期检查,发现问题并及时提出整改意见;开展各类审计和评估工作,为组织提供决策支持;加强内部控制,保障组织的风险管理;提高自身的专业技能和学习能力。

二、工作成绩1. 定期检查工作我们按照计划,在全年内对各部门进行了5次定期检查。

通过检查,发现了一些问题,包括财务管理不规范、人事管理混乱等。

我们及时向相关部门反馈问题,并提出整改意见。

经过一段时间的整改,这些问题得到了解决,对组织的发展起到了积极的推动作用。

2. 审计和评估工作我们共开展了3个审计项目和2个评估项目。

通过审计和评估,鉴定出了一些问题,包括项目管理不规范、资金使用不透明等。

我们按照规定,向组织领导提出了整改建议,并跟踪整改情况。

经过一段时间的努力,这些问题得到了解决,组织的管理水平和工作效益有了明显提升。

3. 内部控制工作为了加强内部控制,我们提出了一系列措施和建议。

落实了制度规定,完善了组织的内控体系,确保了组织的风险管理和监察审计工作的顺利进行。

同时,我们组织了一些培训和学习活动,提高了组织成员的内控意识和技能水平。

4. 自身学习和提高我们积极参加各类培训和学习,提高了自身的专业技能和知识水平。

同时,我们还通过学习经验、交流思想,不断提高审计工作的质量和效果。

在实际工作中,我们注意总结经验、改进方法,不断提高自身的能力。

三、存在问题和不足1. 工作计划和任务安排方面,需要更加合理和科学。

我们需要更好地理解组织的发展方向和需要,合理安排工作计划和任务,确保工作的滚动进行。

2. 在定期检查和审计评估工作中,我们需要更加注重问题的分析和解决。

对于发现的问题,我们应该结合具体情况提出有效的整改措施,并跟踪整改情况,确保问题的彻底解决。

4. 内部控制工作方面,我们还需要进一步完善和落实。

学校监察审计工作总结三

学校监察审计工作总结三
2.加强审计队伍建设:我们将加强审计队伍建设,提高审计人员的业务素质和专业素养。
3.提升审计工作效果:我们将通过优化审计流程、提高审计技术等手段,提升审计工作效果。
学校监察审计工作是一项长期而艰巨的任务。在新的形势下,我们将始终保持清醒的头脑,紧密围绕学校的发展目标,努力提高审计工作质量和水平,为学校的发展贡献力量。
三、工作反思
1.内部控制仍需加强:虽然已取得一定成果,但学校的内部控制制度仍有待进一步强化。
2.审计人员素质待提高:审计人员业务素质参差不齐,需要加强培训和选拔,提高整体水平。
3.资源配置尚需优化:虽然已进行一定程度的资源优化,但仍有部分资源配置不合理,需要持续改进。
4.风险防范意识需加强:部分教职工的风险防范意识较弱,需要加强风险防范意识的宣传和教育。
三、经验总结及改进措施
1.强化审计资源保障:我们将积极争取更多的审计资源,确保审计工作的正常开展。
2.提升审计技术水平:我们将加大对审计技术人才的培养和引进力度,提高审计技术水平。
3.加强审计结果运用:我们将完善审计结果运用机制,确保审计报告中的意见和建议得到充分运用。
四、未来展望与计划
1.深化内部审计改革:我们将继续深化内部审计改革,推动学校审计工作走向更高水平。
四、未来展望
1.完善内部控制制度:我们将进一步加强对内部控制制度的建设和完善,确保学校各项业务的合规运行。
2.提升审计人员素质:我们将加大对审计人员的培训和选拔力度,提高审计队伍的整体业务水平。
3.优化资源配置:我们将继续对学校资源进行合理配置,提高资源利用效率。
4.加强风险防范意识:我们将加大风险防范意识的宣传和教育力度,提高学校整体风险防范能力。
2.提高审计质量:通过加强审计人员的培训和考核,提高了审计人员的业务水平和专业素质,使得审计工作更加准确和高效。

纪检监察审计部2024年工作总结

纪检监察审计部2024年工作总结

纪检监察审计部2024年工作总结2023年纪检监察审计部工作总结一、工作回顾:2023年,是我们纪检监察审计部深入推动全面从严治党的一年。

在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的全国党风廉政建设和反腐败工作会议精神指引下,我们充分发挥监督职能,依法严肃查处腐败行为,取得了一系列突出成绩。

1.深入推进全面从严治党工作本年度,我们坚持把全面从严治党摆在首位,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党中央重大决策部署,围绕中心、服务大局,在全系统开展党风廉政建设和反腐败工作。

加强党的纪律建设,严格执行中央八项规定,落实中央巡视整改要求,持续推进“两个责任”落实,充分发挥党组织在纪检监察审计工作中的领导核心作用。

2.加强审计监督力度本年度,我们注重强化审计监督,严格依照《中华人民共和国审计法》和相关法律法规履职,加强对各部门、单位的财务管理和资金使用情况的审计监督,提高审计工作的精细化水平。

