规章制度财务部电脑工作制度

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办公电脑财务管理制度

办公电脑财务管理制度

一、目的为规范公司办公电脑的采购、使用、维护和报废流程,确保公司资产的有效管理和合理使用,提高办公效率,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工使用的办公电脑。

三、职责1. 财务部:负责办公电脑的预算编制、采购审批、报销审核及固定资产登记工作。

2. IT部门:负责办公电脑的采购、安装、维护、升级及报废处理。

3. 各部门负责人:负责本部门办公电脑的日常管理和使用,确保电脑安全、高效运行。

四、管理制度1. 采购管理- 财务部根据公司年度预算和各部门需求,编制办公电脑采购计划。

- IT部门根据采购计划,选择合适的供应商和产品,提交采购申请。

- 财务部审批采购申请,并进行采购招标或询价。

- 采购完成后,IT部门验收电脑,并登记入账。

2. 使用管理- 办公电脑仅限于公司内部工作使用,不得用于私人目的。

- 员工应妥善保管电脑,防止丢失、损坏或被盗。

- 未经批准,不得随意拆卸、改装电脑硬件或软件。

- 员工离职或调离时,需将电脑归还公司,并进行设备清理。

3. 维护管理- IT部门负责定期对办公电脑进行硬件检查、软件更新和病毒防护。

- 员工发现电脑故障,应及时报告IT部门,不得私自维修。

- IT部门根据实际情况,对电脑进行必要的升级和维护。

4. 报废管理- 办公电脑使用年限达到5年以上或因故障无法修复时,需进行报废。

- 财务部根据报废原因和电脑状况,提出报废申请。

- IT部门对报废电脑进行评估,并办理报废手续。

- 报废电脑的残值收入,纳入公司财务核算。

五、奖惩措施1. 对认真执行本制度,积极维护公司资产安全的员工,给予表扬或奖励。

2. 对违反本制度,造成公司资产损失的员工,视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。

六、附则本制度由财务部负责解释,自发布之日起执行。

如遇特殊情况,可由公司管理层进行修订。

工程公司电脑财务管理制度

工程公司电脑财务管理制度

一、总则为规范工程公司财务管理,提高财务管理水平,确保公司财务信息真实、准确、完整,加强计算机信息系统的安全管理,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有使用电脑进行财务工作的部门和个人。

