上海市建筑能源审计机构申报书样本(doc 12页)

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上海市建筑能源审计机构申报书样本

上海市建筑能源审计机构申报书样本

编号:
(上海市城乡建设和交通委员会填写)上海市建筑能源审计机构
申报书
申报单位
填表日期
申报业务范围
上海市城乡建设和交通委员会编制
二○一○年九月
填表须知
一、本表应当使用钢笔或者签字笔填写,或者使用计算机打印,要求字迹工整,不得涂改。

二、本表内容应由申请单位如实逐项填写,如遇没有的款项应当统一填写“无”。

三、本表一律用中文填写,数字均使用阿拉伯数字。

四、本表一式二份,申请时与其他须提供的材料一并报送。

为防止证明材料原件遗失,要求一律提交复印件并加盖单位公章。

五、申请时需要提供的材料:
(一)营业执照复印件或事业单位法人证书原件及复印件;
(二)建筑能源审计机构申请报告(包括:技术、人员、设备、资质、资金方面的能力), 内容应当包括:
1、对开展建筑能源审计业务有关技术要求的全面理解;
2、表明其能够承担建筑能源审计业务的能力;
3、表明其具备与所从事业务有关的法律法规、技术导则等全面的知识;
(三)有关机构出具的计量认证证书或相关认证证书及附件;
(四)相关机构组织培训的建筑能源审计、节能咨询及评估培训合格证书,有关专业人员资格证书、身份证明、职称证明、学历证明、劳动聘用合同等证明材料复印件;
(六)提供近几年来有关建筑能源审计、节能咨询及评估报告
等相关材料;
(七)提供取得的相关科研成果证书和成果材料。

(八)建筑能源审计相关工作制度及质量操纵体系、已完成或正在编写的建筑能源审计报告或节能咨询及评估等相关业绩证明材料。

(九)其它相关资料
三、法定代表人差不多情况表
五、建筑能源审计负责人差不多情况表。

能源审计报告范本

能源审计报告范本

能源审计报告范本1.谁有最新的能源审计报告的范本(一)企业概况(含能源管理概况、用能管理概况及能源流程);(二)企业的能源计量及能源利用统计状况;(三)主要用能设备运行效率测试与计算分析;(四)企业能源消费指标计算分析;(五)重点工艺能耗指标与单位产品能耗指标计算分析;(六)产值能耗指标与能源成本指标计算分析;(七)节能量计算;(八)节能效果评价与考核指标计算分析;(九)节能技术改造项目的经济效益评价;(十)企业合理用能的建议与意见。

2.如何编写能源审计报告能源审计是指用能单位自己或委托从事能源审计的机构,根据国家有关节能法规和标准,对能源使用的物理过程和财务过程进行检测、核查、分析和评价的活动。

能源审计是审计单位依据国家有关的节能法规和标准,对企业和其它用能单位能源利用的物理过程和财务过程进行的检验、核查和分析评价,是一种加强企业能源科学管理和节约能源的有效手段和方法,具有很强的监督与管理作用。

审计形式编辑能源审计根据委托形式一般分为两种:(1)受政府节能主管部门委托的形式省政府或地方政府节能主管部门根据本地区能源消费的状况,结合年度节能工作计划,负责编制本省(市)、自治区或地方的能源审计年度计划,下达给有关用能单位并委托有资质的能源审计监测部门实施。

这种形式的能源审计也可称为政府监管能源审计。

(2)受用能单位委托的形式在用能单位领导部门认识能源审计的重要意义和作用或在政府主管部门要求开展能源审计的基础上,能源审计部门与用能单位签订能源审计协议(或合同),确定工作目标和内容,约定时间开展能源审计工作。

或者是用能单位根据自身生产管理和市场营销的需要,主动邀请能源审计监测部门对其进行能源审计。

这种形式的能源审计也可称为用能单位委托能源审计。

审计原理编辑能源审计是一套科学的、系统的和操作性很强的程序,这套程序引用了如下原理方法:物质和能量守恒原理、分层嵌入原理、反复迭代原理、穷尽枚举原理。

物质和能量守恒原理物质和能量守恒这一大自然普遍遵循的原理,是能源审计中最重要的一条原理,是进分层嵌入原理行能源审计的重要工具。

单位审计申请书

单位审计申请书

尊敬的审计部门领导:您好!我单位(单位名称)在严格遵守国家法律法规、行业标准和内部管理制度的基础上,按照合同约定,于(项目开始时间)开始实施(项目名称)项目。

经过(项目实施时间)的辛勤努力,项目已按期完成,并已通过竣工验收。

为确保项目结算的公正、合理,现特向贵部门申请进行项目结算审计。

一、项目概况(1)项目名称:(项目名称)(2)项目地点:(项目地点)(3)项目规模:(项目规模)(4)项目总投资:(项目总投资)(5)项目合同工期:(项目合同工期)二、项目实施情况(1)项目实施过程中,我单位严格按照合同约定,履行了合同义务,确保了项目质量、进度和安全生产。