采取灵活多样的审计方式,针对敏感领域、重点项目和突出问题进行重点审计,为深化改革提供了有力的监督保障。

3.依法严厉查处腐败行为在本年度,我们坚持依法严肃查办腐败案件,始终保持惩治腐败的高压态势。

加大对行贿、受贿、贪污等违法犯罪行为的打击力度,严厉整治权力腐败,推动干部廉洁从政。

采取“老虎”和“苍蝇”一起打的工作方式,形成震慑和警示,有效提升了党风廉政建设水平。

4.着力构建党风廉政建设长效机制本年度,我们着力构建党风廉政建设长效机制,加强党风廉政建设制度建设,完善相关法规、规章和制度,建立健全廉政风险防控体系,全面推进党风廉政建设工作。

加强党内监督,健全立体化监督体系,加强对干部选拔任用、干部考核评价、干部培养交流等方面的监督,营造风清气正的政治生态。

二、亮点成果:2023年,纪检监察审计部在推动全面从严治党方面取得了一系列亮点成果。

主要有以下几个方面:1.严明党的纪律,坚决落实中央八项规定精神,加大对违规违纪行为的查处力度,形成了对党员干部的强大震慑效应,有效遏制了不正之风蔓延。

监察审计部个人总结

监察审计部个人总结

监察审计部个人总结作为监察审计部的一员,我在过去的一年里有着丰富而宝贵的工作经验。

在这个职位上,我不仅提高了自己的专业技能,还学习了如何与团队合作和有效沟通。

在此我对个人的工作进行总结并反思,以期在将来的工作中做得更好。

在过去的一年中,我主要负责内部审计和风险评估工作。

我负责评估和审计公司的内部流程和控制制度是否合规运转,并提出改进建议。

此外,我还负责规范公司的财务报告和数据分析。

通过这些工作,我收获了许多关于风险管理和内部控制的知识和经验。

首先,我意识到监察审计工作的重要性和责任感。

作为监察审计部的一员,我们的工作是保证公司的运作合规、有效和高效。

我们需要通过全面的审计和评估工作,发现潜在的风险和问题,并提供解决方案。

这项工作需要高度的责任感和专业知识。

其次,我发现团队合作和沟通能力对于监察审计部的工作至关重要。

在过去的一年中,我与团队成员紧密合作,共同完成了一系列的审计项目。

我们需要相互配合,分享信息和经验,确保审计工作的顺利进行。

此外,与其他部门的沟通也是必不可少的。

在审计过程中,我们需要与其他部门的负责人进行沟通,了解他们的工作流程和控制措施。

只有与他们合作,我们才能更好地理解公司的业务和运营。

再次,我发现自我学习和专业知识更新对于监察审计工作的发展至关重要。

在过去的一年中,我参加了一系列的培训和学习活动,以提高自己的专业知识。

例如,我参加了关于内部控制和风险管理的培训课程,深入了解了这些主题。

此外,我还积极参与行业会议和讨论,了解最新的监察审计趋势和最佳实践。

通过这些学习,我不仅提高了自己的专业能力,而且为公司提供了更好的服务。

最后,我认识到监察审计工作需要细致和耐心。

在审计过程中,我们需要仔细检查和评估公司的各个环节和流程。

我们需要收集和分析大量的数据和信息,并对其进行深入研究和评估。

这需要我们具备细致入微的观察力和分析能力。

同时,审计工作往往需要长时间的耐心和坚持。

我们需要耐心地与相关人员合作,收集所需的信息,并解决可能出现的问题。

监察审计工作总结

监察审计工作总结

监察审计工作总结篇一:XX年度监察审计部个人总结XX年度监察审计部个人总结大学毕业后,我就走上了现在这个工作岗位,检察审计部工作人员。

刚开始的时候很不适应,因为对工作没有任何的了解,只能在领导和同事的帮助下摸着石头过河,不过还好,我的领悟能力和学习能力不错,在审计部工作几个月以后,已经对我自己工作业务非常的熟悉了。

这一工作就是几年过去了。

XX年,我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下,适应融竞争要求,解放思想,加强内控管理,认真履行工作职能,加大了检查力度,严肃执纪,狠抓查处,清除风险隐患,防范经济案件的发生,与各部门密切协作,为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作,现总结如下:1、切实加强信访举报工作,履行监察职能为有效遏制员工职务犯罪,必须要发挥社会力量的监督作用,我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段,进一步规范信访工作程序,认真落实信访工作责任制,加大信访举报的办理力度,按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求,对今年*次来信来访,根据主任室的布置,及时客观地进行了解、调查,分别找当事人谈话、核实,在较短的时间内给予处理和回复。

加强对苗头性问题的控制的化解,通过开展诫免谈话,把问题解决在萌芽状态,妥善化解矛盾,维护了稳定。

2、深入贯彻党风廉政建设责任制,切实加强自身廉洁自律工作以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十七大精神,加强党风廉政建设,坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。

根据市纪委的《XX纪检监察工作要点》的有关要求,开展各项工作,(1)加强纪律教育,规范领导干部的从政行为,要求领导干部遵守党的政治纪律,组织纪律,经济工作纪律和群众工作纪律,对信用社主任实行离任审计制度,强化监督约束机制,对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款,召开领导班子民主生活会,开展批评与自我批评,增加遵纪守法自觉性。

2024年企业监察审计工作总结范本(4篇)

2024年企业监察审计工作总结范本(4篇)