三、财务管理职责1. 财务部门负责制定和实施电脑财务管理相关制度,对电脑财务工作进行监督管理。

2. 电脑财务人员负责电脑财务系统的日常操作、维护和管理。

3. 公司其他部门及个人应积极配合财务部门的工作,确保电脑财务工作的顺利进行。

四、电脑财务系统管理1. 电脑财务系统应选用安全可靠、功能完善的财务软件,并定期更新维护。

2. 电脑财务人员应严格按照财务软件操作规程进行操作,确保财务数据准确无误。

3. 财务部门应定期对电脑财务系统进行安全检查,发现安全隐患及时整改。

4. 财务部门应建立电脑财务系统操作日志,记录操作人员、操作时间、操作内容等信息,以便追溯。

五、财务数据管理1. 财务部门应建立财务数据备份制度,定期对财务数据进行备份,确保数据安全。

2. 财务部门应建立财务数据恢复制度,确保在数据丢失、损坏等情况下,能够及时恢复。

3. 财务部门应建立财务数据保密制度,严格限制对财务数据的访问权限,防止数据泄露。

六、电脑财务人员管理1. 电脑财务人员应具备一定的财务知识、计算机操作技能和信息安全意识。

2. 财务部门应定期对电脑财务人员进行业务培训,提高其业务水平。

3. 财务部门应建立电脑财务人员考核制度,对电脑财务人员的业务水平、工作态度等方面进行考核。

七、监督检查1. 财务部门应定期对电脑财务工作进行监督检查,确保本制度得到有效执行。

2. 公司其他部门及个人有权对电脑财务工作进行监督,发现问题及时向财务部门反映。

八、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。

通过实施本制度,工程公司将进一步规范电脑财务管理,提高财务管理水平,为公司持续健康发展提供有力保障。

规章制度财务部电脑工作制度

规章制度财务部电脑工作制度

规章制度财务部电脑工作制度一、目的和范围为了规范财务部电脑使用行为,提高办公效率,保护企业信息安全,制定本工作制度。

本工作制度适用于财务部下属各岗位的员工,包括全日制员工、兼职员工和临时员工。

二、电脑使用权限1.电脑使用权限的赋予根据员工的职务、工作需求和保密级别进行确定。

2.员工在使用电脑前,必须事先向部门主管领取电脑使用权限,并在电脑登录界面以及工作区域内显著位置进行展示。

3.电脑使用权限禁止私自借用、出租或转让给他人。

三、电脑使用时间1.员工在上班时间内,可根据工作需要使用电脑。

加班时,员工仍然可以使用电脑,但需提前向部门主管报备。

2.非工作时间禁止使用财务部的电脑,员工离开工作岗位时需关闭电脑。

四、电脑安全1.电脑权限的设置和更改仅限于管理员和负责人员操作,禁止普通员工进行操作。

2.电脑登录密码应保密,并定期更改。

禁止设置过于简单的密码,密码应包含数字、字母和特殊符号。

3.禁止在电脑上安装未经授权的软件或使用未经授权的外部存储设备。

4.禁止使用未经授权的账号登录电脑或未经许可的网络资源。

五、电脑维护与保养1.员工在使用电脑时应当注意保持电脑清洁,不得随意将饮料、食物等放置在电脑周边。

2.禁止擅自打开电脑的主机箱、触摸电脑内部组件或者非授权拔插电脑线缆。

3.发现电脑存在故障或者异常情况,应当及时向系统管理员报告。

六、办公用电脑保密1.员工应当妥善保管自己的办公用电脑,禁止将办公电脑随意带离办公场所。

2.禁止通过电脑传播或泄露包括公司内部文件、财务数据等在内的敏感信息。

七、违规处理1.如果发现员工违反本工作制度的规定,将依据实际情况采取相应的纪律处分措施。

2.个人隐私信息的泄露或故意传播他人隐私信息的行为将严重违反公司的规章制度,将视情节严重程度予以纪律处分甚至追究法律责任。

八、附则1.对于本工作制度无法涵盖的相关工作规定,将参照公司制定的其他制度进行管理。

2.本工作制度的解释权和修改权归公司财务部门负责人所有,修改后的规定将在公司内部进行公告并向员工进行通知。

财务人员平板使用管理制度

财务人员平板使用管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理,规范财务人员平板电脑的使用,提高工作效率,确保公司信息安全,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务人员使用的平板电脑。

第三条本制度旨在明确财务人员平板电脑的使用规范、安全防护措施及违规处理办法。

第二章平板电脑使用规范第四条财务人员应按照公司规定,合理使用平板电脑,不得用于与工作无关的用途。

第五条平板电脑的配置和使用应遵循以下原则:1. 遵守国家相关法律法规和公司规章制度;2. 符合公司信息化建设要求;3. 确保公司信息安全。

第六条财务人员应妥善保管平板电脑,不得随意借给他人使用。

第七条平板电脑的操作系统、应用程序等软件,应由公司统一安装和更新,不得私自安装、卸载或修改。

第八条财务人员在平板电脑上处理财务数据时,应严格遵循财务管理制度,确保数据的准确性和完整性。

第九条财务人员应定期备份平板电脑中的财务数据,以防数据丢失。

第三章安全防护措施第十条财务人员应设置平板电脑解锁密码,确保他人无法随意使用。

第十一条财务人员不得将平板电脑带出公司范围,如需携带,需经部门负责人批准。

第十二条财务人员不得在平板电脑上存储、传输涉及公司机密的信息。

第十三条财务人员不得使用平板电脑访问非法网站、下载不明软件,防止病毒、木马等恶意程序入侵。

第十四条财务人员应定期对平板电脑进行病毒查杀,确保系统安全。

第四章违规处理办法第十五条财务人员违反本制度,视情节轻重,给予以下处理:1. 警告;2. 记过;3. 离职;4. 追究法律责任。

第十六条财务人员对违反本制度的行为,有权向公司举报,公司将对举报人进行保密。

第五章附则第十七条本制度由公司财务部负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

第十九条本制度如有未尽事宜,由公司财务部根据实际情况进行修订。

工程公司电脑财务管理制度

工程公司电脑财务管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理,规范电脑财务操作流程,提高工作效率,确保财务数据的准确性和安全性,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用电脑进行财务操作的人员。

