工地试验室检查表
工地试验室专项检查表
工地试验室专项检查表1、设置的工地临时试验室组织机构是否符合合同要求,是否经建设单位审核通过,并报质量监督机构备案通过;2、工地临时试验室试验检测人员数量、结构是否符合合同要求和质监机构要求,到位人员是否符合投标承诺,能保证工程试验检测工作的正常开展;3、工地临时试验室的试验检测设备是否符合质监机构和合同要求,能保证所承担试验检测项目试验检测工作的正常开展,并定期对仪器设备进行维护、检定和校准;4、工地临时试验室试验检测环境是否能满足所承担试验检测项目有关规程要求的试验检测环境;5、是否建立了内容完善、制度明确和可操作性强的试验室管理制度;6、是否制定明确的质量方针、目标;7、是否严格按照试验规程要求进行现场取样和来样管理,建立健全取样和样品管理制度;8、每次试验检测是否按照有效的技术标准、规范和规程进行;9、是否建立试验设备使用记录制度,每次试验后是否如实、规范填写;10、试验室是否有检验频率计划及执行情况;11、试验检测原始记录内容是否全面,数据是否真实、规范、合法;12、试验检测报告数据是否真实、规范、合法、完整,有可追溯性;13、是否建立试验检测台帐,是否有专人负责,详细记录试验检测总数量,完成数量,试验检测情况等内容;14、是否及时出具试验检测报告,向有关单位反馈试验检测情况;15、试验检测不合格记录台帐,是否有专人负责,详细记录试验检测中出现的不合格情况,并有向从业各方进行数据反馈和处理后的试验检测情况等内容;16、是否建立健全文件资料管理制度,制度明确,有可操作性;17、资料是否及时整理、分类有序、系统、完整、妥善存放和保管。
工地试验室检查表
41
是否收集好外购材料的材质证明
42
对不合格的试验检测是否进行闭合管理,并建立台账
43
是否按规定上报发现的试验检测不合格事项及不合格 报告
44
是否对各级主管部门监督检查中提出的问题进行 Nhomakorabea时 整改
45
是否按照规范要求的方法、频率和程序进行抽样
46
是否有抽样单、抽样台帐
47
样品是否有唯一标识
抽样及样品管理
外委汇总台帐 每月对拌合站计量器具自校准记录 每月月报是否按时上报 对试验资料自检及签字是否完整,是否存在问题 母体监督是否有 母体监督检查记录及整改记录(最少 半年一次) 人员培训|是否每月对检测人员进行针对性培训 受控文件|是 否按规定及时更新规范 人员职责|是 否分工明确各司其职并相互协助。 样品管理|留样是否规范, 是否有唯一性标识 拌和站计量是否准确, 是否有校准记录(每月一次)
99 其他检查内容
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备注
工地 试验
检查人员:
受检 工地 序号
项目
月份工地试验室监督检查表
检查内容
检查日期: 检查情况
1
是否已按相关要求在项目开工后进行备案
2
备案及资质管理 检测参数是否在母体试验检测机构资质等级参数范围 内,且经母体试验检测机构授权
3
试验检测人员变更是否按要求报建设单位审核同意后 报项目质监机构审核备案
4
是否有考勤表及人员去向牌
73
配合比是否建立台帐
74
粗细集料各指标是否满足规范要求
原材料
原材料进场台帐,原材料取样台帐,原材料试验台
75
帐,原材料留样台帐,不合格品台帐是否建立、是否
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表一、检查项目:1. 试验设备- 检查试验设备是否完好,是否存在故障或磨损现象;- 检查设备是否按照规定进行定期维护和校准;- 检查设备是否随时可用,是否存在维修或报废需要处理的情况。
2. 试验方法和标准- 检查试验方法和标准是否符合相关规定和要求;- 检查试验方法和标准的执行是否正确,是否存在操作错误的情况;- 检查试验记录的准确性和完整性,是否存在遗漏或错误记录的情况。
3. 试验环境- 检查试验室的环境是否达到要求,是否存在干净整洁、通风良好的问题;- 检查试验室的温湿度是否稳定,是否存在温湿度调控不当的情况;- 检查试验室内的噪音、振动等环境因素是否影响试验结果。
4. 原材料和试验样品- 检查原材料的质量和来源合规性,是否存在质量问题或未经检验合格的情况;- 检查试验样品的保存和管理情况,是否存在损坏、污染或混淆的情况;- 检查试验样品的标识和追溯性,是否能够准确追踪到原材料或产品的来源和生产信息。
5. 试验记录和数据分析- 检查试验记录是否详细完整,是否包含必要的信息和数据;- 检查试验记录的审核和签字情况,是否存在未审核或审核不合格的记录;- 检查试验数据的准确性和一致性,是否存在数据错误或异常的情况。
