科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)

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国家科技计划课题结题财务验收审计报告

国家科技计划课题结题财务验收审计报告
师事务所要掌握好事业单位的会计制度。
一、基本情况介绍
(七)财务验收审计地域? 按照自愿、就近和友好协商的原则,开展验收审计。为方面课题承担单
位结题验收工作需要和各地区承担国家科技计划课题量,我们在28个省市选择149 家会计师事务所。但会计师事务所开展结题验收审计工作,不受地域限制。
一、基本情况介绍
一、基本情况介绍
(五)财务验收审计目的? 2.通过开展审计,要及时纠正单位在科研经费管理和使用上的不规范、
不合理和不细致等行为,要严厉查处侵占、私分、闲置和浪费国家科研经费的行 为,确保资金安全,防范和化解资金风险,提高财政科技资金使用效益。
一、基本情况介绍
(五)财务验收审计目的? 3.通过审计,要指导和规范课题承担单位科研经费制度建设,堵塞财
一、基本情况介绍
(五)财务验收审计目的? 1.通过开展国家科技计划课题结题财务验收审计工作,督促和帮助课
题承担单位、课题负责人和课题协作单位重视课题资金经费管理工作,严格按照 国家财经法规的要求和各科技计划专项资金管理办法的规定,规范、合理和有效 使用每一笔科技资金,为科研课题实施提供有效的资金保障。
一、基本情况介绍
(二)财务验收审计组织形式? 1、一般来说,课题专项经费在1000万元(含1000万元)的,根据科技部
的要求,课题承担单位自行委托149家中的一家会计师事务所承担。 2、一般来说,课题专项经费在1000万元以上的,根据科技部的要求,由
科研条件与财务司自行组织,单独委托会计师事务所承担。
一、基本情况介绍
(四)财务验收审计一般原则? 2、政策相符原则:课题经费支出和经费预算执行应符合国家财务政策
和各科技计划经费管理制度的相关规定,以及课题预算书承诺的有关事项。

科技项目财务审计报告范文【完整版】

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五、审计结论
就项目预算经费使用情况(有无截留、挪用、浪费和违反财经纪律等行为)、经费管理(独立核算、决算编制真实可靠性)等方面发表总体审计意见。
附件:
1. 设备费用清单
2. 材料费用清单
3. 测试化验加工费用清单
4. 合作、协作研究与交流费
5.其他经费支出决算清单
本报告仅供“XX省科技计划项目”验收时使用。
合同规定的实现年(实施期总)销售收入,年(实施期总)利税总额,相关的推广和应用(临床、服务)要求,知识产权要求等。
三、合同中各项财务经济指标的执行情况
经审计,合同执行情况如下:
(一) 项目经费到位情况:
根据银行存款账、进账单及银行对账单,确认科研项目各类经费投入的到位情况(金额、时间)。
(二) 项目经费支出情况:
(二)项目基本情况
根据××单位与XX省科技厅签订的《XX省科技计划项目合同书》(或省科技
厅下达的科技计划项目任务书):
计划编号: 项目名称: 项目计划类别:
项目合同起止年月:×× 年××月至×× 年××月 项目技术合作方:
×××××××会计师事务所(盖章)
中国注册会计师(签字)
中国注册会计师(签字)
二○○×年×月×日

财务验收审计报告模版

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××专项××课题财务验收审计报告被审计课题编号:被审计课题名称:被审计课题承担单位:××××会计师事务所实用文档××年××月实用文档审计报告审计报告文号:我们接受委托,对XXX(以下简称课题单位)承担的XX供的课题有关报表及资料的真实性、完整性、准确性负责,我们的责任是对审计报告的公允性、真实性、合法性负责。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《国家科技重大专项管理暂行规定》(国科发计〔2008〕453号)、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》(财教〔2009〕218号)、《民口科技重大专项课题财务验收办法》(财教〔2011〕287号)、《关于民口科技重大专项课题预算调整规定的补充通知》(财教〔2012〕277号)和国家有关财政财务管理制度进行的。