(2)项目实施过程中,我单位积极履行社会责任,严格执行环保、节能、节水等要求,为推动绿色发展、循环发展、低碳发展做出了积极贡献。

(3)项目实施过程中,我单位严格遵守国家法律法规,维护了社会公共利益,得到了业主单位和社会各界的一致好评。

三、项目结算情况(1)项目施工单位已向我单位报送了工程结算造价,经我单位初步审查,送审造价为:(送审造价)元。

(2)为确保项目结算的公正、合理,我单位决定将项目结算送审至贵部门进行审计。

四、申请审计原因为确保项目结算的公正、合理,防止虚假、欺诈等违规行为的发生,我单位特向贵部门申请进行项目结算审计。

希望通过审计,确保项目结算的真实性、合法性和合规性,为业主单位和社会公众提供一份满意的工程结算报告。

五、配合审计工作我单位将积极配合贵部门的审计工作,提供必要的资料和人员,确保审计工作的顺利进行。

敬请贵部门予以审批,并给予支持与指导。

如有需要,我单位将随时提供相关证明材料。

特此申请!单位名称:(单位名称)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)电子邮箱:(电子邮箱)申请日期:(申请日期)。

能源审计报告「范本」

能源审计报告「范本」

能源审计报告「范本」能源审计报告「范本」台台 % % 台台 % % 台台 % % % %1 电能表2 天然气3 厂制水4 上水5 空气6 蒸汽7 氧气8 氮气合计要对上述表内容做出解释说明。

企业能源计量由三级系统组成:一级为外购的原、燃料计量系统,由煤、电力、蒸汽、水、重油、柴油、焦炭七部份组成,形成公司购入能源统一对外计量、经济结帐及内部用能差额(亏损)判定;二级为各生产分厂所消耗各种能源介质的计量,由煤、焦炭、电力、蒸汽、水、重油、柴油、煤气、鼓风、氧气、氮气、压缩空气、氩气组成;三级为各生产车间、炉窑及重要电机所配计量组成;因此,计量范围很大。

目前公司能源计量、统计、管理工作主要由公司xx部门负责。

二、企业能源统计管理能源统计是企业能源管理的一项重要内容,既是编制企业能源计划的主要依据,又是进行能源利用分析、监督和控制能源消费的基础。

只有对各部门能源消费进行统计,建立企业能源消费平衡表,掌握能源的来龙去脉,才能发现问题,找出能源消耗升降的原因,从而提出技术上和管理上的改进措施,不断提高能源管理水平。

只有通过能源消费的统计分析,才能制定出先进和合理能耗定额,确保定额考核严肃性和科学性,否则极易挫伤职工节约能源的积极性。

要求企业对统计情况进行描述强化能源统计具体途径:根据能源在企业内部流动的过程及其特点,按照国家标准对能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置对各工序及车间主辅生产系统各种能源消耗建立分类统计报表,原始记录应备案保存。

报表内容按工序应细化到:主要生产、辅助生产、附属生产、其它,以利于强化对各生产工序及产品的能耗考核。

要对企业上报地区统计部门的能源报表与本企业的生产消耗能源统计表进行复核。

三、企业能源定额管理要求企业根据实际情况对能源定额管理进行描述。

xxxx年企业能源消耗定额见表。

表3-2 企业能源消耗定额表(待补充)序号指标单位国内先进国内平均公司定额审计期实际1 综合能耗 kgce/t2 可比能耗 kgce/t3 万元产值能耗 tce/万元4 工业增加值能耗 tce/万元5 焦化工序能耗 kgce/t6 烧结工序能耗 kgce/t7 球团工序能耗 kgce/t8 炼铁工序能耗 kgce/t9 电炉钢工序能耗 kgce/t10 转炉钢工序能耗 kgce/t11 精炼工序能耗 kgce/t12 连铸工序能耗 kgce/t13 热轧工序能耗 kgce/t中厚板 kgce/t棒材 kgce/t钢管 kgce/t高线 kgce/t。