二、自查自纠结果整理:1. 发现的问题及处理:- 列出自查过程中发现的问题,并记录采取的处理措施和结果;- 对于问题的处理结果,应进行说明并进行进一步跟踪和整改。
2. 自身优势和潜在风险:- 总结本次自查中发现的自身优势和潜在风险;- 对于自身优势,应加强总结和推广,发挥到其他工作中;- 对于潜在风险,应提出预防措施和改进建议,以避免类似问题再次发生。
三、自纠自查改进计划:1. 制定改进计划:- 根据自查结果和问题分析,制定相应的改进计划;- 对于各项问题,确定改进的具体内容和时间节点;- 对于改进计划,明确责任人和跟进措施,确保落实和执行。
2. 跟进和监督:- 设立跟进机制,定期对改进计划和执行情况进行监督;- 及时跟进改进计划的进展情况,对于未达到预期效果的问题,进行及时调整和优化;- 对于成功改进的事项,进行总结归档,以备查阅和经验分享。
工地试验室及拌合站专项检查表格
是否建立人员培训制度(查记录)
搅拌机操作手是否掌握误差调整 方法
现场考 核
现场管理
及
文明生产
拌和站占地是否满足生产要求
现场核 查
砂石料仓及水池是否设置遮阳棚
骨料仓、外加剂贮存地是否有采暖 设施(冬施)
砂、石料仓分区是否合理,标识是 否清楚
料仓储备是否满足生产需要
场地是否硬化、整洁、无扬尘
授权书是否真实有效,授权签字人是 否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质 和能力,是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理,房屋结构及面 积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境 是否符合要求,需控制环境温、湿度 的操作间是否配置有效的温、湿度控 制设备
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理 制度、样品管理制度、试验检测记录管理 制度、报告审核签发管理制度、信息化管 理制度、试验检测环境管理制度、安全与 环保管理制度、档案资料管理制度、混凝 土施工配合比审核及发放制度、试验检测 事故分析制度、不合格品管理制度等
使用的标准、规范和规程目录清单是否全 面、是否有效
(日常检测及计量系统校验)
是否有专人对设备定期或不定期维护 保养(查记录)
查看内 业资料
试验 检测 情况
试验站试验仪器配备是否符合要求
(日常检测及计量系统校验)
现场检 查与内 业相结
合
原材料进场检验是否及时,是否有未 检先用情况
配合比的管理及调整是否合理、规范, 是否有不按配合比施工情况
是否有在拌和站集中制作砼试件情况
(自校)的有效期内
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表一、试验室设施及环境1.试验室设施:(1)试验设备是否齐全,设备功能是否正常;(2)试验设备的标定和校准是否及时;(3)试验设备存放和维护是否符合规定。
2.试验室环境:(1)试验室是否保持清洁整齐;(2)试验室是否有足够的空气流通;(3)试验室内温度、湿度是否在规定范围内;(4)试验室内是否妥善存放危险品。
二、试验室管理1.试验室文件和记录:(1)试验室是否有完整的文件和记录;(2)试验室文件和记录是否按照规定进行存档和归档。
2.试验室安全管理:(1)试验室是否设置了安全管理责任人;(2)试验室是否制定并贯彻安全操作规程。
三、试验项目1.试验项目准备:(1)试验项目是否按照标准要求准备;(2)试验项目是否在规定时间内完成准备工作。
2.试验项目实施:(1)试验过程是否按照标准要求进行;(2)试验记录是否准确完整。
四、试验数据分析和处理1.试验数据分析:(1)试验数据是否按照标准要求进行分析;(2)试验数据分析结果是否准确可靠。
2.试验数据处理:(1)试验数据处理是否按照标准要求进行;(2)试验数据处理结果是否符合要求。
五、试验报告1.试验报告编制:(1)试验报告是否按照标准要求进行编制;(2)试验报告是否准确完整。
2.试验报告审查和存档:(1)试验报告是否经过审查并签字确认;(2)试验报告是否按照规定进行存档和归档。
六、自检结果和整改措施(1)自检结果是否符合要求;(2)如有问题,已采取哪些整改措施。
七、自查自纠改进措施(1)为了改进试验室管理,有何新的建议或改进措施。
以上为工地试验室的自查自纠检查表,通过对试验室设施、环境、管理、试验项目、数据分析和处理、试验报告以及自检结果和整改措施的全面检查,可以及时发现和解决存在的问题,保证试验室的正常运行和试验的准确性可靠性。
通过自查自纠改进措施的执行,还可以不断提升试验室管理水平,确保试验室工作达到更高的质量标准。
