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设计开发记录表格

设计开发记录表格

项目名称:项目承办部门:
2.填表说明:a)项目建议的评审只对大项评审,不在□中做标记,只做评审结论。

b)新产品可行性的评审,无问题在□中划“/” ,有问题则在□中划“V”,并在评审结论栏中填写相关内容和该项的评审结论。

项目名称:项目承办部门:
2.原件由技术管理部保存,项目承办部门保存复印件。

3.填表说明:在评价是否达到要求栏中,无问题在□中划“/”,有问题则在□中划并在存在的问题和不足栏中填写相关内容
项目名称:项目承办部门:
2.填表说明:a)在评价是否达到要求栏中,无问题在口中划“/” ,有问题则在□中划并在存在的问题和不足栏中填写相关内容。

b)评审结论栏,在选定的□中划“V”。

编号:(4.4)—04 设计和开发验证报告顺序号
项目名称:项目承办部门:
2.填表说明:a)在确定是否达到要求栏中,无问题在口中划“/” ,有问题则在□中划“V”
并在存在的问题和不足栏中填写相关内容。

b)阶段类别栏和验证结论栏,在选定的□中划“V”。

c)附件栏中填写验证过程中产生的记录名称,并将记录附在本报告之后。

(完整版)ISO9001设计开发全套表格

(完整版)ISO9001设计开发全套表格
设计开发信息联络单
编号:序号:
发出部门
发出人
发出时间
接收部门
接收人
接收时间
要传递的设计开发信息描述:
接收部门处理意见:
备注:1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2本单一式三份,发出部门、接收部门各一份,项目负责人一份。
3本单也用于产品定型后,各相关部门提出设计开发更改建议。
批准:时间:
项目建议书
编号:
提出部门
建议人
项目名称世间
型号规格
销售对象
建议日期
基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等):
市场预测分析(包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等):
可引用的原有技术:
可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面):
项目所需费用,参加人员:
总工程师审核:
签名:日期:
总经理批示:
签名:日期:
(所列各项,可另加页叙述)
设计开发任务书编号:项目名来自化起止日期型号规格
预算费用
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:
设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等):
设计部门及项目负责人:
备注:
总工程师签名:年月日
试产报告
编号:
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工:
总负责人
生产设备负责人
材料供应负责人
技术指导
工序控制负责人
工艺负责人
质量控制负责人
工艺路线及可行性评审:
现有过程能力的评估太需增加或调配的资源:
结论:

ISO9001设计开发全套表格模板

ISO9001设计开发全套表格模板
客户签名:
公章:
日期:
(可另加页叙述)
新产品鉴定报告
项目名称
产品型号规格
鉴定方式(会审或函审)
会审时间会审地点
鉴定过程及主要内容:
鉴定结论及建议(如函审,附参审人员函件):
鉴定人员
单位
职称或职务
鉴定人员
单位
职称或职务
编制:
日期:
批准:
日期:
主要试验仪器和设备:
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论:
设计开发验证结论:
对验证结论的跟踪结果:
备注:可另附页叙述:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
试产报告
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工:
总负责人
生产设备负责人
材料供应负责人
技术指导
2本单一式三份,发出部门、接收部门各一份,项目负责人一份。
3本单也用于产品定型后,各相关部门提出设计开发更改建议。
批准:时间:
项目名称
型号规格
设计开发阶段化
负责人
评审人员工
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容:“口”内打“J”表评审通过。“?”表有建议或疑问,“X”表不同意
1合同标准符合性口2采购可行性口3加工可行性口4结构合理性口
负责人
配合部门
完成期限
备注:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
项目名称
型号规格
设计开发输入清单(附相关资料份):
备注:
编制:
日期:审核:日期:
批准:

产品设计开发流程文件与表格1

产品设计开发流程文件与表格1
会审时间
会审地点
鉴定过程及主要内容:
鉴定结论及建议(如函审、附参审人员函件):
鉴定人员
单位
职称或职务
鉴定人员
单位
职称或职务
编制:日期:批准:日期:
设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
设计开发输入清单
编号:序号:
项目名称
型号规格
设计开发输入清单(附相关资料份):
备注:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
设计开发信息联络单
编号:序号:
发出部门
发出人
发出时间
接收部门
接收人
接收时间
要传递的设计开发信息描述:
签名:日期:
客户试用报告
编号:序号:
项目名称
产品型号规格
试样数量
生产日期
客户名称
试用时间
地址
电话
传真
邮编
联系人
客户试用意见(包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见):
客户试用结论及建议:
客户签名:
公章:
日期:
(可另加页叙述)
新产品鉴定报告
编号:序号:
项目名称
产品型号规格
鉴定方式(会审或函审)
接收部门处理意见:
备注:1.本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络。
2.本单一式三份,发生部门、接收部门各一份,项目负责人一份。
3.本单也用于产品定型后,各相关提出设计开发更改建议。
批准:时间:
设计开发信息联络单
编号:序号:
发出部门
发出人