我们依据中国注册会计师审计准则进行审计,遵守职业道德,严实用文档格执行审计程序。

审计过程中,我们结合该课题的实际情况实施了包括抽查会计账簿及凭证、实地核查等我们认为必要的审计手段。

现将审计情况和审计意见报告如下:一、课题基本情况(一)承担单位基本情况简要说明课题承担单位情况及主管部门。

如果承担单位在课题研究简要说明课题基本情况,包括重大专项类别、课题名称、课题编号、课题起止时间、课题负责人及主要研究人员等。

实用文档简述立项申请、批准情况。

批复课题总预算**万元,其中:中央财政资金**万元,地方财政资金**万元,单位自筹资金**万元,其他资金**万元。

课题承担单位任务分配情况:简要说明课题进展情况,如有承担单位或课题负责人发生变化等情况需要做出说明。

实用文档1.单位性质,执行何种会计制度及情况;2. 财务管理制度的建立健全情况。

是否建立健全了预算管理、资金管理、合同管理、政府采购、审批报销、资产管理等国家有关制度3. 财务管理制度的执行情况。

科技项目审计报告模板

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科技项目审计报告XX省科技项目财务审计报告(参考样式适用于分期拨款项目)审计编号XX省科学技术厅:受你厅委托, 我们根据《中国注册会计师审计准则》、《XX 省科技项目合同书》和省级科技项目经费管理相关规定, 审计了××单位××年××月××日至××年××月××日承担的”××”项目( 以下简称本项目) 的经费收支情况以及本项目合同规定的经济目标的执行情况。

××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料, 我们的责任是对本项目的经费投入情况及合同中规定的经济指标的执行情况发表审计意见。

在审计过程中, 我们按照《XX省省级科技计划项目验收财务审计管理办法( 试行) 》的规定要求, 结合项目实际情况, 查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料, 并察看了现场, 核对账物的一致性, 实施了我们认为必要的审计程序, 现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目的基本情况( 一) 承担单位基本情况表述项目承担单位( 企业、科研机构、高等学校和其它事业性研究机构) 的性质、成立时间和地址等基本情况( 如: ××单位( 企业) 系经工商行政管理局批准, 成立于××年××月××日。

取得注册号为××的企业法人营业执照, 单位类型: 有限责任/外商独资企业/中外合资企业, 注册资本人民币××万元, 法定代表人: ××, 地址: ××, 经营范围为××) 。

( 二) 项目基本情况根据××单位与XX省科技厅签订的《XX省科技计划项目合同书》( 或省科技厅下达的科技计划项目任务书) :计划编号:项目名称:项目计划类别:项目合同起止年月: ××年××月至××年××月项目技术合作方:项目实施负责人: ×××, 职务( 职称)主要参加人员包括: ×××, 职称; ×××, 职称; ×××, 职称; ……二、合同有关规定( 一) 项目预算项目预算总经费××万元, 其中: 财政科技补助经费××万元、市县配套财政补助经费××万元( 项目合同预算有变更的, 应表述经批准的预算变更情况) 。

南昌市科技重大项目验收财务专项审计报告(格式)

南昌市科技重大项目验收财务专项审计报告(格式)

南昌市科技重大项目验收财务专项审计报告(格式)南昌市科技重大项目验收有关财务资料的要求为做好南昌市科技重大项目财务验收工作,根据《南昌市科技发展专项资金管理办法暂行办法》和《南昌市科技计划项目验收管理办法(试行)》相关要求,项目承担单位提供的验收财务材料应包括以下方面内容的资料:一、合同执行期内各年度项目承担单位财务报表和最近一个月的财务报表(资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表),年度财务报表须经会计师事务所审计,并出具正式审计报告的复印件。

二、南昌市财政局拨入到项目承担单位的市级科技发展专项资金银行进账单复印件。

三、项目承担单位自筹资金到位情况:新增注册资本方面须提供近期验资报告,经年检的项目承担单位法人营业执照;银行贷款方面须提供贷款合同(非流动资金贷款)和借款凭据,均为复印件。

四、项目资金使用方面的部分票据复印件1、市级科技发展专项经费开支的全部票据和会计凭证;2、关键基础设施建设完工决算报表和工程款付款单或建筑发票;3、单价在5万元以上的生产设备或仪器设备发票;4、转作资本化的银行借款付息单,不少于3个月的付息清单。

五、各项经济指标完成情况的相关票据复印件1、能反映项目产品销售收入的一个单位在同一时间购货在10万元以上的连号发票,票据总金额不少于产品销售收入的50%,若项目实施涉及2个年度以上,则每年应提供有代表性的票据;2、能反映项目产品缴纳税金的增值税、城建税、教育费附加、项目承担单位所得税等完税凭证,票据总金额不少于缴税额的30%。

附件:南昌市科技重大项目专项审计报告(模板)20××年南昌市科技重大项目专项审计报告被审计项目名称:被审计项目承担单位:××××会计师事务所有限公司20××年×月1专项审计报告审计报告文号******公司:我们接受委托,对贵公司20**年南昌市科技局立项的“*********”(科技重大项目)资金到位和使用情况及合同执行期间各项经济指标完成情况进行了审计。

