白糖生产加工项目可行性方案
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白糖生产加工项目可行性方案
规划设计/投资方案/产业运营
报告说明—
我国食糖价格呈现周期性波动。我国是全球第五大食糖生产国,蔗糖是我国内糖主要来源。我国食糖生产具有较强的周期性,大致以5-6年为一个生产周期,这与甘蔗宿根性特点相关,即甘蔗种植一次,宿根可以生长三年,待三年期满,蔗农才会考虑更换种植作物。2003年至今,糖价共经历了3波完整周期:①2003年8月-2008年10月,经历62个月完整周期,上升周期30个月,食糖价格由2,055元/吨涨至5,450元/吨,涨幅165.2%;②2008年10月-2014年9月,经历71个月完整周期,上升周期34个月,食糖价格由2,665元/吨涨至7,765元/吨,涨幅达191.7%;③2014年9月-2019年1月,经历52个月完整周期,上升周期27个月,食糖价格由3,970元/吨涨至7,020元/吨,涨幅76.8%。
该白糖项目计划总投资12897.35万元,其中:固定资产投资9300.07万元,占项目总投资的72.11%;流动资金3597.28万元,占项目总投资的27.89%。
达产年营业收入32745.00万元,总成本费用24650.66万元,税金及附加270.20万元,利润总额8094.34万元,利税总额9481.00万元,税后净利润6070.76万元,达产年纳税总额3410.25万元;达产年投资利润率62.76%,投资利税率73.51%,投资回报率47.07%,全部投资回收期3.62年,提供就业职位436个。
由于巴西、中国等主产国的减产,预计全球在连续5年遭遇供需过剩
之后,15/16年度将在减产作用下迎来570万吨的供需缺口。受“厄尔尼诺”带来的不利天气影响,16/17年度全球产量恢复不明显,预计继续迎来650
万吨的供需缺口。过去5年的产能过剩,全球累计了约2000多万吨的期末
库存。在两年供需缺口的作用下,全球白糖预计去化库存1200多万吨,库
存消费比预计在2016/2017年度末降至38.89%。接近2009年的水平。
目录
第一章项目基本信息
第二章项目投资单位
第三章建设背景及必要性第四章项目市场分析
第五章建设规划分析
第六章选址规划
第七章项目工程方案分析第八章工艺技术方案
第九章环境保护分析
第十章企业卫生
第十一章项目风险评估
第十二章节能评估
第十三章进度计划
第十四章投资方案分析
第十五章项目经济评价
第十六章项目综合评估
第十七章项目招投标方案
第一章项目基本信息
一、项目提出的理由
自1990年以来,我国白糖消费经历了快速发展期与稳定期两个阶段:1990-2007年间白糖消费受到经济发展与人口增长的拉动快速提升,由
1990年745.1万吨增长到1350万吨,增长81.18%,年复合增长达到3.36%;2008年后由于经济发展疲软等原因,白糖消费稳定在1400-1600万吨左右。
今年国内糖产量减产幅度远超预期,而下一制糖期仍将下滑。在国内
食糖消费平稳增长推动下,我国糖市将出现供应缺口,糖价向上周期拐点
已经明确显现。随着全国各地气温上升,将拉动饮料、食品销售,糖业逐
渐进入销售旺季,糖价有望保持上升态势。
二、项目概况
(一)项目名称
白糖生产加工项目
(二)项目选址
某某产业示范中心
对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用
先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。对周
围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的
允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。
(三)项目用地规模
项目总用地面积34057.02平方米(折合约51.06亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.04%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.80%,固定资产投资强度182.14万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积34057.02平方米,建筑物基底占地面积23853.54平
方米,总建筑面积37803.29平方米,其中:规划建设主体工程25144.76
平方米,项目规划绿化面积2191.76平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费3460.96万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量618544.33千瓦时,折合76.02吨标准煤。
2、项目年总用水量19737.14立方米,折合1.69吨标准煤。
3、“白糖生产加工项目投资建设项目”,年用电量618544.33千瓦时,年总用水量19737.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.71吨标
准煤/年。达产年综合节能量21.92吨标准煤/年,项目总节能率22.75%,
能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结
构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资12897.35万元,其中:固定资产投资9300.07万元,
占项目总投资的72.11%;流动资金3597.28万元,占项目总投资的27.89%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入32745.00万元,总成本费用24650.66万元,税
金及附加270.20万元,利润总额8094.34万元,利税总额9481.00万元,
税后净利润6070.76万元,达产年纳税总额3410.25万元;达产年投资利
润率62.76%,投资利税率73.51%,投资回报率47.07%,全部投资回收期
3.62年,提供就业职位436个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细
编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施