上海市建筑能源审计机构申报及评分情况一览表

上海市建筑能源审计机构申报及评分情况一览表

地址
宛平南路75号 宛平南路75号 延安东路1200号 四平路1239号(同济大学) 打浦路88号19楼 复兴西路193号 宜山路900号B-15楼 宜山路829号 浦东新区民雷路928号 灵石路930号 曲阳路800号3307室 杨树浦路2300号 民星路250号 宛平南路75号1号楼19楼 沪太路1016号 浦东新区张东路1387号19幢
பைடு நூலகம்
上海市建筑能源审计机构申报及评分情况一览表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
申报单位
上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 上海建科建筑节能技术有限公司 上海市节能减排中心有限公司 上海同济建设工程质量检测站 中国建筑科学研究院上海分院 上海市房地产科学研究院 通标标准技术服务(上海)有限公司 上海德方环保科技有限公司 上海浦东新区建设工程技术监督有限公司 上海市地矿工程勘察院 上海康诺能源技术有限公司 上海同标质量检测技术有限公司 上海中测行工程检测咨询有限公司 上海建瓴工程咨询有限公司 上海众合检测应用技术研究所有限公司 上海泰豪智能建筑电气有限公司

审计申请书(申请书范本)(二)

审计申请书(申请书范本)(二)

审计申请书(申请书范本)(二)引言:审计申请书是企业或组织向审计机构提交的一种书面申请,用于请求进行审计工作。

本文档为审计申请书的范本,旨在帮助申请人完整准确地撰写审计申请书。

以下将分为五个大点详细介绍审计申请书的撰写要点。

正文:一、申请单位信息1. 申请单位的名称、注册地址、法定代表人等基本信息;2. 申请单位的经营范围、行业背景和组织结构等相关情况;3. 申请单位的审计需求,包括审计目的、审计范围和审计时间等。

二、审计目的和背景1. 阐明申请单位申请审计的原因和目的,例如是否为了提高财务报告的透明度,或为了满足投资者或合作伙伴的要求等;2. 分析申请单位所处的行业和市场环境,揭示审计对申请单位的重要性和必要性;3. 指出可能存在的风险和问题,对审计委托方的决策提供支持和参考。

三、审计项目的范围和目标1. 确定审计项目的具体范围,包括审计的财务报表、内部控制体系、经营绩效等方面;2. 确定审计目标,例如确认财务报表的准确性、评估内部控制的有效性、发现潜在的风险等;3. 核实审计项目所需的相关材料和数据,以及对审计过程中所需的支持和配合。

四、审计机构的能力和经验1. 介绍审计机构的资质和背景,包括执业资格、人员能力和专业经验等;2. 提供审计机构与类似行业、规模相似的客户合作的案例,展示其在相关领域的专业能力;3. 说明审计机构所采用的审计方法和技术,以及对于财务报表、内部控制等方面的专业知识。

五、审计申请的期望和预计效益1. 阐明对审计工作的期望,例如希望通过审计发现潜在的业务风险或提升内部控制的有效性;2. 提出预计的审计效益,例如改善财务报表的准确性、规范经营行为、提升企业形象等;3. 指出审计结果的重要性和可能对决策层、投资者及相关各方产生的积极影响。

总结:审计申请书是企业或组织向审计机构提交的一种书面申请,它对审计工作的展开和实施起到重要的引导作用。

在撰写审计申请书时,申请人要充分准确地表达申请单位的基本信息、审计目的和背景等,并详细描述审计项目的范围和目标,以及审计机构的能力和经验。

审计申请书范文(必备)(两篇)2024

审计申请书范文(必备)(两篇)2024

审计申请书范文(必备)(二)引言概述:审计申请书是企业提交给审计机构的申请文件,旨在委托审计机构对企业财务报表的真实性、准确性和合规性进行审计,以提供可靠的财务信息。