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表检查日期:__________ 检查人:__________检查项目:1. 试验室环境- 试验室内空气流通良好,无异味。
- 试验室内地面整洁,无积水和杂物。
- 试验室内有足够的照明设备,确保充足的光线。
2. 试验设备和仪器- 所有试验设备和仪器按照规定安装摆放,无损坏和缺失。
- 试验设备和仪器有明确的使用和操作指导书。
- 所有试验设备和仪器定期进行校准和维护。
3. 试验标准和方法- 所有试验标准和方法适用于工地需求。
- 所有试验标准和方法的版本和修订日期明确。
4. 试验样品管理- 所有试验样品按照要求进行标识和存储。
- 试验样品有明确的记录,包括来源、数量、采样日期等信息。
- 试验样品在整个测试过程中保持完整和不受污染。
5. 试验记录和报告- 每次试验都有详细和准确的试验记录。
- 所有试验记录都包括试验日期、试验人员、试验方法和结果等信息。
- 试验报告准确无误,包括试验结果和结论。
6. 安全措施- 试验室内配备必要的安全措施,如灭火器、应急疏散通道等。
- 试验人员接受安全培训,知晓应急处理程序。
- 试验过程中使用个人防护装备,并遵守相关安全规定。
7. 废弃物管理- 废弃物按照规定分类和储存。
- 废弃物包装完好,没有泄漏和扩散。
- 废弃物定期清理和处理,避免对环境造成污染。
8. 管理记录和档案- 具备有效的试验室管理记录和档案。
- 试验室管理记录包括日常清理、设备维护、培训等信息。
- 所有试验室管理记录和档案保密且可追溯。
结论及改进措施:本次自查自纠检查表中,发现以下问题/改进措施:1._____________________________________________________________ ______________________2._____________________________________________________________ ______________________3._____________________________________________________________ ______________________整改计划:请尽快制定整改计划,并在规定时间内完成整改工作。
工地试验室监督检查记录表格
工地试验室监督检查记录表检查内容存在问题备注一、现场总体考察1、试验室内通风、采光良好,沥青及沥青混凝土室应配置通风设备;2、试验室要综合考虑供电、排水等设施,有完善的消防设施;3、试验室遗弃的废渣、废液等有害物质的处理应符合环保要求;4、养护室的温度、湿度等满足标准养护的要求,并有相应的应急保障措施。
11二、仪器设备管理1、仪器设备实物及配置清单是否相符(工地试验室需满足招投标文件要求和工程实际需要);2、检查仪器设备使用、维护记录;3、检查仪器设备鉴定/校准证书及相关管理制度;4、检查仪器设备自校规程、记录、报告及相关管理制度;22三、管理、1、组织管理与机构框图;质保体系2、质量与安全管理制度;3、人员分工及职责;4、试验室平面布置图;5、质量手册、程序文件是否现行,检查运行情况;337、试验检测原始记录、报告的真实性、规范性和完整性等全套资料;8、抽查项目、检查频率、试验检测台帐。
能准确反应施工企业自检频率;9、检验样品台帐、检验样品的管理制度;10、资料、档案管理制度11、工地试验室工作与管理制度44四、人员管理1、试验检测机构人员必须持证上岗。
3、工地试验室试验检测人员有无变更审批手续。
4、抽查相应的记录、报告全套资料及签字确认是否符合有关要求。
5、人员考核:试验检测人员应熟练掌握业务范围内的交通建设工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作,具有出具准确试验报告的能力。
五、其他管理1、有无超越业务范围承担试验检测任务;2、采用的技术标准、规范和规程是否合法有效;3、各级主管部门监督检查中提出问题的落实整改情况;5566。
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表一、实验室基本信息试验室名称:__________负责人:__________联系电话:__________检查日期:__________二、实验室安全管理1. 实验室是否制定了安全管理制度并落实?2. 实验室是否存在安全隐患,如电气设备老化、杂物堆积等?三、试验设备管理1. 实验室是否设备齐全,并标明设备编号和购买日期?2. 设备是否按时进行维修保养,并记录维修保养情况?四、试验材料管理1. 实验室是否有试验材料清单,并按规定保存和管理?2. 试验材料是否按规定分类储存,防止交叉污染?五、试验数据管理1. 实验室是否建立完善的试验数据管理制度?2. 