某省科技项目财务审计报告

某省科技项目财务审计报告

某省科技项目财务审计报告某省科技项目财务审计报告一、前言本报告基于对某省科技项目的财务审计进行了全面的审核、调查和评估,并撰写了该报告。

该项目是某省政府重点支持的一项科技创新项目,旨在推动某省的科技发展与经济增长。

我们的审计工作遵循了一系列审核方法与准则,并已经充分考虑了项目的风险和可持续性。

二、项目背景本次审计的科技项目是某省政府于20XX年启动的,项目涉及到多个科技领域的研发与应用。

项目执行期限为5年,预算总额为X亿元。

该项目的目标是在该省培育科技创新,提升科技水平,推动经济转型升级。

三、审计目标本次审计的主要目标为:1. 确保科技项目的财务管理和使用符合相关法律法规,经费使用透明合规;2. 评估项目经费的使用效果和经济效益;3. 发现项目实施中存在的财务风险和问题;4. 提出改进建议,以优化项目的财务管理和使用效果。

四、审计方法为达到审计目标,我们采取了如下的审计方法:1. 调查与审核:对项目相关的文件、凭证、报销单据等资料进行全面的抽样调查与审核;2. 财务分析:对项目的财务数据进行深入分析,评估经费使用情况和经济效益;3. 风险评估:对项目的财务风险进行评估和分析;4. 现场访谈:与项目相关人员进行面对面的访谈,了解项目实施过程中的问题和意见;5. 核查:与相关单位和部门进行沟通和核查。

五、审计结果1. 财务管理与使用情况经过审核,科技项目的财务管理得到了较好的落实。

项目的经费使用透明,相关文件完整,报销单据齐全。

经费使用过程中,严格按照政府相关规定和流程进行,没有发现违反性质和规定的使用行为。

2. 经费使用效果与经济效益项目的经费使用效果良好,各个子项目都按计划顺利实施,并达到了相应的研发目标。

通过我们的财务分析,项目的经费使用与项目目标之间存在较高的相关性。

项目实施后,某省的科技水平和创新能力得到明显提升,为某省的经济增长和转型升级做出了积极贡献。

3. 财务风险和问题在审计过程中,我们发现了一些问题和风险,主要包括:(1)项目经费使用过程中存在某些职员报销发票不规范的情况,虽然影响不大,但仍需加强规范管理。

科研项目结题财务验收审计报告模板

科研项目结题财务验收审计报告模板

关于20xx年立项的“xxxxxx研究平台建设”项目财务验收审计报告被审计项目编码:20xxxxxxxx被审计项目名称:xxxxxx研究平台建设被审计项目承担单位:xxxxxx有限公司审计报告编号:xxxxxxx20xx年x月xx会计师事务所(特殊普通合伙)目录引言序号一项目基本情况 1项目承担单位基本情况项目合作单位基本情况1-1 1-2项目立项基本情况1-3项目实施情况1-4单位内部财务管理制度建设及执行情况1-5 二项目预算安排及执行情况 2 省财政专项经费预算安排情况2-1省财政专项经费到位情况2-2省财政专项经费拨付情况2-3省财政专项经费使用情况2-4省财政专项经费结余情况2-5自筹经费预算安排情况2-6自筹配套经费到位情况2-7 三审计意见(综合评价) 3 四其他需要说明的事项 4审计报告信会师川报字[2019]第 xx095号xxxxxx有限公司:我们接受xx有限公司委托,对xxxxxx有限公司(以下简称“xx公司”)承担的,xx有限公司(以下简称“xx公司”)、xx股份有限公司(以下简称“xx公司”)、xx 集团有限公司(以下简称“xx公司”)、xx有限公司(以下简称“xx公司”)、xx 有限公司(以下简称“xx公司”)合作建设的“xxxxxx研究平台建设”项目进行了结题财务验收审计。

按照《xx省科技支撑计划专项经费管理办法》的规定,真实、完整地编制项目经费财务决算是公司管理层的责任。

这种责任包括:(1)设计、实施和维护与项目经费相关的内部控制,以使项目经费财务决算不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)恰当界定项目的具体范围;(4)对提交审计的财务会计资料及其他资料的真实性、合法性、完整性负责。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对项目专项经费财务决算发表审计意见。