2024年企业监察审计工作总结范本____年企业监察审计工作总结一、引言在____年,企业监察审计工作面临了诸多挑战和机遇。

随着国内外经济形势的不断变化和企业的不断发展,企业监察审计工作日益重要,考验着我们的专业素养和能力。

本文将对____年企业监察审计工作进行总结和分析,探讨其中的问题和改进措施,为未来的工作提供参考。

二、工作概览在____年,我们团队共进行了大约100个企业的监察审计工作,涉及多个行业和领域。

总体而言,工作进展顺利,取得了一定的成果。

以下是工作概况及分析。

1. 工作内容____年的企业监察审计工作主要包括以下内容:(1)财务审计:审核企业财务报表的真实性、准确性和合规性。

(2)内部控制评价:评估企业内部控制的有效性,发现潜在的风险和问题。

(3)合规审查:审核企业的合规性,包括合同、法律法规等方面的合规性。

(4)风险评估:对企业可能面临的风险进行识别、评估和分析。

(5)其他特定审计:根据企业需求,进行一些特定领域的审计工作。

2. 工作结果在____年的企业监察审计工作中,我们取得了以下成果和结果:(1)发现了一些企业存在的财务风险和内部控制问题,并提出了相关改进意见。

(2)发现了一些企业存在的违法违规行为和合规问题,并督促企业进行整改。

(3)提供了一些有益的风险管理建议,帮助企业更好地应对潜在的风险和挑战。

(4)对一些特定领域进行了深入分析和研究,提供了有关专业知识和建议。

3. 工作亮点在____年的企业监察审计工作中,我们有以下亮点和值得骄傲的地方:(1)熟悉行业特点:对不同行业和领域具备一定的了解,能够深入分析和评估企业的风险。

(2)专业化团队:团队成员具备扎实的专业背景和丰富的实战经验,能够提供高质量的审计工作。

(3)建立了合作伙伴关系:与企业建立了互信和合作的关系,为企业创造了价值和信任。

(4)运用技术手段:利用先进的审计技术和工具,提高了审计效率和准确性。

三、问题分析虽然我们在____年的企业监察审计工作中取得了一定的成果,但仍存在一些问题和挑战。

纪检监察审计工作总结(四篇)

纪检监察审计工作总结(四篇)

工作报告参考范本纪检监察审计工作总结(四篇)目录:纪检监察审计工作总结一纪检监察审计工作总结二纪检监察审计工作总结三经营管理终工作总结四纪检监察审计工作总结一今年,区XX局纪检监察工作按照为民、务实、清廉的要求,以群众路线实践教育活动深入开展为契机,认真贯彻落实上级纪委有关精神,紧紧围绕我局的中心工作,进一步加大纪检监察工作力度,大力推进党风廉政建设和反腐倡廉工作向纵深发展。

现将上半年主要工作情况汇报如下:一、确定目标,认真落实党风廉政建设责任制局党组召开专题会议,把党风廉政建设责任制作为重要工作来抓。

继续健全完善党风廉政建设责任制监督制约机制,强化检查、督查考核力度,严肃追究违反责任制的行为。

结合实际,把党风廉政建设工作内容逐项分解,明确责任,落实到各分管领导、责任部门,实行一级抓一级,年终进行考核,并将考核结果与年终评优评先进行挂钩,增强了各科室和分管领导抓好党风廉政建设的责任性,进一步健全和完善了党风廉政建设工作,为城建工作的有序开展,奠定了良好的责任意识环境和坚实的制度基础。

二、增强责任,促进干部职工自觉做到廉洁自律按照党风廉政建设责任制的要求,结合党的群众路线活动深入开展,继续认真贯彻落实领导干部廉洁自律规定。

一是抓好干部职工的廉政学习教育。

3月以来,按照区委的统一部署要求,认真落实学习教育、听取意见环节工作,在全体党员、干部职工中开展了《厉行节约反对浪费重要论述摘编》、《损害群众利益典型案例剖析》、《杨光荣同志在××县洪家关白族乡调研时的讲话精神》、《坚持群众路线、坚决反对四风》等专题讲座学习。

同时,也开展了《焦裕禄》、《周恩来的四个昼夜》、《苏联亡党亡国20年祭》、《生死牛玉儒》、《吴仁宝》等10部影视教育学习。

通过学习,进一步增强了党员干部职工的群众观念,牢固树立了团结务实干事、全心全意为人民服务的意识,形成了勤政廉洁的良好作风。

二是抓好四风的突出问题查摆。

以照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病为总要求,以理论理想、党章党纪、民心民声、先辈先进为镜子,着力解决四风突出问题,特别是发生在群众身边的不正之风问题。

纪检监察审计工作总结范文

纪检监察审计工作总结范文

纪检监察审计工作总结范文个人工作总结它不仅是一项工作,更应该是大家应该掌握的一种工作方法不应该当成是上级安排的任务,而应该自我提高的一种自觉行动。

下面是小编精选的纪检监察审计工作总结范文,仅供参考,希望能帮助到大家!纪检监察审计工作总结篇一:我校在区教育党委和区教育局监察室的领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实中纪委十八届六次全会精神,紧紧围绕学校中心工作,以贯彻落实《廉政准则》为重点,以创建廉洁文化建校园为契机,抓好“敬廉崇洁”各项任务的落实,为学校的建设与发展服务。