详细设计常用的三种表格

详细设计常用的三种表格

详细设计常用的三种表格在软件开发过程中,详细设计通常是一个非常重要的环节,设计一个合理有效的详细设计方案,往往能够在后续的开发过程中提高效率、减少风险。

同时,在设计过程中,我们也经常会使用不同种类的表格来记录和整理设计流程中所需要的各种信息,下面将介绍常用的三种表格。

第一种是需求表,需求表是根据客户对产品需要的功能要求进行的详细设计工作,是一份详细的需求文档,其中记录了用户需求、产品功能、开发人员需要完成的任务等信息。

需求表一般包括以下的几个部分:需求编号、需求名称、需求类型、需求分析、功能描述、测试步骤和测试结果等。

其中需要描述的最为详细的是对功能的描述,包括每个功能的输入输出以及功能实现的过程等。

第二种是数据表,数据表用于设计和管理数据库中的数据结构,数据库是系统的核心部分之一,必须确保其高度的可用性和数据安全性。

因此,在数据表中需要包括数据名称、字段名称、数据类型、长度等信息。

同时,为了让数据表设计更加规范,一般在设计之前应该先定义好数据库的实体和关系,根据实体和关系构建数据表的结构。

第三种是模块设计表,模块设计表是用于描述软件系统中各个模块的设计方案,其中包括模块名称、模块描述、模块功能、模块输入输出等信息,同时需要详细描述每个模块内部所使用的算法和数据结构等。

模块设计表可以帮助开发人员更加准确地理解整个系统的结构,从而更加高效地进行开发。

总的来说,虽然三种表格用于记录的内容有所不同,但是都是软件开发过程中必不可少的辅助工具。

使用这些表格可以帮助开发人员更加清晰地了解整个项目的结构和需求,从而更好地进行详细设计工作。

产品设计和开发控制程序(含表格)

产品设计和开发控制程序(含表格)

产品设计和开发控制程序(ISO9001:2015)1.目的:通过对产品开发过程进行控制,确保产品所有指标符合设计和客户要求,满足有关法律、法规的要求。

2.适用范围:适用于公司所有将要和正在研发的产品,已经完成但需要完善改进的产品。

3.职责:3.1 研发处经理负责研发工作的组织协调。

3.2 研发处经理负责产品硬件、软件、结构、包装等的整体研发设计规划和统筹。

3.3 项目经理负责跟踪相关产品的立项、策划、实施和跟踪。

3.4 软件、硬件、结构、平面等工程师负责具体产品分项任务的设计和实施。

3.5 工程部技术处负责样机的制作、测试、验证和外协加工的技术支持。

3.6 研发处助理/文员负责相关产品文档的整理和控制。

3.7 工程部技术处负责依据研发提供的资料,制作工程样机,跟踪小批量试产并反馈相关技术问题给研发部。

3.8 品质处协助研发进行相关阶段的检验和测量工作,并参与相关评审。

3.9 采购处负责配合研发处产品开发各阶段物料的配套采购。

4.产品研发过程:4.1新产品立项4.1.1市场调研:4.1.1.1项目来源a.每年年底或年初由营销中心收集公司内外反馈的信息、市场调查结果、合同评审的结果对下一年度产品进行规划,研究产品发展的总体策略、方向,形成“年度产品规划”。

b.特定的产品、项目和合同(这些特定的合同、产品或项目的特定要求与现有的产品不同)4.1.1.2对将要开发的产品项目由研发处经理指派项目经理同相关部门协调进行市场调研工作,主要同营销部进行沟通,作如下相关的具体调研工作:●产品研发的相关背景●产品发展现状及市场●研发方向及产品规划●产品SWOT分析(诉说我公司研发该产品的优势、劣势、机会和相关的竞争)依据上述调查结果,由研发处经理进行总结分析和组织相关的项目立项评审会,评审会充分讨论产品的立项可行性并给出相关的结论,结论以《项目评审报告》的形式通知相关部门。

4.1.2 产品立项:根据市场调研或销售部门提出的具体要求,相关的产品项目经理编制《产品立项报告》,产品立项主要有如下方面的具体工作:●产品研发目标●产品项目的方案选择●产品项目研发预算●项目任务实施计划及安排●研发周期规划●后续产品的研发整合规划●设计开发的输入、输出、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容;●各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合单位;●资源配置要求,如人员、信息、设备保证等其他相关内容;4.2 产品研发各阶段定义:4.2.1 研发根据进度及相关结果分为如下几个阶段●初始阶段:根据审批后的《产品立项报告》,相关项目经理编制《产品策划书》,策划书具体内容讲述产品的相关配置、性能指标、产品具体的进度规划等。

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)

