费用报销单填写规范精编

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费用报销单据规范

费用报销单据规范
6、原始票据粘贴后应不超过支付单的范围,对超出 支付单的票据、附件要折叠与支付单平齐;
7、不符合本规范的报销单,予以退回,由经办人更 正、补充。
二、报销凭证票据粘贴方法-要求
• 粘贴前或后应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金额,以便财务审核 (粘贴单的样式尚未定)。
请填写本张粘贴单所附票 据金额,以便财务审核。
谢 谢!
让我们共同进步
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3、折叠法-适用附件大于报销单时
Байду номын сангаас
(一)长型的票据折叠方法
将单据固定在封面的左上角,齐封面的底边线 将长出部分对折
提示:齐封面
1 底边线对折
2
上边沿线
使齐 上上 下边 两沿 段线 长将 短长 相出 当部
分 折 拢 ,
3
将票据折叠,使大小、长短与单据 封面保持一致
3、折叠法-适用附件大于报销单时
(二)宽型的票据折叠方法
沿此线将多余的无 字部分剪掉
鱼鳞法粘贴步骤
第四步、从粘贴单的右上角开始贴票,每张票只需 贴在左边一条,不需全部刷上胶水。
鱼鳞法粘贴步骤
第五步、然后向下错开一定距离贴第二张。
鱼鳞法粘贴步骤
第六步、如此一张接一张地贴完最右边一条。
鱼鳞法粘贴步骤
第七步、向左再错开一定距离贴第二列。
鱼鳞法粘贴步骤
最后,如此循环往复,直至粘满一张粘贴单。注意 最左列请与装订线对齐,装订线外不要贴任何票据。至 此,本张粘贴单完成。如还有很多票据,则另取一张空 白的《报销单据粘贴单》,重新开始上述步骤。
鱼鳞法粘贴步骤
注意:单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界 为限,从左至右,从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单 上。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范费用报销单填写规范填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。

具体填写说明1. 在“报销部门”处填写所属的部门,如后勤部、行政部、教学部等。

2. 日期如实填写。

3. “摘要”处填写现金支出的用途,按不同项目分列填写,如办公用品、耗材、劳保用品、招待费、车费等。

4. “金额”此处填写实际发生金额。

5. “合计”各项费用处填写阿拉伯数字,保留两位小数,并在数字前加人民币符号“¥” ,如合计金额为152元,填写为¥152.00。

“合计”此行上方有空栏的,划线注销。

6. “金额大写”处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

如:合计金额450.40元在此行填写为:拾万仟肆佰伍拾零元肆角零分。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8. 关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法,抬头正确。

如暂时无法提供发票的,应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的原因,过后应尽快补回发票。

(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(如无回形针可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)

费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

如果费用支出属于项目支出,在备注栏中注明项目名称。

附样表:HafltM费用报销单⅛年i疋』』,X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求:1. 分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开,分类整理,同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

2. 粘贴票据的纸张大小:用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

3. 粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。

4. 粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

5. 请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴,在报销时单独交财务部。

三、注意事项如下:1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。

2. 不要用订书机订票据。

3. 粘贴票据尽量用适量的胶水。

4. 对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

四、示例(1)车票的粘贴如下:图 1 火车票类的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴(2)当票据张数较多,票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时,票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上(3)对于比粘贴单大的票据或其他附件,也应按上述办法,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。

报销单据填写规范

报销单据填写规范

报销单据填写规范报销单据填写规范在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间。

下面是店铺为大家整理的报销单据的规范性要求,希望大家喜欢!费用报销单据的填写规定票面填写:1.部门名称:所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。

(关注公众微信号:jxhzhaojie分享更多地产财税专业知识)票据问题:1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,发票假的或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。