一、措施齐、制度全,成立纪检监察领导小组我校把廉政建设作为校园文化建设和思想道德教育的重要内容,渗透到各项工作中。

成立了以党委书记同志为组长,党委委员为副组长的纪检监察领导小组。

领导小组定期召开会议,研究加强廉政建设的意见和措施。

我校将廉政建设渗透到教育教学管理的各个领域,制定了廉政建设近期工作安排,建立了廉政建设考核评价和激励机制,在学校网站增设了“廉洁文化”专栏。

成立了行政干部每日督查制度,以巡查、督察、反馈为手段,重点对教育教学常规管理情况进行督查。

做到及时督查、及时记录、及时上传内网,对发现的问题及时解决。

二、亮身份、重承诺,发挥党员先锋模范作用在学校行政干部、党员教师中开展“率先垂范,廉洁从教”为主题的“廉洁文化进校园”系列教育活动。

学校以党支部为宣传阵地,在教师办公室郑重公示“支部承诺书”。

在党员办公区设立“党员示范岗”,实行党员挂牌上岗。

全面开展党员在岗亮身份活动,促进党员发挥先锋模范作用,以身作则,自觉接受监督。

今年上半年,结合“践行师德创先争优、办人民满意教育”师德承诺活动,学校党委制定了学校层面的承诺内容和党员教师个人的师德承诺,举行了师德宣誓,签订了《干部、党员廉洁从教师德承诺书》。

组织全体党员学习《反腐倡廉教育读本》、观看影片《建党伟业》和《廉洁从政,从我做起》系列动画短片。

并撰写观后感和廉洁从教心得,上传到学校网页。

监察审计个人工作总结3篇

监察审计个人工作总结3篇

监察审计个人工作总结监察审计个人工作总结精选3篇(一)个人工作总结是对个人工作的回顾和总结,主要用于评价个人工作的成绩和问题,并为未来的工作提供参考和改进。

在监察审计工作中,个人工作总结可以包括以下内容:1. 工作目标和任务:总结工作期间的监察审计目标和任务,明确工作职责和重点。

2. 工作进展和成果:总结工作期间的工作进展情况,包括完成的监察审计项目数量、内容和质量,展示个人工作的成果。

3. 工作方法和技能:总结在工作过程中所运用的方法和技能,包括监察审计的方法、工具的应用情况,突出自己在工作中的亮点和创新点。

4. 问题和挑战:总结在工作期间遇到的问题和挑战,包括工作中遇到的困难和障碍,以及自己的处理方式和解决办法。

5. 自我评价和改进:对个人工作进行自我评价,分析工作中存在的不足和改进的空间,提出个人工作的改进计划和措施。

6. 团队合作和交流:总结在团队合作中的角色和贡献,包括与同事之间的协作和交流情况,展示自己在团队中的积极作用和合作精神。

7. 经验和教训:总结在工作中所获得的经验和教训,包括工作中的成功经验和失败教训,以及对个人职业发展的启示和认识。

个人工作总结应该客观真实地反映个人工作的情况,同时注重提供具体的数据和事实,以增加工作总结的可信度和说服力。

此外,个人工作总结还可以参考上级主管或团队成员的评价和建议,以得到更全面和准确的评价,为个人职业发展提供指导和支持。

监察审计个人工作总结精选3篇(二)尊敬的领导和同事们:大家好!我是监察室的XX。

在这一年里,我有幸能够在监察室工作,并且收获了很多。

在这个年终总结中,我将向大家分享我在工作中取得的成就和遇到的困难,以及对未来的展望。

首先,我想谈谈我在工作中取得的成就。

作为一个监察室的成员,我始终保持着高度的责任感和使命感。

我深入学习了相关法律法规,并在日常工作中积极运用。

我参与了多个重要项目的监督工作,从中学到了很多宝贵的经验。

我始终注重工作的准确性和严谨性,努力确保每一项工作都能够达到预期效果。

监察审计部的个人工作总结3篇

监察审计部的个人工作总结3篇

监察审计部的个人工作总结监察审计部的个人工作总结精选3篇(一)个人工作总结尊敬的主管:我是监察审计部的一名员工,我将在此向您提供本季度的个人工作总结。

在这个季度,我深入参与了公司各个部门的审计工作,并取得了以下成果:1. 审计计划执行:我按照部门的审计计划,自己安排了审计工作的时间和资源,并及时完成了各项任务。

通过与部门经理和员工的合作,我顺利完成了多个重要审计项目。

2. 风险评估:我对公司内部风险进行了评估,并确定了一些风险因素,为公司的决策提供了重要的参考。

我与不同部门的经理进行了交流,提出了改进措施,并取得了正面的反馈。

3. 报告编写:我编写了详尽的审计报告,对发现的问题提出了建议,并提供了改进的方法。

我与相关部门的管理人员进行了沟通,确保他们了解问题的严重性,并采取相应措施解决。

4. 相关培训:我不断努力提升自己的技能和知识,参加了一些相应的培训课程,提高了我在审计领域的专业能力。

我还与公司其他部门的同事进行了知识分享,以推动公司内部的协作和学习氛围。

在这个季度,我也遇到了一些困难和挑战,但我通过与团队成员和上级的合作,解决了这些问题,并努力达到了预期的结果。

同时,我也非常感谢您和整个团队在这个过程中给予我的支持和帮助。

展望未来,我将继续努力,在工作中不断学习成长,并为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢您对我的支持和指导。

