3C认证所需表格大全

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生产设施一览表ZBSL-JL-011文件借阅/复制记录编号:ZBSL-JL-03 序号:受控文件清单文件更改申请序号文件名称编号版本备注部门:编号:ZBSL-JL-02文件名称编号版本份数作废/销毁原因:申请人:日期: 所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:编号:ZBSL-JL-05 序号:培训申请单编号:ZBSL-JL-050 序号:编号:ZBSL-JL-049编号:ZBSL-JL-09培训记录表生产设施配置申请单序号:编号:ZBSL-JL-051 序号:人)参加培训人员名单(共 培训内容摘要: 考核方式及成绩: 考核合格率: 备注:序号:设施验收单编号:ZBSL-JL-08设施日常保养项目表编号[ZBSL-JL-012设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月〜月设施检修记录编号:ZBSL.JL-010设施报废单执行部门:序号:编制: 批准: 日期: 日期:使用部门:编号:ZBSL-JL-014序号:6设施报废单ZBSL-JL-014 :合同/协议评审记录表ZBSL-JL-015填表人:时间:供方评定表编号:ZBSL-JL-016序号:7合格供方名录编制: 批准: 日期:编号:ZBSL-JL-018供方业绩评定表编号:ZBSL・JL_017 序号:供方名称:地址:一电话、传真:联系人:一供应产品及类别(A, B, C):进货物资质量控制方式(在()内标注V):进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。

质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)义60质量评分:按期交货得分(占20%);(按时到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况(占20%),如包装质量、售后服务、配合度等。

其他评分:总评分及处理建议:供销科签名:日期: 管理者代表意见(总分100,低于60分或质量得分低于48分时填写此栏):签名:日期:材料采购计划ZBSL-JL-020编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:临时采购要求单10临时采购要求单ZBSL-JL-019编号:ZBSL-JL-024项目名称:序号:11设计(生产)修改通知单发送单位: 编号:ZBSL-JL-023 序号:12修改内容:编制审核批准时间产品加工通知单编号:ZBSL-JL-022 序号:年月日产品缴库单ZBSL-JL-025编号:ZBSL-JL-025 年月日缴库14产品交接清单编号:ZBSL-JL-027 序号:ZBSL-JL-033测量监控设备履历卡编号:ZBSL-JL-048序号:测量监控设备一览表编号:ZBSL-JL-034 序号:填表人:计量校准计划ZBSL-JL-035运行检查记录ZBSL-JL-036不合格品报告编号:ZBSL-JL-044 序号:不合格品报告ZBSL-JL-04418质管部: 日期:不合格品处置:批准: 日期:备注:纠正和预防措施处理单编号:ZBSL-JL-046序号:改进、纠正和预防措施实施情况一览表ZBSL-JL-047编制19产成品出库单编号:ZBSL-JL-026 序号:产成品出库单编号:ZBSL-JL-026 序号:审批人:日期:出库领用人:日期:经手人:日期:产成品出库单ZBSL-JL-026产成品交验单编号:ZBSL-JL-045交验单接收人:接收日期:产成品交验单编号:ZBSL-JL-045 序号:交验单接收人:接收日期:产成品交验单编号:ZBSL-JL-045 序号:关键元器件与材料定期确认检验记录编号:ZBSL-JL-021 序号:02质量记录归档统计表编号:ZBSL-JL-0723制表人:确认检验记录产品名称:口低压动力柜口照明配电箱口双电源配电箱规格型号:DXL A DPDX A DSDY A 产品编号:依据口687251.1 口687251.3试验项目编号:ZBSL-JL-057()年关键元器件与材料定期确认检验计划编号:ZBSL-JL-032为考核进厂的关键元器件与材料的供应商的质量保证能力,验证关键元器件与材料其特性满足规定的要求,本公司定于()年月起,对进厂的关键元器件与材料进行确认检验。

3c认证申请表

3c认证申请表

3c认证申请表
申请人信息:
申请人姓名:
联系电话:
电子邮箱:
公司名称:
公司地址:
产品信息:
产品名称:
产品型号:
参考价格:
生产厂商:
生产厂址:
申请人声明:
本人/公司拥有上述所述产品的合法知识产权,并愿意按照中国法律和监管要求进行3C认证申请。