本文将介绍一个完整的审计申请书范文,包括申请人简介、审计目的、范围和时间安排、费用预算、报告要求等。

正文内容:一、申请人简介1. 申请人名称、注册地和经营范围介绍2. 申请人主要负责人及联系方式3. 申请人的财务状况和相关业务背景介绍二、审计目的1. 明确审计的目标和目的,例如确认财务报表真实性、准确性,确保合规性等2. 说明审计将对哪些重要账户和业务进行审计,并阐述审计的关注点和重点三、审计范围和时间安排1. 详细说明审计的时间范围,例如审计周期为一年、半年或季度审计等2. 阐述审计的范围,包括审计的财务报表、内部控制制度和会计准则等3. 描述审计工作计划和时间安排,包括初步审计和最终报告的预计完成时间四、费用预算1. 提供审计费用的预算,包括审计人员的工资、差旅费、杂费等2. 阐述费用支付方式和支付期限,例如是否一次性支付还是分期支付等五、报告要求1. 说明对审计报告的要求,例如需包含的内容和格式规范2. 提出审计报告提交的截止日期要求3. 说明是否需要提供附加的审计意见和建议小点详细阐述:一、申请人简介1. 申请人名称、注册地和经营范围介绍:- 提供公司全名、注册地址和主要经营范围,例如制造业、服务业等。

2. 申请人主要负责人及联系方式:- 列举申请人主要负责人的姓名、职称和联系方式,包括电话号码和电子邮箱等。

3. 申请人的财务状况和相关业务背景介绍:- 提供申请人的财务状况概况,包括资产规模、负债状况和盈利能力等。

- 简要介绍申请人的核心业务、市场竞争情况和行业地位。

二、审计目的1. 明确审计的目标和目的:- 阐述审计的目标,例如确认财务报表真实性、准确性和合规性等。

- 说明审计的目的,例如提供可靠的财务信息和确保企业运营的合法性和规范性等。

审计申请书模板推荐

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审计申请书模板及指南一、模板尊敬的[审计单位/部门名称]:根据我国审计法律法规和相关政策,我单位(个人)现向你单位提出审计申请。

现将有关情况说明如下:一、审计对象1. 单位名称:[全称]2. 单位性质:[性质,如国有企业、民营企业等]3. 单位地址:[详细地址]4. 法定代表人:[姓名]5. 联系人:[姓名]6. 联系电话:[电话号码]二、审计内容1. 审计期间:[开始时间]至[结束时间]2. 审计范围:[具体范围,如财务收支、资产管理、项目执行等]3. 审计目的:[审计目的,如评估财务状况、揭示潜在风险等]4. 审计重点:[重点审计内容,如某项具体项目、某一时期财务状况等]三、审计方式1. 审计方式:[现场审计、非现场审计或其他]2. 审计组成员:[审计组成员姓名、职务等]四、审计时间1. 预计开始审计日期:[日期]2. 预计结束审计日期:[日期]五、其他事项1. 审计费用:[如有收费,请注明费用及支付方式]2. 审计报告交付期限:[日期]请审批,并尽快回复。

如有任何问题,请随时与我们联系。

此致敬礼!申请人:[申请人姓名]申请人单位:[申请人单位名称]申请日期:[日期]二、指南1. 请根据实际情况填写审计对象、审计内容、审计方式和审计时间等相关信息。

2. 审计对象应填写被审计单位的完整名称、性质、地址等信息。

3. 审计内容应详细说明审计期间、范围、目的和重点。

4. 审计方式应根据实际情况选择现场审计、非现场审计或其他方式。

5. 审计时间应填写预计开始和结束审计的日期。

6. 其他事项中,审计费用如有收费,需注明费用及支付方式;审计报告交付期限应根据双方协商确定。

7. 请在申请书中注明申请人的姓名和单位名称,并填写申请日期。

8. 提交申请后,密切关注审计单位的审批进度,如有问题及时沟通。

希望以上模板和指南对您撰写审计申请书有所帮助。

如有其他疑问,请随时提问。

祝您申请顺利!。

审计业务申请书填写范例

审计业务申请书填写范例

申请人:(单位名称)地址:(详细地址)联系电话:(区号-电话号码)传真:(区号-传真号码)电子邮箱:(电子邮箱地址)申请事项:请求贵单位依职权指定专业审计机构(可参考附件名单),对(被审计单位名称)在(时间范围,如:2023年度)的经营状况、财务状况、内部控制等进行专项审计。

被审计单位名称:(被审计单位全称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(被审计单位详细地址)事实和理由:一、背景介绍(1)被审计单位的基本情况:简要介绍被审计单位的成立时间、主营业务、组织架构等基本情况。

(2)申请审计的原因:说明申请审计的原因,如发现被审计单位存在财务舞弊、内部控制缺陷、经营风险等。

二、审计范围及内容1. 财务审计:(1)资产负债表、利润表、现金流量表等主要财务报表的编制是否符合会计准则和会计制度的要求;(2)财务报表的真实性、公允性、合规性;(3)资产、负债、收入、成本、费用等项目的核算是否准确;(4)财务报表的披露是否充分、完整。