此致敬礼XXX监察审计部的个人工作总结精选3篇(二)尊敬的领导:在过去的一年里,我作为监察室的一名成员,认真履行职责,积极工作,特此向您总结一下我的工作情况。

在工作岗位上,我始终严格遵守工作纪律,保持高度的工作责任感和敬业精神。

我按时参加每周例会和相关会议,积极与同事们交流工作进展和经验分享,以确保我能够及时了解和应对各项工作任务。

我也积极主动地尽职尽责,以高效的工作态度和良好的工作方法,处理每一个监察任务。

在过去一年里,我主要承担了以下工作任务:1. 定期开展内部审计:我负责组织和开展了每季度的内部审计工作,对机关内部的各项制度和规范的执行情况进行全面审查。

2024年监察审计部工作总结范文

2024年监察审计部工作总结范文

2024年监察审计部工作总结范文一、工作回顾2024年是我们监察审计部成立以来的第五个年头,回顾过去一年的工作,我们取得了显著的成绩,也面临了一些挑战。

在年初制定的年度工作计划的指导下,我们按照“稳中求进、转型升级”的理念,团结奋进,攻坚克难,为公司的改革发展做出了积极贡献。

1. 全面履职尽责在过去一年中,我们坚守岗位,不辞辛劳,全面履行了监察审计部的职责。

我们深入各部门开展审计检查工作,及时发现和纠正违规违纪行为,维护了公司的财产安全和利益,提供了重要决策依据。

同时,我们持续加强对公司各项规章制度的监督和落实情况的检查,推动公司全面遵循法律法规,加强内部控制,保障公司的经营合规性。

2. 提升风险防控能力随着公司规模的不断扩大和业务的日益复杂,监察审计部在过去一年中持续加强了风险防控能力的建设。

我们加强了对公司重点业务环节的风险评估和监测,及时预警和应对风险事件,有效保障了公司的可持续发展。

我们还加强了对外部环境的研究和监测,及时掌握国内外政治、经济、法律等方面的变化,为公司的战略决策提供优质的信息支持。

3. 推动机构改革在公司的机构改革中,监察审计部积极参与,推动了公司治理结构的优化和改善。

我们根据公司的战略目标和发展需求,对现有的审计机构进行了重新调整和整合,在提高工作效率的同时,实现了资源的共享和协同作业。

我们还加强了与公司的各级领导和各部门之间的沟通和合作,形成了良好的工作关系,为公司的管理决策提供了咨询和建议。

二、存在的问题在过去一年的工作中,监察审计部也面临了一些问题和困难。

1. 人员不足问题随着公司规模和业务的不断扩大,监察审计部的工作量也在不断增加,但人员配备并没有相应增加。

这导致我们的工作压力较大,很难精细化管理各项工作,对一些重点工作无法深入推进。

因此,我们迫切需要增加合适的人员配备,提高工作效率和质量。

2. 技术手段的不足当前信息技术的快速发展,对监察审计工作提出了新的要求。

年度监察审计部工作总结8篇

年度监察审计部工作总结8篇

年度监察审计部工作总结8篇第1篇示例:年度监察审计部工作总结随着经济社会的不断发展,监察审计工作在企业管理中的作用愈发凸显。

年度监察审计部工作总结,是对过去一年工作的回顾与总结,更是对未来工作的规划与展望。

本文将对年度监察审计部工作进行全面总结,以期能够更好地提升工作效率和质量。

一、工作回顾与总结在过去的一年中,监察审计部围绕着企业的战略目标,深入开展了各项工作。

首先是针对企业内部控制机制的审计工作。

通过对企业内部控制制度的审计,发现了一些漏洞和不足之处,提出了相应的改进建议,为企业风险管控提供了有力的支持。

其次是对企业财务状况的审计工作。

在审计过程中,我们发现了一些财务风险隐患,并立即提出了改进意见,有效地维护了企业的财务安全和稳定。

我们还深入开展了对企业业务活动的审计工作。

通过对企业日常业务活动的审计,发现了一些管理方面的问题,并提出了合理的解决方案,为企业的经营决策提供了有力的支持。

监察审计部在过去的一年中,深入开展了各项审计工作,发现了不少问题,并提出了一系列改进和提升的建议。

这些都为企业的稳健发展提供了坚实的保障。

二、工作亮点与不足在过去一年的工作中,监察审计部取得了一些显著的成绩,但也存在一些不足之处。

首先是工作亮点。

监察审计部在过去的一年中,通过不断深化审计工作,发现了多处重大财务问题,并及时向企业管理层做出了警示和提醒。

这一举措在一定程度上提高了企业的风险防范能力,为企业的发展提供了有力的保障。

其次是工作不足。

在过去的一年中,监察审计部在某些方面还存在一些不足之处。

比如审计方法需要进一步改进,在一些重点领域的审计工作还不够深入,需要加强对部分风险点的监控和防范等。

这些都需要我们在未来的工作中加以改进和提升。

三、未来工作展望与规划在未来的工作中,监察审计部将继续围绕企业战略目标,深入开展各项审计工作,并不断提升审计工作的质量和效率。

首先是加强对企业内部控制机制的审计。

我们将进一步完善审计方法,提高审计效率,发现和解决更多的内部控制问题,为企业的风险管控提供更有力的支持。

审计监察工作总结3篇

审计监察工作总结3篇

审计监察工作总结审计监察工作总结精选3篇(一)根据您的描述,审计监察工作总结应该包括以下几个方面:1. 工作目标和任务:总结审计监察工作的主要目标和任务,例如检查和评估组织的财务状况、内部控制制度的有效性、遵守法律法规的情况等。