试验数据是否按要求及时记录,并妥善保存备查?六、试验环境管理1. 试验室内是否保持整洁,无杂物堆积、无积尘等问题?2. 实验室的温度、湿度是否符合试验要求?七、试验室安全操作1. 实验室人员是否具备相应的安全操作意识和技能?2. 实验室是否开展过安全教育培训并记录?八、应急预案及应急演练1. 实验室是否编制了应急预案,并定期进行演练?2. 应急设备是否齐全,并处于有效状态?九、个人防护用品和设施1. 实验室人员是否佩戴个人防护用品,如安全帽、防护眼镜等?2. 实验室是否设有应急洗眼器、消防设备等必要的防护设施?十、其他问题请在此处列举其他需要检查或改进的问题,并填写整改计划及责任人。
-------------------------------备注:请根据检查情况,在相应项目后面打勾或填写“√”,如有存在问题,请注明并填写相应的整改计划及责任人。
以上检查表并非穷尽所有的实验室自查自纠内容,仅供参考,实验室可根据具体情况进行调整和完善。
本次检查以及整改计划的完成情况请进行记录并保留备查。
工地试验室、拌和站、钢筋检查表
工地试验室、拌和站、钢筋检查表工地试验室检查表第工地试验室日期:序号项目检查内容应得分实得分检查情况整改完成时间责任人一场地及设施、设备(14分)工作间试验环境是否满足检测要求,标养室、水泥室是否有温湿度记录,是否满足标准要求5试验室设备运转是否正常,运转、维修、保养记录是否填写及时,试验仪器是否在规定的周期内检定5消防设施齐全,位置醒目且合理,数量满足需要2有工作需要交通工具(特别是试验用车)数量满足现场试验2二人员(5分)新增人员经培训考核、人员均持证上岗,在岗数量满足试验工作需要2.5人员培训及考核按制度执行,有定期培训及考核计划和记录2.5三内业(70分)原材料检测项目是否齐全,检测频率是否满足需要10台账填写是否齐全、准确、及时10各类资料归档是否合理,卷内目录是否清晰10 月报等上报资料是否及时10 资料是否有错误、涂改等现象10水泥强度分析资料是否及时整理5规范是否齐全,更新是否及时5资料签字、盖章和报验是否及时10四(6分) 监理平行、见证试验资料是否满足要求6五其他(5分)其他上述未涉及到的 5检查人签字:被检查人签字:拌和站和钢筋加工厂及现场检查表第工区日期:序号项目检查内容应得分实得分检查情况一人员(5分)拌和站试验组人员是否满足试验检测要求 5 二拌和站试验工作间环境情况(8分)各种台账是否及时按要求进行填写 2运转记录是否及时填写 2养护室温湿度是否满足要求 2试验室操作间卫生,试验用具是否摆设整齐干净2三搅拌站运转情况(44分)配合比标识牌、材料标识牌是否及时填写,填写内容是否正确4 料仓是否有二次污染现象 5搅拌机上料仓是否有混料现象 5砂、石料场是否按起铲线要求执行 5是否按要求在浇筑地点留置试件,并检测坍落度、含气量等指标5 拌和机计量偏差是否符合规范要求 5拌和站现场是否有样品比对箱 5抽查原材料指标是否满足规范要求10四内业(6分)砼开盘前的各种试验用表是否填写及时、准确2 拌合楼所有资料用表是否填写及时、准确 2 每次开盘前是否有零点校准记录 2五钢筋加工厂(10分)钢筋的材料标识牌是否填写及时、准确 2钢筋堆放是否整齐有序 2抽查钢筋接头质量是否满足要求 6六现场实体检查(20分)抽查实体结构钢筋保护层是否满足要求10抽查回弹实体混凝土强度是否满足要求10 七其他(7分)其他上述未涉及到的7总分100检查人签字:被检查人签字:。
1工地试验室检查记录表
内容
事实描述
10
检测时机和频率控制
检测频率
取样检测与材料进场单是否一致
取样检测与施工日志是否一致
检测频率是否及时统计评价
11
外委项目
是否建立外委项目一览表
是否委托有资质的单位
外委报告
抽样数量是否符合
检测项目是否齐全
报告的正确性
12
试验检测标准规范
是否建立台帐
是否齐全有效
是否存在采用作废标准或误用标准
变更
有无擅自变更
是否聘用信用很差或无证人员
HZJC/.
ILl-2020-001-02
序号
内容
事实描述
4
监管落实情况
母体监管
是否建立监管制度
管理体系是否延伸到工地试验室
是否实施监管
检查充分性、有效性
整改落实情况
对母体检查意见是否落实
对业主检查意见是否落实
对监督部门检查意见是否落实
5
是否建立适宜的管理制度(与项目实际、母体管理、资源配置、工作内容相适应)
使用记录是否及时、完整、真实
设备有无损坏
是否检定/校准
检校结果是否经核查确认(参数、校准点)
自校是否符合要求(自校规程和记录、校验器具)
9
样品管理
是否建立留样管理制度
有无留样登记表
样品标识是否规范
是否按规定留样和处理
10
检测时机和频率控制
是否制定了检测计划
检测工作衔接
材料检测
工序检测
HZJC/.
