iso9001全套记录表格
(完整版)ISO9001设计开发全套表格
编号:序号:
发出部门
发出人
发出时间
接收部门
接收人
接收时间
要传递的设计开发信息描述:
接收部门处理意见:
备注:1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2本单一式三份,发出部门、接收部门各一份,项目负责人一份。
3本单也用于产品定型后,各相关部门提出设计开发更改建议。
批准:时间:
项目建议书
编号:
提出部门
建议人
项目名称世间
型号规格
销售对象
建议日期
基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等):
市场预测分析(包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等):
可引用的原有技术:
可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面):
项目所需费用,参加人员:
总工程师审核:
签名:日期:
总经理批示:
签名:日期:
(所列各项,可另加页叙述)
设计开发任务书编号:项目名来自化起止日期型号规格
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:
设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等):
设计部门及项目负责人:
备注:
总工程师签名:年月日
试产报告
编号:
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工:
总负责人
生产设备负责人
材料供应负责人
技术指导
工序控制负责人
工艺负责人
质量控制负责人
工艺路线及可行性评审:
现有过程能力的评估太需增加或调配的资源:
结论:
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温州鹏涛家电配件有限公司文件更改通知单编号:LD-QR — 005序号:文件名称编号版本更改位置、内容及原因:申请人:日期:更改前内容更改后内容:综合办意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:董事长意见:签名:日期:温州鹏涛家电配件有限公司记录清单部门:编号:LD-QR—006序号记录名称编号使用 / 保管部门保存期备注温州鹏涛家电配件有限公司管理评审计划编号:LD-QR — 007评审目的:对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织:主持出席评审内容:评审时间编制:审核:批准:日期:日期:日期:温州鹏涛家电配件有限公司管理评审报告编号:LD-QR—009评审目的:对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织:主持出席评审结论改进要求改进效果的跟踪验证:验证人:日期:编制:审核:批准:日期:温州鹏涛家电配件有限公司评审会议记录编号: LD-QR—008会议时间:地点:会议主题:参加人员(签到):会议内容记录:记录人:时间:温州鹏涛家电配件有限公司年培训计划日期参加培训培训方式培训内容编号:责任部门LD-QR— 010考核方式学时人员编制:审核:批准:日期:日期:日期:温州鹏涛家电配件有限公司培训有效性评估表编号: LD-QR— 013培训项目:参加培训人员:培训老师:培训时间:课时数:类别项目分值得分培训课教材 5程评估场地准备 5教学水平 5合计20考核成笔试15绩评估现场提问10心得报告 5合计40实际操知识掌握30作能力运用、创新能力10合计40总评分:综合评价:签名:日期:温州鹏涛家电配件有限公司.外出培训申请表申请部门培训方式编号: LD-QR— 012申请人期限申请日期培训对象(共人)培训内容:综合办负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:董事长意见:签名:日期:温州鹏涛家电配件有限公司.培训记录表编号: LD-QR—011培训教师日期培训方式学时培训内容:培训教材:参加培训人员工种考试成绩参加培训人员工种考试成绩备注:温州鹏涛家电配件有限公司.设施配置申请单编号: LD-QR— 015设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家质量控制能力评价(应附各种证明材料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:温州鹏涛家电配件有限公司设备卡编号: LD-QR—017设备名称出厂编号型号规格格价生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设备历史检修情况:备注:日期:生产部签名:日期:使用部门签名:温州鹏涛家电配件有限公司生产设备台帐编号: LD-QR—016序本厂编号设备名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注号编制:日期:温州鹏涛家电配件有限公司设备检修记录编号: LD-QR—020设备名称设备编号型号规格使用部门故障现象:检修情况记录:维修人:日期:验收记录:验收人:日期:备注:温州鹏涛家电配件有限公司设施报废单编号: LD-QR—021设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:日期:备注:温州鹏涛家电配件有限公司产品要求评审表编号: LD-QR—022序号:)□□初次评审修订(原评审表号顾客名称定货日期定货名称数量交付日期信息来源□ 电话记录□附招标书或合同草案共页顾客对产品明示与潜在(供销部门填写)填写人:日期:的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)公司为满足顾客要求(供销部门填写)作出的承诺填写人:日期:法律法规国家、行业,(检验部门填写)填写人:日期:的要求物料供应能力(供销部门填写)日期:填写人:生产能力及交货期(生产部门填写)日期:填写人:检测能力(检验部门)日期:填写人:标书或合同的适宜性、(供销部门填写)完成性、明确性填写人:日期:评审结论(董事长填写)日期:填写人:本表用于对没有现货的常规合同或有特殊要求的特殊合同产品的评审;备注: 1.; 2. 没有现货的常规产品的评审部门:生产部门、检验部门特殊合同产品要求评审部门:全体部门; 3. 评审结论一栏由董事长签名批准。