2. 经营审计:(1)被审计单位的经营目标、战略规划、经营决策等是否合理、可行;(2)被审计单位的经营过程是否合规、高效;(3)被审计单位的经营成果是否达到预期目标。

3. 内部控制审计:(1)被审计单位的内部控制制度是否健全、有效;(2)内部控制制度的执行情况;(3)内部控制制度的完善程度。

三、审计方法及时间安排1. 审计方法:(1)查阅被审计单位的财务报表、会计凭证、合同、协议等相关资料;(2)访谈被审计单位的财务人员、管理人员、技术人员等;(3)对被审计单位的内部控制制度进行评价;(4)对被审计单位的经营状况进行实地调查。

2. 审计时间安排:(1)审计前期准备:1个月;(2)现场审计:2个月;(3)出具审计报告:1个月。

四、其他事项1. 申请人将积极配合审计机构的工作,提供必要的资料和协助;2. 申请人将对审计过程中获取的信息保密,不得泄露给任何第三方;3. 申请人将按照审计机构的意见对被审计单位存在的问题进行整改。

审计工作申请样本

审计工作申请样本

审计工作申请样本尊敬的审计部门负责人:我谨向贵部门提交审计工作申请,希望能够获得审计团队的支持和协助。

以下是我对本次审计工作的申请细节:一、背景信息本次审计是针对我们公司(以下简称“被审计对象”)的财务状况、财务报表等相关事项进行全面检查和评估。

被审计对象为一家规模较大的企业,主要从事XXX行业(具体行业根据实际情况填写)。

二、审计目的1. 确保被审计对象的财务报表准确可信,真实反映其财务状况和经营成果;2. 发现并纠正被审计对象可能存在的财务风险和违规行为;3. 提供合理的审计意见和建议,为公司的经营决策提供参考。

三、审计范围和内容1. 审计范围:本次审计将围绕被审计对象的财务报表、会计记录、财务制度和内控制度等方面展开;2. 审计内容:将对被审计对象的资产、负债、所有者权益、利润和现金流量等进行全面审计,同时关注其会计处理是否符合相关法律法规和会计准则。

四、审计方法和工作计划1. 审计方法:本次审计将采用综合性的审计方法,包括对被审计对象的内部控制评估、风险评估和财务分析等;2. 工作计划:具体的工作计划将根据被审计对象的实际情况进行调整和制定,以确保审计工作的高效进行。

五、需求和期望1. 协助调取需要的财务报表、会计记录和相关凭证等信息;2. 提供必要的审计工作空间和设备支持;3. 配合审计团队对相关人员进行访谈和调查;4. 需要贵部门对审计团队进行必要的培训和咨询,以确保审计工作的顺利进行。

六、保密和合规要求1. 审计团队必须保证对被审计对象的商业秘密和敏感信息予以严格保密;2. 审计工作必须遵守相关法律法规和职业道德要求,维护审计工作的独立性和公正性。

七、报酬和合同条款1. 报酬:具体报酬金额另行商议,将根据实际工作量和工作难度确定;2. 合同条款:将根据双方协商一致,签订正式的审计合同,明确双方权责和工作要求。

八、联系方式如有任何需要进一步沟通的事宜,敬请随时与我联系。

以下是我的联系方式:姓名:职务:电话:Email:我对本次审计工作充满信心,并期待与贵部门共同完成这一重要任务。

审计工作申请书样本

审计工作申请书样本

审计工作申请书样本(审计公司名称)审计工作申请书申请人:(你的姓名)联系方式:(你的联系方式)尊敬的客户:感谢您对我们公司的信任与支持,我们愿意为您提供高质量的审计服务。

为了确保双方的权益,特向您提交以下审计工作申请书,以便明确审计范围、工作计划和费用等事项。

一、审计目标本次审计的目标是对贵公司(或组织)的财务状况、经营业绩以及相关业务活动进行全面审计,确保贵公司运营活动的合法性、规范性和透明度,并提供真实准确的审计报告,以供贵公司的决策者和利益相关方参考。

二、审计范围1. 财务报表审计:审计范围包括贵公司截至审计期末之财务报表,其中包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附注。