APQP设计开发过程全套记录表格清单嵌入式软件开发评估表项目名称:TQR8.3-70NO.一、推进流程应用工作量设计评审报告产品名称:研制单位:产品负责人:拟制日期:设计评审申请表产品开发项目立项书项目名称:(例如:XXXXX)项目类别:(例如:汽车继电器)项目来源及概况项目审核意见设计和开发总策划-APQP进度表产品名称:A2019前保险杠设计责任部门:**技术研究院、***技术中心 *** FMEA编号:TQR7.3-09A2018-001FMEA日期(编制):2018-12-5项目名称:XXX2019车型关键日期2019.4.6 编制人:*** FMEA日期(修订):产品功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行设计控制预防现行设计控制实现探测度D风险顺序数RPN建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度RPN6 SC结构设计不合理2 设计评审3 36燃烧特性符合要求阻燃性能差顾客抱怨,影响安全7材料不合格2将要求明确的告知造粒车间试验验证 4 56产品结构合理,强度高产品结构不合理,强度低易变形、断裂、脱落6 设计错误 3将窄、细、薄等部位加强设计评审 3周边弧度、间隙公差±0.5mm 周边弧度公差超过±0.5mm间隙不均匀,外观不良5 SC材料收缩率不对2将要求明确的告知造粒车间试验验证 3 305 SC设计错误或无定位点3 增加定位点设计评审 3 45周边与车身或相关零部件面差、配合间隙±0.5mm 边缘与车身面差、间隙超过±0.5mm间隙不均匀,外观不良5 SC材料收缩率不对2将要求明确的告知造粒车间试验验证 4 405 SC设计错误或无定位点3设计定位面、槽、柱等结构设计评审 3 45装配固定孔尺寸正确装配固定孔尺寸不正确间隙不均匀,装配困难,外观不良5 SC 设计错误 3图样评审、数模验证3 45产品特殊特性明细表顾客 ****汽车股份有限公司车型A2019产品名称 A2019上装饰板产品代号XXXXXXX工序类别项次特殊特性控制方法及记录注塑1 关键尺寸1628±1 首末件检验,并做好检验记录2 注塑产品外观无缩痕、银丝、划伤及明显的熔接痕全部自检,质检人员增加检验频次,(每4小时检验一次)3热变形温度≥100℃;拉伸强度≥30Mpa ;断裂伸长率,%≥10;弯曲强度(23°),Mpa≥50;洛氏硬度≥70R;阻燃特性符合:≦100;冲击强度(悬臂梁)≥150j/m2每批次做试验,并做试验记录喷漆1产品漆膜表面应光滑平整,色泽均匀,表面无流挂、桔皮、针孔、麻点、漏喷等缺陷全部自检,质检人员增加检验频次,(每2小时检验一次)2 15≤漆膜厚度≤50,漆膜附着力≤2级,漆膜硬度≥HB,光泽度≥85。

设计开发记录总表

设计开发记录总表

设计和开发控制流程图市场需求上司任务本企业需设计输入NY设计和开发任务N设计和开发任务YN必需的修编制设计输出文件YNNYN设计改正N产品设计开发计划产品定型№ :项目名称:项目根源:开发周期:项目总负责人:设计人员职位设计人员职位设计人员职位资源配置:阶段区分及主要内容责任部门责任人达成时间决策阶编制设计任务书设计任务书的评审设计阶初步技术设计初步技术设计评审段工作图设计样机试制及考证试制阶工艺方案的编制工艺方案评审段工艺文件、查验文件的编小批量试制准备小批量试制样机试验编制产品制度总结报告产品定型判定定型投正式生产前的准备转入正式生产备注:编制/ 日期审查/日期同意/日期设计内容可依据实质状况作出改变。

表格编号: QP—— 01设计任务书№:产品型号:产品名称:产品开倡始止日期:项目负责人:目标成本:依照的标准或法律法例(包含名称、编号、版本、章节号等):产品功能描绘:技术参数及性能指标:产品构造要求:顾客特别要求:□ 无其余要求:备注:会签评审:部门评审人 / 日期职位部门评审人/日期职位编制/ 日期审查/日期同意/日期表格编号: QP—— 02 A/0设计评审报告№:产品型号:产品名称:评审类型:□初步设计评审□工艺方案评审□其余:评审主持人:评审时间:评审对象:(初步技术设计评审的对象:设计方案说明书、方案设计整体图、线路图(原理图)、主要步技工存在问题及改良的建议(与评审没经过的内容对应):评审结论:评审人署名:部门评审人 / 日期职位部门评审人/日期职位编制/ 日期审查/日期同意/日期评审结论中改良举措的考证状况:考证人:表格编号: QP—— 03 A/0设计考证报告№:序编号、版本标准或法律法例名称合用章节号序仪器设施编号仪器及设施名称计量有效期号设计考证总结论:考证结论中改良举措的考证状况:考证人:表格编号: QP—— 04 A/0设计确认报告№:产品型号:产品名称:判定主持人:判定会议时间:判定会议地址:判定过程及内容:提示:判定开始前,开发部应准备判定资料,包含设计任务书、设计输出文件、评审、验证记录、产品试制总结报告、客户试用报告等。

新设备产品开发计划表

新设备产品开发计划表

、新产品开发计划表
表格一.产品开发计划表
表格二.新产品设计开发建议表
表格三.新产品设计开发会议记录表
五、新产品开发方案表
备注
编制人 审核人 批准人
新产品中试状况表
表格一.新产品中试状况表
'、、中试状况
部门
材料规范及质量 工作状况及质量 良好 其他情形 盖章及日期 良好 其他情形 日期 采取措施
研发部
生产部
产品名称 制造编号
中试开始日期 中试数量
表格二.新产品中试报告表
表格三.新产品中试总结报告表
七、新产品开发费用表。

ISO9001设计和开发控制程序(含表格)

ISO9001设计和开发控制程序(含表格)