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文件编制、审核、批准及发放范围审批表№HNPX/Q04-01-A/0文件一览表№HNPX/Q04-02-A/0№HNPX/Q04-03-A/0№HNPX/Q04-04-A/0文件领用审批表№HNPX/Q04-05-A/0文件更改申请批准记录表№HNPX/Q04-06-A/0文件作废申请、批准、销毁记录表№HNPX/Q04-07-A/0()签到、记录表年月日№HNPX/Q04-08-A/0管理评审计划№HNPX/Q04-09-A/0日期:日期:管理评审记录表№HNPX/Q04-10-A/0共页第页管理评审报告№HNPX/Q04-11-A/0编制人/日期:批准人/日期:纠正和预防措施处理单№HNPX/Q04-12-A/0共页第页特殊工种人员名单№HNPX/Q04-16-A/0№HNPX/Q04-17-A/0员工培训档案人员任职要求鉴定表人员任职要求鉴定表合同评审记录表№HNPX/Q04-22-A/0顾客满意度调查表尊敬的№:HNPX/Q04-23-A/0您好!我们是新乡市东方桶业有限公司,衷心感谢贵公司使用我们的产品,真诚希望我公司的产品能给贵公司带来更好的经济效益。
为了我们共同的发展,我们深知您的满意是我们进步的动力。
请您把我公司产品在使用中的情况反馈我们,以促使我们为您更好的服务。
(请填写下表):您的意见对我们很重要供方调查、评审记录表№HNPX/Q04-25-A/0供方业绩分析表供方名称:№HNPX/Q04-27-A/0监视和测量装置校验计划(年)№HNPX/Q04-28-A/0编制:批准:日期:内部审核计划单№HNPX/Q04-30-A/0审核组组长:组员:年月日1.审核目的:本公司建立的ISO9001:2000质量管理体系是否符合本公司实际,是否得到有效的实施和保持。
2.审核依据:❒ISO9001:2000 ❒质量管理体系文件❒有关法律法规❒合同3.审核覆盖范围:本工厂所有产品生产和服务的全部过程4.审核时间:年月日至月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
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公章:
日期:
(可另加页叙述)
新产品鉴定报告
项目名称
产品型号规格
鉴定方式(会审或函审)
会审时间会审地点
鉴定过程及主要内容:
鉴定结论及建议(如函审,附参审人员函件):
鉴定人员
单位
职称或职务
鉴定人员
单位
职称或职务
编制:
日期:
批准:
日期:
主要试验仪器和设备:
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论:
设计开发验证结论:
对验证结论的跟踪结果:
备注:可另附页叙述:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
试产报告
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工:
总负责人
生产设备负责人
材料供应负责人
技术指导
2本单一式三份,发出部门、接收部门各一份,项目负责人一份。
3本单也用于产品定型后,各相关部门提出设计开发更改建议。
批准:时间:
项目名称
型号规格
设计开发阶段化
负责人
评审人员工
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容:“口”内打“J”表评审通过。“?”表有建议或疑问,“X”表不同意
1合同标准符合性口2采购可行性口3加工可行性口4结构合理性口
负责人
配合部门
完成期限
备注:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
项目名称
型号规格
设计开发输入清单(附相关资料份):
备注:
编制:
日期:审核:日期:
批准:
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文件更改通知单编号:LD-QR—005序号:文件名称编号版本更改位置、内容及原因:申请人:日期:更改前内容更改后内容:综合办意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:董事长意见:签名:日期:记录清单部门:编号:LD-QR—006序号记录名称编号使用/保管部门保存期备注管理评审计划编号:LD-QR—007评审目的:对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织:主持出席评审内容:评审准备工作要求:评审时间编制:审核:批准:日期:日期:日期:管理评审报告编号:LD-QR—009 评审目的:对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织:主持出席评审情况总结:评审结论改进要求改进效果的跟踪验证:验证人:日期:编制:审核:批准:日期:评审会议记录编号:LD-QR—008会议时间:地点:会议主题:参加人员(签到):会议内容记录:记录人:时间:年培训计划编号:LD-QR—010日期参加培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式学时编制:审核:批准:日期:日期:日期:温州鹏涛家电配件有限公司培训有效性评估表编号:LD-QR—013培训项目: 参加培训人员:培训老师: 培训时间: 课时数:类别项目分 值得 分教材 5场地准备 5教学水平 5培训课程评估合计 20笔试 15现场提问 10心得报告 5考核成绩评估合计 40知识掌握30运用、创新能力10实际操作能力合计40总评分:综合评价:签名:日期:温州鹏涛家电配件有限公司外出培训申请表编号:LD-QR—012 