单据填写规定:1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。

报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。

补款(退款)金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的,财务部有权退回。

费用报销单据的整理和粘贴要求规定一、票据整理、粘贴要求:1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销单据的填写及粘贴规范
最后,如此循环往复,直至粘满一张粘贴单。注意最 左列请与装订线对齐,装订线外不要贴任何票据。至此, 本张粘贴单完成。如还有很多票据,则另取一张空白的 《报销单据粘贴单》,重新开始上述步骤。
鱼鳞法粘贴步骤
注意:单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界 为限,从左至右,从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单 上。
单上,容易脱落。
杂乱无章
财务目标:让财务凭证变得美观、整洁
斜面,增加打孔人 员难度与危险度
既不美观又增加 装订人员工作量
财务目标:让财务凭证变得美观、整洁
我们的目的:让我们的 凭证变得美观、整洁,便于 我们存档。
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感谢您的关注!
6、原始票据粘贴后应不超过支付单的范围,对超出 支付单的票据、附件要折叠与支付单平齐;
7、不符合本规范的报销单,予以退回,由经办人更 正、补充。
二、报销凭证票据粘贴方法-要求
• 粘贴前或后应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金额,以便财务审核 (粘贴单的样式尚未定)。
请填写本张粘贴单所附票 据金额,以便财务审核。
1、平铺法--适用票据较少时
提示:票据固定点
1
2
日期填写完整
提示:粘贴好的票据附
3
于报销单据封面后
二、鱼鳞法--适用票据较多时
票据较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从 右向左粘贴在粘贴单上。
提示:票据固定点
1
2
提示:粘贴好的票据附
3
于报销单据封面后 4
鱼鳞法粘贴步骤
第一步、将发票平摊到桌子上。
3、注意:“事由或品名”一栏请勿出现敏感字眼, 如:奖励、礼品、人名和或公司名称等。 例如,一笔招待A公司的餐饮费,可以填写成“报 销业务招待费(沟通制作app)”。

费用报销单的填报规范的具体要求

费用报销单的填报规范的具体要求

费用报销单的填报规范的具体要求第一篇:费用报销单的填报规范的具体要求关于费用报销单填报规范的具体要求费用报销单是记录公司日常管理发生的各项费用的载体,按照财会制度规定应永久性保存,为了提高财务的工作效率,加快报销费用,要求各中心全体员工按财务要求将费用报销单务必填写正确,具体规定如下:一、餐费1、餐票必须严格区分业务招待费和加班餐费两个费用项目填列,同时后附审批明细单。

严格区分:“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”分别填列。

详见附件。

2、加班餐费的“用途”填写“餐费”;业务招待费的“用途”处只填写“业务招待费”;其他需要填报的事由在“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”补充。

3、餐费的发票的粘贴要求:按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单(部门集中填报使用的单据)、发票、“加班餐费审批明细单”或者“业务招待费审批明细单”依次粘贴。

二、交通费1、公司的交通费主要为加班车费、差旅费、高管车补等。

2、交通费的费用报销单填写要求:加班车费的“用途”填写“车费”或者“交通费”;高管车费不能填写“车补”、“补贴”字样,填成“车费”或者“交通费”即可。

3、加班车费的发票粘贴要求:按照从上到下的顺序将费用报销单、费用报销明细单(部门集中填报使用的单据)、发票、“市内交通费明细单”依次粘贴。

提示:其中“市内交通费明细单”增加“审核人”一项,即要求报销人的上级领导审核签字。

“市内交通费明细单”上报到财务前一定要将各项内容填写完整:报销人、起止时间、起止地点、票号、金额等等。

三、对公支付费用的要求:1、1000元(含)以下的金额允许使用网银或者现金支付,1000元以上的对公费用不允许使用现金,使用电汇或者支票支付。

2、购买办公用品应开增值税专用发票未开,应在OA申请单上明确采购价格低于扣税后的价格,否则不能上报到财务中心。

四、费用报销单粘贴规范示例1、市内交通费的票据比较狭长,规范粘贴方式见示例。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定如下规范:一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,用铅笔在报销原始单据背面书写费用产生的具体明细。

1.报销日期如实填写报销时的日期。

2.“费用项目”处填写费用支出的具体用途、详细内容的概括,如相同费用发生多次,则在原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。

餐费:写明XX事、XX人就餐住宿费:XX人住宿X天X房型出租车:写明X事、X地到X地加油票:XX车牌加油印刷:X人名片、公司门牌等通讯费(电话费):每月只报销一次月结话费差旅报销费用在所有原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。