设计和开发控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1 目的对设计和(或)开发的全过程进行控制,确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。

2 范围适用于本公司新产品的设计、开发全过程,包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。

3 职责3.1 研发部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作,进行设计和(或)开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审,设计和(或)开发的更改和确认等。

3.2 总工程师负责审核项目建议书、下达设计和(或)开发任务书,负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告,负责审核试产报告。

3.3 总经理负责批准项目建议书、试产报告。

3.4 物控部负责所需物资的采购。

3.5 业务部负责根据市场调研或分析,提供市场信息及新产品动向,负责提交顾客使用新产品后的《客户试用报告》。

3.6 品质部负责新产品的检验和试验。

3.7 生产中心负责新产品的加工试制和生产。

4 程序4.1 设计和(或)开发的策划4.1.1 设计和(或)开发项目的来源a)业务部与顾客签定的新产品合同或技术协议。

根据总经理批准的相应的《产品要求评审表》,总工下达《设计开发任务书》,并将与新产品有关的技术资料转交研发部;b)业务部根据市场调研或分析提出《项目建议书》,报总工审核、总经理批准后,总工下达《设计开发任务书》,并将相关背景资料转交研发部;c)研发部综合各方面信息,提交《项目建议书》,报总工审核、总经理批准后,总工下达《设计开发任务书》,交研发部实施;d)生产中心根据技术革新需要,提交《项目建议书》,报总工审核、总经理批准后,总工下达《设计开发任务书》,交研发部组织实施。

4.1.2 研发部经理根据上述项目来源,确定项目负责人,将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。

计划书内容包括:a)设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容;b)各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位;c)资源配置需求,如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。

系统设计与开发功能模块工时评估表格

系统设计与开发功能模块工时评估表格

系统设计与开发功能模块工时评估表格系统设计与开发是一个复杂且包含多个功能模块的过程,为了高效地完成项目,评估工时是非常重要的一项任务。

在进行系统设计与开发工时评估时,我们需要综合考虑项目的规模、功能的复杂度、开发人员的经验等因素,以便更加准确地评估所需的工时。

首先,我们需要对系统的整体规模进行评估。

这包括系统所涵盖的业务范围、用户数量、数据量等因素。

对于一个小型系统,通常可以在较短的时间内完成;而对于一个大型系统,则需要更多的工时来完成。

根据规模的评估,我们可以初步确定开发和设计所需的工时范围。

其次,我们需要考虑系统中各个功能模块的复杂度。

某些功能模块可能比较简单,可以在较短的时间内完成;而某些功能模块可能非常复杂,需要投入更多的工时来完成。

在评估功能模块的复杂度时,我们可以考虑以下几个因素:1.数据处理复杂度:某些功能模块需要处理大量的数据,可能涉及到复杂的数据结构或算法。

这些功能模块通常需要更多的工时来开发和优化。

2.业务逻辑复杂度:某些功能模块涉及到复杂的业务逻辑,可能需要处理多个不同的业务流程或者涉及到复杂的条件判断。

这些功能模块通常需要更多的工时来进行设计和开发。

3.第三方集成复杂度:某些功能模块可能需要与第三方系统进行集成,这需要进行接口开发和测试。

根据第三方系统的复杂度和集成的难度,我们可以评估所需的工时。

除了系统规模和功能模块复杂度,开发人员的经验也是影响工时评估的重要因素。

有经验的开发人员通常能够更快地完成开发任务,因为他们熟悉各种开发工具和技术,并且可以通过以往的经验来解决问题。

因此,在评估工时时,我们还需要考虑开发人员的经验和能力。

在进行工时评估时,我们可以使用一些工具来辅助评估,比如项目管理软件或者类似的工时评估工具。

这些工具可以根据我们提供的评估标准和项目信息,自动计算出所需的工时范围。

同时,我们也可以进行经验分享和讨论,从团队的整体经验中汲取教训,对工时评估进行调整和改进。

产品设计计划表格模板

产品设计计划表格模板
产品设计计划表格模板
序号
产品设计阶段
设计目标
负责人
开始时间
完成时间
状态
1
市场调研
了解市场需求、竞争对手情况
市场部门
2023-05-10
2023-05-20
进行中
2
产品定义
明确产品定位、功能需求和目标用户
产品部门
2023-05-21
2023-06-10
进行中
3
产品设计
绘制产品原型、交互设计、界面设计
设计部门
产品部门、研发部门
2023-09-11以后
持续进行中
未开始
在表格中,您可以根据实际情况填写每个阶段的具体内容、负责人、开始时间和完成时间,并标注每个阶段的状态(进行中、未开始等)。这样的表格可以帮助您清晰地了解产品设计计划的全貌,确保每个阶段都有明确的负责人和时间安排,从而更好地推进产品设计工作。
2023-06-11
2023-07-10
进行中
4
产品开发与测试
开发产品、进行测试、修复缺陷
工程部门
2023-07-11
2023-08-10
进行中
5
产品发布与推广
发布产品、进行市场推广、收集用户反馈
市场部门、产品部门
2023-08-11
2023-09-10
未开始
6
产品优化与迭代
根据用户反馈进行产品优化、规划产品迭代方向和ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ能点