ILl-2020-001-04
工地试验验室负责人
序号
内容
事实描述
1
授权
母体或代理母体的有效授权(授权书)
工地试验室及拌合站专项检查表格
仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试验检测工作需要
试验设备标识是否正确、一致,管理是否规范
现场检查
是否有完善的仪器设备操作规程
抽查仪器运行记录与试验记录是否一致
质量
保证
体系
是否有质量手册及体系运行记录、程序文件、作业指导书
查看内业资料
是否有仪器设备管理制度、委托试验管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、信息化管理制度、试验检测环境管理制度、安全与环保管理制度、档案资料管理制度、混凝土施工配合比审核及发放制度、试验检测事故分析制度、不合格品管理制度等
授权书是否真实有效,授权签字人是否越权签字
被委外检测机构是否具备相应的资质和能力,是否建立合同关系
试验
检测
环境
环境条件是否满足标准的要求
现场检查
工作间布局是否合理,房屋结构及面积是否满足工作需要
试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求,需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备
组织机构及
使用的标准、规范和规程目录清单是否全面、是否有效
检查试验报告、试验标准及规程
试验检测
及工作情况
试验记录与报告是否对应一致、是否有漏检现象、是否有不做试验随意编造试验数据的情况
抽查试验报告与现场检查相结合
监理单位的见证、平行试验频次是否符合要求
委外试验报告是否存在漏项、频次不足现象
混凝土配合比审批程序是否存在违规现象
办公
配置
电话、电脑、复印机、打印机、传真机、网络等办公用品配备是否满足办公需要
现场检查
交通工具是否满足试验检测工作需要
公路水运工程工地试验室检查记录表
8.1制度
8.2内容
a.有无制定岗前培训、学习及持证上岗制度。
b.试验检测人员应定期或不定期安排学习或培训,有无学习或培训记录。
9.安全措施
9.1危险品管理
9.2防火设施
a.化学试剂及其它危险品应有专人专柜上锁管理。检查化学试剂发放、配置、使用、处理记录,抽查一种化学试剂对其使用情况进行溯源。
b.作废的标准规范是否已及时收回并加盖作废章。
c.是否编制有试验检测作业指导书,内容是否准确,版本是否现行有效。
d.抽查几份标准规范及试验检测作业指导书。
4.环境管理
4.1试验室
4.2养护室、养护箱
4.3化学废液
a.对有温湿度要求的试验室,是否配有加热、制冷、加湿等设施,其温湿度控制效果是否满足要求。检查各室的温湿度环境记录。
2.4使用、维修及保养记录
a.检查仪器设备清单中所列仪器是否均在场,是否满足试验室常规试验检测工作的要求,仪器设备是否满足规范要求。
b.试验仪器完好率。
c.检查各仪器设备的安装是否符合要求,是否牢固。
d.检查设备检定台帐记录,是否及时进行检定,设备是否贴有检定的标识标签;需自校的仪器设备是否按时自校。抽查几份检定证书、测试或校准报告,抽查几份自校记录。
f.随机抽查几份各材料试验的整套试验资料,包括试验任务单、出厂质保书、试验原始记录、相关设备使用记录、试验台帐、试验报告,对a~d条款进行核查,并根据试验室人员的考勤表、签字识别表检查各试验资料中签字是否真实,是否存在补签、代签现象。
g.各试验样品在完成所有试验项目后应做好标识并留存。根据试验台帐及原始记录,对近期完成试验的试样进行抽查。
c.试验原始记录中是否存在涂改现象,从仪器设备上直接读出来的数据是否有划改或涂改现象,记录是否真实、及时,相关信息填写是否准确,数据修约是否规范。
工地试验室检查表
10、试验仪器自校记录、仪器自校规程;
11、检定计划;
12、期间核查。
3
参考标准和有证标准物质
1、参考标准和有证标准物质管理制度;
2、参考标准和有证标准物质专人保管,使用维护保养进行记录;
3、参考标准和有证标准物质,由法定的计量检定机构进行检定。
4
样品管理
1、样品管理制度;
10、施工现场台背回填、路基、路面压实度检测记录是否齐全、检测频率是否满足规范要求;压实度是否符合规范及设计规定;
11、外加剂厂家、配合比设计的掺量与现场实际使用的厂家及掺量是否一直;
12、是否有混凝土入模前的坍落(扩展)度检测记录;冬季施工混凝土出机及入模温度记录;大体积混凝土前期温度监控记录。
被检单位负责人
2、工地试验室授权、登记备案有关资料;
3、上级部门下发技术和管理文件、会议纪要台账;
4、各级管理部门检查提出的整改要求及整改报告;
5、管理记录和各种试验检测台帐;
6、试验检测数据记录、报告台账;
7、在用规范及有效文件清单;
9、试验资料分类保存;(卷内目录清单);
10、监理通知或上级检查书面意见(整改、回复、闭合)。
11
施工检测控制