由于特殊原因无发票,另写发生费用的实际情况说明,经部门领导和公司领导签字后优先选用交通费或办公用品费代替。

3.“类别”处填写所属财务类别。

招待费包括招待餐费及其他的接待费用交通费包括机票、车票、打车费、油费、车辆租赁费、过路及停车费等住宿费办公费用包括打印费、办公用品费、房屋租赁费、水电物业费等4.“金额”此处填写实际发生金额,“附件X张”填写报销的单据的数量。

5.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.报销人填写完成后,应先由部门负责人审批,并在“审核”处签字。

9.部门负责人签字完成后,应到财务处由财务人员核算后,在“出纳”处签字。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴,使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴,快捷的报销各项费用,特制定此规范与要求,请各位同时遵照执行,如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需要填写大小金额的单据,大小金额必须相等,相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类:将票据分类,如差旅费、招待费、其他,其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面,将票据贴到粘贴单上,形成梯形,上面的票据翻开后,后面的票据内容一目了然,以此类推。

大张发票齐左上角贴好,左端上端同时对齐,不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上,粘贴效果力求整洁、平整,分布均匀,层次分明,便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针,大头针,回形针等金属物品。

三:填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四:汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起,并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果,翻开报销单,能一目了然附在粘贴单上发票的内容,不会转几圈才能顺看发票。

提醒:报销单在携带过程中,请用文件夹或者书将报销单平整放置其中,以免票据弯曲,折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折,以致整个报销单无法平铺。

第六步:完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写,以免印在后面的发票上,形成印迹,导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状,根据发票形状对照粘贴。

图一:按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类,每类再按尺寸大小分类,接着按金额由大到小分类,相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐,可以用剪刀把边沿修剪,但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二:利用粘贴单,分类粘贴。

费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中,费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行,提高财务工作的效率和准确性,规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来,我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括:费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持,因此在进行报销前,需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息(1)填写日期:务必填写准确的报销日期,以便财务人员进行账务处理。

(2)报销部门:明确所在的部门,方便财务核算部门费用。

(3)报销人姓名:填写自己的姓名,确保清晰可辨。

2、费用明细(1)费用项目:详细、准确地填写费用的具体项目,如交通费、餐饮费、住宿费等。

(2)金额:按照发票或其他单据上的实际金额填写,注意大小写的规范。

(3)数量:对于需要按数量计算的费用,如实填写数量。

(4)单价:填写每项费用的单价,便于核对金额的准确性。

3、报销事由(1)简要说明费用产生的原因和用途,例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

(2)报销事由应真实、合理,避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数(1)统计并填写所附单据的张数,包括发票、收据、行程单等。

(2)确保附件张数与实际提交的单据数量一致,避免遗漏或多报。

5、签名(1)报销人本人需要在报销单上签字,确认报销事项的真实性和准确性。

(2)如有需要,部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具(1)胶水或胶棒:用于粘贴单据。

(2)剪刀:用于裁剪过大或不规整的单据。

(3)A4 纸:作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序(1)按照费用的类别进行分类,如交通费、餐饮费、住宿费等。

(2)将同一类别的单据按照时间顺序,从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法(1)将单据的左侧边缘对齐,依次粘贴在 A4 纸上。

(2)单据之间不要重叠,保持整齐、有序。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范
会计主管:
注意事项:
1、报销部门:必须严格填写,一张报销单只能填写一个部门的费用,跨部门费用请分二张报销单填写。

2、日期:请填写实际发生日期。

3、单据及附件:请把所有附件(包含发票以及收据或者相关资料统一编号,整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目:请尽量填写大类别,如办公用品,水电费,差旅费,
招待费等
5、摘要:请尽可能的填写详细。

6、金额:如实填写,前面要用财务符号。

7、多余空白的地方请用线划掉。

8、合计栏把金额总数相加。

9、大写金额:一定要用大写数字填写,前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写,后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写,后面应退(补)处由财务填写。

11、相关人员签字后方能报销。

出纳:
报销人:
费用报销单据填写规范
日期请如实填写(发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。