申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象(共人)培训内容:综合办负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:董事长意见:签名:日期:温州鹏涛家电配件有限公司培训记录表编号:LD-QR—011日期培训方式学时培训教师培训内容:培训教材:参加培训人员工种考试成绩参加培训人员工种考试成绩备注:温州鹏涛家电配件有限公司设施配置申请单编号:LD-QR—015设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家质量控制能力评价(应附各种证明材料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:温州鹏涛家电配件有限公司设备卡编号:LD-QR—017设备名称出厂编号型号规格价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设备历史检修情况:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:温州鹏涛家电配件有限公司生产设备台帐编号:LD-QR—016序本厂编号设备名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注号编制:日期:温州鹏涛家电配件有限公司设备检修记录编号:LD-QR—020设备名称设备编号型号规格使用部门故障现象:检修情况记录:维修人:日期:验收记录:验收人:日期:备注:温州鹏涛家电配件有限公司设施报废单编号:LD-QR—021设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:日期:备注:温州鹏涛家电配件有限公司产品要求评审表编号:LD-QR—022□初次评审□修订(原评审表号)序号:顾客名称定货日期定货名称数量交付日期信息来源□电话记录□附招标书或合同草案共页顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)(供销部门填写)填写人:日期:公司为满足顾客要求作出的承诺(供销部门填写)填写人:日期:国家、行业,法律法规的要求(检验部门填写)填写人:日期:物料供应能力(供销部门填写)填写人:日期:生产能力及交货期(生产部门填写)填写人:日期:检测能力(检验部门)填写人:日期:标书或合同的适宜性、完成性、明确性(供销部门填写)填写人:日期:评审结论(董事长填写)填写人:日期:备注:1. 本表用于对没有现货的常规合同或有特殊要求的特殊合同产品的评审;2. 没有现货的常规产品的评审部门:生产部门、检验部门;3. 特殊合同产品要求评审部门:全体部门;4. 评审结论一栏由董事长签名批准。
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制造业ISO9001范本文件质量记录清单名称编号保存期(年)文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-0533长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333制造业ISO9001范本文件采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02333名称编号保存期(年)生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首(末)交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急(例外)放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333编号:ZG-4.1-01 序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份编号:ZG-4.1-02 时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门:编号:ZG-4.1-03 序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:编号版本份数文件名称销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:质量记录清单编号:ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期(年)备注质量策划实施情况检查表编号:ZG-5.2-01 序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):检查人:日期:批准人:日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:日期:管理评审计划编号:ZG-5.4-01评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:管理评审通知单编号:ZG-5.4-02 序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:管理评审报告编号:ZG-5.4-03 序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:编号:RS-6.1-01 序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:编号:RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:年度培训计划编号:RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制:审核:批准:日期:生产设施配置申请单编号:SC-6.2-01 序号:设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设施验收单编号:SC-6.2-02 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:生产设施一览表编号:SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制:日期:设施日常保养项目表编号:SC-6.2-05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“ ”为周保、“ ”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