2. 内部控制审计:审计范围包括贵公司的内部控制体系,以评估其有效性和可靠性,并提出改进建议。

3. 合规性审计:审计范围包括贵公司的财务活动和业务活动是否符合相关法律法规的规定,以及是否符合公司内部制度和政策,以确定相关合规性风险。

4. 其他特定审计需求:根据贵公司特定要求和需要,我们可进行其他特定范围的审计工作。

三、审计计划我们将按照以下步骤和时间安排进行审计工作:1. 提交审计计划:在与贵公司商定审计时间后,我们将以书面形式提供详细的审计计划和时间表。

2. 数据收集与分析:在审计开始前,我们将向贵公司索取并收集与审计相关的数据和信息,并进行有效的分析和评估。

3. 实地调查与取证:根据审计需要,我们将进行实地调查,并采集必要的证据以支持审计结论。

4. 内部控制评估:我们将对贵公司的内部控制体系进行评估,并提供改进建议,以确保运营活动的可靠性和有效性。

5. 报告撰写与提交:根据审计结果,我们将撰写审计报告,并在约定的时间内提交给贵公司。

四、费用及支付方式关于审计费用及支付方式,我们将通过与贵公司的协商达成共识,以确保双方权益。

具体费用和支付方式将在合同签订前进行商定,并在审计合同中详细列明。

五、保密条款我们郑重向贵公司承诺对于获得的任何与贵公司业务相关的机密信息和数据进行保密,并在合同约定的时间内予以销毁。

审计工作申请模板

审计工作申请模板

审计工作申请模板尊敬的审计部门领导:我是××公司的××,在此向贵部门提出一份审计工作申请。

一、背景介绍我公司成立于××年,目前是一家规模逐渐扩大的企业。

我们主要从事××行业,经营范围涵盖××。

自成立以来,我们一直致力于提供优质的产品和服务,取得了良好的市场口碑和业绩增长。

二、审计目的鉴于公司规模的扩大和业务量的增加,为了确保公司财务状况的真实准确,加强内部控制,提高管理水平,我公司决定开展一次全面的审计工作。

审计的目的是验证公司财务报表的真实性和准确性,评估内部控制的有效性,发现并解决存在的问题,为公司经营决策提供客观依据。

三、审计范围本次审计将覆盖我公司全部业务范围和财务报表,具体包括但不限于:1. 资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的核对和分析;2. 内部控制的评估和测试;3. 销售、采购、库存等业务流程的审计;4. 资金运作、财务成本等方面的审计。

四、审计计划为确保审计工作的高效进行,我们拟定了以下审计计划:1. 预审阶段:了解公司的基本情况,制定审计工作的具体方案;2. 数据采集:收集公司财务数据、相关凭证和合同等信息;3. 数据分析和核对:对收集的数据进行分析,核对财务报表和相关数据的准确性;4. 内部控制评估:评估公司内部控制制度的完善程度,并测试其有效性;5. 业务流程审计:对公司的主要业务流程进行审计,以确保其规范运行;6. 资金运作审计:审计公司的资金流动情况,保证资金使用合理、合规;7. 报告编写与总结:整理审计结果,编写审计报告,提出改进建议。

五、保密承诺作为一家负责任的企业,我们郑重承诺,对于贵部门在审计过程中获取的我公司的各项信息和数据,我们将严格保密,不得外泄,也不得以任何形式泄露给其他人或机构。

六、合作方式我们希望贵部门能派出经验丰富、专业素质过硬的审计团队,为我们提供全面的审计服务。

审计_申请书

审计_申请书

尊敬的审计部门领导:您好!我单位(单位名称)根据国家有关法律法规和内部管理规定,为确保财务会计信息的真实、准确、完整,提高财务管理水平,特向贵部门申请进行年度审计。

现将有关事项报告如下:一、单位基本情况我单位成立于(成立年份),是一家(主营业务)企业。

自成立以来,我单位始终坚持以人为本、诚信经营,严格遵守国家法律法规,积极履行社会责任,取得了良好的经济效益和社会效益。

为加强内部管理,提高财务管理水平,我单位决定进行年度审计。

二、审计目的1. 检查财务会计信息的真实、准确、完整,确保财务报表的真实性;2. 评估内部控制制度的有效性,发现并纠正财务管理的不足;3. 评估资产的安全性和使用效率,确保资产保值增值;4. 促进我单位财务管理的规范化和科学化,提高财务管理水平。

三、审计范围本次审计范围包括:1. 2019年度及以前年度的财务报表;2. 财务管理制度和内部控制制度;3. 资产、负债、所有者权益等会计要素的确认、计量和报告;4. 财务收支、成本费用、利润等财务活动;5. 其他需要审计的事项。