贴好后在票据右上角编号,然后将总数填写在此。

,后面不涉及位数用零填写。


规范
金额前面一定要写羊角符号“¥”,金额精确到小数点后面二位。

费用报销单据的填写规范

费用报销单据的填写规范

(4)金额大写:本张费用报销单合计 金额的大写数字,大写金额前必须加“¥” 或 ,大写后的如为零也必须填零,不能 为空白。
(5)原借款:如有借支请填写。 (6)应退余款:如借支金额大于报销 金额请填写。 (7)备注:如有汇款的请注明,也可 包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明: (1)本期发生的费用发票先分类再按
(4)请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订。 (5)增值税专用发票不需用胶水粘贴,用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明:
(1)填写要求基本上和费用报销单 一致,需注意的是付款单必须为全称, 帐号与开户行名称要如实填写,如**银 行**支行等。
(2)付款方式须勾选正确,以方便 于出纳以正确的方式付款。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则,
对于确实无法取得对应发票的,可以 用其他发票代替,但仅限于有固定标 准的费用,如业务餐费、接待费等, 其他无标准的费用和原材料采购不可 用其他发票代替,以防止滥报。用其 他发票代替的原始收据及其他单据, 均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位 名称一致,否则不能报销,原始凭证一 般不得涂改,如有改动,外来发票必须 由对方单位加盖公章,自制凭证由经手 人盖章,否则不得报销。
单附件的除外);若一张对账单有多个报
销项目,如车费、餐费等,可以填写在一 张报销单上,但需分行填写清楚,所有报 销项目必须附有对应的原始凭证。
(2)金额:类别相同的票据上的金额 合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位 小数,如100元,填写为100.00,最后一栏 合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两 位小数,并在数据前加人民币符号“¥”, 如合计金额为100元,填写为¥100.00。

费用报销单填写规范及审批流程

费用报销单填写规范及审批流程

方便审核,牢固
• 附件统一按报销黏贴 单大小叠好。
• 尽量把发票贴均匀, 平整,以便财务部装 订成册
大张的发票贴上面
小张的发票先贴
比粘贴白纸大的发票 贴最上面,按粘贴纸
的大小叠好。
最后,把按要求填妥的《费用报销单》 对齐左上角贴上。
②把填写好的面单, 粘在贴了发票的白纸 左边,对齐、贴牢。
发 票 粘 贴 要 求
先审批后

凡支出项目均需事先申请批准后才可支出;没有申请或 批准的费用不得支出
支付原则
谁审批谁

审核人,批准人要对本身审核(证明))、批准的费用 支出负责任
负责原则
即时清结 • 凡借用公款者,前账不清,后款不借 原则
手续完整
• 报销必须有经办人、规定各级审核人(证明人)及批准人的 亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据
➢原始单据要求
1.专票必须是发票联和抵扣联,电脑打印,字迹清 晰;格式规范,发票抬头必须开具公司全称。
2.内容要齐全:抬头、日期、品名、单价、数量、 金额等项目齐全,字迹清楚,金额要准确,大小写 要一致,严禁涂改。
3.印章要齐全,须有收款单位印章(财务专用章或 发票专用章);事业单位的收据,要有财务专用章 ;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
财务
财务
按票据实际张数填
实 际
部门经理




总经理
必填
➢填写要求:
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目,如通讯费,餐
费等可以填在一张报销单上,但需分行填写清楚 金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿
拉伯数字填列,保留两位小数,合计栏数据前加 人民币符号“¥” 金额大写:本张费用报销单金额的大写数字,大 写金额前必须加“⊕”,大写后的如为零也必须 填零,不能为空白

费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]

费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]

费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]第一篇:费用报销单填写规范及票据粘贴要求费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属的店名,公司名等。

日期如实填写报销时的日期。

“报销项目”处填写费用支出的用途。

如业务接待费(餐费及其他的接待费用)、交通费(机票、车票、打车费等)、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。

“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

如:合计金额¥405.40元,在此行填写为:ς拾ς万ς仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字,在“复核”处由部门负责人签字,部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,最后到领导审批签字,才能到出纳报销。

否则一律退回。

二、票据粘贴要求(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。

(2)、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票(3)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。

