新版退库单
出库退库申请单
Ref.: FRMC 051Ind.:F
退库: 部门: □ 生产单号: 退库原因: 出库:工具,消耗品,包材,实验配件。。。 部门: □ 生产单号: 用途说明: # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 物料编号 物料名称 数量 单位
申请人 签名 日期
Байду номын сангаас
部门负责人
管理层
仓库(退库时)
备注1:生产部按照生产单首次申请配料,不需要此单。 备注2:所有给客户或现场提供的产品必须通过销售订单发货流程,所有从客户或现场退回的产品必须通过销售退 货流程。 备注3:领用易磨损工具或配件的,需以旧换新。 备注4:本表单原件由仓库保管3年。退库时,退库部门需保管复印件(包括仓库签字)。 备注5:需要退库时,在数量前加“-”号。
不合格品材料退库单
签字:日期:
品质部组员:
□供方不合格□公司内部不合格
□返工返修□筛选使用□申请让步接收
签字:日期:
品质主管意见:
签字:日期:
是否需要责任部门提交纠正措施:□是否责任部门:
处理后再检查结果:
签字:日期:
报告分发范围
□采购部□制造部□品质部
是否子科技有限公司
不 合 格材料退库单
表单编号:SJ-QP-13-38
不合格品名称
规格型号
不合格数
发现部门
供应商
送检单号
不合格状况描述
检验员签字:日期:
审核会签
□采购部□制造部□品质部
采购部组员意见
□供方不合格□公司内部不合格
□申请让步接收□筛选使用
签字:日期:
制造部组员意见
□供方不合格□公司内部不合格
物料退库单
编号 物料退库部门 物料退库说明 物料名称 规格型号 数量 供货单位 检验结果 备注(若为不合格 品指出责任方) 日期 退库人 存档号
退库部门负责人意见: 部门负责人/日期: 质量部检验结果及意见:
检验员/日期库单
编号 物料退库部门 物料退库说明 物料名称 规格型号 数量 供货单位 检验结果 备注(若为不合格 品指出责任方) 日期 退库人 存档号
退库部门负责人意见: 部门负责人/日期: 质量部检验结果及意见:
检验员/日期: 其他:
部门负责人/日期:
物料退库单
退料ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ门
日期
年月日
物料名称
规格
数量
退库原因
备注
核准人:质监员:综合员:
PL-04-004-00
物料退库单
退料部门
日期
年月日
物料名称
规格
数量
退库原因
备注
核准人:质监员:综合员:
表格说明(使用时删除):
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构,主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整,该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
原辅材料退库单
原辅材料退库单
物料名称:供应商:
使用时间:退库数量:
退库原因:
退库日期:退库人:
质保确认:
备注:1、车间原辅材料在每天交接班时退一次,按以上的内容填写完整。
2、此单是填写因供应商质量问题而损坏的部分,不包括调试设备等的物料损坏。
请分清自损和来损。
3、车间在使用过程中如发现因来料问题而造成的损坏率达到0.7%时,请停止使用此批来料并通知质保。
原辅材料退库单
物料名称:供应商:
使用时间:退库数量:
退库原因:
退库日期:退库人:
质保确认:
备注:1、车间原辅材料在每天交接班时退一次,按以上的内容填写完整。
2、此单是填写因供应商质量问题而损坏的部分,不包括调试设备等的物料损坏。
请分清自损和来损。
3、车间在使用过程中如发现因来料问题而造成的损坏率达到0.7%时,请停止使用此批来料并通知质保。
012物料退库单
进厂编号(批号)
生产厂家
备注
退料验收情况
数量点收()外观检查()
合格证()检验报告书()质量问题()
备注:
审批人:制单人:经办人:QA:收货人:
物料退库单
退料单号:日月年退料部门:
退料原因
退料前生产品名
规格
号批
计.
物料代码
名品
规格
单位
请退数量
实退数量
进厂编号(批号)
生产厂家
备注
退料验收情况
数量点收()外观检查()
物料退库单退料部门:年月日退料单号:
退料原因
退料前生产品名
规格
批号
物料代码
品名
规格
单位
请退数量
实退数量
进厂编号(批号)
生产厂家
备注
退料验收情况
数量点收()外观检查()
合格证()检验报告书()质量问题()
备注:
①退料部门
审批人:制单人:经办人:QA:收货人:
单库退料物.
退料部门:年月日退料单号:
退料原因
退料前生产品名
规格
批号
物料代码
品名
规格
单位
请退数量
实退
备注
退料验收情况
数量点收()外观检查()
合格证()检验报告书()质量问题()
备注:
②仓库
审批人:制单人:经办人:QA:收货人:
物料退库单
退料单号:日月年退料部门:退料原因③.
退料前生产品名
规格
号批
物料代码
品名
规格
单位
请退数量
合格证()检验报告书()质量问题()
备注:
物料退库申请单
物料退库申请单
申请日期: 申请部门: 退库类别:□剩余 □溢领 □取消 □品质不良 □规格不符 □其它 序号 订单号 物料名称 规格型号 进厂批号 生产厂家 应退数量 实退数量 单位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 申请人: 品保部检验结果: 处理意见: 品保部检验人: 计划部意见: 部门负责人审核: 部门负责人审核:
计划部负责人签字: 仓储部意见: 仓储部负责人签字: 仓管员物料接收签字:
其它 退库具体原因 备注
031A
生产退库单操作图例
生产退库单操作图例
生产退库单保存、提交、审核后,找到对应生产订单重新下推生产入库单。
操作流程:
1、纺纱线:由仓储部负责操作生产退库单,并通知生产厂下推生产汇报单重新做生产入库单。
2、织布线:由品质部负责操作生产退库单,并重新做生产入库单。
(如已调入仓储部的相关单据,需先行操作直接调拨单将相应批号数量调回品质部仓,再进行退库)。
3、印染线:由仓储部负责操作生产退库单,并通知质检部下推生产汇报单重新做生产入库单。
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废旧设备部件鉴定单
编号:鉴定日期:
名称规格型号
拆除时间使用周期
数量单价总价
拟处理方式
设备负责人申请鉴定理由:旧设备损坏已换型。
签名:年月日
一级鉴定(点检员或专业队长)意见:
签名:年月日
二级鉴定(设备维护部主管)意见:
签名:年月日
设备维护部主任审核意见:
签名:年月日
生产技术部专工审核意见:
签名:年月日
生产技术部主任审核意见:
签名:年月日
计划物资部主任审核意见:
签名:年月日
生产副总经理/主管检修副总工程师审核意见:
签名:年月日
说明:1、超过2000元以上的废旧设备部件报废处理时,必须经生产技术部主任审核、生产副总经理/主管检修副总工程师批准。
2、鉴定单一式两份,计划部和设备维护部所属专业各保存一份,保存期限为一年。