2. 工作内容和方法:概述审计监察工作的具体内容和实施方法,包括审查文件和记录、采访相关人员、比对数据和报告等。

3. 发现与分析:列举审计监察工作中发现的问题和不符合要求的地方,并进行合理的分析和解释。

这些分析应该准确、详细,并提供相关数据和证据支持。

4. 建议与改进措施:基于发现的问题和分析,提供适当的建议和改进措施,以帮助组织纠正存在的问题、改善管理和运营。

5. 工作成果与效果评估:总结审计监察工作取得的成果和对组织的影响,如发现并纠正了重要的财务错误、提高了内部控制效率、避免了潜在的风险等。

6. 团队合作与应对挑战:总结团队成员之间的合作情况,如分工协作、互相支持、及时沟通等。

同时,对于工作过程中遇到的挑战和困难进行总结,分析原因,并提供改进措施。

7. 个人总结与发展计划:总结自己在审计监察工作中的表现,并分类评估个人的优点和不足之处。

进一步提出自我提升和发展的计划和目标。

此外,根据具体的工作要求和个人经验,还可以根据需要添加其他相关内容。

以上是一个大致的审计监察工作总结的架构,具体总结需要根据工作实际情况进行详细填写。

注意,总结要准确、客观,并给出具体的数据和例证支持。

审计监察工作总结精选3篇(二)个人工作计划是根据审计监察部的工作要求和个人工作情况制定的,旨在提高工作效率、完成工作目标和提升工作质量。

下面是一个审计监察部个人工作计划的示例:1. 制定每月工作目标:根据审计监察部的工作要求和目标,制定个人每月的工作目标,并在每月初提交给上级进行审批。

2. 优化工作流程:分析工作过程中存在的问题和瓶颈,并提出改进措施,以提高工作效率和质量。

3. 建立良好的沟通渠道:与团队成员和上级保持密切的沟通,了解工作进展和问题,并及时与他们沟通协调,确保工作的顺利进行。

年度监察审计部工作总结

年度监察审计部工作总结

年度监察审计部工作总结随着年度的结束,监察审计部在过去的一年中经历了许多挑战和机遇,为公司的稳健发展贡献了自己的力量。

在此,我对本部门的工作进行全面的回顾和总结,以期为新的一年提供宝贵的参考和启示。

一、工作回顾在过去的一年中,监察审计部紧密围绕公司的战略目标和经营计划,充分发挥了监督、检查、评价和建议的职能。

我们严格按照法律法规和公司的规章制度,对各项经济活动和业务操作进行了深入细致的审计,确保了公司的经营管理和财务管理的高效、合规。

在监察方面,我们注重预防和纠正违规行为,及时发现和制止了多起可能损害公司利益的行为,保护了公司的利益和声誉。

同时,我们还加强了对公司内部流程的监督,促进了公司管理的规范化和制度化。

在审计方面,我们坚持客观、公正、全面的原则,对各项财务报表和业务数据进行了严格的审查和核实,确保了公司财务报告的真实性和准确性。

我们还对公司的内部控制体系进行了评估和改进,提高了公司的风险防控能力。

二、工作成果通过一年的努力,监察审计部取得了一系列显著的工作成果。

首先,在风险防控方面,我们成功识别和评估了多个潜在风险点,提出了针对性的改进建议,有效降低了公司的经营风险。

其次,在财务管理方面,我们的审计工作帮助公司发现了多处财务管理漏洞,推动了财务管理的规范化和精细化。

最后,在制度建设方面,我们的监察工作促进了公司内部管理制度的完善和优化,提高了公司的管理效率和执行力。

三、工作亮点在过去的一年中,监察审计部的工作亮点主要体现在以下几个方面:创新审计方法:我们不断探索和创新审计方法,采用先进的审计工具和技术手段,提高了审计的效率和准确性。

例如,我们引入了大数据分析技术,对海量数据进行了挖掘和分析,发现了许多潜在的问题和风险点。

强化团队协作:我们注重团队建设,通过定期的培训和交流活动,提高了团队成员的专业素养和协作能力。

在工作中,我们形成了紧密的团队合作关系,共同应对各种挑战和困难。

提升服务水平:我们始终坚持客户至上的服务理念,积极与各部门沟通协作,为公司提供及时、有效的监察审计服务。

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监察审计工作总结(精彩4篇)监察审计工作总结篇一医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下,紧紧围绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责,主要从以下方面开展了工作:jbt手传手一、认真落实了党风廉政建设责任制,反腐败领导体制和工作机制进一步确立。

医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议,分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标责任书。