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ISO9001范本文件质量记录清单名称编号保存期(年)文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-0533长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333ISO9001范本文件采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02333名称编号保存期(年)生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首(末)交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急(例外)放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333编号:ZG-4.1-01 序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份编号:ZG-4.1-02 时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门:编号:ZG-4.1-03 序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:编号版本份数文件名称销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:质量记录清单编号:ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期(年)备注质量策划实施情况检查表编号:ZG-5.2-01 序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):检查人:日期:批准人:日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:日期:管理评审计划编号:ZG-5.4-01评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:管理评审通知单编号:ZG-5.4-02 序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:管理评审报告编号:ZG-5.4-03 序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:编号:RS-6.1-01 序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:编号:RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:年度培训计划编号:RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制:审核:批准:日期:生产设施配置申请单编号:SC-6.2-01 序号:设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设施验收单编号:SC-6.2-02 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:生产设施一览表编号:SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制:日期:设施日常保养项目表编号:SC-6.2-05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“ ”为周保、“ ”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)【范本模板】
签 到 表主题:日期: F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表:审核:文件发放范围清单F002A/045编制/日期:批准/日期:6文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表:审核:外来文件登记/发放一览表F006A/0制表:审核:质量记录总览表F007A/0制表:审核:培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0年度员工培训计划F012A/014员工培训档案F013A/0制表:审核:培训教材一览表F014A/0制表:审核:设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期: 审核:生产设备清单F020A/0制表:审核:生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称:编号:型号规格:20**********************厂生产用料作业卡SC-7.6—-02生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6——03生产车间:装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制:日期: 审批: 日期:新产品建议书F026A/025总经理批示:签名: 日期:26车间生产日报表F028A/0制表/日期: 审核/日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:生产通知单车间(部门)F029A/0制表/日期: 审核/日期:单位产品(零件)投料单编制:日期: 审批:日期:29焊接工艺记录工程名称:F031A/0车间:班别:操作者:日期:物资盘点表盘点日期:F032A/0制表/日期:审核/日期:测量/监控装置清单F033A/0制表:审核:顾客反馈处理表F034A/0制表: 审核:顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34制表(管理者代表)/日期: 审批(总经理)/日期:内部审核检查表F037A/035审核员:审核组长: 管理者代表:内部审核报告F038A/036审核组长/日期: 管理者代表37不符合项报告QR—25 A4(210X297)管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计:审核:管理目标月汇总统计表年月统计:审核:质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/0F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43钢网架安装F044A/0共3页第3页4445施工安装标准规程1、一般规定1。
ISO9001表格大全