1、施工过程原材料抽检是否真实、准确;
3、抽样台帐、检测原始记录、仪器使用记录、检测报告中信息是否一致;
4、不合格试验台帐;不合格品反馈、处理及纠正措施记录;
5、混凝土试件取样台帐上试件数量与标准养护室中试件数量;
6、拌和站混凝土生产当日不同等级“混凝土施工配料单”及混凝土工作性能检测;
6、试验检测人员数量能否满足试验检测及施工生产需要;
7、母体检查记录,整改回复。
工地试验室检查表.doc
工地试验室检查表类型检查项目检查结果1.试验检测设施能否齐备2.各样试验台帐能否完美3.试验表格能否齐备4.自校试验仪器有没有自校记录5.设施档案能否一物一档6.试验规章制度能否齐备准备工作7.试验人员岗位职责能否上墙8.强检试验仪器检定状况9.试验报告能否署名齐备或盖印10.试验保养室能否标准,温湿度记录能否遗漏或真切11.配合比能否齐备12.外购资料的材质证明1.沙浆、混凝土、砂石资料、钢筋能否合格,不合格怎样办理2.水泥、砂石、钢筋等原资料进场抽检频次3.构造物的沙浆、砼抽检频次能否达到规范要求过程控制路基压实度及构造物的强度能否合格4.5.仪器设施使用记录能否完美6.有无业主及质监单位的质量问题通告7.试验资料能否实时署名归档项目负责人:项目试验负责人:检查人:温州交通建设企业有限企业工地试验室检查表序号检查内容扣分标准检查结果1出虚假数据报告并造成质量标准降低的扣 100分2存在虚假数据和报告及其余虚假资料扣 10 分/ 份,单次扣分不超出 30 分聘任信誉很差或无证试验检测人员从事试验检3测工作的 , 或所聘任的试验检测人员被评为信扣 10分/人用很差的4未经母体机构有效受权扣 20分/项5受权负责人不是母体机构派出人员的扣 10分6超受权范围展开业务扣 5 分/参数未按规定或合同装备相应条件的试验检测人员扣 5 分/试验检测7师·次、 3 分 / 试验检测或私自更改试验检测人员员·次8未按规定或合同装备知足要求的仪器设施、设扣 2 分 / 台,单次扣分不备未按规定检定校准的超出 20分9试验检测环境达不到技术标准规定要求的扣 2 分 / 处,单次扣分不超出 10分10报告署名人不具备资格扣 2 分 / 份,单次扣分不超出 10分试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论11不正确,试验检测报告不完好( 含漏签、漏盖扣 3分/类章) ,试验检测频次不知足规范或合同要求12未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及未上报扣 5 分/ 次不合格报告13未经存案审查展开检测业务的扣 20分14严重违犯试验检测技术规程操作的扣 10分/项工地试验室:(盖印)母体机构:(盖印)试验室主任:负责人:日期:日期:工地试验室检查制度一、公路工程试验检测工作的目的和意义试验检测工作目的:实时供给真切靠谱的数据指导施工,作好工程的事先、事中、过后的质量控制,保证工程质量,努力降低工程造价、保证项目优良、高效、安全提早达成施工任务。
工地试验室检查表格
混凝土施工配料单签字是否齐全、砂石含水率测定记录是否真实完整,混凝土浇筑申请单是否齐全
检查配料单、浇筑申请单、含水测定记录
20
路基检测是否及时,灰土拌合站配料通知单是否完整齐全
检查配料单及报告
21
第三方检测报告是否齐全,通知检测单位是否及时。
检查第三方检测报告
22
拌合站出机性能检测记录是否齐全
检查记录
检查仪器检定报告、自校记录、检定计划
12
是否建立了完善的人员、仪器设备、样品、危险品、档案等试验室管理制度
检查相关管理制度的
13
是否建立不合格品台账,并对不合格品有相应的处理措施
检查不合格品台账及处理措施
14
样品管理是否有追溯性,是否有样品标识
检查样品室
15
资料管理是否分类收集、整理、目录编写是否清楚,是否有可追溯性
检查TA6材料
8
试验检测原始记录信息及数据记录是否真实完全,修改部分是否按规定加盖私章
检查检测频率是否满足规范要求。
检查物资台账与试验台账
10
试验检测技术规程操作是否严格依据规范要求
检查现场实际操作
11
仪器设备的检定和校准(含自校)是否按规定周期进行、是否有检定周期计划、自校仪器是否有自校记录,强检仪器检定报告是否齐全
检查资料管理室
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仪器使用记录是否记录完善,是否与试验台账相吻合
检查仪器使用记录
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送检中心试验室原材料、配合比等是否填写委托单、是否及时送检,报告签字盖章是否及时
检查试验资料
18
水泥胶砂试件、混凝土试件、无侧限抗压试件是否标识清晰、数量是否满足、是否存在超龄期未做试验现象,,是否建立试件台账
工地试验室监督检查表
3.检查仪器设备自校规程、自校记录。
4.是否按规定程序进行期间核查。