在此申请表中提供的信息和材料是真实、准确、完整和可靠的。

申请人签字:
日期:
请在下方附上以下材料:
1. 产品样品图片(正面、背面、侧面);
2. 产品说明书/用户手册;
3. 产品规格与参数表;
4. 产品组成部分清单;
5. 产品生产工艺流程图;
6. 产品相关测试报告;
7. 产品实物尺寸和重量。

注意事项:
1. 所提供材料请以电子形式提交,文件格式为PDF或Word;
2. 申请材料需以中文填写,如有其它语言的文件,请提供对应的中
文翻译件;
3. 请确保提供的产品样品与申请表上所述的产品一致;
4. 请保证提供的材料清晰可见,不得进行涂改或篡改;
5. 如本申请表上的信息有任何更改,请及时通知我们以便进行更新。

您可以将申请材料发送至以下地址:
邮箱:[电子邮箱地址]
邮寄地址:[公司地址]
邮编:[邮编]
我们会在收到申请材料后尽快处理,并将结果以邮件/快递的方式进行通知。

感谢您的支持与配合!
若您有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时与我们联系。

联系人:
电话:
邮箱:
备注:本申请表仅限于3C认证申请使用,不得用于任何其他目的。

3C认证质量手册表格大全精品文档18页

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国家强制性产品认证3C认证质量手册表格大全目录受控文件一览表 (1)受控文件发放登记表 (2)文件更改申请表 (2)质量记录清单 (3)合格供应商名录 (4)物资采购单 (4)供方评价表(1) (5)供方评价表(2) (6)物资进货检验记录 (7)合格供应商日常管理记录 (7)合格供应商档案 (8)供方评价表 (8)不合格品处理报告 (9)内部质量审核计划 (10)内部质量审核检查表 (11)内审不合格项报告 (12)内部质量审核报告 (12)生产设备台账 (13)生产设备维护保养记录 (13)高温高压工序运行参数控制记录表 (14)预热预压工序运行参数监控记录表 (14)钢化工序过程工艺参数监控表 (15)热弯工序过程工艺参数监控表 (15)生产工序例行检验报表 (16)检验设备台账 (16)检验设备运行检查记录 (17)试验室设备校准记录 (17)受控文件一览表编号:受控文件发放登记表编号:文件更改申请表编号:质量记录清单编号:合格供应商名录编号:物资采购单供方评价表(1)供方评价表(2)编号:物资进货检验记录编号:注:合格在合格括号内打“V”,不合格在不合格括号内打“X”。

合格供应商日常管理记录审批:制表:日期:合格供应商档案编号:供方评价表编号:不合格品处理报告内部质量审核计划管代(签字):日期:审查组组长(签字):日期:内部质量审核检查表内审不合格项报告编号:内部质量审核报告生产设备台账生产设备维护保养记录编号:高温高压工序运行参数控制记录表预热预压工序运行参数监控记录表编号:钢化工序过程工艺参数监控表热弯工序过程工艺参数监控表编号:生产工序例行检验报表检验设备台账编号:检验设备运行检查记录试验室设备校准记录编号:。

CCC认证记录表格3供方基本资料评鉴表

CCC认证记录表格3供方基本资料评鉴表

有限公司
供方基本资料评鉴表
评鉴日期: NO: 公司名称负责人:
工厂地址TEL: FAX:
员工人數品管人數:
评鉴方式□样品评鉴□质地评鉴□二者皆用
质地评鉴项目主要內容
配分(0~5)
非常满意满意尚可不满意
经营狀況 1.工厂作业环境及整理、整顿情形(含安全、环保等)
2.机具精度如何,是否符合规格要求
3.自制能力如何
4.信用是否良好,售后服务是否周到
品质制度 5.管理制度是否健全、规范
6.选料之管制如何,是否规范执行
7.对分厂及分包商是否有完善评鉴制度
8.制程品质管制是否合理并严格执行
9.对客戶之抱怨是否及时
10.成品出厂管制及包裝运输是否安全有效
11.是否有可靠的实验仪器并作记录
技术水平12.物料管理及库储管理情形如何
13.是否有高素质的技术开发人員
14.有无建立各項作业标准及工程规范等
15.品质改善能力如何
仪器设备16.是否建立预防保养制度并规范实施
17.仪器设备是否有定期校正之制度
18.所使用设备之自动化程度如何及性能状况等
19.对所有机器设备有无自主修复能力
合计分:
样品评鉴检验项目:外观、包装、结构、性能
主要
产品
评鉴结果□合格□不合格
备注□客戶指定供应商核准品管采购□独占供应商
□评鉴70分以上列为合格
登录日期年月日
注:非常满意:5分;满意3~4分;尚可:1~2分;不满意:0分 (A-CG-02)。

