环境管理体系运行监控记录表

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环境管理体系运行情况检查表(表格模板、doc格式)

环境管理体系运行情况检查表(表格模板、doc格式)
你很善良,也很努力,你明白“人若志趣不远,心不在焉,虽学五成”,那么请你继续以努力为本,继续追求。学习的时候放下顾虑,聚精会神,提高学习效率,尽量做到最好。
环境法律法规遵守情况
存在问题及情况
备注
部门负责人:填表人:填表日期:年月日
环境管理体系运行情况检查表
部门:(盖章)编号:RZA.ER1301-02
谢谢你看完全篇Байду номын сангаас本,希望所编写的内容对你有所帮助!你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。体系运行情况
你文文静静,秀气美丽,课堂上总是眨巴着乌溜溜的眼睛专心地听讲,作业完成得认真又整洁,每次值日你都能有始有终,认真完成,老师真喜欢你。如果在课堂上积极举手发言,那你的思维会更加敏捷,口头表达能力会更加出色。勇敢些,相信你能行。

环境运行控制检查记录表

环境运行控制检查记录表

检查人:
日期: 2018.8.30 区域: 车间/仓库 办公室
检查项目
检查结果 正常打√异常打×
灭火器 是否在有效期,外观是否良好 OK
有无缺少丢失,压力是否正常 OK
消防栓 水带是否齐全、良好
OK
水管开关是否灵活
OK
报警开关及线路是否完好
OK
危 险 品 该区域消防通道是否畅通
OK
管 理 及 煤气罐有无泄漏
OK
管 理 及 煤气罐有无泄漏
OK
其 它 安 危险品是否存放指定区域内
OK
全事项 垃圾分类是否良好
OK
有无用电安全隐患
OK
危险废弃物交有资质单位回收 OK
化学品有无挥发和泄漏
OK
煤气管道有无泄漏
OK
车间环保设施是否正常运转
OK
备注:本表由厂务部每月对全公司检查一次并填写。
ER-08-01
备注
环境运行控制检查记录表
OK
其 它 安 危险品是否存放指定区域内
OK
全事项 垃圾分类是否良好
OK
有无用电安全隐患
OK
危险废弃物交有资质单位回收 OK
化学品有无挥发和泄漏
OK
煤气管道有无泄漏
OK
车间环保设施是否正常运转
OK
备注:本表由厂务部每月对全公司检查一次并填写。。
ER-08-01
备注
环境运行控制检查记录表
检查人:
日期: 2018.7.30 区域: 车间/仓库 办公室
检查项目
检查结果 正常打√异常打×
灭火器 是否在有效期,外观是否良好 OK
有无缺少丢失,压力是否正常 OK
消防栓 水带是否齐全、良好

环境管理体系运行表格汇编

环境管理体系运行表格汇编

会议签到表RZA.ER1601-02主持人:记录人:
环境目标、指标、环境管理方案与环境表现
参数一览表
部门:(盖章)
RZA.ER1301-01
填表日期:年月日
环境管理体系运行情况检查表
环境记录一览表
部门:(盖章)
编号:
部门负责人:填表人:填表日期:年月
环境信息交流台帐
部门(盖章):
编号: RZA.ER0801-02
部门负责人:填表人:制表日期:年月日
环境因素调查表
部门:(盖章)
编制:审批:日期:年月