知识就堤力量质量记录清单周生产计划文件发放、回收记录编号:ZG— 4.1 - 01文件借阅、复制记录编号:ZG-4.1-02部门受控文件清单文件更改申请更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:文件销毁申请编号:ZG-4.1-05 序号: __________质量记录清单质量策划实施情况检查表编号:ZG-5.2-01 序号: 质量策划项目名称: 执行部门:知识就堤力量执行情况:知识就堤力量检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):检查人:日期:批准人:日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:日期:管理评审计划编号:ZG-5.4-01评审内容:管理评审通知单编号:ZG-5.4-02 序号: 评审会议时间: 评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准: 日期:管理评审报告编号:ZG-5.4-03序号:培训教师: 培训方式:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:培训记录表编号:RS-6.1-01时间: __________ 培训题目:序号:地点:参加培训人员名单(共人):培训教师:培训方式:知识就堤力量培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训申请单编号:RS-6.1-02知识就堤力量培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期: 管理者代表意见:签名:日期:年度培训计划编号:RS-6.1-03生产设施配置申请单编号:SC-6.2-01 序号:设施验收单主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:生产设施一览表编制:日期:设施日常保养项目表编号:SC-6.2-05设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:注:保养后,用“ V”表示日保,“ ”为周保、”为月保,“ X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
1签到表主题: 日期:F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表:审核:4文件发放范围清单F002A/056编制/日期:批准/日期:7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表:审核:外来文件登记/发放一览表F006A/010制表:审核:质量记录总览表F007A/01112制表:审核:13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表:审核:培训教材一览表F014A/020制表:审核:设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期:审核:生产设备清单F020A/024制表:审核:25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间:板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间:装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制:日期:审批:日期:新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:车间生产日报表F028A/0制表/日期:审核/日期:36生产通知单车间(部门)F029A/037制表/日期:审核/日期:38单位产品(零件)投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称:F031A/0车间:班别:操作者:日期:41物资盘点表盘点日期:F032A/0制表/日期:审核/日期:42测量/监控装置清单F033A/043制表:审核:顾客反馈处理表F034A/044制表:审核:顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期:审批(总经理)/日期:48内部审核检查表F037A/049审核员:审核组长:管理者代表:50。
ISO9001质量管理体系表格大全 41个
ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号:序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号:文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围:负责人:年月日审批意见:审批人:年月日收/发文记录编号:序号:序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号:序号:文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容:更改前页码更改后页码编制人:审核:批准:年月日作废文件登记表编号:序号:序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号:序号:文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因:申请人:年月日审核部门意见:负责人:年月日审批:批准:记录清单编号:序号:序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人:编号:评审日期评审时间地点管理评审内容:评审准备要求:参加评审人员:编制:审核:批准:日期:编号:S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号:管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员:评审目的:评审内容:评审情况综述:评审结论:措施要求:年度员工培训计划表编号:序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见:签字:年月日编制部门负责人:(盖章)编制人:(盖章)编制日期:年月日培训人员名册编号:序号:序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号:序号:时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号:序号:序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人:审核人:设备管理卡编号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人:日期:设备日常保养记录编号:设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“X”有异常情况,应用在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO9001全套表格清单