史上最全、最完善的3C全套表格,不用再去到处找了

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备注
表面
塑化良好,色泽均匀,无明显杂质,
在自然光线下目测
1.工艺放样仅对绝缘料做。
2.每吨料不应有负公差。
包装/重量
包装应完好无破损/每袋重量不少于25.0-0.1KG
目测/称重
火花检验
KV
/无击穿
已经运行检查有效的火花机
电压试验
KV/5min
/无击穿
已经运行检查有效的高压试验台
标志
包装袋应标明生产厂家、地址、品名、型号、色别、重量、生产日期、标准号
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人:日期:
所在部门意见:
签名:日期:
文件保管部门意见:
签名:日期:
管理者代表意见:
签名:日期:
文件借阅/复制记录
编号:BSD/JL – 05序号:
借阅
时间
文件名称
文件编号
版本
受控
状态
借阅/复制
份数
签名
归还
时间
质量记录清单
编号:BSD/JL – 06序号:
序号
记录名称
企业性质
地址
法人代表
电话
邮编
联系人
主供产品
注册资金
调查人
质保体系
人员素质
生产能力
检测能力
业绩、信誉
价格、供货
评审意见:
评审部门
签字
编写人
批准人:
强制性认证产品关键材料供应商清单
日期:编号:JL3/08
序号
名称
型号规格
供应商
备注
名称
地址
电话
制表:日期:批准:日期
关键原材料供应商日常管理记录台帐

3C认证记录表格汇编

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目录
1.生产设施一览表
2.设施日常保养项目表
3.设施检修计划
4.设施检修单
5.文件借阅、复制记录
6.文件更改申请
7.文件销毁申请
8.外来文件清单
9.受控文件清单
10.记录清单
11.供方评定记录表
12.合格供方名录
13.供方业绩评定表
14.材料表
15.材料采购计划
16.采购清单
17.临时采购要求单
18.纠正和预防措施处理单
19.进货验证记录
20.进货检验记录(壳体)
21.成品例行检验记录
22.成品确认检验记录(GGD、XRM)
23.测量监控设备一览表
24.测量和监控设备履历卡
25.不合格品通知处理单
26.年度内审计划
27.审核实施计划
28.内审检查表
29.内审首(末)次会议签到表
30.不符合报告
31.内部质量管理体系审核报告
32.安全件变更申请书
33.文件发放、回收记录
34.供方日常管理记录
35.定期确认检验统计表
36.运行检查记录
C内审检查表
38.半成品检验记录
39.例行检验记录(XRM)
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CCC认证标志使用记录
————年度培训计划
编制:审核:批准:日期:
注:本表适用于年度培训计划中未列入的、临时增加的培训的申请。