第三条公司财务部门负责本制度的制定、解释和修订。

第二章财务软件使用第四条公司采用统一的财务软件进行财务管理,所有财务操作人员必须经过培训,熟练掌握财务软件的使用。

第五条财务软件的使用应遵循以下原则:1. 严格按照财务制度执行,确保财务数据的真实、准确、完整。

2. 保密原则,不得泄露公司财务信息。

3. 安全原则,确保财务软件的稳定运行和数据安全。

第三章财务数据录入第六条财务数据录入应遵循以下要求:1. 严格按照财务凭证和原始单据录入,不得篡改、伪造。

2. 录入数据应真实、准确、完整,不得漏项、错项。

3. 录入时,应仔细核对,确保数据准确无误。

第四章财务报表生成与审核第七条财务报表生成应遵循以下要求:1. 严格按照财务制度规定生成报表,不得随意修改报表格式和内容。

2. 报表数据应与财务软件中录入的数据一致,确保报表的真实性。

第八条财务报表审核应遵循以下要求:1. 财务报表审核人员应具备一定的财务知识和职业道德,确保审核工作的准确性。

2. 审核人员应严格按照财务制度规定进行审核,对报表中的异常数据进行调查核实。

3. 审核通过后,财务报表由审核人员签字确认。

第五章财务档案管理第九条财务档案管理应遵循以下要求:1. 财务档案应按照国家档案管理规定进行分类、整理、归档。

2. 财务档案的保管期限应按照国家档案规定执行。

3. 财务档案的查阅、借阅应经过审批,确保档案安全。

第六章财务安全与保密第十条财务安全与保密应遵循以下要求:1. 财务人员应严格遵守财务制度,不得泄露公司财务信息。

2. 财务软件应定期更新,及时修复漏洞,确保软件安全。

3. 财务操作人员应定期进行安全培训,提高安全意识。

第七章奖励与惩罚第十一条对严格遵守本制度,在财务管理工作中表现突出的个人或部门,给予奖励。

规章制度财务部电脑工作制度完整版

规章制度财务部电脑工作制度完整版
规章制度财务部电脑工作制度
泉州湖心大酒店规章制度
内容:电脑部的工作制度
部门:财务部
岗位:
生效日期:
编号:2B015
目的:
制度:
电脑部的工作制
2、对电脑系统各部,各机进行经常性的维修保养工作,保障电脑中心的电脑主机,各部门的终端机正常运转,操作正常。
3、负责对电脑系统和收银电脑的维修保养。遇各机出现故障,应立即排除。
4、按电脑使用部门提出的有关程序,逐步实行自编软件。
5、负责培训和辅导各部门使用电脑人员熟悉电脑操作程序,并懂得利用各电脑功能处理业务和进行帐务结算。
6、协助有关部门编排和打印各种报告

财务公司电脑保密管理制度

财务公司电脑保密管理制度

第一章总则第一条为加强公司电脑保密管理,保护公司财务信息的安全,防止财务信息泄露,根据国家有关法律法规及公司内部管理规定,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工,包括但不限于财务部门、行政部门、业务部门等。

第三条本制度旨在规范公司电脑使用行为,明确保密责任,确保公司财务信息的安全。

第二章电脑使用规范第四条公司电脑是公司重要的办公工具,员工应妥善保管,不得随意借给他人使用。

第五条员工使用公司电脑时,应遵守以下规定:1. 不得利用公司电脑进行与工作无关的活动,如网络游戏、看电影、聊天等。

2. 不得在电脑上安装非法软件、病毒或恶意程序。

3. 不得随意拷贝、传输、下载或打印公司财务信息。

4. 不得将公司电脑带入公共场所,如机场、车站、酒店等。

5. 不得在电脑上存储个人隐私、敏感信息或违法信息。

第三章保密措施第六条公司应采取以下保密措施,确保财务信息的安全:1. 对公司电脑进行定期检查、维护,确保电脑系统安全稳定。

2. 对公司电脑进行安全设置,如设置复杂的密码、启用防火墙、安装杀毒软件等。

3. 对公司财务信息进行加密存储,确保数据安全。

4. 对公司财务信息进行备份,防止数据丢失。

5. 对公司财务信息系统进行安全监控,及时发现和处理安全隐患。

第七条公司员工应遵守以下保密规定:1. 不得泄露公司财务信息,包括但不限于客户信息、业务数据、财务报表等。

2. 不得在社交媒体、论坛、博客等公开场合透露公司财务信息。

3. 不得将公司财务信息透露给无关人员。

4. 不得利用公司财务信息谋取私利。

第四章责任追究第八条对违反本制度,泄露公司财务信息或造成严重后果的,公司将依法追究其法律责任。

第九条公司将对违反本制度的员工进行严肃处理,包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。

第五章附则第十条本制度由公司保密委员会负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

通过以上措施,我们旨在确保公司财务信息的安全,维护公司利益,促进公司健康发展。

财务部电脑监控制度范本

财务部电脑监控制度范本

第一章总则第一条为加强财务部电脑管理,确保财务信息的安全、准确和完整,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于财务部所有电脑设备的使用、维护和管理。

第三条财务部电脑监控系统应遵循以下原则:1. 安全性:确保财务信息不被非法访问、篡改或泄露;2. 实用性:方便财务人员使用,提高工作效率;3. 可靠性:保证系统稳定运行,减少故障;4. 简便性:便于操作和维护。

第二章电脑设备管理第四条财务部电脑设备由财务部统一采购、分配、管理和维护。

第五条财务部电脑设备包括:1. 主机:包括台式电脑、笔记本电脑等;2. 外设:包括打印机、扫描仪、U盘等;3. 网络设备:包括路由器、交换机、防火墙等。

第六条财务部电脑设备分配原则:1. 根据工作需要,合理分配电脑设备;2. 优先保障关键岗位和重要岗位的工作需求;3. 确保每位财务人员拥有一台电脑设备。

第七条财务部电脑设备维护:1. 定期对电脑设备进行清洁、保养,确保设备正常运行;2. 及时更新电脑设备驱动程序,修复故障;3. 对故障设备进行维修或更换。

第三章电脑使用管理第八条财务人员应遵守以下电脑使用规定:1. 不得将个人物品存放在公司电脑设备中;2. 不得擅自修改电脑设备配置;3. 不得擅自安装、卸载软件;4. 不得使用公司电脑进行与工作无关的活动。