四、审计方法1. 审计人员将采用查阅、核对、询问、实地调查等方法,对财务会计信息进行审计;2. 审计人员将对内部控制制度进行评估,提出改进建议;3. 审计人员将对资产、负债、所有者权益等会计要素进行审查,确保其真实、准确、完整;4. 审计人员将对财务收支、成本费用、利润等财务活动进行审查,确保其合规、合理。

五、审计时间本次审计时间为(开始日期)至(结束日期)。

在审计期间,我单位将全力配合审计人员的工作,确保审计工作的顺利进行。

六、审计费用本次审计费用预计为(金额)。

我单位将按照国家有关规定,承担审计费用。

综上所述,我单位特向贵部门申请进行年度审计。

如有需要,我单位将提供相关资料,积极配合审计工作。

恳请贵部门予以批准,并安排审计人员到我单位进行审计。

敬请领导审批!特此申请。

申请单位:(单位名称)申请日期:(日期)联系人:(姓名)联系电话:(电话号码)。

审计申请书2篇

审计申请书2篇

审计申请书审计申请书精选2篇(一)尊敬的审计部门:我是某公司的财务总监,如今向贵部门提交一份审计申请书,希望贵部门能对我们公司的财务状况进展审计。

我公司成立于202_年,经过多年的开展,目前已成为行业内的知名企业。

随着公司规模的不断扩大,财务工作也显得日益繁杂,需要更加严格的监视和管理。

为了确保公司财务的真实、准确和合规性,我们决定邀请贵部门进展财务审计。

首先,我们对贵部门的专业素质和丰富经历深感赞赏。

我们理解到,贵部门的审计团队由一批经历丰富、业务程度全面的专业人员组成,可以为我们公司提供全方位的审计效劳。

我们相信,借助贵部门的力量,我们可以找到并解决公司财务管理中存在的问题,进步内控程度,保障公司财务的可靠性和合规性。

其次,我们对公司内部目前存在的一些问题表示担忧。

由于公司规模的扩大,财务流程的复杂性也在增加,容易出现管理破绽和风险。

我们急需一个有资质的审计机构,帮助我们找出财务管理中的缺乏和问题,并提出改善措施,以确保公司财务状况的稳定和安康。

在此,我要向贵部门表达我们对审计工作的期望。

我们希望贵部门可以全面、客观、公正地审查和评估我们公司的财务状况。

详细来说,我们希望贵部门对以下方面进展审计:1. 财务报表的真实性和准确性。

贵部门需要审查我们公司的年度财务报表,核实其中的财务数据是否真实、准确,并评估报表编制是否符合相关法律法规和会计准那么。

2. 财务内控制度的有效性。

贵部门需要评估我们公司的财务内控制度是否健全、有效,是否可以防范、发现和纠正财务风险。

3. 资金的使用和管理情况。

贵部门需要审查我们公司的资金流动情况,核实资金使用是否合规和合理,评估我们公司的资金管理才能。

4. 公司财务状况的稳定性和持续性。

贵部门需要评估我们公司的财务状况是否稳定、持续,并提供关于公司将来开展的建议和预测。

最后,我们希望贵部门能在审计完毕后,出具一份全面、客观、公正的审计报告。

报告需要详细列出审计过程中发现的问题、建议和意见,并提供相应的改良措施,以供我们公司参考和改良。

审计工作申请范本

审计工作申请范本

审计工作申请范本尊敬的领导/审计委员会:我在此向贵公司/组织提交本次的审计工作申请。

作为一家专业的审计服务机构/部门,我们愿意与贵公司/组织合作,为您提供高质量的审计服务。

本申请旨在详细说明我们的审计计划,确保我们的工作能够满足贵公司/组织的需求。

一、审计目的和范围:我们的审计工作旨在评估贵公司/组织的财务状况和内部控制体系的有效性。

具体而言,我们将审计贵公司/组织在截止日期的财务报表,以及与财务报表相关的内部控制流程。

我们将依据国际审计准则和相关法规对贵公司/组织的财务报表进行审计。

审计范围将覆盖贵公司/组织的全部业务和部门。

我们将对贵公司/组织的所有关键风险领域进行审计,并评估各项财务指标的准确性和合规性。

我们将与贵公司/组织的财务、会计和内部控制人员密切合作,确保审计工作的顺利进行。

二、审计计划:1.前期准备:我们将竭尽全力了解贵公司/组织的业务模式、财务流程和内部控制措施。

我们将与公司/组织的管理层和相关部门进行面谈,以便全面了解运营情况。

2.风险评估:我们将依据贵公司/组织的具体情况,评估关键风险领域和可能存在的潜在风险。