5.检查标准物质是否正确配置。
6.检查状态标识(红、黄、绿);仪器设备管理卡、检定标识。
7.仪器设备是否按规定进行维护、保养。
8.仪器设备Hale Waihona Puke 转记录填写是否及时、完整,有无漏填。
年季度中铁三局五公司工程试验中心
工地试验室监督检查表
被督机构全称(盖章):
检查内容
检查结果
一、体系
1.在授权范围内开展试验检测工作。
2.外委试验检测机构应取得《公路水运工程试验检测资质等级证书》(含相应参数)、通过计量认证(含相应参数)且上年度信用评价为B级以上。
3.相关标准规范收集齐全,是否现行有效。
10.不合格品台帐,不合格品报告及处置资料。
11.试验检测频率满足要求。
12.试验检测项目、参数齐全。
13.参加试验的人员各自签字,不得漏签或代签。
14.对试验结果及时汇总整理,并进行统计分析。
检查意见:
检查人:受检单位负责人:检查日期:年月日
四、日常管理
1.试验仪器、环境卫生干净整洁。
2.留样室有待检、在检、已检区域。
3.样品标识清晰、齐全,管理规范。
4.化学试剂是否管理台帐、出库登记台帐。
5.资料盒内有卷内目录,各种台帐齐。
四、检测工作
1.试验检测原始记录、报告,数据真实、可靠。
2.试验原始记录信息填写完整(如使用的仪器设备及计量参数、环境条件,样品描述)数据填写规范,无涂改,执行标准正确,结论正确,签字齐全。
4.试验室遗弃的废渣、废液、废样等有害物质的处理应符合环保要求。
工地试验室检查表download
工地试验室对设备安装、环境检查验 收及相关部门检查、整改等记录齐全 完整。
5
6
7
样品ห้องสมุดไป่ตู้理 15分
7
有毒、有害及易燃物品隔离存放,明 显标识,且领用有记录。不符合要求 样品管理 15分 扣2分。 留样样品保管规范,有留样记录。不 符合要求扣1分。 检测完毕后的样品处理记录完整。不 符合要求扣1分。 合计
工地试验室检查表
工地试验室名称: 序 检查项目 分值 检查内容 号 管理制度 建设 工地试验室组织机构框图清晰,分工 明确,并上墙。不符合扣1分。 工地试验室各项职责、管理制度健全 、上墙。不符合扣1分。 检测人员档案一人一档,相关人员的 资格证书、职称、学历等证明文件收 集齐全。缺一个扣2分;收集资料不 齐全口1分。 计划并实施组织检测人员进行体系文 人员管理 10分 件、法律法规、检验方法及操作技能 培训学习。不符合扣2分。 试验人员工作中着工作服、戴胸牌。 不符合要求每人扣1分。 试验人员能严格按照规范并熟练进行 操作。不符合要求每人扣2分。 各检测室及设备安全防护措施完善, 并有明显的安全警示标志。不符合要 求每处扣1分。 试验室设备动静分离、布局合理。不 符合要求扣2分。 试验室环境整洁干净,无存放与试验 检测无关的杂物。不符合要求每处扣 1分。 试验室仪器设备摆放整齐,安装牢固 环境条件 20分 。不符合要求扣1分。 仪器设备使用完毕及时清理。不符合 要求扣2分。 水泥室、水泥混凝土室、标准养护室 有温控设备,不符合每处扣1分。 环境温湿度符合要求且留有记录。不 符合要求每室扣2分。 有毒有害物品单独存放,专人管理, 有明显警示标志。不符合扣2分。 对母体试验室受控的管理体系文件妥 善保管。 负责人: 检查情况 得分 备注
检查人:
工地试验室自查自纠检查表
工地试验室自查自纠检查表1. 检查日期:___________2. 检查项目:______________________________________3. 检查人员:______________________________________一、基本信息1. 试验室名称:____________________________________2. 试验室负责人:__________________________________3. 联系方式:_____________________________________二、检查内容1. 设备仪器及维护情况a) 检查试验设备是否完好,使用是否规范。
b) 检查设备维护记录是否完善,是否按规定定期进行维护。
c) 检查设备校准合格证书是否有效,是否按规定定期进行校准。
2. 试验方法及文件a) 检查试验方法是否符合相关标准要求,是否进行过审批。
b) 检查试验室是否具备相关试验文件,如检测规范、操作规程等。
c) 检查试验记录是否详细、准确,是否符合要求。
3. 试验材料及标准样品管理a) 检查试验材料的存放是否整齐,标识是否清晰可辨。
b) 检查标准样品的使用情况,是否符合相关标准要求。
c) 检查标准样品的有效期,是否及时更换。
4. 试验环境与安全a) 检查试验室的环境是否符合要求,如温度、湿度等。
b) 检查试验室是否配备必要的安全设施,如防火设施、紧急处理措施等。
c) 检查试验室人员是否具备相关安全知识,是否有意识进行安全操作。
三、问题整改措施1. 列出本次检查发现的问题及整改要求。
2. 确定整改责任人和整改期限。
