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一、采购业务

1.外购材料或产品

第一步::采购进货单

材料入库后,库房在系统中手工录入进货单(采购管理——进货单),业务类型为普通采购并在表头录入仓库,保存后,由财务审核。

第二步:采购发票

库房根据进货单参照选单生成采购发票(采购管理——采购发票),保存并由财务审核。

注意:进货单审核后,才能参照进货单生成发票。

2.采购退货流程

2.1采购未开票退货

第一步:录入红字进货单。

由库管录入红字进货单(采购管理—进货单),业务类型为采购退货,数量为负数。保存后由财务审核。

2.2采购已经开票后退货

第一步:录入红字进货单。

由库管录入红字进货单(采购管理—进货单),业务类型为采购退货,数量为负数。保存后由财务审核。

第二步:录入红字采购发票

由财务录入发票类型(红字专用发票),再参照红字进货单生成红字采购发票(采购管理——采购发票)保存后由财务审核。

4.相关报表查询

4.1查询哪些订单没有发货,没有开票,没有付款。

采购管理—业务执行表—采购订单执行表

4.2查询本月每种材料或产品的购进数量及金额。

采购管理—统计分析表——进货单统计表,可根据供应商来统计,也可根据材料统计。

二、销售业务

1.正常销售业务

第一步:销售订单

由销售部门录入销售订单(销售管理—销售订单),保存并审核。

第二步:销售发货

发货时由库房依据销售订单生成销售发货单(销售管理—销货单)业务类型为普通销售并在表头录入仓库,保存后,由财务审核。

注意:销货单审核后,才能参照销货单生成发票。

第三步:销售开票

财务根据销货单选单参照生成销售发票(销售管理——销售发票)

2.销售退货业务

2.1未开票退货

第一步:做红字销货单

由库管录入红字销货单(销售管理—销货单),业务类型为销售退货,数量为负数。保存并有财务审核。

2.2销售已经开票后退货

第一步:做红字销货单

由库管录入红字销货单(销售管理—销货单),业务类型为销售退货,数量为负数。保存并由财务审核。

第二步:录入红字销售发票

由财务录入发票类型(红字专用发票),再参照红字销货单生成红字销售发票(销售管理——销售发票,保存并审核。

4.相关报表查询

4.1查询哪些订单没有发货,没有开票,没有付款。

销售管理—业务执行表—销售订单执行表

4.2通过业务员汇总拉出客户应收款

销售管理—业务执行表—销售发票收款执行表

4.3看本期每种产品发货总数量及金额

销售管理—统计分析表——销货单统计表,可根据客户汇总,也可根据产品汇总。

三、库存业务

1.正常领用材料

由库房录入材料出库单(库存核算—库存单据—材料出库单),业务类型为直接领料,出库类别为材料出库。保存后,由财务审核。

2.领料退回

由库房录入红字材料出库单(库存核算—库存单据—材料出库单),业务类型为直接领料,出库类别为材料出库,保存后,由财务审核

3.产品入库

由库房录入材料出库单(库存核算—库存单据—材料出库单),业务类型为自制加工,入库类别为自制产品入库,录入相关金额。保存后,由财务审核。

4.领用产品

由库房录入其他出库单(库存核算—库存单据—其他出库单),录入相关数量金额。

保存后,由财务审核。

5.相关报表查询

1.查询月末的期末结存。

库存核算—统计分析表——收发存汇总表

2.查询某种产品,入库,出库明细。

库存核算—库存账—库存台账

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