采购及材料控制流程图

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采购管理及流程图

采购管理及流程图

采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间,可能的范围内,以最低价格,向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。

对采购过程和合格供应商进行控制,确保所购物资满足工厂生产的需求。

过程1、生产计划部门制定《采购申请单》,仓库对常用材料可制定《月采购计划》。

1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。

重大、重要物资需经高层领导批准,经仓库核实后送交采购部。

仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。

1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。

可推荐供应商。

1.3采购部收到采购单后,根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。

1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。

1.32对一些专用的产品,请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。

方便我们采购时找到生产的源头厂家。

1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通,讨论是否可以使用替代产品。

2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。

2.1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资;2.2一般物资:不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资;2.3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。

3、识别、掌握采购要求,确定供货方向。

3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。

3.2确定产品的采购方向。

3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较,在同等质量的前提下,寻求合理的价格。

3.22对于一般物资、辅助物资,只要在质量能保证的前提下,我们应尽可能的找价格低的厂家。

即不管生产产品的厂家的规模如何,只要它的产品质量符合我们的使用要求,价格合理,我们就选用。

(完整版)采购流程及采购流程图

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。

一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。

材料采购流程图

材料采购流程图

材料采购流程图
材料采购流程图可以进行如下的描述:
1. 需求确认:首先,采购部门与其他相关部门沟通,了解到本次采购的具体需求,包括所需材料名称、规格、数量等。

2. 材料选择:采购部门根据需求进行材料选择,并进行市场调研,了解不同供应商的产品质量、价格以及交货时间等信息。

3. 供应商选择:采购部门根据市场调研的结果,选择合适的供应商,并与供应商进行合作洽谈。

洽谈的内容包括价格谈判、质量要求、交货时间、付款方式等。

4. 签订合同:双方达成一致后,采购部门与供应商签订正式的采购合同。

合同中包括材料的具体规格、数量、价格、质量要求、交货时间等条款。

5. 订单下达:采购部门根据合同的要求,向供应商下达正式的采购订单。

订单中包括材料的具体规格、数量、单价、总金额等信息。

6. 收货验收:供应商按照合同要求交货,并由采购部门进行收货验收。

验收的内容包括材料的数量、质量、规格等方面的核对确认。

7. 入库管理:采购部门对合格的材料进行入库管理,包括分类整理、存放位置标记、材料信息记录等。

8. 发票结算:采购部门根据收货验收的结果,向供应商支付货款并要求开具正式的发票。

9. 供应商评估:采购部门根据供应商的交货质量、价格、服务水平等方面的表现,对供应商进行评估。

10. 数据统计与分析:采购部门对每一次采购的数据进行统计和分析,了解采购情况,并进行采购流程的改进。

以上是一般的材料采购流程图描述,不同的企业可能会有所差异,但整体流程大致相同。

这一流程可以使企业采购材料更加有序、高效,确保材料的质量和供应的及时性。

采购过程控制程序(含流程图)

采购过程控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的:对采购作业过程进行控制,确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需,降低库存,提高产品竞争能力。

2.0范围:2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材(物)料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材(物)料、零组件供方的确定。

3.0定义:3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商,确保料源,积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量,做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业,做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生,针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方:提供本厂所需之直接原材(物)料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料:包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料:是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料:是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程:4.1新开发件采购流程图:见附件。

4.2量产品采购流程:见附件。

5.0作业内容:5.1.供方选择:5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》(WI-7.4-001)执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求,收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系,技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审,把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时,应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更,则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料,须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作:根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌,初步了解材料采购的时间安排,并初步选定供应商。

项目中标后:待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸,工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的,由设计部协助提供设计图,采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。

一、编制当月材料计划责任人:项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。

2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单,“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数,附计划工程量清单及图纸,交由工程部经理复核、签字方可采购。

凡是采购量超过清单量的,应在材料请购单中注明,经工程部经理签字确认。

如现场施工以电话联络的紧急采购情况,项目经理必须事先告知工程部经理,事后回公司补交“材料请购单”于采购部。

3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌,项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。