我们按照《xx省科技计划项目专项资金管理暂行办法》(x财教[20xx]xx号)、《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发[20xx]xx 号)、《关于赋予科研机构和人员更大自主权进一步优化省级科研项目和资金管理的通知》(x科资〔20xx〕x号)、《xx省财政厅+xx省科学技术厅关于xx省科技计划项目专项资金管理的补充通知》(x财教〔20xx〕xx号)的规定执行了审计工作。

广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)

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广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告(格式)项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:20XX年X月XXXX会计师事务所目录引言一、项目基本情况1项目承担单位基本情况1-1项目立项基本情况1-2项目实施情况1-3单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况2专项经费预算安排情况2-1专项经费到位情况2-2专项经费拨付情况2-3专项经费使用情况2-4专项经费结余情况2-5自筹经费预算安排情况2-6自筹经费到位情况2-7自筹经费使用情况2-8自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议3四、审计意见(综合评价)4五、其他需要说明的事项5审计报告报告号:注协报备号: XXXXX公司:我们接受委托,对XXXXX公司承担的广东省省级科技计划项目:“XXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX,课题负责人:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由XXXXX公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。

我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。

在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2.项目立项基本情况项目名称:XXXXXXXXXX;项目编号:XXXXXXXXXX;项目起止时间:XXXX-XXXX;项目负责人:XXXXXXXXXX,身份证:XXX,科研单位:XXXXX公司;主要研究人员:XXXXXXXXXX、等;项目承担单位:XXXXX公司;项目协作单位:XXXXX公司。

3.项目实施情况XXXX4.单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。

科技项目财务审计报告范文「完整版」

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科技项目财务审计报告「完整版」科技项目财务审计报告范文「完整版」审计报告是注册会计师在完成审计工作后向委托人提交的最终产品。

注册会计师只有在实施审计工作的基础上才能报告。

注册会计师通过对财务报表发表意见,从而履行业务约定的责任。

下面小编为大家带来的是科技项目财务审计报告范文,欢迎大家参考!XX省科学技术厅:受你厅委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》、《XX省科技项目合同书》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位×× 年××月××日至×× 年××月××日承担的“ ××”项目(以下简称本项目)的经费收支情况以及本项目合同规定的经济目标的执行情况。

××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是对本项目的经费投入情况及合同中规定的经济指标的执行情况发表审计意见。

在审计过程中,我们按照《XX省省级科技计划项目验收财务审计管理办法(试行)》的规定要求,结合项目实际情况,查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料,并察看了现场,核对账物的一致性,实施了我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目的基本情况(一)承担单位基本情况表述项目承担单位(企业、科研机构、高等学校和其他事业性研究机构)的性质、成立时间和地址等基本情况(如:××单位(企业)系经工商行政管理局批准,成立于×× 年××月××日。

取得注册号为××的.企业法人营业执照,单位类型:有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币××万元,法定代表人:××,地址:××,经营范围为××)。

科研项目结题经费审计报告

科研项目结题经费审计报告

科研项目结题经费审计报告科研项目结题经费审计报告一、前言本次审计是对某科研项目的结题经费进行审计,旨在确保该项目的经费使用符合相关法规和规定。

二、审计范围和对象本次审计的范围是该科研项目的结题经费,对象是该项目的负责人和相关人员。

三、审计目标本次审计的目标是检查该科研项目结题经费是否存在违规使用行为,并提出改进建议。

四、审计方法本次审计采用了文件查阅、现场检查、询问等多种方法进行。

五、审计结果分析1. 项目负责人及相关人员在经费使用方面存在不当行为。

在现场检查中,发现该科研项目的负责人及相关人员存在多项违规行为。

例如:未按要求提交支出凭证;超支情况未及时上报;个别支出未按规定程序审核等。

这些行为均属于违反了相关规定,应当受到严肃处理。

2. 经费使用中存在部分不合理支出。

在文件查阅和现场检查中,发现该科研项目在部分支出上存在不合理情况。

例如:购买设备时未按要求比较多家厂商报价;部分差旅费用未按要求报销等。

这些行为虽然不属于违规,但也应加以改进。

六、审计结论根据本次审计结果,我们认为该科研项目的负责人及相关人员在经费使用方面存在不当行为,并且部分支出存在不合理情况。

因此,我们建议对相关人员进行严肃处理,并对项目的经费使用流程进行改进。

七、改进建议1. 对项目负责人及相关人员进行教育和培训,强化其经费使用意识和法规观念。

2. 完善经费使用流程,明确支出标准和审核程序。

3. 加强内部控制,确保经费使用符合相关规定。

八、结语本次审计结果仅供参考,并不能代表全部审计结果。

我们将继续关注该科研项目的经费使用情况,并提出更多的改进建议。

科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)