环境培训需求表
部门:
部门负责人:填表人:填表时间:年月日
重要环境因素清单
部门:(盖章)
RZA.ER0201-05
编制:审批:日期:年月
日。

安全、环境管理体系运行记录表

安全、环境管理体系运行记录表

安全、环境管理体系运行记录表1、危险源、环境因素调查、识别记录
危险源调查登记表(QSE30-1)
环境因素调查登记表(QSE20-1)
1、危险源、环境因素评价记录
职业健康安全风险评价表(QSE30-2)单位/项目名称:
环境因素评价表(一) (QSE20-3)
适用于染污物及噪声排放
注:总分≥10分时为重要环境因素
环境因素评价表(二) (QSE20-4)
适用于资源、能源消耗
注:总分大于5分为重大环境因素
4、重大危险源、环境因素清单
重大风险清单(QSE30-3)单位/项目名称:
重要环境因素清单(QSE20-5)
资源、能源消耗统计表(QSE20-2)
年月日
5、安全环境管理方案
说明:项目总工依据本项目的重大危险源组织项目相关人员(安全员、机械员、技术员等进行编制)。

环境运行监控检查表

环境运行监控检查表

环境运行监控检查表背景随着信息技术的快速发展,组织越来越依赖于计算机系统和软件,而这些系统和软件的稳定性和安全性非常重要。

为了确保系统和软件的正常运行,以及及时发现并解决可能存在的问题,需要对运行环境进行监控检查,及时发现和解决潜在的问题。

监控内容环境运行监控是一个综合的过程,涉及到多个方面。

以下是一份环境运行监控检查表,包含了多个监控项,供参考使用。

1. 硬件监控•服务器硬件状态(CPU、内存、磁盘)是否正常。

•硬盘容量是否充足。

•电源供电是否正常。

•温度是否正常。

2. 操作系统监控•操作系统是否正常运行,没有异常日志或错误。

•系统日志是否正常记录,有没有异常情况。

•端口和服务是否正常启动运行。

3. 数据库监控•数据库连接是否正常。

•数据库运行状态是否正常。

•数据库备份是否正常进行,是否可恢复。

4. 网络监控•网络设备运行情况是否正常,如路由器、交换机等。

•网络带宽是否充足。

•网络连接是否正常,有无丢包或延迟等问题。

5. 应用程序监控•应用程序是否正常运行,没有异常日志或错误。

•系统日志是否正常记录,有没有异常情况。

•系统负载是否正常。

监控工具为了对环境运行情况进行检查和监控,通常需要使用一些专业的监控工具。

以下是一些常见的监控工具:•Nagios:一个开源的主机、服务和网络监控程序。

•Zabbix:一个基于网络的服务监控、管理和监测软件。

•Cacti:一个兼顾网络监控和数据图表生成的程序。

•Icinga:一个开源的网络和基础设施监控系统。

以上工具都具有一定的监控和报警功能,可以及时发现运行环境可能出现的问题。

结论运行环境的监控是一个非常重要的工作,它可以帮助我们及时发现运行环境存在的问题,并采取相应的措施进行处理。

本文的环境运行监控检查表和监控工具仅仅是提供一些示例和思路,具体的实现还需要根据实际情况进行调整和完善。

希望大家可以根据文中提供的内容,建立一套适合自己组织的环境运行监控系统。

环境管理体系记录表格样式大全

环境管理体系记录表格样式大全
非受控文件发放登记表
文件名称
文件编号
发放日期
数量
管理编号
备注
文件名
环境管理记录表格
电子文件编码
HJAL0()6
页码
26—25
计置器具检定单
(各类仪表检定单)
量具
名称
精度
规格
编号
出厂号:
厂内号:
产地
周期
检定
日期
使用
部门
检定
环境
湿度
温度
下次检
定时间
检定
方法
备注
检定记录
NO
受检项目
结果
检定标准
1
外观项目
2
页码
26—13
环境审核记录单
序号
受审部门
审核时间
审核人员
审核要素
观察现象记录
文件名
环境管理记录表格
电子文件编码
HJAL006
页码
26—14
管理评审记录
评审目的:
评审时间:
评审主持人:
评审范围:
评审地点:
评审内容:
1.体系文件的适用性;
2.法律、法规遵守情况;
3.环境方针的适用性;
4.环境目标、指标及环境管理方案的完成情况;
组织的
舌动、产品或服务
场所
评价方法
投入产出法
投入
产出
环境因素
环境影响
整改措施
责任人
完成日期
参与评价
人签名
评价日期确认Biblioteka 文件名环境管理记录表格
电子文件编码
HJAU06
页码
26—5
法律、法规、环境标准一览表