请购材料从异地采购须提前十五个工作日,当地采购材料须提前十个工作日。

4、与其他公司合作施工的项目,由于涉及到双方公司采购部门确认,双方公司领导签字,财务转账等程序,所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请,项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期,提前十五个工作日开出“材料请购单”。

二、采购材料责任人:采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料,精选三家以上的供应商进行产品的比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报公司总经理确定。

采购前应先查看公司材料库存量,公司库存材料能利用的先利用。

每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本,每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息,合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。

建筑公司采购流程图

建筑公司采购流程图

采购部工作流程图
收集复印件
二、请购过程
核算部提供《工程量清单》、项目部提供《请购单》、《材料到场计划》至采购部
三、询价过程
四、采购实施过程
签订采购合同
修订合同
审批执行
请购过程、询价过程和采购实施过程资料《采购计划书》、《采购清单》、《需购物资询
价单》、《合同》、《工作联络单》和《合同台帐》归档
五、验收、结算过程 验收货物
实地验收为主,文件验收为辅
质量不合格 质量合格
依合同签订办法处理 投入加工,使用 确认入库并收集《产品质量证明书》
在资金计划内结算货款
采购部采购经理编制《采购清单》进入询价过程
验收、结算过程资料《入库单》、《产品质量证明书》和《结算表》归档
确定供方,进入采购实施过程
供方控制
列出供方名单填写《供方评价表》
履行合同能力
质量信誉 经营资质
建立合格供方名单
文件评审
样品评审
供货能力评审
评定供方
确定供方
供方资料《供方评价表》、《合格供方名单》、经营资质、质量信誉和履行合同能力复印件汇总集中归档
一、编制月度各分类采购材料资金使用计划。

材料进场控制流程图

材料进场控制流程图

材料进场控制程序一、进场材料验收1材料进场验收程序:按查看、卸车、取样、送检、验收。

(1)材料在采购之前15天之,施工单位应向甲方材料部报材料样品(3种以上,部分特殊要求的材料,品牌围从甲方要求的围提供),由甲方材料部进行确定,确定的样品甲方封样储存。

(2)施工单位对材料部同意使用的材料进场前1天通知甲方及监理,说明本批次进场材料的品牌、材质、数量及使用部位。

(3)材料到达施工现场,施工单位通知甲方材料部及监理人员进行验收,未验收之前施工单位进场材料不准卸货。

(4)施工单位提供进场材料的检验报告、合格证、提货清单(进口的材料要有报关单)报甲方材料员。

(5)所有需要检测的材料,施工单位必须要给检测单位足够的时间,必须要有检测报告后方可使用。

甲方材料部、施工单位、监理单位填写进场验收单(附件1),签字盖章后三方各存一份。

2、材料进场验收依据:施工图设计、合同约定要求、封存样品、验收标准进行。

(1)施工图:根据施工汇总相关所有材料数量、面积、参数及相关要求进行验收。

(2)合同约定要求:以所签的合同及工程联系单对材料的参数约定进行材料的验收。

(3)样品:对所报我部门并且由我们认证的封存起来的样品进行现场材料的对比进行验收。

二、施工过程中材料的抽样,1、抽查的依据:(1)在施工过程中现场材料员现场发现不是约定的材料时(2)对已用的材料有疑问时,方可提出抽样要求:2、抽查的过程:(1)由工程部、材料部、监理及施工单位共同随机取样,填写材料抽检单(附件2);(2)由三方共同送至相关的质检单位进行送检;(3)检验证出来后根据检验结果上报材料部经理、工程部经理处理。

3、抽样结果处理:(1)抽样合格的施工单位进行正常施工使用;(2)抽样不合格的材料对该批次进行清理出场且处以该批次材料价格的3至5倍的罚款。

附件1 材料进场验收单附件2 材料抽样验收单我以为爱是窒息疯狂,爱是炙热的火炭。

婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难,我开始懂得爱是经得起平淡。

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 The manuscript was revised on the evening of 2021工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单;3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料责任人:采购1:请购单的内容要标注清晰。