受控文件清单文件发放、回收记录编号:文件更改单外来文件登记审批表注:本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单注:本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号:注:本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号:质量记录清单记录销毁登记表注:本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称:编号:/QR5.4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划培训记录表编号:员工培训档案注:本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表岗位任职能力评价表资源一览表设施台帐制表人/日期:设备维护保养记录设备检修计划编制:批准:日期:设备检修单销售服务实现策划表质量计划实施情况检查表编号:注:用于特定的产品、项目或合同。
销售合同(定单)记录销售合同(定单)交付记录台帐注:本表由销售业务部门统一填写和管理。
产品要求评审表编号:产品要求变更通知单用户意见反馈处理单顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情况调查表(一)请贵企业认真,如实地填写本表,随同贵方生产许可证(如有)、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司,以利于本公司对贵方的评价,确定是否将贵方列入合格供方,谢谢!如为选择项目请在方框内打√供方情况调查表(二)请贵企业认真,如实地填写本表,随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司,以利于本公司对贵方的评价,确定是否将贵方列入合格供方,谢谢!如为选择项目请在方框内打√注:本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。
供方选择评价表合格供方名单采购申请单年月份销售计划表顾客财产登记表监视和测量设备台帐编号:/QR7.6-01编制:年月日周期检定计划监视和测量设备检定记录卡编号:/QR7.6-03注:1. 此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号:H /QR7.6-03注:1. 此表用于计量器具检定记录。
ISO9001表格全套
ISO9001表格全套
文件发放/回收记录表
编号:WS/QR-04-01 管理员:
编制/日期:批准/日期:
文件销毁记录编号:WS/QR-04-04
外来文件有效性证实表编号:WS/QR-04-06
填表人: 审批人:
法律法规清单记录编号:WS/QR-04-18
填表人:审批人:
记录清单
编号:WS/QR-04-05 管理员:
年度培训计划
编号:WS/QR-06-01 NO.01
编制/日期:批准/日期:
培训记录编号:WS/QR-06-03
编号:WS/QR-06-04
法律法规执行情况评价记录编号:WS/QR-04-19
评价人/日期:
宁波世和新能源科技有限公司
环境因素识别评价一览表
编号:WS/QR -17 部门:填表人:日期:
审核:批准:
注:1)影响范围:□超出社区6 □周围社区4 □场界内1 2)影响程度:□较严重6 □一般4 □轻微1 3)发生频率:□持续发生6 □间歇发生4 □偶尔发生1 4)社区关注程度:□强6 □一般4 □弱1 5)可改进程度:□较能改进6 □改进工艺可明显见效4 □加强管理可明显见效1-5项之和大于19为重大环境因素
宁波世和新能源科技有限公司
重要环境因素清单
WS/QR-18
编制:审批:
宁波世和新能源科技有限公司
2009 年度环境管理方案
编号:WS/QR-15-04
编制:批准:
宁波世和新能源科技有限公司
年度环境管理方案检查记录表编号:WS/QR-04-44 检查人:。
ISO9001体系记录表格格式模板(全)
56.测量设备报废申请单(表CX7611-7)71
57.内部质量审核不合格项报告(表CX8221-1)72
58.质量管理体系内部审核报告(表CX8221-2)73
59.例外放行单(表CX8241-1)74
60.检验结果通知单(表CX8241-2)75
14.质量信息传递表(表CX6511-1)18
15.车间月质量考核报表(表CX6511-2)19
16.合同评审报告(表CX7211-1)20
17.合同更改记录(表CX7211-2)21
18.合同评审会签单(表CX7211-3)22
19.合同评审组成员签字表(表CX7211-4)23
20.首件鉴定目录表(表CX7382-1)24
7.(工艺装备加工申请单表CX6312-2)11
8.工艺装备验收单(表CX6312-3)12
9.工艺装备周期检验单 (表CX6312-4)13
10.工艺装备返修单(表CX6312-5)14
11.工艺装备报废单(表CX6312-6)15
12.吊具周期检验单(表CX6312-7)16
13.过程(4M1E)监督检查记录(表CX6411-1)17
35.特殊过程确认表(表CX7511-6)42
36.试制和生产准备状态检查报告(表CX7512-1)43
37.工艺审查意见表(表CX7513-1)48
38.固体推进剂性能预示评审报告(表CX7514-1)49
39.转批单(表CX7531-1)51
40.质量复查报告单(表CX7571-1)52
41.产品质量复查报告(表CX7571-2)53
42.型号产品质量复查问题统计表(表CX7571-3)57
ISO9001体系记录表格格式模板(全)
38.固体推进剂性能预示评审报告(表CX7514-1)……………………………49
39.转批单(表CX7531-1)………………………………………………………51
40.质量复查报告单(表CX7571-1)……………………………………………52
29.合格供方名录(表CX7411-5)………………………………………………35
30.产品交接清单(表CX7511-1)………………………………………………36
31.技术通知单(表CX7511-2)…………………………………………………38