ISO14001环境管理体系记录表格汇编

ISO14001环境管理体系记录表格汇编

管理体系记录表格
IS014001:2015
文件编号:ZLTX-JLBG2020
发布时间:2020年6月16日
实施时间:2020年6月21日
编写委员会
记录表格
ZLTX-JLBG2020
第1版
编写:
审核:
批准:
受控状态:
颁布:XXXX有限公司
修订页
员工履历表
人员岗位能力确认表
培训申请表
编制部门: 编号:
培训计划
培训记录
职工培训考核评价表
培训总结
总结人: 日期:
培训签到表
员工个人培训档案
会议记录表
会议签到表
文件发放/回收登记表
文件更改申请单
文件名称编号版本更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
编制: 日期: 审核: 日期:
编制: 日期: 审核: 日期:
记录清单
编制: 日期: 审核: 日期:
文件销毁申请单
文件/记录借阅记录
仪器设备管理台账
仪器设备维护计划表
仪器设备维护记录表(二)
编号:
环境因素清单
部门:
环境因素识别表
环境因素评价表
时间:
重要环境因素清单
相关法律法规清单
环境管理方案
环境目标指标一览表
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
环境目标指标完成情况
环境信息联络单
备注:抄送:
环境信息交流登记表
环境信息接收、反馈记录表
废弃物处理记录表
环境运行控制检查表。

环境安全运行控制检查记录表

环境安全运行控制检查记录表

环境安全运行检查记录编号:序号检查内容检查结果办公区域是否有浪费办公用品情况无办公废弃物是否分类收集是水管、水龙头是否漏水无办公区域消防通道是否畅通畅通灭火器是否有效有效办公及公共区域是否清洁卫生。

干净整洁生产区域设备、管道是否存在跑冒滴漏现象无危废是否收集在固定地点定点收集收集的废弃物是否存在二次污染现象无服务区域噪声是否正常噪声正常服务区域是否存在安全隐患无灭火器指针是否在有效区域有效消防通道是否畅通畅通是否有违章操作现象无是否穿戴劳动防护用品是服务区域是否清洁卫生。

尚可注:每月查一次,对不合格项立即整改。

环境安全运行检查记录编号:序号检查内容检查结果办公区域是否有浪费办公用品情况无办公废弃物是否分类收集是水管、水龙头是否漏水无办公区域消防通道是否畅通畅通灭火器是否有效有效办公及公共区域是否清洁卫生。

干净整洁服务区域设备、管道是否存在跑冒滴漏现象无危废是否收集在固定地点定点收集收集的废弃物是否存在二次污染现象无服务区域噪声是否正常噪声正常服务区域是否存在安全隐患无灭火器指针是否在有效区域有效消防通道是否畅通畅通是否有违章操作现象无是否穿戴劳动防护用品是服务区域是否清洁卫生。

尚可注:每月查一次,对不合格项立即整改。

检查人/日期:2018.5..16环境安全运行检查记录编号:序号检查内容检查结果办公区域是否有浪费办公用品情况无办公废弃物是否分类收集是水管、水龙头是否漏水无办公区域消防通道是否畅通畅通灭火器是否有效有效办公及公共区域是否清洁卫生。

干净整洁服务区域设备、管道是否存在跑冒滴漏现象无危废是否收集在固定地点定点收集收集的废弃物是否存在二次污染现象无服务区域噪声是否正常噪声正常服务区域是否存在安全隐患无灭火器指针是否在有效区域有效消防通道是否畅通畅通是否有违章操作现象无是否穿戴劳动防护用品是服务区域是否清洁卫生。