第九条财务人员使用电脑设备时,应遵循以下原则:1. 合理使用,提高工作效率;2. 保守公司秘密,不得泄露公司财务信息;3. 不得传播有害信息,不得使用电脑进行违法活动。

第四章电脑安全监控第十条财务部应建立电脑安全监控系统,对电脑设备进行实时监控。

第十一条电脑安全监控系统应具备以下功能:1. 实时监控电脑设备的使用情况;2. 记录电脑设备的操作日志;3. 监测电脑设备的安全漏洞;4. 及时发现和处理电脑设备的安全风险。

第十二条财务部应定期对电脑安全监控系统进行检查和维护,确保系统正常运行。

第五章责任与处罚第十三条财务人员违反本制度,将按以下规定进行处罚:1. 轻微违规:给予口头警告或书面警告;2. 一般违规:给予罚款或扣发工资;3. 严重违规:给予通报批评、降职或辞退。

企业制度规章制度财务部电脑工作制度精编

企业制度规章制度财务部电脑工作制度精编

企业制度规章制度财务部电脑工作制度精编企业制度是指为规范企业内部管理行为,保障企业正常运营和健康发展而制定的一系列规章制度。

财务部作为企业内部重要的管理部门之一,其电脑工作制度的制定和执行对于保障财务工作的正常进行起着重要的作用。

下面是一份精编的财务部电脑工作制度。

一、总则1.本制度是为规范财务部门内部员工使用电脑的行为,确保财务工作的安全、高效进行而制定;2.所有财务部门的员工必须严格按照本制度执行。

二、电脑使用权限1.财务部门员工使用电脑的权限应根据具体工作需求进行授权,每位员工仅能使用其所需功能;2.所有员工应严格遵守企业计算机使用规定,不得超越权限进行操作。

三、电脑安全1.财务部门员工必须保管好自己的账号和密码,不得向他人透露,更不能将密码设为弱密码;4.在正常使用电脑期间,应定期清理电脑垃圾文件和临时文件,并定期进行系统和杀毒软件的更新和升级;5.离开工作岗位前,员工必须锁定电脑屏幕或注销账号,以保证电脑的安全。

四、网络使用1.财务部门员工在网络上的行为应遵守企业的网络使用规定,不得查看、传播非法、淫秽、暴力等不良信息;2.禁止在工作电脑上访问个人社交媒体网站,以确保工作的专注和效率。

五、数据备份和安全1.财务部门员工应定期将工作中的重要文件和数据备份至企业规定的网络存储设备或其他可靠的存储介质上;2.禁止在个人电脑上存储重要的财务数据和文件,以防意外丢失或泄露。

六、数据隐私保护1.财务部门员工接触的财务数据和文件均为企业机密信息,员工在任何情况下都不能向外部人员透露或传播;3.在离职或调离财务部门前,员工必须将财务数据和文件清除或交接给可信任的人员。

七、违规行为的处理1.若发现员工违反本制度的规定,财务部门将依照公司相关规定给予纪律处分;2.对于严重违规行为,如泄露重要的财务信息或故意破坏电脑系统,财务部门将追究法律责任。

八、制度的宣传和培训1.财务部门应定期向员工宣传和普及本制度,并组织相关培训,确保员工充分理解和遵守制度的规定;2.新员工入职时应向其详细介绍财务部门电脑工作制度,以确保其从一开始就遵守该制度。

办公室财务人员电脑管理制度

办公室财务人员电脑管理制度

第一章总则第一条为加强办公室财务人员电脑管理,确保财务数据的安全、准确和完整,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体财务人员使用的电脑设备。

第三条本制度遵循国家有关法律法规,结合公司实际情况,对财务人员电脑使用进行规范。

第二章电脑设备管理第四条财务人员应爱护电脑设备,不得随意拆卸、改装或损坏电脑硬件。

第五条电脑设备应定期进行清洁和维护,保持电脑运行环境良好。

第六条电脑设备出现故障时,应及时报修,不得擅自修理或更换配件。

第七条财务人员离职或调离岗位时,应将电脑设备归还公司,不得私自带走。

第三章电脑使用管理第八条财务人员应严格按照公司规定安装和使用电脑软件,不得安装与工作无关的软件。

第九条财务人员使用电脑进行财务数据处理时,应确保数据的安全、准确和完整。

第十条财务人员不得在电脑上存储与工作无关的文件和资料,不得随意拷贝、删除或修改财务数据。

第十一条财务人员应定期备份电脑中的重要数据,防止数据丢失。

第十二条财务人员不得使用电脑进行违法、违规行为,如传播病毒、侵犯他人知识产权等。

第四章网络使用管理第十三条财务人员使用公司网络资源时,应遵守国家网络安全法律法规,不得从事以下行为:(一)非法侵入他人计算机信息系统;(二)传播计算机病毒;(三)非法复制、下载、传播国家秘密、商业秘密和个人隐私;(四)利用网络从事其他违法、违规行为。