CCC认证记录表格-品质记录一览表

CCC认证记录表格-品质记录一览表

品质记录一览表序号表单编号文件名称保存期限保管单位1 A-MG-01 年度内部审核计划表三年管理代表2 A-MG-02 内部审核计划三年管理代表3 A-MG-03 审核检查表三年管理代表4 A-MG-04 不符合项报告三年管理代表5 A-MG-05 内部审核改善追踪表三年管理代表6 A-MG-06 内部审核总结报告三年管理代表7 A-MG-07 管理评审计划三年管理代表8 A-MG-08 管理评审报告三年管理代表9 A-RS-01 人员需求申请表二年人事部10 A-RS-02 人事档案表直至离职后二年人事部11 A-RS-03 员工训练记录表直至离职后二年人事部12 A-RS-04 年度培训计划二年人事部13 A-RS-05 培训申请表二年人事部14 A-RS-06 培训记录表二年人事部15 A-RS-07 会议签到表三年人事部16 A-RS-08 请假单二年人事部17 A-RS-09 联络单二年人事部18 A-WK-01 记录总览表随体系保存文控19 A-WK-02 外来文件一览表随体系保存文控20 A-WK-03 文件/图面/技术资料申请单随体系保存文控21 A-WK-04 文件分发/回收管制表随体系保存文控22 A-WK-05 文件制订/修订/废止申请单三年文控23 A-WK-06 文件总览表随体系保存文控24 A-WK-07 三级文件总览表随体系保存文控25 A-YW-01 客户投诉处理单二年业务部26 A-YW-02 订单确认表五年业务部27 A-YW-03 客户订单记录表五年业务部28 A-YW-04 客户满意度调查表三年业务部29 A-SC-01 生产日报表二年生产部30 A-SC-02 物料申请表二年生产部31 A-CK-01 领料单三年仓库32 A-CK-02 来料入库单三年仓库33 A-CK-03 送货单三年仓库34 A-CK-04 退货单/退料单三年仓库。

《CCC认证全部表格》word版

《CCC认证全部表格》word版

培训记录表文件更改申请单CCC认证标志使用记录文件一览表——供方评定记录表进货检验记录单进货检验记录单采购清单壳体检验记录单注:检验结果为“是”时,在□内打“∨”号,检验结果为“否”时,在□内打“×”号低压成套开关设备过程控制记录编号: /QR-C08-01低压成套开关设备过程控制记录低压成套开关设备例行检验记录检验人:结论:□合格注:检验结果为“是”时,在□内打“∨”号,检验结果为“否”时,在□内打“×”号低压成套开关设备确认检验记录检验人:结论:□合格注:检验结果为“是”时,在□内打“∨”号,检验结果为“否”时,在□内打“×”号低压试验设备运行检查记录单日期: /不合格品记录表内审实施计划审核组组长:组员:年月日第页共页不符合项报告编号: NO:——内部审核报告编号: /QR-C12-04 NO:——纠正/预防措施处理单顾客投诉记录产品一致性变更申请表入库单制表人:日期:入库单制表人:日期:出库单制表人:日期:2011出库单制表人:日期:年度培训计划编号: /QR-C01-01精选模板编制:批准:日期:CCC标志管理台帐精选模板文件发放控制记录精选模板合格供方名录精选模板设备日常保养记录编号: /QR—C08—03设备名称:型号:设备编号:负责人:年注:设备状况良好的项目栏内填入“√”;反之则填入“×”。

供方日常管理记录编号: /QR-C06-04 NO:——关键元器件和材料定期确认检验一览表编制:(日期)批准:(日期)设备台帐监视和测量装置台帐编号: /QR-C10-01 NO:——审核检查表编号: /QR-C12-02 NO:——审核检查表编号: /QR-C12-02 NO:——审核检查表编号: /QR-C12-02 NO:——审核检查表编号: /QR-C12-02 NO:——审核检查表编号: /QR-C12-02 NO:——。

三体系认证全套表格(很全实用)

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受控文件清单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档文案大全年度培训计划编制; 日期:审核: 日期:批准: 日期:培训记录表设备台帐设备维修记录表车间:MZFL /JL-13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档文案大全合格供方名录编制:日期: 批准:日期:采购计划编制:日期: 批准:日期: 文案大全生产计划编制:日期: 批准:日期: 文案大全监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位:MZFL /JL-31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首(末)次会议签到表时间:MZFL /JL-35实用文档文案大全进货物资验证单2、g项(验证结果)应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×。

3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格。

4、如供方(或委托方)提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格。

5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

不合格品报告单MZFL /JL-39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL-42环境适用法律法规和其他要求清单文案大全职业健康安全适用法律法规和其他要求清单文案大全实用文档环境因素清单编制:审核:批准:实用文档年月日年月日年月日实用文档文案大全环境因素评价表重大环境因素清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明:第7项、第10项经评价为重要环境因素,不另列文。

编制:审核:批准:危险源辨识评价表辨识人:年月日文案大全重大危险源清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日文案大全环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表:负责人:年月日环境、职业健康安全运行检查记录注:公司本部每季检查一次。