按照“谁主管谁负责”的原则,将各项任务进行了分解,融入到各科工作目标中去,做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

jbt手传手二、广泛开展反腐倡廉教育,筑牢思想防线。

邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会,组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院接受警示教育;印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料;通过宣传教育,进一步增强了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。

先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。

jbt手传手三、发挥审计监督职能,努力从源头上预防和治理腐败。

进一步完善有关审计工作的规章制度,搞好建章立制,规范审计工作行为。

二月份联系枣庄市审计局对吴院长进行经济责任审计。

对每月的财务收支情况;绩效工资发放情况;各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情况;重大项目进展情况进行例行审计。

同时,按照年初工作计划对全院各科室绩效工资发放情况展开专项审计工作,及时发现问题纠正问题。

实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监督。

做到发现一个问题,制定一项整改措施,提出一项合理化建议,从而监督、检查和预防职务犯罪的发生,为医院快速、健康、稳定、和谐发展创造有利环境。

jbt手传手四、拓宽信访渠道,加大投诉、举报和案件查处力度。

在院纪委的领导下,第一时间了解群众的意见和建议,起到理顺情绪,化解矛盾,统一思想,凝聚人心起的。

积极作用;认真梳理和分析群众来信来访、投诉和举报,建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制,重要线索经集体研究提出处理意见,对违纪情节较轻的同志,进行谈话提醒;对群众有反映,经初步核实后基本属实,但尚不构成严重违纪行为的同志,进行警示告诫;对受到失实举报的同志,及时予以澄清,做到支持干事的,保护干事的,查处违纪的。

jbt手传手五、规范物价收费标准,严格测算,严格执行。

自20xx年3月5日接受物价管理工作以来,严格按照省市两级物价部门要求,规范我院医疗服务收费行为。

积极做好日常物价管理、维护、审核、测算工作。

对各科室新申报项目到物价局进行临时价格备案,及各类收费项目认证转正。

对目前医院8类收费项目进行审核测算,逐步统一收费编码。

jbt手传手六、深化“三好一满意”活动,按照“抓巩固、抓提高、创品牌、出成效”的总体要求,以“以德治院、以情医患”为特色品牌,进一步强化品牌建设,铸造一流服务品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建设。

jbt手传手七、积极开展“优化经济环境专项治理年活动”,对损害经济发展环境的“乱检查、乱收费、乱处罚、乱摊派”行为进行专项治理,进一步规范医疗服务行为,净化医院经济环境。

jbt 手传手八、继续深化民主评议行风,民主评议医院活动,完善就医流程、便民设施,提高服务质量,进一步提高医院社会美誉度,弘扬医院行风建设成果。

jbt手传手监察审计工作总结篇二20xx年上半年里,我院在县委、政府和卫生主管部门的领导下,深入落实科学发展观,不断优化服务质量,认真开展“公立医院改革试点”工作,全力推进业务新区建设,圆满完成了上半年各项工作目标任务,为迎接“二甲”医院等级复评进行了积极准备。

jbt手传手一、主要任务目标完成情况jbt手传手1、诊治门诊病员127745人次,收治住院病员7812人次,完成大中型手术2141台次,急诊8436人次。

jbt手传手2、治愈好转率91.8%,危重病人抢救成活率80.8%,门诊与出院诊断符合率97.5%,入院与出院诊断符合率99.7%,出院者平均住院日8.7天,病床使用率105.7%,病床周转次数19.7。

jbt手传手3、实现业务总收入4130万元,比去年同期增加550万元,上升15.53%;总支出4010万元;固定资产总额4156万元。

门诊人均费用109.72元,住院人均费用3486.90元,每床日收费431.08元。

jbt手传手二、争先创优jbt手传手医院获县委、县政府授予《“相如长歌”参演首届中国国际文化旅游艺术节演职人员组织奖》,南充市食品药品监管局授予《20xx年度药品不良反应(adr)监测工作先进单位》、县人社局授予《20xx年度医疗保险管理服务工作先进单位》等荣誉。

妇产1科、ct室分别获病员赠送锦旗感谢。

jbt手传手职工个人获县级以上表彰6人次,其中获三军大一附院《20xx 年度优秀进修生》1人、县委、县政府《20xx年度宣传工作先进个人》1人、县委《20xx年度工会工作先进个人》1人、南充市食品药品监管局《20xx~20xx年度全市adr监测工作先进个人》1人、县人社局《20xx年度医疗保险管理服务工作先进工》2人。

jbt手传手三、人才队伍建设jbt手传手全院职工总数533人,其中在职职工353人(含在岗正式职工335人、三产业1人、病休2人、离岗待退15人、离退休138人。

全院上班职工380人(含临聘人员42人、退休返聘3人)。

jbt手传手在职在岗职工中有各类专业技术人员308人,其中正高7人、副高21人、中级97人、初级153人(师121人、士32人)、待聘专业技术职称的新职工30人。

jbt手传手已选派3名专业技术人员在上级医院进修,外出短训或参加学术会17人次,请上级专家教授来院会诊或讲学、指导7次,开展远程医学教育授课3次。

jbt手传手经过在职学习,2名职工取得大专学历。

jbt手传手公开补充招聘20xx届本科医学生5名。

jbt手传手四、科研教学jbt手传手在国家正规医学期刊发表学术文章5篇。

jbt手传手带教医学院校和职业技术学院的医学专业实习人员78人,接收乡医培训及进修等6人。

jbt手传手五、基本建设jbt手传手购置了高档全身数字化彩色多普勒超声诊断仪、检验科信息管理(lis)系统、数字式六道心电图机、颈腰椎牵引床、无油压缩机,签订螺旋ct机保修合同3年、电梯维保合同1年,安装了院内重点部位安保监控摄像系统,投入317万余元。