第十四条财务人员不得使用公司网络进行炒股、在线游戏等与工作无关的活动。

第五章安全保密管理第十五条财务人员应严格保守公司商业秘密,不得泄露公司财务数据。

第十六条财务人员使用电脑处理敏感信息时,应采取加密措施,确保信息安全。

第十七条财务人员离职或调离岗位时,应将所掌握的公司商业秘密和财务数据保密协议履行完毕。

第六章奖惩措施第十八条对遵守本制度,表现突出的财务人员,给予表扬或奖励。

第十九条对违反本制度,造成不良后果的财务人员,根据情节轻重,给予警告、记过、降职或解除劳动合同等处分。

电脑财务管理制度

电脑财务管理制度

第一章总则第一条为规范公司财务管理行为,提高财务管理水平,确保财务数据的真实、准确、完整,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务人员以及使用财务软件进行财务工作的员工。

第三条公司财务管理工作应遵循国家法律法规、财务会计制度及公司内部规章制度。

第二章财务软件管理第四条公司财务软件应选用符合国家相关规定的、功能完善、性能稳定的软件产品。

第五条财务软件的安装、使用、维护和升级应严格按照软件供应商提供的操作规范进行。

第六条财务软件的用户权限管理应严格执行,根据员工岗位职责分配相应的操作权限。

第七条财务软件的数据备份应定期进行,确保数据安全。

第八条财务软件的使用者应定期对软件进行维护,确保软件正常运行。

第三章财务数据管理第九条财务数据应真实、准确、完整,不得伪造、篡改、隐瞒。

第十条财务数据的录入、审核、审批和归档等环节应严格按照公司财务制度执行。

第十一条财务数据录入时,应确保数据的准确性,如发现错误应及时修正。

第十二条财务数据的审核、审批应逐级进行,确保财务数据的真实性和合规性。

第十三条财务数据的归档应按照国家档案管理规定执行,确保档案的完整性和安全性。

第四章财务报告管理第十四条财务报告应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

第十五条财务报告的编制、审核、审批和报送等环节应严格按照公司财务制度执行。

第十六条财务报告的报送应及时、准确,确保公司管理层、投资者和相关部门及时了解公司财务状况。

第五章财务安全管理第十七条财务人员应具备良好的职业道德和业务素质,严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度。

第十八条财务人员应妥善保管财务凭证、账簿、报表等财务资料,防止丢失、损毁。

第十九条财务人员应加强财务信息安全管理,防止财务信息泄露、篡改。

第二十条公司应定期对财务人员进行职业道德和业务知识培训,提高财务人员综合素质。

第六章附则第二十一条本制度由公司财务部门负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。

财务室计算机室安全管理制度

财务室计算机室安全管理制度

一、总则为加强我校财务室计算机室的安全管理,确保财务数据的安全和计算机设备的正常运行,保障学校财务工作的顺利进行,特制定本制度。

二、安全责任1. 财务室计算机室是学校财务工作的核心部位,各部门负责人对本部门财务室计算机室的安全负总责。

2. 财务室计算机室的管理人员应严格执行本制度,确保财务数据安全和计算机设备正常运行。

三、安全管理措施1. 门窗管理(1)财务室计算机室门窗应安装防盗设施,确保门窗完好。

(2)下班时,管理人员必须关闭门窗,上锁,确保安全。

2. 计算机设备管理(1)财务室计算机室内的计算机设备应定期进行检查、维护,确保设备正常运行。

(2)禁止随意移动、拆卸计算机设备。

(3)禁止将易燃、易爆、腐蚀性物品带入财务室计算机室。

3. 财务数据管理(1)财务数据实行分级管理,确保数据安全。

(2)财务数据传输、存储过程中,应采取加密措施,防止数据泄露。

(3)财务数据备份应定期进行,确保数据不丢失。

4. 消防安全管理(1)财务室计算机室内应配备灭火器材,并定期检查,确保器材完好。

(2)禁止在财务室计算机室内吸烟、使用明火。

(3)定期进行消防安全培训,提高消防安全意识。

5. 人员管理(1)财务室计算机室工作人员应遵守国家法律法规,遵守学校规章制度。

(2)非财务室计算机室工作人员未经允许不得进入。

(3)工作人员离岗时应关闭电脑、打印机等设备,确保安全。

四、奖惩措施1. 对认真执行本制度,在安全工作中表现突出的单位和个人,给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度,造成财务数据泄露、设备损坏等后果的个人,视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。

五、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度由财务室计算机室管理人员负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜,由学校另行规定。

公司财务电脑管理制度

公司财务电脑管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务电脑管理,确保财务数据的安全、准确和完整,提高财务管理效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用财务电脑的员工。