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xxx科技计划项目结题财务验收审计报告项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:20xx年X月xxx会计师事务所有限公司目录引言一、项目基本情况 1项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4二、项目预算安排及执行情况 2专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 自筹经费预算安排情况2-6 自筹经费到位情况2-7 自筹经费使用情况2-8 自筹经费结余情况2-9三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 3四、审计意见(综合评价) 4五、其他需要说明的事项 5审计报告报告文号:注协报备号: XXXXX公司:我们接受委托,对XXXXX公司承担的xxx科技计划项目:“XXXXXXXXXX”(编号:XXXXXXXXXX,课题负责人:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由XXXXX公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。

我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。

在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2.项目立项基本情况项目名称:XXXXXXXXXX;项目编号:XXXXXXXXXX;项目起止时间:XXXX-XXXX;项目负责人:XXXXXXXXXX,身份证:XXX,科研单位:XXXXX公司;主要研究人员:XXXXXXXXXX、等;项目承担单位:XXXXX公司;项目协作单位:XXXXX公司。

3.项目实施情况XXXX4.单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。

深圳市科技项目财务审计报告

深圳市科技项目财务审计报告

附件2深圳市科技计划项目专项审计报告(样本)××××××××××公司××年××月××日至××年××月××日承担“××”项目的财务执行情况明细表及审计报告目录页码一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注1.项目经费投入情况明细表2.项目经费支出情况明细表3.项目经费实际支出与预算支出差异明细表4.购置、试制、改造设备费用及设备租赁费明细表5.材料费用明细表6.测试化验加工费用明细表7.国际合作与交流费用明细表8.其他经费支出明细表9. 项目经济指标完成情况明细表10. 财务执行情况明细表附注三、执业机构营业执照及执业许可证复印件审计报告审计编号ABC公司:我们审计了后附的××单位(以下简称ABC公司)××年××月××日至××年××月××日承担“××”项目(以下简称项目)的财务执行情况明细表及附注,项目财务执行情况包括本项目的经费收支情况以及合同规定的经济目标的执行情况。

项目财务执行情况明细表(以下简称明细表)已由管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任按照企业会计准则、深圳市科技创新委员会对财政专项资金管理的相关规定提供本项目真实、合法、完整的明细表以满足监管要求是管理层的责任。

这种责任包括:(1)设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表审计意见。

科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)

科技计划项目结题财务验收审计报告(模板)

科技计划项目结题财务验收审计报告1. 项目背景本项目为某省级科技计划项目,主要研究内容为X技术在Y领域的应用与发展。

该项目于2016年启动,历时4年,总投资2000万元,由本单位牵头,与两家合作单位共同参与实施。

项目结束后,需要进行结题验收与审计工作。

2. 审计目的本次审计旨在确认该省级科技计划项目经费使用情况是否合规、经费到位情况是否符合要求、经费使用是否符合相关法律和规定。

同时审计报告要客观反映项目实施情况、任务完成情况以及技术和经济效益。

3. 审计过程审计组在审计过程中,依据国家有关法律法规和相关规定,对项目实施情况、预算支出情况、财务管理制度等进行审核,并对项目经费使用情况进行了盘点。

审计过程中,我们对项目相关文件进行了清点整理,对项目预算以及经费使用情况进行了全面梳理,并与单位相关人员展开了了解汇报。

4. 审计结果4.1 项目立项规范经审计组初步核查,项目立项符合有关规定,项目申报方案合理且没有虚假情况。

实施过程中,该项目牵头单位主动配合参照了省级技术计划文件和有关单位规范,按照规定流程主持实施,确保了项目实施工作自下而上、严格按照流程推进。

4.2 资金使用合规经审计组审核,该项目收到的经费总额为2000万元,按照规定程序,该项目所需经费,全部收到,全部上缴专户,并经过了严格核对和审批,经费使用合规。

对于经费使用的材料证明齐全,发放凭证合法有效。

项目财务管理执行情况较好,且具有财务管理体制、财务会计制度和程序的建立,计划管理、预算控制、采购审核、审定支出、资金申请等全过程得到完整记录并保障审核制度的严格实施,资金使用的程序合法有效。