正在对老区住院楼各病区(科)治疗室进行维修改造,以应对“二甲”复评要求。

jbt手传手六、业务建设jbt手传手不断规范卫技人员执业行为,确保依法执业落到实处。

积极试行“临床路径管理”,制订了《临床路径实施方案》和《临床路径质量监控制度》,各专业提出了进入临床路径管理的病种名单,明确了责任和保障措施加以推进。

jbt手传手严格督查考核“三级查房”、“专科专治”、“疑难危重病人会诊讨论”等质量重点,坚持开展“病历质量月活动”,按“二甲”医院规定比例配备使用国家基本药物,严格监控抗菌药物分级管理制度执行、病员药品费用占医疗费用的比例等关键环节,抓“合理检查、合理治疗、合理用药”的常态运行,落实奖惩到位,促进质量管理不断硬化。

jbt手传手七、医院管理和改革jbt手传手以迎接“二甲”医院复评为契机,院领导、职能部门和各科室对照学习新的《四川省综合医院评审标准》,认真自查、找漏补缺、增添措施、完善软件记录,要求凡是不属于现实客观条件限制、可以争取达标的项目,必须每分必争,在全院职工中形成了统一的思想和扎实的行动。

jbt手传手贯彻卫生部关于开展“三好一满意(即服务好、质量好、医德好,群众满意)”的活动,持续开展“治理医药购销领域商业贿赂专项活动”,坚持实行“二甲”医院只执行“二乙”收费标准等惠民措施,继续为缓解人民群众看病贵做实事。

jbt手传手稳步推进事业单位人事聘用制管理和岗位设置管理,制订了《岗位设置方案》报人事部门核准后,多方征求意见形成《岗位设置实施方案》并经公示和职代会审议通过,现正制订《竞聘上岗和岗位聘任实施方案》,力争在7月基本完成岗位设置工作,8~9月正式予以实施,力争9月底完成此项工作。

jbt 手传手启动公立医院改革试点工作:认真实施我院承担的基层首诊和上下级医疗机构双向转诊、预约挂号服务等;积极开展药品“开零”服务、同级医院检查结果科学互认及上级医疗机构检查结果科学认可等,研究探索按病种付费、逐步实现药品零差率销售等改革。

jbt手传手八、关心职工生活,维护职工切身利益jbt手传手协调落实了全院正式退休职工每月700元的生活补助问题;医院自行发放了长期病休和未在岗的离岗待退职工每月700元的生活补助费;上报调整了职工夜班补助费标准,聘任初级职称28人,计发在职在岗职工20xx年终考核合格一次性奖励工资,办理护龄津贴始发及调标22人。

评发了上一年度经济困难职工的生活补助。

在元旦、春节、三八、五一、端午、五四、五一二、六一等节日分别慰问了职工和相关群体。

对生病住院的职工及时进行了慰问。

jbt手传手九、公益活动jbt手传手组织医务人员上街开展学雷锋、树新风,“蓬安县第十五届科技之春宣传月”活动,派出医护人员和救护车为“蓬安县第十届桃花艺术节”医疗救护、高考和重大活动服务,抽派职工参与排练演出等其它指令性任务。

jbt手传手认真落实省卫生厅关于对口支援下级医院和落后地区乡镇医院的部署,20xx年6月1日起已开始对口支援南燕、高庙、茶亭三个乡镇卫生院工作,在接到对口支援凉山州越西县顺河、下普雄、新民3个乡镇中心卫生院的`通知后,主动联系、及时前往该县卫生局,签订了对口支援协议书,开展了巡回医疗,落实了派遣中级卫生专业技术人员进行为期半年的业务工作带教指导、免费接收其急需专业人员进修培训和提供技术与管理咨询的相关事宜。

jbt手传手十、业务新区建设jbt手传手住院楼建设项目已完成土建工程的主体施工、电梯项目招标,正在进行外墙装饰,其“二装”工程正在招标准备中。

jbt手传手二、三期工程(门诊楼、急诊部、医技楼、保障系统、辅助用房等)建设项目已完成全部图纸设计以及审图、预算、财政评审、招标等工作,七月五日施工及其监理的招投标开标,力争8月上旬正式开工建设。

jbt手传手监察审计工作总结篇三1、按照公司规定,履行合同审计职能。

jbt手传手根据公司的规定,公司的各类经济合同应该由审计监察部审计后才可签订,但是,今年这个制度执行的不好,我只对部分经济合同进行了审计,原因是多方面的,其中一个很重要的原因是:个别人员有意绕过审计这个环节,其具体的心理考虑不得而知,总归是有难言之隐吧。

这个工作如果公司下一步还是打算继续做下去的话,就需要公司领导的支持。

jbt手传手2、提高公司信息化管理水平,投资建设供应链管理系统,争取到了省工信厅的管理创新奖。

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