第三条财务电脑管理应遵循以下原则:1. 安全原则:确保财务数据不被非法访问、篡改和泄露。

2. 完整原则:确保财务数据完整无缺,便于查询和审计。

3. 效率原则:提高财务管理工作的效率,降低成本。

4. 规范原则:遵循国家相关法律法规和行业标准。

第二章财务电脑的使用与维护第四条财务电脑应由财务部门统一采购、分配和回收。

第五条财务电脑的分配应根据员工岗位和工作需求进行,并确保每个员工拥有独立的财务电脑。

第六条财务电脑的使用应遵循以下规定:1. 不得将个人无关的软件安装在财务电脑上。

2. 不得随意修改电脑系统设置,如需修改,需经财务部门批准。

3. 不得使用财务电脑进行与工作无关的活动,如游戏、看电影等。

4. 不得在财务电脑上存储与工作无关的文件和数据。

第七条财务电脑的维护:1. 财务部门应定期对财务电脑进行硬件检查和软件升级,确保系统稳定运行。

2. 财务部门应定期备份财务数据,确保数据安全。

3. 财务部门应定期清理电脑垃圾文件,提高电脑运行速度。

4. 财务部门应定期对财务电脑进行杀毒处理,防止病毒侵害。

第三章财务数据的安全与保密第八条财务数据的安全与保密是财务电脑管理的核心任务。

第九条财务部门应采取以下措施确保财务数据的安全:1. 设置合理的用户权限,限制对财务数据的访问。

2. 对财务数据进行加密处理,防止数据泄露。

3. 定期更换用户密码,防止密码泄露。

4. 建立数据备份制度,确保数据安全。

第十条财务部门应采取以下措施确保财务数据的保密:1. 不得将财务数据泄露给无关人员。

2. 不得在公开场合讨论或展示财务数据。

3. 不得在邮件、聊天软件等非安全渠道传输财务数据。

4. 对离职员工进行保密协议,确保其不再泄露公司财务数据。

第四章奖励与处罚第十一条对在财务电脑管理工作中表现突出的员工,给予表彰和奖励。

财务公司电脑使用管理制度

财务公司电脑使用管理制度

财务公司电脑使用管理制度一、目的和范围本制度旨在明确财务公司电脑使用的基本规则和操作标准,以保障公司信息资产的安全,提升工作效率,适用于全体员工及外包人员。

二、资产管理1. 公司应详细记录每台电脑的配置信息、购买日期、使用人等资料,并进行定期的资产盘点。

2. 所有电脑设备均应安装公司授权的软件,未经允许不得私自安装或卸载软件。

3. 对于损坏或报废的电脑设备,应及时上报给IT部门进行处理。

三、使用规范1. 用户应遵守公司的工作时间安排,合理安排电脑使用时间。

2. 严禁在工作电脑上进行非法活动,如访问不良网站、下载非授权内容等。

3. 用户应对个人账户负责,设置强密码并定期更换,不得将账户信息泄露给他人。

四、数据保护1. 重要数据应做好备份工作,存储在指定的安全位置。

2. 禁止未经授权拷贝、传输或外泄公司敏感数据。

3. 定期对电脑进行病毒扫描和安全检查,确保数据安全。

五、故障处理1. 遇到硬件或软件故障时,员工应立即停止使用,并联系IT部门进行维修。

2. IT部门应提供快速响应,尽快排除故障,减少工作中断时间。

六、违规处理1. 违反本制度规定的行为,将根据情节轻重进行相应的处罚,包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

2. 对于严重违规行为,公司将依法追究法律责任。

七、培训与宣传1. 公司应定期对员工进行电脑使用规范的培训,提高员工的信息安全意识。

2. 通过内部通讯、会议等方式宣传本制度,确保每位员工都能了解并遵守。

八、制度的更新与维护1. 根据技术发展和公司实际情况,本制度应至少每年审查一次,必要时进行更新。

2. IT部门负责本制度的解释和维护工作。

公司办公电脑财务管理制度

公司办公电脑财务管理制度

第一章总则第一条为规范公司办公电脑的购置、使用、维护和报废等环节,确保公司资产的安全、有效利用,提高工作效率,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有办公电脑的财务管理。

第三条公司办公电脑的财务管理遵循以下原则:(一)合规性原则:严格遵守国家有关法律法规和公司内部管理规定;(二)经济性原则:合理配置资源,降低成本,提高效益;(三)安全性原则:确保公司信息安全和办公电脑设备安全;(四)可追溯性原则:确保公司办公电脑的购置、使用、维护和报废等环节可追溯。