4.3 工作成果达成根据项目任务书和实验指导书,该项目已经完成了项目的各项工作任务,经过鉴定和评审,最终取得了一定的科技创新成果和经济效益。

该项目取得的成果在国内外同类领域处于领先地位,为该领域的发展做出了杰出的贡献。

5. 建议对于经审计发现的项目存在的问题,我们建议:•各单位将严格按照科研项目立项、发放经费的流程进行管理,确保项目经费使用符合相关规定;•细化财务管理制度和流程,并加强财务管理人员的财务管理能力提升;•在项目实施过程中开展专项督导,规范项目实施流程,确保全面达成项目承诺任务。

国家科研项目项目结题财务验收审计汇总报告参考格式

国家科研项目项目结题财务验收审计汇总报告参考格式

国家XX专项项目结题财务验收审计汇总报告(对审计项目牵头单位出具)课题编号:课题名称:所属专项:项目执行周期:项目牵头单位:××××会计师事务所××年××月项目结题财务验收审计汇总报告汇总报告文号XYZ项目牵头单位(或其他委托人):我们接受委托,对 XYZ 项目牵头单位(以下简称 XYZ 公司)承担的、201x 年经xx 批准立项的“xx”项目(以下简称本项目)截至结题财务验收申请日(201x 年 xx 月 xx 日)的科研项目资金投入、使用和管理审计情况进行汇总。

本项目中的各课题承担单位是科研项目实施和资金管理使用的责任主体,负责项目资金的日常管理,保证科研项目资金投入、使用、管理符合《国家重点研发计划资金管理办法》(财科教[2016]113 号)等科研项目资金相关法律法规以及本项目经批准的任务书和预算书的规定。

相关责任包括:按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则,科学、合理、真实地编制预算,严格项目资金预算管理。

按照承诺保证其他来源的资金及时足额到位。

严格执行国家有关财经法规和财务制度,切实履行法人责任,建立健全项目资金内部管理制度和报销规定。

按照适用的会计准则和财务制度,设置会计科目进行核算和财务管理。

将科研项目资金纳入单位财务统一管理,对中央财政资金和其他来源的资金分别单独核算,确保专款专用。

严格执行国家科研项目资金有关支出管理制度。

严格按照资金开支范围和标准办理支出。

对所提供的与科研项目财务验收相关资料负责,并保证资料真实、合法、完整。

为本项目中的各课题承担单位出具审计报告的会计师事务所(以下简称课题单位注册会计师)按照审计准则和《国家科研项目结题财务验收审计指引》的要求,对科研项目课题结题财务验收执行审计,出具审计报告。

报告课题承担单位按照《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》(中办发〔2016〕50号)、《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11 号)等(以下简称科研项目资金相关法律法规)以及本项目经批准的任务书和预算书规定,对科研项目资金投入、使用、管理的具体情况,同时报告审计中发现的问题并提出相关建议。

浙江省科技项目财务审计报告模板

浙江省科技项目财务审计报告模板

附件3浙江省科技项目财务审计报告审计报告编号××××××××××××:受你单位委托,我们根据《中国注册会计师审计准则》、《浙江省重点实验室(工程技术研究中心)责任书》和省级科技项目经费管理相关规定,审计了××单位××年××月××日至××年××月××日承担的“××”项目(以下简称本项目)的经费收支情况以及本项目责任书规定的经济指标执行情况。

××单位的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料,我们的责任是对本项目的经费收支情况及责任书规定的经济指标执行情况发表审计意见。

在审计过程中,我们按照《浙江省省级科技计划项目验收财务审计管理办法(试行)》的规定要求,结合项目实际情况,查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料,并察看了现场,核对账物的一致性,实施了我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、承担单位和项目的基本情况(一)承担单位基本情况分别表述项目牵头承担单位、共同承担单位的性质、成立时间、地址及机构变更等基本情况。

如:××单位(企业)系经工商行政管理局批准,成立于××年××月××日。

取得注册号为××的企业法人营业执照,单位类型:有限责任/外商独资企业/中外合资企业,注册资本人民币××万元,法定代表人:××,地址:××,经营范围为××。

(二)项目基本情况根据××单位与浙江省科技厅签订的《浙江省重点实验室(工程技术研究中心)责任书》:项目计划编号:项目名称:项目计划类别:项目责任期起止年月:××年××月至××年××月项目技术合作方:项目实施负责人:×××,职务(职称)主要参加人员包括:×××,职称;×××,职称;×××,职称;……二、责任书有关规定(一)项目预算项目预算总经费××万元,其中:省财政科技补助经费××万元、地方配套××万元、自筹经费××万元。

江西省科技计划项目结题-财务验收审计报告(100万元以上项目验收用)

江西省科技计划项目结题-财务验收审计报告(100万元以上项目验收用)