我们将与贵公司/组织的管理层讨论风险管理策略,并提供适当的建议。

3.内部控制测试:我们将对贵公司/组织的内部控制体系进行测试,以评估其有效性。

我们将选择典型的流程和交易进行抽样测试,并评估控制措施的可靠性和有效性。

4.财务报表审计:我们将根据国际审计准则对贵公司/组织的财务报表进行审计。

我们将验证财务报表中的金额和信息的准确性,并评估财务报表的合规性。

5.审计发现和报告:在审计过程中,如发现任何不符合或风险问题,我们将立即与公司/组织的管理层沟通,并提供适当的建议和解决方案。

最终审计报告将包括我们的审计意见、发现的问题和建议。

三、资源配置:我们将派遣一支经验丰富、技术娴熟的审计团队来执行审计工作。

团队成员将具备相应的专业资格和丰富的行业经验,并且将按照严格的伦理要求执行审计工作。

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上海市建筑能源审计机构申报书样本(doc 12页)
编号:
(上海市城乡建设和交通委员会填
写)上海市建筑能源审计机构
申报书
申报单位
填表日期
申报业务范围
上海市城乡建设和交通委员会编制
二○一○年九月
填表须知
一、本表应当使用钢笔或者签字笔填写,或者使用计算机打印,要求字迹工整,不得涂改。

二、本表内容应由申请单位如实逐项填写,如遇没有的款项应当统一填写“无”。

三、本表一律用中文填写,数字均使用阿拉伯数字。

四、本表一式二份,申请时与其他须提供的材料一并报送。

为防止证明材料原件遗失,要求一律提交复印件并加盖单位公章。

五、申请时需要提供的材料:
(一)营业执照复印件或事业单位法人证书原件及复印件;
(二)建筑能源审计机构申请报告(包括:技术、人员、设备、资质、资金方面的能力),内容应当包括:
1、对开展建筑能源审计业务有关技术要求的全面理解;
2、表明其能够承担建筑能源审计业务的能力;
3、表明其具备与所从事业务有关的法律法规、技术导则等全面的知识;
(三)有关机构出具的计量认证证书或相关认证证书及附件;
(四)相关机构组织培训的建筑能源审计、节能咨询及评估培训合格证书,有关专业人员资格证书、身份证明、职称证明、学历证明、劳动聘用合同等证明材料复印件;
(六)提供近几年来有关建筑能源审计、节能咨询及评估报告等相关材料;
(七)提供取得的相关科研成果证书和成果材料。

(八)建筑能源审计相关工作制度及质量控制体系、已完成或正在编写的建筑能源审计报告或节能咨询及评估等相关业绩证明材料。

(九)其它相关资料
一、基本情况(纸不够,可附页)
申请单位名称
地址邮编
在编人员
总数
人高级职称人中级职称人
注册资金万元
仪器设备
总(套)数
仪器设备
固定资产
原值
万元
工商营业执照
注册号
发证机关经济性质1、建筑能源审计机构设置
2、是否参与能源审计相关标准制定工作
二、申报单位业务内容(纸不够,可附页)
1、本单位主要工作
2、近几年来所取得的能源审计或节能咨询、评估业绩
3、近五年取得的科研成果
法定代表人签字:
(公 章) 年 月 日
三、法定代表人基本情况表
姓名 性别 出生年月 像 片
职务
职称
学历
何时/何校/ 何专业毕业 相关工作
管理资历
办公电话
移动电话
工 作 简

由何年何月 至何年何月
在何单位、从事何工作、任何职、
受过何种奖励或处分
五、建筑能源审计负责人基本情况表
姓名 性别 出生年月 像 片
职务
职称
学历
何时/何校/ 何专业毕业 从事本专业年限 相关工作
管理资历
办公电话
移动电话
工 作 简 历
由何年何月 至何年何月
在何单位、从事工作、任何职受
过何种奖励或处分
六、专业技术人员情况总表
序号姓名性别年龄职务学历专业职称身份证号码从事相关
工作项目
从事相关
工作年限
七、主要仪器设备
序号
主要仪器设备
名称/型号/规格
技术指标
检定/
校准机构
有效
日期
自检/校项目
自检/校规范
名称及编号
备注
(比对情况)测量范围
准确度等级
/不确定度
八、专家评审意见
负责人签字
年月日九、上海市城乡建设和交通委员会意见
负责人签字
(盖章)
年月日
认定证书编号
有效期年月日至年月日。

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