尚可注:每月查一次,对不合格项立即整改。

检查人/日期:2018.6..22环境安全运行检查记录编号:序号检查内容检查结果办公区域是否有浪费办公用品情况无办公废弃物是否分类收集是水管、水龙头是否漏水无办公区域消防通道是否畅通畅通灭火器是否有效有效办公及公共区域是否清洁卫生。

环境安全运行控制检查记录表

环境安全运行控制检查记录表
是否有浪费办公用品情况

办公废弃物是否分类收集

水管、水龙头是否漏水

办公区域消防通道是否畅通
畅通
灭火器是否有效
有效
办公及公共区域是否清洁卫生。
干净整洁
服务
区域
设备、管道是否存在跑冒滴漏现象

危废是否收集在固定地点
定点收集
收集的废弃物是否存在二次污染现象

服务区域噪声是否正常
噪声正常
服务区域是否存在安全隐患

办公区域消防通道是否畅通
畅通
灭火器是否有效
有效
办公及公共区域是否清洁卫生。
干净整洁
服务
区域
设备、管道是否存在跑冒滴漏现象

危废是否收集在固定地点
定点收集
收集的废弃物是否存在二次污染现象

服务区域噪声是否正常
噪声正常
服务区域是否存在安全隐患

灭火器指针是否在有效区域
有效
消防通道是否畅通
畅通
是否有违章操作现象

服务区域噪声是否正常
噪声正常
服务区域是否存在安全隐患

灭火器指针是否在有效区域
有效
消防通道是否畅通
畅通
是否有违章操作现象

是否穿戴劳动防护用品

服务区域是否清洁卫生。
尚可
注:每月查一次,对不合格项立即整改。
检查人/日期: 2018.8.10
环境安全运行检查记录
编号:
序号
检 查 内 容
检查结果
办公
区域
是否有浪费办公用品情况

办公废弃物是否分类收集

水管、水龙头是否漏水

环境管理体系运行检查表YT

环境管理体系运行检查表YT
序号检查项目检查结果及内容废水管理情况噪声管理情况134固废管理情况5化学危险品管理情况67能资源管理情况对相关方管理情况8文件及记录管理情况平时加强对员工实施有关环境管理工作常识之宣传教育另择时实施全员环境知识教育
环境体系运行检查表
记录编号:YT/JL-7.1.3-01No:
序号
检查项目
及内容
检查结果
1
废水管理情况
3
噪声管理情况
4
固废管理情况
5
化学危险品管理情况
6
能、资源管理情况
7
对相关方管理情况
8
文件及记录管理情况
9
培训实施情况
平时加强对员工实施有关环境管理工作常识之宣传教育,另择时实施全员环境知识教育。
10
异常情况处理情况
11
原查中发现不符合整改情况
12
其他情况
不符合情况的原因分析及对策
编制/日期:审核/日期:

环境管理体系运行及监测程序(含表格)

环境管理体系运行及监测程序(含表格)

环境管理体系运行及监测程序(含表格)环境管理体系运行及监测程序(ISO14001-2015)1.0 目的1.1 为规范本公司环境管理运行(包括能源资源消耗控制、危险品管理、污染防治、废弃物处理等)的控制方法,以实现对自然环境的保护及合理、有效地利用能源资源,达到减少能源资源浪费的目的。

1.2 对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监控与测量,以及时掌握公司及可施加影响相关方的环境绩效、对法律法规的遵循情况、相关环境目标和指标的达成情况。

2.0 适用范围适用于公司各部门的能源资源消耗控制、危险品管理、污染防治、废弃物处理,以及对本公司及可施加影响的相关方环境因素的监控与测量作业。

3.0 职责3.1 行政部3.1.1 负责对能源资源的日常管理及对相关部门能源资源消耗情况进行监督和考核;3.1.2 负责公司污染防治的监测工作,并对相关部门污染防治的效果进行跟踪;3.1.3 负责与外部联络污染防治的相关事宜及污染排放监测活动的外部联系;3.1.4 负责组织评价相关部门对有关法律与其它要求的遵循情况;3.1.5 负责环境管理运行绩效监测工作的相关事宜。