产品开发表格模板

产品开发表格模板

产品开发表格模板
以下是产品开发表格模板的示例:
产品开发表格
产品名称:________________________
产品开发阶段 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人员
--------------|-------------|-----------|-----------
产品规划 | __________ | __________| __________
市场调研 | __________ | __________| __________
需求分析 | __________ | __________| __________
设计开发 | __________ | __________| __________
测试和调试 | __________ | __________| __________
产品发布 | __________ | __________| __________
产品维护 | __________ | __________| __________
备注:__________________________________
__________________________________
__________________________________
该表格可用于跟踪产品开发的不同阶段以及负责人员的进度。

每个阶段包括开始日期和结束日期。

您可以根据需要添加更多的阶段或调整表格的布局。

同时,您可以在备注部分添加任何其他相关信息,如进展更新、问题和风险等。

请记住,这只是一个示例模板,您可以根据项目的具体要求和需求进行自定义。

设计开发全套表格样本

设计开发全套表格样本

技术可行性评审记录
JL/R.703-R03 合同号:
评审通过后,市场部一份(不含附件),研发部保留一份作为开发依据。

产品设计任务书
JL/R.731-R01 □全新设计□类似设计□改进设计设计编号
注:1)全新设计:本表一式二份,研发部、项目负责人各一份。

2)改进设计:本表项目负责人自留一份。

3)跨部门合作时,项目负责人直接将此表复印作为研发指令交付协作部门执行。

项目开发计划书
SAIGEW/Q.703-R02设计编号:
设计开发输出评审记录
WT-R/7-12 设计编号:
设计开发验证记录
JL/R.731-R05 设计编号:
产品设计确认记录
JL/R.731-R05设计编号:
简洁开发流程
SAIGEW/Q.703-R02设计编号:
小批生产验证记录
JL/R.731-R05 设计编号:
设计开发评审记录
JL/R.731-R03 □输出评审□×小批综合评审□其他设计编号:。

设计和开发控制程序(含表格)

设计和开发控制程序(含表格)

设计和开发控制程序(ISO9001-2015)1目的对产品设计和开发的全过程进行控制,确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律法规的要求。

2范围本程序适用于公司新产品的设计和开发全过程的控制和管理(正文中字体为仿宋是军品要求)。

3职责3.1研发生产部负责产品设计和开发过程的归口管理,编制设计开发计划书,对设计和开发进行控制;负责确定产品的基本质量特性,履行设计和开发评审及设计和开发验证;负责设计和开发更改的控制;负责工艺装备的设计、制造和验证;负责解决产品试制中出现的工艺技术问题;负责保存设计和开发活动记录;负责编制试制生产计划,按产品试制计划进度要求组织生产和控制。

3.2市场部负责提供产品设计和开发的市场信息;负责收集顾客要求和顾客对产品的使用情况及意见;3.3物资采购室负责按产品试制计划及采购要求,采购原辅材料及外购件。

3.4质量管理部负责产品设计和开发的检验和试验;负责检验/试验数据的整理、分析和处理;负责编制产品试验报告,并向相关部门报送产品试验报告。

3.5总经理批准项目建议书,主持产品的定型鉴定,批准鉴定报告。

4工作程序4.1设计阶段的划分产品研制阶段划分、阶段标记、资料名称及产品样件名称(见表1)。

表1 设计阶段划分4.2设计和开发的策划4.2.1研发生产部根据评审后的合同、订单、标书和技术协议等编制《设计开发计划书》,明确以下内容:a)根据产品特点和复杂程度、公司特点和经验划分设计和开发过程的阶段;b)明确规定每个设计和开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动,包括这些活动的时机、参与人员及方式。

c)规定有关部门参与设计和开发活动的人员在设计和开发活动各阶段中的职责和权限。

在策划产品设计和开发活动时,应确保:d)编制产品设计和开发计划,需要时,编制预先规划产品的改进计划;e)设计、制造和服务等专业人员共同参与设计和开发活动;f)根据产品要求,识别影响或制约设计和开发的关键因素和薄弱环节以及技术难点,并确定相应的措施;g)提出并实施产品标准化要求,确定设计和开发中使用的标准和规范;h)当产品有可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性等要求时,运用优化设计和可靠性等专业工程技术,制订并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性大纲或工作计划;i)对复杂产品进行特性分析,确定关键件(特性)、重要件(特性);j)当设计和开发中采用的新技术、新器材时,对其进行过论证、试验和鉴定,确保经过试验和验证符合要求的方可用于产品;k)当合同要求产品交付时需配置保障资源时,对需配置的保障资源随产品的设计开发同时进行开发;l)当供方参与设计和开发时,对其进行质量控制,在产品质量保证大纲中明确其设计开发的职责、权限和要求,包括接口管理,及时沟通,供方应落实的相关要求等;m)为确保设计和开发活动及各阶段的评审、验证和确认活动受控,按策划安排实施,且实施有效,提出监视与测量的需求;n)对设计提出的元器件等外购器材,对其选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划,确保满足设计要求;o)当存在计算机软件产品时,对计算机软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程进行策划,落实需求管理、策划与跟踪、文档编制、测试、质量保证、配置管理等工作,参见《软件设计控制程序》。