请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。

2、采购流程:项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同)---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人:施工现场主要负责人1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。

四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人(或预算员)上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算;2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

采购系统管理流程图

采购系统管理流程图
2.9材料到货,采购部负责通知质检部进行检验,根据质检部的检验结果,库管开具入库单验收入库 (入库单一式两份,一联留存、二联财务部)
2.10采购部将采购订单、入库单、过磅单(如果需要)、质检单、购货发票等收集后交给财务部,财 务经理审核后,交给财务会计进行账务处理。
2.11采购部提起付款申请,履行货币资金付款签字流程,进行付款
12. 入库
10.到货通 知
11.开具入 库单收货
13.采购 发票
2.关键节点描 述 2.1销售部每月3日前提报下个月的销售计划给生产车间 2.2生产车间根据销售计划于5个工作日前编制详细的生产计划 2.3技术部于7日前根据生产工艺出具用料清单 2.4生产部根据用料清单及生产计划编制用料预算于9日前交给采购部 2.5采购部于11日前测算出材料采购量 2.6采购部经理负责审核材料采购量 2.7采购员负责询价、比对供应商,将比对资料上报给采购部经理,采购部经理审核后上报总经理, 由总经理审批 2.8根据总经理的审批形成采购订单
XX有限公司标准业务操作流程
业Байду номын сангаас编号
1.流程图
销售部
生产车间
业务名称
技术部工艺员 采购部
库房
采购流程
总经理
质检部
开始
1.根据市场 预测提报销 售计划
2.根据销售 计划形成生 产计划
3.根据生 产工艺计 算用料清 单
5.上报库 存量
4.用料预 测
6.计算材料 采购量
7.审核
9.形成采 购订单
8.审批
10.进行 质检
采购流程 财务部
12.暂估 入库 14.审核 15.结算 入库成 16.付款
结束
审核后上报总经理, 开具入库单验收入库 集后交给财务部,财

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图及管理制度

工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图:1.确认采购需求:工程项目需求通过甲方提出,由采购部门确认采购需求。

2.编制采购计划:采购部门对采购需求进行分析和评估,编制采购计划,并报告给甲方进行审核和批准。

3.寻找供应商:采购部门通过市场调研、招标、询价等方式,寻找合适的供应商,并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。

4,签订合同:采购部门根据甲方要求制定采购合同,并与供应商签订合同并确认合同条款。

5.监管供应商:采购部门对供应商进行监管,确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。

6.支付款项:采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量,先进行验收,并在验收合格后按照合同支付相应的货款。

7.材料储存:采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储,并保证材料的完整性和安全性。

工程材料采购管理制度:1采购计划和审定:在采购过程中必须由采购部门编制采购计划,并提交甲方进行审核,确定采购计划后方可采购。

8.供应商的资格认证:采购部门将对所有供应商进行资格认证,供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。

9.发布采购公告:符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会,同时提高采购时的透明度和公正性。

10采购合同:采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同,合同中必须包含双方的权利、义务和责任。

11供应商管理:采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果,以评估供应商的绩效。

12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计,必须确保材料质量满足设计和施工要求。

13资金支付:采购部门必须根据合同要求,对验收合格的工程材料及时支付相应的货款,确保供应商的合法权益。

14材料储存:采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储,并保证材料的完整性和安全性,防止材料损坏或丢失。

以上是工程材料采购流程图及管理制度的。

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 Final revision by standardization team on December 10, 2020.工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施 一、 权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划 责任人:施工现场主要负责人1、 施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;2、 施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单;3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料责任人:采购1:请购单的内容要标注清晰。

请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。

2、采购流程:项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同)---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人:施工现场主要负责人1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。

四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人(或预算员)上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算;2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

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