江西省科技计划项目结题财务验收审计报告(格式)项目编号:项目名称:项目计划类别:项目承担单位:年月会计师事务所目录引言一、项目基本情况1.1 项目承担单位基本情况1.2 项目立项基本情况1.3 项目实施情况1.4 单位内部财务管理制度建设及执行情况二、项目预算安排及执行情况2.1 专项经费预算安排情况2.2 专项经费到位情况2.3 专项经费拨付情况2.4 专项经费使用情况2.5 专项经费结余情况2.6 自筹经费预算安排情况2.7 自筹经费到位情况2.8 自筹经费使用情况2.9 自筹经费结余情况三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议四、审计意见(综合评价)五、其他需要说明的事项审计报告报告号:注协报备号: 公司:我们接受委托,对公司承担的江西省省级科技计划项目:“”(项目编号:,课题负责人:)截至年月日专项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由公司负责,我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。

我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,江西省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以及签订的江西省科技计划项目任务(合同)书为基础进行的。

在审计过程中,我们结合该项目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、项目基本情况1.项目承担单位基本情况2.项目立项基本情况项目名称:项目编号:项目起止时间:项目负责人:,身份证:,主要研究人员:项目承担单位:项目协作单位:3.项目实施情况4.单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。

单位对科技经费会计核算情况,经费开支审批程序和手续的完备性,执行招标(政府采购)等情况。

二、课题预算安排及执行情况1.专项经费预算安排情况根据……公司……年月日与江西省科学技术厅签定的江西省科技计划项目任务(合同)书及…….文件,确认“”项目专项经费人民币万元。

2.专项经费到位情况专项经费及时足额到位,江西省财政厅、科技厅下达的……(赣财教指[20]号),于年月日将专项经费共计人民币万元拨付至公司。

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科技部专项经费结题验收审计报告是统一的模板吗- 精选公文范文管理资料科技部专项经费结题验收审计报告是统一的模板吗? 篇一:结题财务验收审计报告附2(封皮格式)关于××年立项的××项目(科技基础性工作专项)结题财务验收审计报告被审计项目编码:被审计项目名称:被审计项目承担单位:××××会计师事务所××年××月结题财务验收审计的基准日以项目预算书载明的项目截止日期为准,如项目截止日前申请验收的,以申请日为审计基准日;如项目申请延期验收的,以批准延期的时点作为审计基准日。

(内容格式)审计报告审计报告文号[键入文字] [键入文字] [键入文字]精选公文范文管理资料××××××:(抬头谁委托写谁,如果项目财务验收审计工作是项目承担单位委托抬头写该单位名称,如果是科技部资源配置与管理司委托写科技部资源配置与管理司)说明委托审计情况……。

具体审计情况如下:一、项目基本情况1(项目承担单位基本情况简要说明项目承担单位情况及主管部门。

如存在承担单位在项目研究期间发生合并、分立、重组等机构变化的情况需重点披露。

2(项目立项基本情况简要说明项目基本情况,包括项目名称、项目编号、项目起止时间、项目负责人及主要研究人员等。

3(课题实施情况简要说明项目实施情况,如存在承担单位或项目负责人变更、合作单位变更、项目延期或任务延迟、项目任务目标调整等情况,需对变更及批复情况进行重点披露。

4(单位内部财务管理制度建设及执行[键入文字] [键入文字] [键入文字] 精选公文范文管理资料情况。

该部分需要对以下内容进行分单位、分层次进行描述。

简要说明承担单位根据科研和财务管理等相结合而建立的内部控制制度情况,包括承担单位结合财经法规及各项科技经费管理制度出台的财务管理制度、预算科目调整审批规定等。

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xxx科技计划项目结题财务验收审计报告
项目编号:
项目名称:
项目计划类别:
项目承担单位:
20xx年X月
xxx会计师事务所有限公司
目录
引言
一、项目基本情况 1
项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4
二、项目预算安排及执行情况 2
专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 自筹经费预算安排情况2-6 自筹经费到位情况2-7 自筹经费使用情况2-8 自筹经费结余情况2-9
三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 3
四、审计意见(综合评价) 4
五、其他需要说明的事项 5
审计报告
报告文号:
注协报备号: XXXXX公司:
我们接受委托,对XXXXX公司承担的xxx科技计划项目:“XXXXXXXXXX”(编
号:XXXXXXXXXX,课题负责人:XXXXXXXXXX)截至XXXX年XX月XX日专
项经费收支情况进行了审计,有关会计资料由XXXXX公司负责,我们的责任是对
这些会计资料发表审计意见。