3. 确定整改措施,并列出具体的整改步骤。
四、检查结果反馈1. 检查结果评定:□合格□基本合格□不合格2. 将检查结果通知试验室负责人,并要求其签字确认。
五、备注1. 如有其他需要补充的内容,请在此处备注。
以上即为工地试验室自查自纠检查表,需要按照表格内容逐项进行检查,并记录检查结果和整改措施。
工地试验室检查表
附件深圳市交通建设工程试验检测监督检查表(工地实验室)试验检测机构名称:检查日期:年月日序号检查项目检查内容检查情况1检测人员是否按标准化管理规定或合同要求配置试验检测人员;人员更换是否按规定办理报批手续;人员资质条件是否符合招标文件要求;授权负责人是否为母体机构派出人员;检测人员是否在岗;是否聘用信用较差或无相关资质的试验检测人员从事试验检测工作;技术负责人、质量负责人是否达到上岗资格要求;试验检测人员是否进行岗前培训和定期培训;2仪器设备及环境是否按规定(合同)配备试验检测仪器;设备安装是否符合要求;试验检测仪器是否按规定进行进行检定、校准;需校准的仪器设备是否按要求对校准结果进行确认和修正;试验检测仪器是否明确标识状态;试验检测仪器有无维修、保养、使用记录;标准物质和仪器标定标准块管理是否到位;试验室场地建设选址是否合理;功能室设置与面积、空间是否达标;试验检测环境是否达到技术标准规定要求;3试验室管理试验室母体是否具备资质且在有效期内;试验室是否超出资质范围从事检测活动;是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让本机构资质证书的行为;是否存在出具虚假数据报告并造成质量安全事故或质量标准降低的行为;母体检测机构是否按规定对试验室进行检查;中心实验室是否定期对个工地试验室进行检查;试验室是否经母体机构有效授权;开展检测业务前是否通过能力核验;试验检测执行标准是否及时更新;执行标准是否齐全、正确;样品的流转、编号和状态标识是否规范;外委是否规范;是否转包检测业务;质量保证体系、工作制度、岗位职责、操作规程是否齐全;检测工作计划及检测实施细则是否完善;试验室是否安装实验视频监控系统并正常使用;是否安装了试验数据实时传输系统并实时传输试验数据;4试验检测及报告、记录试验检测人员实际操作是否熟练、规范,结论评判依据是否准确;试验检测台账是否连续、完整;基础资料是否完整、签字盖章是否齐全;试验检测资料是否存在代签或报告签字人不具备资格的现象;试验检测报告出具与施工进度是否同步;检测报告是否规范,结论是否正确,数据修约是否标准,是否超出技术能力和资质规定范围;原材料等试验检测报告是否给出明确判断;▲▲试验检测数据是否存在造假;试验检测结果是否及时反馈给监理工程师和建设单位;检测覆盖率、抽样频率是否符合规范要求;标准试验是否按规定独立进行平行复核(对比)试验档案管理是否规范,检测数据能否进行追溯,检测合同、委托单、原始记录、检测报告等编号是否规律、连续;5监督管理是否无故不参加质监机构组织的对比试验;是否按规定参加信用评价;对质监机构提出的检查意见是否及时整改闭合;是否按规定将试验检测不合格事项信息上报建设单位及质监机构;6安全生产管理是否建立安全生产规章制度,是否落实安全生产规章制度;是否逐级签订安全生产责任书;安全生产责任是否落实、明确;检查人员签名:。
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能保持主要试验检测人员的稳定,个别人员变更无审批 手续。
3
试验室各项规章制度是 能够严格按照相关标准、规范、规程,客观、公正、独
否贯彻执行
立地开展试验检测工作。
4
试验检测原始记录、报 告的真实性、规范性和 完整性
无转抄试验检测数据、编造试验原始记录和报告现象, 试验检测报告的处理能满足要求。
5
仪器设备的运行、检定 或校准情况
云南路桥试验检测有限公司
工地试验室检查记录表
工地试验室名称: 龙瑞高速公路3合同工地试验室
受权负责人: 钟1
是否超出其母体机构《 等级证书》核定的业务 范围开展试验检测活动
有个别参数如有机质含量超出母体业务范围承担试验检 测项目。
如锚杆拉拔
2
工地试验室试验检测人 员有无变更审批手续
试验设备符合检测需要,主要仪器设备齐全,检定和校 准能按规定周期进行,但缺少数显回弹仪和钢筋保护层 测定仪。
整改意见: 尽快购置
6
采用的技术标准、规范 和规程是否现行有效
采用的试验检测标准、规范和规程均有效受控。
7
样品的管理是否符合要 求
样品的管理能够满足要求。
8
试验检测环境是否满足 试验检测要求
试验检测环境能够满足试验检测要求。
9
是否建立和执行台帐制 度,试验检测频率是否 满足规定要求;
已建立并执行台帐制度,试验检测频率能够满足规定要 求。
10
是否建立和执行不合格 报告制度
已建立和执行不合格报告制度。
11
是否建立安全制度并执 行
已建立安全制度并执行。
12
外委试验工作是否符合 相关规定
外委试验工作符合相关规定。
检查人:
检查日期: 2012/6/5