32.试件交接清单(表CX7511-3)………………………………………………39
使用单位:年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术问题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单编号:
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类别
申请时间
完成时间
技术要求:
工艺师(员)
校对
审核
复审意见
批准
备注
申请单位:年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价(估)
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申
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温州鹏涛家电配件有限公司文件更改通知单
编号:LD-QR —005
申请人:日期:
更改前内容
更改后内容:
综合办意见:
签名:日期:
管理者代表意见:
签名:日期:
董事长意见:
签名:日期:
温州鹏涛家电配件有限公司
记录清单
部门:编号: LD-QF—006
温州鹏涛家电配件有限公司
管理评审计划
编号:LD-QR —007
评审目的:
对公司质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织:
主持
出席评审内容:
评审准备工作要求:
评审时间
编制审核批准
日期:日期:日期:
温州鹏涛家电配件有限公司
管理评审报告
编号: LD-QF—009
评审情况总结:
评审结论
改进要求
改进效果的跟踪验证:验证人: 日期: 编制: 审核: 批准: 日期:
温州鹏涛家电配件有限公司
评审会议记录
编号:LD-QF—008
会议时间:地点:
会议主题:
参加人员(签到)
会议内容记录:
记录人:时间:
温州鹏涛家电配件有限公司
年培训计划______________
温州鹏涛家电配件有限公司培训有效性评估表
总评分:综合评价:
签名:日期:
温州鹏涛家电配件有限公司. 外出培训申请表
综合办负责人意见:
签名:日期:
温州鹏涛家电配件有限公司. 培训记录表
编号:LD-QF—011
温州鹏涛家电配件有限公司. 设施配置申请单
温州鹏涛家电配件有限公司设备卡
温州鹏涛家电配件有限公司
生产设备台帐编号:LD-QF—016
编制:
日期: 温州鹏涛家电配件有限公司
设备检修记录
温州鹏涛家电配件有限公司设施报废单
编号:LD-QF—021
批准人:日期:
备注:
温州鹏涛家电配件有限公司
产品要求评审表
编号:LD-QF—022
□ □初次评审修订(原评审表
温州鹏涛家电配件有限公司供方评定表
编号:LD-QF—026
序号:
温州鹏涛家电配件有限公司合格供方名录
编制:批准: —027日期: 编号:LD-QR
温州鹏涛家电配件有限公司
20 年月采购计划_______________________
编号:LD-QF—028 序号:
编制:
批准:
温州鹏涛家电配件有限公司
监视和测量设备检定/校准计划表编号:LD-QF—33
温州鹏涛家电配件有限公司
监测设备自校记录表编号:LD-QR—34
温州鹏涛家电配件有限公司
顾客满意度调查表
编号:LD-QF—035
序号:
其他意见、要求或建议,如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等(对于好的建议一经采用, 本公司将对顾客给予奖励)(可另附纸)
请贵单位填好此调查表并于2周内传回或寄回我公司,电传:
地址:邮编:
日期:公章:填表人: 温州鹏涛家电配件有限公司
质量管理体系年度内审计划
编号:LD-QF—036
温州鹏涛家电配件有限公司
质量管理体系内部审核实施计划
编号:LD-QR— 037
组员:审核组长:
1. 审核目的:对质量管理体系进行内部质量审核
2. 审核依据:GB/T 19001-2008
企业质量手册A版及其他质量管理体系文件
与产品有关的法律、法规、标准
3. 审核方法:按部门审核
4. 审核范围:
5. 体系覆盖产品
6. 审核时间:
温州鹏涛家电配件有限公司内审检查表
编号:LD-QF—038
审核区域: 页审核员: 日期:
温州鹏涛家电配件有限公司
不符合报告
编号:LD-QF — 040
不合格原因及对产品质量影响的分析:
部门负责人: 日期:
建议的纠正措施计划:
部门负责人: 日期:日期:
审核员认可:
纠正措施完成情况:
日期:部门负责人:
受审核部门 部门负责人
审核员 审核日期
不合格事实陈述: 不符合标准条款:
不合格类型: 审核员:部门负责人: 日期: 日期:
预定完成日期:
纠正措施的验证:
日期: 验证人:
温州鹏涛家电配件有限公司
内部质量管理体系审核报告
编号:LD-QF — 042 序号: 审核目的: 审核范围: 审核依据: 受审核部门: 审核组长: 审核过程综述:
不合格项目统计与分析(包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存 在的主要问题等):
对质量管理体系的评价(包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系 运行的机制及措施等):
审核员:
审核日期:
结论:
温州鹏涛家电配件有限公司
内审首(末)次会议签到表
编号:LD-QF—039
时间:
温州鹏涛家电配件有限公司不合格项分布表
编号:LD-QF—041
温州鹏涛家电配件有限公司纠正/预防措施实施验证记录
编号:LD-QF—49
序号:
存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:
填表人:日期:
原因分析:
责任部门负责人:日期:
拟采取的纠正(预防)措施:
责任部门负责人:日期:管理者代表:日期: 完成情况:
责任部门负责人:日期:
验证结果:
验证部门:日期:
备注:
温州鹏涛家电配件有限公司.
改进、纠正/预防措施汇总表
编号:LD-QF—50
温州鹏涛家电配件有限公司产品生产通知单
车间:
温州鹏涛家电配件有限公司. 不合格品处置表
编号:LD-QF—48 序号:
产品名称
不合格原因:
日期:生产部:
不合格品处置意见:
日期:批准: 处置实施情况:
处置后验证结论:生产日期、批次数量
不合格情况:
备注:
温州鹏涛家电配件有限公司. 顾客反馈登记表
编号:LD-QF—024
温州鹏涛家电配件有限公司. 顾客抱怨/投诉处理登记表
编号:LD-QF—025
温州鹏涛家电配件有限公司.
质量记录表格汇总
编。