我们的审计是依据中国注册会计师相关服务准则,广
东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关专项经费管理办法以
及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。

在审计过程中,我们结合该项
目的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、项目基本情况
1.项目承担单位基本情况
XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2.项目立项基本情况
项目名称:XXXXXXXXXX;
项目编号:XXXXXXXXXX;
项目起止时间:XXXX-XXXX;
项目负责人:XXXXXXXXXX,身份证:XXX,科研单位:XXXXX公司;
主要研究人员:XXXXXXXXXX、等;
项目承担单位:XXXXX公司;
项目协作单位:XXXXX公司。

3.项目实施情况
XXXX
4.单位内部财务管理制度建设及执行情况
简要说明单位制定的内部财务管理制度、经费开支的管理制度。

单位对科技经费会计核算情况,经费开支审批程序和手续的完备性,执行招标(政府采购)等情况。

二、课题预算安排及执行情况
1.专项经费预算安排情况
根据XXXXX公司XXX年X月X日与广东省科学技术厅签定的广东省科技计划项目合同书及XXXXX文件,确认“XXXXXXXXXX”项目专项经费人民币XXXX万元。

2.专项经费到位情况
专项经费及时足额到位,广东省科技厅、财政厅于XXXX年XX月XX日将专项经费共计人民币XX万元拨付至XXXXX公司。

财政专项资金拨入的总额与预算一致。

3.专项经费拨付情况
根据XXXXX公司与广东省科学技术厅签定的广东省科技计划项目合同书,本项目协作单位为XXXXX公司。

XXXXX公司按照XXXXX公司签订的《合作协议书》的规定,在收到省财政专项经费后,于XXXX年XX月XX日将课题合作经费人民币XX万元拨付至协作单位XXXXX公司。

拨付的总额与预算一致。

4.专项经费使用情况
经核查,该单位已经(或没有)对专项经费进行单独核算。

(1)项目经费累计支出使用情况:
截止XXXX年XX月XX日,“XXXXXXXXXX”项目专项经费支出人民币XX万元。

(2)审计支出认定情况:
截止XXXX年XX月XX日,专项经费支出认定情况如下:
单位(万元)
同中的开支内容为准。

(3)仪器设备购置、使用及管理情况:
该项目按照预算,购置5万元以上设备X台,5万元以下设备XX台件,设备费总计人民币XXXX元,与预算差异情况,设备使用情况情况,管理情况。

5.专项经费结余情况
截止至XXXX年XX月XX日,XXXXXXX
财政专项资金净结余=批准专项经费预算-XXXX年XX月XX日前发生的专项经费支出-XXXX年XX月XX日后发生的专项经费支出-应付未付款=XX-XX-XX-XX=XX万元。

6.自筹经费预算安排情况
根据XXXXX公司XXX年X月X日与广东省科学技术厅签定的广东省科技计划项目合同书及XXXXX文件,确认“XXXXXXXXXX”项目自筹经费人民币XXXX万元,其中自有资金XXX万元、贷款XXX万元、地方政府配套资金XXX万元。

7.自筹经费到位情况
项目自筹经费的预算金额XXX万元,截至20XX年XX月XX日实际到位自筹经费XX万元,其中自有资金XXX万元、贷款XXX万元、地方政府配套资金XXX万元。

自筹经费到位金额比预算多(少)XXXX万元。

8.自筹经费使用情况
经核查,该单位已经(或没有)对专项经费进行单独核算。

......
9.自筹经费结余情况
......
三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及审计意见
根据有关制度规定逐项列示审计过程中发现的问题,并提出审计建议。

四、审计意见(综合评价)
经审计,XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”项目截至XXXX年XX月XX日,账面反映省财政科技计划拨款到位专项经费人民币XXX万元;专项经费已支出共计人民币XX万元,后续支出XXXX费人民币XX万元,审计费人民币XX万元,应付未付XXXX费人民币XX万元。

我们认为,除本报告第三节所述问题外,XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”项目经费的核算、来源和使用符合(或基本符合)《广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的暂行办法》、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书的规定,项目经费的使用和支出符合目标相关原则,未发现其他违反政策的事项,核算内容清晰,体现了单独核算、专款专用的原则。

(或:我们认为,由于本报告第三节所述问题,XXXXX公司承担的“XXXXXXXXXX”项目经费的核算、来源和使用不符合《广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的暂行办法》、有关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书的规定。


五、其他需要说明的事项
XXXX
中国注册会计师:
广州xxx会计师事务所有限公司
中国注册会计师:
中国·广州20xx年XX月XX日。

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