财务费用报销单填写的规章制度-文书模板

财务费用报销单填写的规章制度-文书模板

财务费用报销单填写的规章制度-文书模板一、总体要求1. 真实性原则:报销人必须确保费用的真实性,不得虚报、谎报费用。

所有报销的费用必须有实际发生的业务依据,如发票、收据、合同等。

2. 合法性原则:费用报销必须符合国家法律法规和公司财务制度的规定。

报销的费用必须是合法合规的支出,不得用于非法或违规活动。

3. 及时性原则:费用发生后,应及时填写报销单并提交审核。

一般规定当月费用当月报销,特殊情况不得超过规定的报销期限。

二、报销单填写规范1. 基本信息填写报销人:填写实际发生费用的人员姓名。

部门:填写报销人所在的部门名称。

报销日期:填写提交报销单的具体日期。

费用项目:详细列出报销的费用项目名称,如差旅费、办公费、业务招待费等。

金额:填写每个费用项目的具体金额,数字必须准确无误,大写和小写金额要一致。

2. 明细内容填写对于费用项目,应在报销单上详细说明费用的明细内容,包括费用发生的时间、地点、事由等。

例如,差旅费报销应注明出差日期、出差地点、出差事由、交通方式等;办公费报销应注明购买的办公用品名称、数量、单价等。

如果费用涉及多个明细项目,应分别列出并计算金额小计。

3. 附件要求报销单必须附有相应的原始凭证,如发票、收据、车票、机票、住宿清单等。

原始凭证必须真实、合法、有效,且与报销单上的费用项目和金额一致。

发票要求:发票必须是正规的税务发票或财政收据,发票上的单位名称、税号、金额等信息必须清晰完整。

发票内容应与报销项目相符,不得开具与实际业务不符的发票。

附件张数:在报销单上注明附件的张数,以便审核人员核对。

4. 审批流程报销单必须经过严格的审批流程,确保费用的合理性和合规性。

审批流程一般包括部门负责人审批、财务部门审核、公司领导审批等环节。

部门负责人审批:部门负责人应审核报销费用是否与本部门业务相关,费用是否合理,报销单填写是否规范等。

财务部门审核:财务部门应审核报销单的金额计算是否准确,发票是否合法有效,费用是否符合公司财务制度的规定等。

报销单据填写要求及相关注意事项(共五篇)

报销单据填写要求及相关注意事项(共五篇)

报销单据填写要求及相关注意事项(共五篇)第一篇:报销单据填写要求及相关注意事项报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行(即付),此处填写现金支出的用途,例:购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。

二、报销单第二行(计人民币),此处填写实际发生金额,计人民币后需填写大写金额,¥后需填写阿拉伯数字。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位:分角元佰仟万亿整三、备注:(1)向有关单位提出开具发票时,要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”,遇可选择性发票种类时,最好为:办公用品或礼品或餐费(便于粘贴)。

(2)粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上,分类粘贴,票据张数按实际数量填写清楚。

(3)如报销款项不是以单位“分”结束时,须以“整”字作为封尾单位,例:¥100′计人民币(大写):壹佰元整,¥105.5′计人民币(大写):壹佰零伍元伍角整。

如报销款项以分为数值尾数时,则不加“整”字,例:¥1000.11 计人民币(大写):壹仟零壹角壹分。

报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行(即付),此处填写现金支出的用途,例:购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。

二、报销单第二行(计人民币),此处填写实际发生金额,计人民币后需填写大写金额,¥后需填写阿拉伯数字。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位:分角元佰仟万亿整三、备注:(1)向有关单位提出开具发票时,要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”,遇可选择性发票种类时,最好为:办公用品或礼品或餐费(便于粘贴)。

(2)粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上,分类粘贴,票据张数按实际数量填写清楚。

(3)如报销款项不是以单位“分”结束时,须以“整”字作为封尾单位,例:¥100′计人民币(大写):壹佰元整,¥105.5′计人民币(大写):壹佰零伍元伍角整。

如报销款项以分为数值尾数时,则不加“整”字,例:¥1000.11 计人民币(大写):壹仟零壹角壹分。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范
填写报销凭证字迹工整.金额不得涂改,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

具体填写说明
1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.
2.“日期”如实填写。

3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可
以多于报销金额,但一定不能少。


5.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加¥。

“合计”此行上方有空栏的划s线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时应在万字前画圈,
圈内打叉,以此类推。