第二章办公电脑购置第四条办公电脑购置应经公司相关部门审核,报总经理批准后实施。

第五条办公电脑购置预算应根据公司年度计划、部门需求及市场行情编制,经财务部门审核后,报总经理审批。

第六条办公电脑购置时,应选择符合国家规定的产品,并遵循公开、公平、公正的原则,确保采购质量。

第三章办公电脑使用第七条办公电脑分配给员工使用,由员工个人负责日常维护和保养。

第八条员工应爱护办公电脑,不得擅自拆卸、修改硬件和软件,不得将个人物品放置在办公电脑中。

第九条办公电脑不得用于非工作用途,如游戏、观看视频等。

第十条办公电脑出现故障,应及时报修,不得私自修理。

第四章办公电脑维护第十一条公司设立专门负责办公电脑维护的部门,负责办公电脑的日常维护、保养和故障排除。

第十二条办公电脑维护人员应定期对办公电脑进行检查,确保其正常运行。

第十三条办公电脑出现故障,维护人员应及时修复,确保不影响公司正常工作。

第五章办公电脑报废第十四条办公电脑使用年限到期或因故障无法修复,需报废。

第十五条报废的办公电脑应经财务部门评估其残值,并报总经理批准。

第十六条报废的办公电脑由专门部门负责处置,确保信息安全。

第六章责任与奖惩第十七条公司员工违反本制度规定,造成办公电脑损坏或丢失的,应承担相应责任。

第十八条公司员工积极维护办公电脑,提高工作效率的,给予表彰和奖励。

第十九条财务部门、维护部门及其他相关部门应认真履行职责,确保本制度有效实施。

财务电脑管理制度

财务电脑管理制度

财务电脑管理制度第一章总则第一条为了规范财务电脑管理,建立健全财务电脑管理制度,保障财务信息安全、准确、完整和可靠,保护财务数据不受损坏和泄露,提高财务工作效率,遵循《中华人民共和国财政法》和相关法规,特制定本制度。

第二条本规定所称财务电脑,是指用于财务管理、会计核算、统计汇总、数据分析和报表编制等财务工作的计算机及其外设、软件和网络设备。

第三条本规定适用于本单位所有财务电脑的管理、使用和维护,是对本单位财务电脑管理的基本要求,本单位所有财务工作人员须遵守并执行本规定。

第二章财务电脑的购置和使用第四条本单位所有的财务电脑的购置、更换、报废等必须按照国家相关规定和本单位的采购管理制度执行,除规定的程序和标准外,任何部门和个人不得私自购置、更换或报废财务电脑。

第五条所有财务电脑的使用和管理必须严格按照财务电脑使用手册的要求执行,不得擅自更改和调整系统设置、安装和卸载软件、接入和断开网络等操作。

第六条财务电脑的日常使用应符合相关安全规定,不得随意进入未经授权的财务系统,不得使用不合法的软件和盗版软件,不得随意安装和运行未经批准的应用程序。

第三章财务电脑的数据管理第七条财务电脑的数据必须进行定期备份,确保数据的安全和完整性,备份数据必须存放在安全的地方,并定期进行数据恢复测试,确保备份数据的可用性。

第八条所有的财务电脑数据均属于公司的重要资产,对财务数据的管理和保护应严格遵守相关法规和公司的相关规定,不得私自泄露、篡改、毁坏财务数据。

第九条财务电脑数据的访问、修改和审批必须按照相关权限制度进行,不得超越自己的权限访问、修改和审批他人数据,不得违反审批流程和权限范围进行数据操作。

第十条财务电脑数据的管理人员必须定期对数据进行检查和清理,保证数据的准确性和及时性,及时发现并处理异常数据及时通报相关人员。

第四章财务电脑的安全保护第十一条财务电脑的安全保护工作责任制是使每个财务工作人员都要牢固树立数据安全意识,认真履行数据保护职责,切实做好财务电脑安全工作。

财务部计算机管理制度

财务部计算机管理制度

财务部计算机管理制度为了保证公司计算机网络信息系统的正常运行,保证财务数据的安全,保证硬件设备的完好无损,提高员工素质,减少网络运行成本,让信息系统更好地为财务管理服务,特制定本制度。

一、操作须知(计算机电源(UPS)•为专用电源,不许在计算机电源插座上使用大功率及强电磁干扰用电设备,电源插座不许直接摆放地上,保证防水、防尘、防火要求.否则后果难料。