CCC认证记录表格2首件记录表

CCC认证记录表格2首件记录表

家电有限公司
首件检验报告
表单编号:A-QC-09 版本号:A/0NO.
产品名称生产单号线别
产品型号样品数日期
检查项目检查结果
制造自检1、依订单/BOM等相关检验资料核对所用物料是否相符;
2、依工程样品作比对(若无工程样品请相关工程师签名确认);
3、依作业指导书确认是否符合组装要求;
4、依相关文件作功能测试;
5、外观检查。

6、一致性检查:原材料型号、规格、厂家、标识(核对检测报告关键件清单)
检查:审核:
品管检验1、依订单/BOM等相关检验资料核对所用物料是否相符;
2、依工程样品作比对(若无工程样品请相关工程师签名确认);
3、依作业指导书确认是否符合组装要求;
4、依相关文件作功能测试;
5、外观检查。

6、一致性检查:原材料型号、规格、厂家、标识及产品铭牌等(核对检测报告关键件清单)。

检查:审核:
不良现象之原因对策改善对策追踪确认
判定正常生产:停线:
签名生产挑选:换线:
备注。

3C认证记录表格大全

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编号:Q/YLJL02--01 NO: 版本:A/0编号:Q/YLJL02--02 NO: 版本:A/0编号:Q/YLJL02--03 NO: 版本:A/0年度培训计划编号:Q/YLJL02--04 NO: 版本:A/0编制/日期:审核/日期:批准/日期:职工培训档案卡编号:Q/YLJL02--05 NO: 版本:A/0员工登记表编号:Q/YLJL02--06 NO: 版本:A/0培训有效性评价表编号: Q/YLJL02--07 NO: 版本:A/0编号:Q/YLJL03--01 NO: 版本:A/0编号:Q/YLJL03—02 NO: 版本:A/0使用部门设备状态申请单编号:Q/YLJL03—02 NO: 版本:A/0设备台帐编号:Q/YLJL03--03 NO:版本:A/0编号:Q/YLJL03--04 NO:版本:A/0编号:Q/YLJL03--05 NO:版本:A/0设备检修计划及记录设备保养记录注:保养后:用”∨”表示日保,“⊿”表示周保,“О”表示月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录设备保养记录注:保养后:用”∨”表示日保,“⊿”表示周保,“О”表示月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录受控文件发放/回收记录表编号:Q/YLJL04--01 NO:版次:A/0非受控文件发放申请表编号:Q/YLJL04--03 NO:版次:A/0文件资料清单编号:Q/YLJL04--02 NO:版次:A/0文件更改申请及记录表编号:Q/YLJL04--05 NO:版次:A/0文件借阅/复制记录□借阅□复制编号:Q/YLJL04--06 NO:版次:A/0文件销毁记录表编号:Q/YLJL04--08 NO:版次:A/0外来文件清单编号:Q/YLJL04--07 NO:版次:A/0质量记录清单编号:Q/YLJL05--01 NO:版次:A/0制表:日期:编号:Q/YLJL06--05 NO: 版本:A/0编号:Q/YLJL06--01 NO: 版本:A/0合格供方名单编号:Q/YLJL06--02 NO: 版本:A/0供方业绩评定表编号:Q/YLJL06--03 NO: 版本:A/0采购计划编号:Q/YLJL06--04 NO:版本:A/0 供方名称:编号:Q/YLJL08--01 NO: 版本:A/0编制/日期:审核/日期:批准/日期:编号:Q/YLJL08--02 NO: 版本:A/0模具履历表编号:Q/YLJL09--01 No:版次:A/0模具名称:规格:模具台账编号:Q/YLJL09--02 NO:版次:A/0模具检验记录模具收发记录编号:Q/YLJL09—04 NO: 版本:A/0模具维修/报废记录编号:Q/YLJL09—05 NO: 版本:A/0 □维修□报废模具维修/报废记录编号:Q/YLJL09—05 NO: 版本:A/0原辅料检验记录编号:Q/YLJL11--01 NO: 版本:A/0原辅料检验记录编号:Q/YLJL11--01 NO: 版本:A/0周期校准计划计量器报废(失效)通知单编号:Q/YLJL12--03 NO:版本:A/0量具档案编号:Q/YLJL12—04 NO:版本:A/0计量器具台帐编号:Q/YLJL12--01 NO:版本:A/0运行检查记录NO:版本:A/0量具重复性和再现性分析报告(均值和极差法)编号:Q/YLJL13--02 No:版本:A/0计数型测量系统分析报告(小样法)编号: Q/YLJL13--03 NO: 版本:A/0测量系统分析计划编号:Q/YLJL13--05 NO: 版本:A/0量具重复性和再现性数据表编号:Q/YLJL13--01 NO: 版本:A/0 零件号和名称:测量参数:规格要求:量具名称:量具编号:量具规格:返工产品检验记录编号:Q/YLJL14—02 NO:版本:A/0返工产品检验记录编号:Q/YLJL14—02 NO:版本:A/0返工产品检验记录编号:Q/YLJL14—02 NO:版本:A/0返工产品检验记录编号:Q/YLJL14—02 NO:版本:A/0编号:Q/YLJL15--01 NO:版次:A/0编号:Q/YLJL15--02 NO:版次:A/0制表:邱阔批准人:年月日内部审核检查记录表编号:Q/YLJL15--03 NO:版次:A/0审核组长/日期:审核员/日期:于奎堂 /2009/03/03 部门负责人/日期:内部审核报告编号:Q/YLJL15--04 NO:版次:A/0。