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)

APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单APQP 设计开发过程全套记录表格清单序号编号名称1 TTQR8.1-01 运行策划和控制方案2 TTQR8.1-02 质量计划书3 TTQR8.1-03 保密检查情况记录4 TTQR8.3-01 设计和开发总策划5 TTQR8.3-02 产品开发项目立项书6 TTQR8.3-03 新品开发计划7 TTQR8.3-04 设计任务书8 TTQR8.3-05APQP 小组成员及职责技能表9 TTQR8.3-06 初始材料清单10 TTQR8.3-07APQP 计划阶段评审报告11 TTQR8.3-08 产品设计开发输入评审12 TTQR8.3-09 DFMEA13 TTQR8.3-10 产品特殊特性清单14 TTQR8.3-11 产品标准规范15 TTQR8.3-12 总成图、零件图、装配图16 TTQR8.3-13 设计和开发评审17 TTQR8.3-14 产品保证计划18 TTQR8.3-15 设计验证计划19 TTQR8.3-16 初始过程流程图20 TTQR8.3-17 样件控制计划21 TTQR8.3-18 样品验证报告22 TTQR8.3-19 新设备工装检测设备检查表及开发计划进度表23 TTQR8.3-20 产品安全防护表24 TTQR8.3-21 产品材料用量规格表(BOM)25 TTQR8.3-22 工程规范审查确认26 TTQR8.3-23 产品防错一览表27 TTQR8.3-24 可制造性和装配性设计28 TTQR8.3-25 模具配置申请表29 TTQR8.3-26 模具设计任务书30 TTQR8.3-27 模具制造报价单31 TTQR8.3-28 模具供方评定表32 TTQR8.3-29 模具加工合同33 TTQR8.3-30 模具跟踪评审验收记录34 TTQR8.3-31 设计和开发验证记录35 TTQR8.3-32 小组可行性承诺36 TTQR8.3-33 产品设计和开发输出评审XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单序号编号名称37 TTQR8.3-34 APQP 产品设计阶段评审报告38 TTQR8.3-35 产品/过程质量体系评审39 TTQR8.3-36 过程设计和开发输入评审40 TTQR8.3-37 产品特性重要度分级表41 TTQR8.3-38 产品和过程特殊特性清单42 TTQR8.3-39 特性矩阵图43 TTQR8.3-40 过程流程图44 TTQR8.3-41 车间平面定置管理图及检查表45 TTQR8.3-42 PFMEA 表46 TTQR8.3-43 试生产控制计划47 TTQR8.3-44 生产设备清单48 TTQR8.3-45 检测设备清单49 TTQR8.3-46 工艺规范及评审报告50 TTQR8.3-47 过程作业指导书51 TTQR8.3-48 测量系统分析计划52 TTQR8.3-49 初始过程能力研究计划53 TTQR8.3-50 包装作业指导书(包装规范)54 TTQR8.3-51 OTS 样件全尺寸报告55 TTQR8.3-52 OTS 样件材质试验结果56 TTQR8.3-53 OTS 样件性能试验结果57 TTQR8.3-54 过程设计开发输出评审58 TTQR8.3-55 APQP 设计阶段评审报告59 TTQR8.3-56 试生产计划60 TTQR8.3-57 试生产准备检查表(确认设备、工装、人员)61 TTQR8.3-58 试过程工艺参数检测记录62 TTQR8.3-59 试生产验证测试报告63 TTQR8.3-60 试生产总结报告64 TTQR8.3-61 节拍产能分析报告65 TTQR8.3-62 初始过程能力研究报告66 TTQR8.3-63 生产控制计划67 TTQR8.3-64 设计开发确认表68 TTQR8.3-65 零件提交保证书69 TTQR8.3-66 产品质量策划总结和认定70 TTQR8.3-67 APQP 试生产阶段评审报告71 TTQR8.3-68 工程变更申请单72 TTQR8.3-69 工程变更通知单73 TTQR8.3-70 嵌入式软件开发评估表XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单嵌入式软件开发评估表项目名称:一、推进流程应用工作量TQR8.3-70NO.