计算机开机顺序为电源、外部设备、主机;关机顺序与开机顺序相反,但要退出有关程序,确保数据保存,做好关机前的准备工作后方可关机。

建议使用休眠功能关机。

从开机到关机或从关机到开机之间的间隔时间要足够长,一般至少需要十几秒以上。

严禁在计算机加电工作的情况下插拔各种设备线路,如打印机、显示器、鼠标及各种信号线。

若有必要重新拆装计算机设备时,必须请系统管理员参与。

二、设备维护(计算机设备最怕灰尘、潮湿、太阳光直射、振动等,因此计算机的摆放位置应考虑以上各种不利因素。

特别是防尘要求,每台机器要配防尘罩,做到开机前取下防尘罩,以便散热,关机后顺手把防尘罩盖上,防止机器冷却时,灰尘大量涌入,天长日久造成集成电路短路。

针式打印机的进纸、退纸、切纸必须通过控制面板上的按钮完成,经常要注意纸厚调节杆是否与实际纸的厚度或层数相吻合.操作键盘、鼠标不能用蛮劲,要学会击键和正确的指法。

屏幕亮度、对比度、刷新率要调节适当,以保护眼睛。

机房乃整个公司网络的心脏,必须配置空调,保证温度在10?至25?之间,相对湿度应保持60,至80%。

并配置消防、避雷、防静电设施。

除必须进入机房才能办理的事项外,谢绝任何闲人进入.清洁设备表面要在关机状态下进行,可使用柔软的棉纱蘸少许清水。

杜绝使用各种有腐蚀性的清洁液。

过了保修期的设备应及时交给系统管理员进行维护,一般是一年一次。

为了不影响正常工作,系统管理员应提供备用机.三、预防病毒(任何人不得私自从外面带回各种软件安装使用,也不得从网络下载软件私自安装。

电脑公司财务规章制度范本

电脑公司财务规章制度范本

第一章总则第一条为加强公司财务管理,规范财务行为,提高资金使用效益,保障公司财务活动的合法性、合规性和有效性,根据国家有关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动,包括但不限于资金收支、成本核算、税务管理、财务报告等。

第三条公司财务部门负责本制度的组织实施和监督,各部门应积极配合财务部门的工作。

第二章资金管理第四条公司资金管理应遵循以下原则:1. 合法性原则:遵守国家法律法规,确保资金来源合法;2. 安全性原则:确保资金安全,防止资金流失;3. 效益性原则:提高资金使用效益,降低资金成本;4. 透明性原则:确保资金运作的公开透明。

第五条公司资金收支管理:1. 资金收支必须按照国家有关法律法规和公司财务制度的规定执行;2. 资金收支实行审批制度,任何部门和个人不得擅自使用、挪用公司资金;3. 资金收支应使用公司指定的银行账户,严禁私设账户;4. 资金收支凭证必须齐全,确保真实、完整、合法。

第三章成本核算与控制第六条公司成本核算应遵循以下原则:1. 实际性原则:成本核算应以实际发生的费用为依据;2. 可比性原则:成本核算应与其他同类企业或历史数据进行比较;3. 完整性原则:成本核算应全面反映公司各项成本;4. 可控性原则:成本核算应便于控制和监督。

第七条公司成本控制:1. 制定成本预算,明确成本控制目标;2. 加强成本核算,及时分析成本构成,找出成本控制点;3. 优化生产流程,提高生产效率,降低生产成本;4. 强化成本考核,对成本控制不力的部门或个人进行问责。

第四章税务管理第八条公司税务管理应遵循以下原则:1. 合法性原则:依法纳税,确保税务合规;2. 严谨性原则:税务申报准确无误,避免税务风险;3. 及时性原则:及时完成税务申报,确保税务合规;4. 保密性原则:保护公司税务信息,防止泄露。

第九条公司税务管理职责:1. 财务部门负责税务申报、税务核算和税务筹划;2. 各部门应积极配合财务部门完成税务工作;3. 定期对税务工作进行自查,确保税务合规。

规章制度财务部电脑工作制度

规章制度财务部电脑工作制度

规章制度财务部电脑工作制度 1 / 1
泉州湖心大酒店 规章制度
内容:电脑部的工作制度
部门:财务部
奏效日期:
目的:
制度: 岗位: 编号: 2B015
电脑部的工作制度
1、 言传身教严格履行《职工守则》和各项规章制度。

2、 对电脑系统各部, 各机进行常常性的维修养护工作, 保障电脑中心的电
脑主机,各部门的终端机正常运行,操作正常。

3、 负责对电脑系统和收银电脑的维修养护。

遇各机出现故障,应立刻清除。

4、 按电脑使用部门提出的相关程序,逐渐推行自编软件。

5、 负责培训和指导各部门使用电脑人员熟习电脑操作程序, 并懂得利用各
电脑功能办理业务和进行帐务结算。

6、 辅助相关部门编排和打印各样报告。

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规章制度财务部电脑工作制度
泉州湖心大酒店规章制度
内容:电脑部的工作制度
部门:财务部
岗位:
生效日期:
编号:2B015
目的:
制度:
电脑部的工作制度
1、以身作则严格执行《员工守则》和各项规章制度。
2、对电脑系统各部,各机进行经常性的维修保养工作,保障电脑中心的电脑主机,各部门的终端机正常运转,操作正常。
3、负责对电脑系统和收银电脑的维修保养。遇各机出现故障,应立即排除。
4、按电脑使用部门提出的有关程序,逐步实行自编软件。
5、负责培训和辅导各部门使用电脑人员熟悉电脑操作程序,并懂得利用各电脑功能处理业务和进行帐务结算。
6、协助有关部门编排和打印各种报告
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