3C所需所有表格

3C所需所有表格

3C所需所有表格祥科电气文()字□□□□第□□号部门代号技术部(J)供销部(G)办公室(B)生产部(S)4.6外来文件(资料)的编码规则在同意外部法律法规、技术性或治理性的外来文件资料时应对其有效性进行确认并登记,当这些外来文件已有编号时,应尽量使用这些编号进行文件资料的治理操纵,若这些编号不适合本公司的文件操纵,则按以下编码规则进行编号。

二、文件发放对比表文件发放编号的规定对照表三、质量记录表格名目序号名称文件代号页码1 文件资料操纵清单QR-4.2.01 52 文件资料发放、回收登记表QR-4.2.02 73 文件更换、作废处理单QR-4.2.03 84 质量记录一览表QR-4.2.04 9、105 治理评审打算QR-5.6.01 116 治理评审报告QR-5.6.02 12、137 职员履历表QR-6.2.01 148 职员培训打算QR-6.2.02 169 职员培训记录表QR-6.2.03 1710 职员考核记录表QR-6.2.04 1811 基础设施治理台帐QR-6.3.01 2012 基础设施爱护保养打算QR-6.3.02 2213 基础设施爱护保养/检修记录QR-6.3.03 2314 合同订单治理台帐QR-7.2.03 2415 合同订单评审记录QR-7.2.01 2616 合同订单更换通知单QR-7.2.02 2717 顾客信息收集、反馈记录QR-7.2.04 2818 生产打算单QR-7.5.01 3019 顾客中意度调查表QR-7.2.05 3120 采购打算单QR-7.4.02 3321 零部件进货检验记录QR-7.4.06 3422 零部件定期确认验证记录QR-7.4.05 3623 供方评判表QR-7.4.01 3724 合格供方名录QR-7.4.03 38、3925 供应商日常治理记录QR-7.4.04 4026 生产打算单QR-7.5.0127 专门工序过程能力确认记录QR-7.5.02 4228 入库单QR-7.5.03 4329 标识卡QR-7.5.04 4430 材料成品明细帐QR-7.5.05 4531 出库单QR-7.5.06 4732 顾客财产记录表QR-7.5.07 4933 计量器具治理台帐QR-7.6.01 5034 计量器具周期检定打算QR-7.6.02 5135 检验设备运行检查记录QR-7.6.03 5236 内部审核打算QR-8.2.01 5337 内部审核检验表QR-8.2.02 54-6638 不符合项报告QR-8.2.03 6739 内部审核报告QR-8.2.04 6840 过程检验记录QR-8.2.05 6941 产品例行检验记录QR-8.2.06 70-7142 产品确认检验记录QR-8.2.07 72-7343 顾客中意度调查表QR-8.2.08 7444 例外放行申请报告QR-8.2.09 7545 返工、返修通知单QR-8.3.01 7646 不合格品评审及处理报告QR-8.3.02 77-7847 数据分析报告QR-8.4.01 7948 纠正、预防措施报告QR-8.5.01 8049 标志使用记录表QR-8.6.01 81-8250 外来文件清单QR-4.2.05 8351 会议签到表QR-4.2.06 8452 培训签到表QR-6.2.05 8553 培训申请表QR-6.2.06 8654 基础设施报废单QR-6.3.04 8755 质量体系策划过程记录表QR-5.4.01 88记录表格汇总文件资料控制清单□质量治理体系□产品技术文件发放、回收登记表QR-4.2.02 №:文件更改处理单QR-4.2.03 No:质量记录一览表质量记录一览表管理评审计划QR-5.6.01 №:QR-5.6.02 NO:01QR-5.6.02 NO:02员工档案员工培训计划编制: 年月日批准: 年月日员工培训记录表QR-6.2.03 No:员工考核记录表QR-6.2.04 NO:基础设施管理台账QR-6.3.01№:编制:审核:基础设施维护保养计划QR-6.3.02№:基础设施维护保养记录QR-6.3.0.3 №:合同订单治理台帐QR-7.2.03 NO:合同、订单评审表合同订单更换通知单顾客信息收集、反馈意见记录QR-7.2.04No.生产打算单生产打算单顾客中意度调查表采购计划单编制:审批:日期:零部件进货检验记录零部件进货检验记录零部件定期确认验证记录供方评价表合格供方名录供应商日常治理记录4)如该供应商累计5次或连续3次被判定为不符合要求,则应停止与其合作,责令其限期整改,重新评判合格后连续合作。