序号阶段1 项目准备2 系统配置3 流程调研4 设定流程5 模拟调试6 管理员培训7 用户培训8 系统启用工作内容现有系统配置情况检查系统相关模块的基本数据情况检查制定实施阶段计划,约定每个阶段的时长,准确划分各阶段时间节点预定培训实施期间培训日期安排建立相关组织结构, 建立相关角色调整全局配置项建立权限分配方案落实需要上线的流程列表,这些流程主要包括:党委发文流程、纪委发文流程、公司发文流程、部门发文流程(报告、函、请示、通知)、公司收文流程,以及:用印申请流程、出差申请流程、会议管理流程等培训流程图的标准画法收集流程图,交流流程信息、修改流程图、流程图定稿建立流程,谁提交,谁批准,谁执行建立流程表单,及相应说明, 建立流程处理签建立存档管理,配置相关归档目录建立权限管理对所有流程进行模拟测试,特别是各个重要公文流程,必须进行遍历测试根据模拟测试发现的情况,对流程设置进行检讨和调整对流程管理员进行培训,使其掌握流程异常情况处理、流程微调技巧根据项目实际整理培训资料落实培训人员、场地、时间安排三场用户培训,需用户积极配合协调建立起与系统运行相适应的管理规章制度发布正式启用系统的通知系统检查与实施补充问题收集、反馈、调整阶段评估验证9 项目收尾项目回顾、权限收回总评XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、新功能开发流程序号 1 2 3 4 5 67阶段工作内容需求调研、分析需求确认了解用户业务,获取用户对功能、性能等方面的需求用户方、开发方对需求进行审核确认这些功能包括:安全认证、电子印章、规章制度管理、业务整合总体设计系统初步设计总体设计评审详细设计详细设计评审用户方、开发方对总体设计审核确认对系统功能、操作界面、处理逻辑、数据库、代码体系等进行详细设计开发组对详细设计方案审核确认编写程序、单元测试系统管理(设置,备份还原)操作人员管理及权限管理编程、单元测试安全认证电子印章规章制度管理业务整合(初步)业务整合(深入)8集成测试系统集成测试、系统测试,编程与测试可以交叉进行到用户现场安装调试开发好的系 9 安装调试统,并与用户一起试走业务流程,对系统进行功能确认测试10系统初始化将系统初始化;准备业务基础数据并录入系统;11 用户培训对用户操作人员、系统管理人员进行详细培训12项目跟踪与总结系统 bug 控制,操作指导合计阶段评估验证XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审报告产品名称:研制单位:产品负责人:拟制日期:XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审申请表部门评审项目名称评审日期设计所 XXXxx 年 xx 月 xx 日产品研发工程师产品内部代号评审地点技术中心三楼会议室一、建议参加评审单位及人员设计所:模具中心:工艺技术部:技术管理部:品质中心:检测中心:企划部:车载事业部:营销中心:物流部:财务部:设备部:其它:二、申请评审内容三、室主任审批意见四、总工程师审批意见XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单提供评审的文件、资料清单序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件资料名称产品立项书新品开发计划产品设计任务书初始材料清单初始过程流程图初始特殊特性清单产品三维草图DFMEA 试验计划其它(如:顾客要求)编审人或资料来源营销中心企划部研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师备注评审意见汇总及问题解决措施一、评审意见汇总(请研发工程师根据评审意见表上所列各项建议和意见进行汇总,未列入的评审意见视为不采纳)==由于设计评审意见太过随意,此处对其进行汇总,未列入里头的意见视为不采纳XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、存在问题及解决措施一览表序号问题内容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16措施建议要求完成追踪负责人日期结论XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审结果1、评审结论:2、研制单位意见:评审组组长:3、主管领导复审决定:主管:签字:年月日年月日年月日XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审组名单姓名职务/职称XXX 设计室主任高工XXX 工艺技术部经理高工XXX 模具副主任工程师单位设计所工艺技术部模具中心签名是否有评审意见是否√√√备注:未提交《设计评审意见表》视为“同意该产品的所有设计”XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单附件 1设计评审意见表评审项目名称产品内部代号序号存在问题描述评审日期措施建议评审者/单位:XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单产品开发项目立项书项目名称: (例如:XXXXX) 项目类别: (例如:汽车继电器)XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单项目来源及概况项目名称项目来源申请部门申请人承办部门承办人一、市场调研与分析、顾客输入(公司决策的会议纪要等文件或销售人员市场调查、出差报告可作为附件): 1. 开发背景(基于何种目的):2. 市场需求情况(产品的年预计需求量、主要针对怎样的客户或市场等):3. 特定的客户需求(希望的目标价格、开发进度等):4.市场竞争情况:5.竞争对手样品、样本、安全认证或专利等资料的提供(可作为附件)。