人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
7.“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴
(1)所附发票真实.合法,抬头正确。

(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。

(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。

费用报销单的填写规范

费用报销单的填写规范

发票粘贴规范
发票应平整、无涂改、无褶皱 发票的金额、品名、数量等信息应清晰可辨 发票应按照时间顺序粘贴,并保持整齐 如有附件,应在粘贴发票时一并粘贴
避免涂改
填写费用报销单 时,务必仔细核 对各项信息,确 保准确无误,避 免涂改。
若填写有误需修 改,请在错误处 划线并加盖修改 章,同时注明修 改日期和修改人 签名。
书写清晰易读
文字:使用规范汉字,避免错 别字和简化字
数字:使用阿拉伯数字,精确随意更改
签名:填写人需签名确认,确 保信息真实准确
符合公司规定
费用报销单填 写必须符合公
司规定格式
费用报销单填 写内容必须真 实、准确、完

费用报销单填 写必须清晰、
易读、规范
核对发票真实性
发票号码:与发票专用章一 致
发票日期:在有效期内
发票抬头:与公司名称一致
发票内容:与报销事项相符
检查费用是否合理
核对发票真伪
核实金额是否准确
确认费用是否符合公司规定
检查签字是否齐全
核实金额是否准确
核实金额是否准确:核对发票、收据等凭证上的金额与报销单上的金额是否一致,确保没有多报或少报的情况。
注意事项:避免再 次丢失或损坏发票, 确保报销流程顺利 进行
预防措施:定期 备份发票,妥善 保管发票原件
费用超标问题
费用超标的原因:未按照预算标准进行费用控制,导致实际费用超过预算 解决方案:加强预算控制,严格按照预算标准进行费用报销 常见问题:超标费用是否可以报销,如何处理 解决方案:根据企业财务制度,确定超标费用的处理方式,如需报销需经过特别审批
费用报销单的填写规范
目录
填写费用报销单的基本要求 费用报销单的填写步骤 费用报销单的注意事项 费用报销单的审核要点 费用报销单的常见问题及解决方案 费用报销单的填写示例及分析

费用报销单据填写及粘贴规范

费用报销单据填写及粘贴规范

收款单位银行资 开户行:xx银行

公司
付款时间 户 名:xx有限责任 帐 号:xxxx
付款方式
付款事由
xx项目xx费用(水费、电费、广告费、物资费......)
大写金额
人民币: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
申请人:
部门负责人:
审核:
201x-x-14 ¥1.00
201x-x-30 □现金 ■转账 □支票 □其他
一、费用报销的四大原则
先审批后
支出原则 M1
M4
手续完整 原则
谁批准谁负责 原则
M2
M3
即时清结 原则
1.1四大原则解说
先审批后 支付原则
凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没有申请或未经 批准的费用不得支出。
审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。 谁审批谁负责 原则
即时清结原 则
2、粘贴票据
票据张数较多或较小时,先将票据粘贴在原始凭证粘贴单上, 然后将粘贴单附在报销 单据后。
票据张数较多时,票据按票面金额、纸张大小依次从右至左粘贴在粘贴单上。 紧靠粘贴单的左上端,从左横向粘贴
票据张数较少时,票据按票面金额、纸张大小依次从左至右粘贴在粘贴单上,也可直接 附于报销单后。
3、杂乱无章。
4、粘贴时没有对齐(报销单据封面正面的左边沿线)。
5、粘贴时正面朝下。
6、粘贴时正面朝下。
7.购物发票/收据/小票,应该与车票分开填写支付证明单。不得多种单据同在一单。
市场管理费、收据、车票 三种不同类别的票据错误订在一起
请各项目各部门认真执行此规定,认真仔细整理各类票据,规范 报销流程。
附件说明
■有 审批:
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费用报销单填写规范精

Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
费用报销单填写规范
及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明
1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人
事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附
单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同
项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币
符号“¥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”
此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金
额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

如:合计金额元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签
字。

8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲
销借款时才填写。

二、票据粘贴要求
(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。

(2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

(4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。

火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。

(5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。

加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。

(6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。

(7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。

财务部 2013年11月20日
附:填写样张
附模板:。

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