三标体系认证所有表格

三标体系认证所有表格

年 月 日至
年月日
日程安排
审核部门及内容
审核人员
计划编制人:
批准人:
日 期:
日 期:
记录编号:JL/HJDC/29-03/2004
审核部门
内部审核检查表
审核次数: 年 第 次内审
负责人
陪同人员
序 审核 号 条款
审核要点
审核记录
审核员:
审核日期:
审核组长:
第页共页
内部审核首(末)次会议记录
记录编号:JL/HJDC/29-04/2004
供方名称
联系人
地址及邮编




年月
年月
年月 总

供货(批) 供 货 合格(批)
业 拒收(批) 绩
合格率%
服务态度 其 它 交货按时
业 价格合理



评定意见
评定人 批准人






物资采购计划
记录编号:JL/HJDC/12-05/2004


名称
规格型号
单位
数量
质量要求
发生顺序号: 年— 号
需用时间
发生顺序号: 年— 号
物资名称 进场日期 规格型号 数量
验证记录
验收人
填表部门:
第页共页
记录编号:JL/HJDC/15-06/2004
顾客财产清单
发生顺序号: 年— 号
序号
顾客财产名称
规格型号 数 量
备注
填表部门:
填表人:
第页共页
记录编号:JL/HJDC/15-07/2004
序号
顾客财产名称
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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擦拭
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检查
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擦拭
注油
检查
保养项目
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地点
测量范围
备注
填表人:
计量校准计划
编号:ZBSL-JL-035
序号
设备编号
设备名称
使用
部门
计划校
准日期
校准机构
备注
编制
批准
日期
运行检查记录
编号:ZBSL-JL-036序号:
频次
抽检时间
仪器名称
规格
型号
生产
厂家
编号
样件
检定
结果
结论
检验员
产品检验前
耐压
测试仪
MS2670C
南京民盛
0706144
a. 500V对比
不合格品处置:
批准:日期:
备注:
纠正和预防措施处理单
编号:ZBSL-JL-046序号:
存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:
考核合格率:
备注:
培训申请单
编号:ZBSL-JL-050序号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名:日期:
管理者代表意见:
签名:日期:
_________年度培训计划
编号:ZBSL-JL-049序号:
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
4、在证书上增加同种产品其它型号
5、在证书上减少同种产品其它型号
6、生产厂名称更改,地址不变,生产厂没有搬迁
7、生产厂名称更改,地址名称变化,生产厂没有搬迁
8、生产厂名称不变,地址名称更改,生产厂没有搬迁
9、生产厂搬迁
10、申请人名称更改
11、产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化
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擦拭
注油
检查
保养项目
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擦拭
注油
检查
异常情况记录
备注
注:保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号:ZBSL-JL-013
b.两测试线开路
a.□归“0”
□不归“0”
b.□能到“∞”
□不能“∞”
□正常
□异常
产品检验后
耐压
测试仪
MS2670C
南京民盛
0706144
a. 500V对比
b. 2500V,100mA串接25kΩ电阻短接
c.10s时间对比
a.V
b.□能够达到规定电压和泄漏电流值有效报警
□无报警
c.s
□正常
□异常
接地电阻测试仪
备注
编制:审核:批准:日期:
生产设施配置申请单
编号:ZBSL-JL-09序号:
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂有质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
设施验收单
编号:ZBSL-JL-08序号:
供应产品及类别(A,B,C):
进货物资质量控制方式(在()内标注V):
进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();
顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。
质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)×60
质量评分:
按期交货得分(占20%);(按时到货批次/到货总批次)×20
供方名称
备注
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
临时采购要求单
编号:ZBSL-JL-019序号:
物品名称
型号规格
单价
计划数量
实购数量
计划到货日期
实际
到货日期
供方名称
备注
临时采购原因:
申请人:日期:部门负责人:日期:批准:日期:
临时采购要求单
编号:ZBSL-JL-019序号:
物品名称
型号规格
单价
计划数量
□其他
生产部
工期、人员的能力、设备、安全生产、文明生产的能力
□能够满足要求
□方面目前能力不足
□其他
质量负责人审核意见:
签字:
总经理审批意见:
签字:
填表人:时间:
供方评定表
编号:ZBSL-JL-016序号:
厂商名称
经营性质
地址
联系人
电话
传真
生产经营范围
□断路器□熔断器□交流接触器□热继电器□转换开关□绝缘导线□绝缘件□铜母排□按钮□指示灯□互感器□测量仪表□隔离开关□壳体□其他
工程地点
地址
邮编
产品名称
规格型号
预算报价
工程概况:
部门
评审内容
评审意见
签名
日期
质管部
图纸、工艺方面基本条款是否合理、明确?
□合理、明确
□方面需要进行修正
□其他
质管部
检验、试验的能力
□能够满足要求
□检款项支付方面的能力、材料供应等方面的能力
□能够满足要求
□方面目前
能力不足
12、明显影响产品的设计和规范发生了变化,如获证产品的安全件更换
13、生产厂的质量体系发生变化(例如所有权、组织机构或管理者发生了变化)
14、产品关键元器件与材料、产品结构的变更
变更内容:
变更前:
变更后:
申请人:日期:
技术负责人审批意见:
技术负责人:日期:
后附材料:
测量监控设备履历卡
编号:ZBSL-JL-048序号:
执行部门:序号:
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制:日期:批准:日期:
设施检修记录编号:ZBSL-JL-010
设施使用部门:序号:
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:时间:
验收记录:
验收人:时间:
备注:
设施报废单
使用部门:编号:ZBSL-JL-014序号:
设施名称
设施
编号
起用
时间
型号规格
原价格
报废申
请人
报废原因:
审批意见:
批准人:时间:
备注:
设施报废单
使用部门:编号:ZBSL-JL-014序号:
设施名称
设施
编号
起用
时间
型号规格
原价格
报废申
请人
报废原因:
审批意见:
批准人:时间:
备注:
合同/协议评审记录表
编号:ZBSL-JL-015序号:
顾客名称
地址
电话
实购数量
计划到货日期
实际
到货日期
供方名称
备注
临时采购原因:
申请人:日期:部门负责人:日期:批准:日期:
生产计划
编号:ZBSL-JL-024
项目名称:序号:
序号
产品名称
及型号
具体要求
完成时限
负责单位
执行情况
备注
生产总经理:计划员:下达日期:
设计(生产)修改通知单
发送单位:编号:ZBSL-JL-023序号:
项目
名称
原设计编号
修改
原因
修改设计编号
修改内容:
编制
审核
批准
时间
产品加工通知单
编号:ZBSL-JL-022序号:年月日
加工单位
产品名细
合同号
名称
型号
数量
编号
联系人
联系电话
供货时间
工艺要求(或简图)
工序
材料元件
型号
单台数量
供方
编制:审批:
产品缴库单
编号:ZBSL-JL-025年月日缴库
序号
产品名称
规格型号
编号:ZBSL-JL-05序号:
文件名称
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