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填写日期
测试检验情况说明:
主要针对项目建议书产品技术参数与性能指标要求及产品功能要求进行检测。
其它情况说明:
包括产品生产工艺可行性,结构的可靠性及产品试制情况说明(或附有关报告)。
包括小量试验符合性与批量生产的符合性
设计验证结论:
整改措施:
计划完成时间:
相关负责人签名:
研发部门意见:
质检部门意见(可略):
试制日期
产品编号
产品状态
试制数量
试制工艺文件:
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
请以下部门负责人于_月_日_时到___召开投产前的会议,并准备好相关资料,准时参加。
□总经理□管理中心□生产中心□营销中心□研发部
编制
审核
批准
日期
日期
日期
产品设计开发更改单
产品名称
产品型号
试制日期
更改实施期限
更改人员
更改原因:
更改内容:
更改前
更改后
更改评审结论及跟踪措施:
对产品的影响
生产准备
原材料处理
□对交付前不利的影响
□其他
□不需要准备,立即执行
□完成日期:
年 月 日
□准备内容:
□报废
□可再利用
□更改后再用
□其他
会签
□总经理
□管理中心
□生产中心
□营销中心
□研发部
编制
审核
批准
设计开发评审报告
设计项目名称
评审阶段
设计输入摘要:
设计输出摘要:
评审内容:
□ 结构合理性 □ 产品工艺性 □ 标准符合性
□ 环境与卫生要求 □ 批量生产的可操作性 □ 与设计要求的一致性
□ 物料供应的可行性 □ 检验的可操作性 □ 与所确认外观的一致性
研发部门意见:
签名: 日期:
生产中心意见:
签名: 日期:
编制
审核
批准
日期
日期
日期
申 购 单
申购部门:
申购人:
申购日期:
物料名称
物料规格
物料用途
单位
数量
预计金额
备注
批示:
财务:采购: 总经理:
产品鉴定报告
鉴定产品名称
规格型号
产品项目负责人
鉴定提交资料:
鉴定参加部门及意见
研发部
签名: 日期:
生产中心
签名: 日期:
营销中心
签名: 日期:
总经理
签名: 日期:
鉴定结论:□产品达到设计技术任务书及客户要求的评价。
试产时研发部/生产中心/质检组相关人员及各相关部门人员现场跟踪指导,对出现的问题进行记录;产品下线后,全部进行完整的检测,完成后由QC人员全检。
产品试验/检测报告内容摘要及其结论:
试产产品性能指标符合国标及设计要求,实验报告。
试产结论及建议(包括试产遗留问题及解决方法描述等):
研发主管批示:
签名: 日期:
生产中心门意见(可略):
采购部门意见(可略):
注:本表只由研发部门使用。
样品制作申请单
样品名称
申请部门
申请时间
申请人
要求完成时间
数量
用途
协助部门
客户名称
制作负责人
发往部门
批准
样品制作要求(是否需要附性能测试报告),是否需要包装,是否需要出货检验报告,图纸编号为多少,是否有特殊检验要求):
样品是否符合要求:
配方制作、验证
13
设计方案评审
14
设计更改
15
制定各项检验标准
16
实验仪器确定
17
样品试制(份数)
18
试制评审
19
设计更改
20
小批试产(批数)
21
工艺流程卡制作
22
产品检验
23
试产总结
24
移交进仓
25
总结检讨与绩效评估
26
27
28
29
30
设计开发验证报告
项目名称
产品规格型号
验证形式
试产 □ 试验 □ 其它: 变换计算方法 □ 对比以前类似设计□
备注:
注:此单供营销中心给客户送样和研发部门开发新产品以及改进旧产品时使用
必要时下列表单与本单一起使用:
1 样品制作物料清单,统一填写 领料单
2 性能测试表或者其他检验报告
3 成品出货检验报告(给客户的样品需要)
产品试制总结报告
产品型号
试产数量
规格型号
试产日期
试产过程简要介绍:
由研发部下达试产通知单(产品度制通知单)及物料清单,相关部门和车间配合进行;
项目需要费用、设备、参加人员:
研Байду номын сангаас部主管审核:
总经理批示:
设计开发任务书
产品项目型号
项目进度要求
项目来源
产品目标成本
项目预算经费
万元(含新开发项目费用)
项目考核基数
项目组人员组成及责任项目负责人:
项目组成员
职责
项目组成员
职责
进度计划(须另附详细项目进度表)
开发阶段划分
责任人
进度计划
所能满足的开发质量要求
小组确认意见
技术确认意见
设计开发计划
项目名称与代号
项目负责人
工作内容
计划完成时间
实际完成时间
外协厂家
负责人
备注
1
目标样品分析
2
配方开发
3
配方方案评审
4
配方方案更改
5
市场定位,定型谱
6
确定各项性能参数与方案甑选
7
结构设计
8
成本分析,设计评审
9
工艺流程
10
配方等相关专利的申请
11
配方及其他外协件报价
12
营销中心门意见:
签名: 日期:
评审结论:
(可根据需要邀请上述部门参加评审会议并确认) 签名: 日期:
項目开发建议书
提出部门
建议人
项目名称
建议日期
销售对象
基本要求(包括主要功能、性能、技术参数说明等)
市场调研(包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品价格等)
可行性分析(包括生产设备、生产工艺、技术力量、等方面)
□产品图样、设计文件、工艺文件是否齐全、统一、正确,能否正确指导生产的评价。
□产品结构、性能、工艺、技术水平、生产能力、技术指标的先进性,用户使用的可靠性、□稳定性以及采用国内外先进技术标准等方面的评价。
□是否具备产品定型的条件
能否正批量投入生产
编制
审核
批准
日期
日期
日期
产品试制通知单
产品名称
规格型号
日期
日期
日期
测试情况说明:
(须附测试报告内容)
主要针对项目规格书中产品技术参数与性能指标要求及产品功能要求进行检测。
其它情况说明(包括产品生产工艺可行性,性能的可靠性及产品试产情况说明(或附有关报告):
设计验证结论:
研发部门意见:
生产中心门意见:
营销中心门意见:
设计开发确认报告
样品名称
产品型号
物料编号
确认次数
样品来源
设计输入阶段
产品设计阶段
样品开发阶段
文件设计阶段
产品检测
产品量试
产品确认
批产及项目交接
附加说明:
本项目开发计划书亦作为项目组承接开发项目的依据,其目的在于明确各项目成员的责权利益,并达成最终的协调与统一,亦便于小组在后续过程中对项目组的统一管理与监督。同时项目组可根据本组特点及对项目的可靠评估为自身的发展施加适当的压力。
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