3.2 相关部门3.2.1 协助行政部对能源资源消耗进行控制;3.2.2 负责现场危险化学品安全使用及贮存管理;3.2.3 对本部门及本部门负责的相关方的环境因素进行监控。

3.3 物控部采购员:负责编制危险化学品的《物品安全使用一览表》,并督导相关部门运用。

4.0 相关文件4.1《文件及记录控制程序》4.2《合格供方评审程序》4.3《内部审核程序》4.4《检测设备控制程序》4.5《纠正与预防措施程序》4.6《法律要求及信息交流控制程序》4.7《环境应急处理控制程序》4.8《危险化学品贮存装运管理办法》4.9《废弃物处理办法》5.0 定义(无)6.0 程序内容6.1 能源资源消耗控制6.1.1 各部门使用的水、电、纸张等为本公司能源资源消耗的控制对象。

环境管理体系认证行政监管检查记录表

环境管理体系认证行政监管检查记录表

附件3 环境管理体系认证行政监管检查记录表一、企业基本情况企业名称法人代表企业地址联系电话传真邮编组织类型□生产□经营□其他职工人数企业性质□国有企业□集体企业□个体□股份有限公司□股份有限责任公司□股份合作公司□其他通过认证标准□GB/T19001 □GB/T24001 □GB/T28001 □GB/T22000 □HACCP-EC-01 □其他管理手册初次发布时间:现行版次:实施时间:程序文件初次发布时间:现行版次:实施时间:初次认证申请日期:现场审核日期:最近一次复评申请日期:现场审核日期:最近一次审核日期:证书号(是否带认可标志:)覆盖场所覆盖内容覆盖人数证书有效期二、企业生产经营情况(单位:)所属行业销售额万元实现利税万元主导产品名称主导产品执行标准执行标准性质执行标准类型□强制□非强制□含强制条款□国家标准□行业标准□企业标准□强制□非强制□含强制条款□国家标准□行业标准□企业标准□强制□非强制□含强制条款□国家标准□行业标准□企业标准□强制□非强制□含强制条款□国家标准□行业标准□企业标准企业标准备案□是□否三、认证咨询机构情况是否咨询□是□否□其他方式(选择“否”时填写)咨询机构名称咨询机构地址联系人电话传真咨询合同签订时间咨询金额咨询人员姓名1、 2、 3、序号检查内容检查重点存在问题描述*3.1 咨询收费独立收费或与认证一体收费*3.2 其他企业的总体评价或感受文字描述:四、认证机构情况认证机构名称所在地认证分支机构名称所在地联系人联系电话/传真审核人/日初评: 合同人/日数实际人/日数复评: 合同人/日数实际人/日数审核人员姓名技术专家认证收费初审费用:元;监督审核费用:元/年;费用来源:□汇款□现金序号检查内容检查重点存在问题描述4.1 认证机构是否向企业提供了公开文件□收费标准□保密承诺□机构的基本情况□标志的使用要求□评审过程和认证过程信息(含审核计划、审核报告、首/末次会议、不合格报告等)□出现问题如何向认证机构通报并处理4.2 公正性□是否有虚假宣传/超范围宣传□有无与认证无关的要求□有无公正性声明□有无审核人员代替或不到场现象□有无审核人员参与咨询4.3 认证审核时间□企业手册颁布实施时间、申请认证时间、现场审核时间、认证批准发证时间是否合理(核对时间先后顺序)□审核人日数是否与企业规模适应□ QMS/EMS、OHSAS、HACCP是否进行了两个阶段的审核,如果是一次完成是否有合理的理由□是否对多场所或临时场所进行了抽样4.4 认证实施的组织□制定审核计划并经组织确认□机构应给审核员充分时间进行审核□机构应有文件规定审核员时间□计划调整的幅度是否合理且有说明□开出的不符合报告是否进行了验证,验证是否有效□重点核对有无严重不符合未关闭而发证□不符合关闭的时限□证书表达是否与识别的认证范围相一致□机构应对证书、标志的使用作出明确规定,并告知组织,发生误导、误用有处理程序□不允许在产品上使用标志□认证范围在证书与审核报告中应表达到产品品种4.5 审核人员审核组成员或所在组织两年内未参与咨询活动(内包括审),核对审核人员和咨询人员名单审核组是否违反审核员行为准则(如收受财物、参与娱乐活动、游山玩水等)4.6 证书及标志的使用认证证书是否符合要求(误导或产品、体系的认证宣传混用)是否有伪造、冒用认证证书或认证标志行为是否有买卖认证证书或认证标志行为五、企业体系情况(一)基本情况序号检查内容检查重点检查方法检查状况及存在问题描述1 行政许可(否决项)相关许可证书是否持有:□营业执照□卫生许可证□QS证□生产许可证□特种设备许可证□开工许可证/开工报告□CCC证书□其他□有□无(选无表示违规)注:查是否存在应持有但未持有许可证书却获得认证的事实2 体系运行与改进管理评审是否按规定时间进行管理评审(每年至少一次),且具有一定的范围和深度,按照管理评审结果(管理评审输出)采取了必要的纠正、预防措施,措施是否经确认、验证证明有效实施(管理评审计划;会议记录;管理评审输入材料;管理评审报告等)□符合□不符合□有部分执行内部审核是否按计划开展了内审,配备具有专业知识和审核能力的审核人员,审核具有一定频次(一般两审核间隔不超过12个月)和深度(开具不符合并实施了有效的纠正措施),企业能建立自我改进自我完善机制。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
海南钧达汽车饰件有限公司
JD/HA-JL-4.5-16 序号 检 查 内 容
消防通道是否被物品堵塞 紧急出口是否被物品堵塞 室内消火栓箱通道是否被挡住 室内消火栓箱消防水带及水枪是否完好 手提式灭火器是否放置在醒目的位置
重间 储运科
备注
消 防 管 理
放置在指定位置的手提式灭火器是否被 挪到别处或作为他用 手提式灭火器是否完好 疏散标识是否正常使用 应急灯是否正常使用 消防门是否正常使用,有无损坏 消防水管控制阀门是否被关闭 是否存有消防安全事故隐患 危险化学品堆放是否分类堆放
危 险 化 学 品 管 理
电 气 管、 理 设 备
危险化学品是否有泄漏现象 存放油漆、挥发剂、清洗剂、酒精的桶 盖、瓶盖是否及时盖上 易燃易爆物品是否乱放。 存放危险化学品的地方是否摆放有救援 器材及物质 各种安全危险标识是否齐全 在车间使用的各种照明灯具是否能正常 使用 各种电气设备的绝缘、接地、接零等性 能是否良好 机器设备是否正常运转
其 他 安 全 检 查
车辆是否按指定地点停放 车辆门、窗是否关闭好 是否发生食堂食物中毒事件 是否已安排好值班人员假日值 班工作 是否发生安全事故
注:更详细的检查内容依据每天的安全检查表内容 安全检查员:
年 月 日
海南钧达汽车饰件有限公司
JD/HA-JL-4.5-16 序号 检 查 内 容
机器设备的传输链、传输皮带是否 有磨损或损坏 是否按物品的分类进行堆放整齐
重大节假日安全检查记录表 出现问题点 涂装大线
涂装小线 注塑车间 装配车间 储运科
备注
仓 库 管 理
仓库内堆放的化学品物品包装是否 有破损、泄漏现象 仓库内是否配置相应的消防灭火设 施 是否悬挂仓库管理制度、应急预防 措施 是否存有安全隐患
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