公司内部审计各岗位职责(共5篇)

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公司内部审计部门岗位职责

公司内部审计部门岗位职责

公司内部审计部门岗位职责一、岗位概述公司内部审计部门是负责对公司各项经营活动进行监督、评估和审计的部门。

其主要职责是确保公司内部控制体系的有效性和合规性,发现和预防潜在的风险和问题,提供建议和改进措施,以保障公司的利益和声誉。

二、岗位职责1. 制定内部审计计划:根据公司的战略目标和风险评估结果,制定年度内部审计计划,并与公司高层管理层进行沟通和确认。

2. 进行内部审计:根据内部审计计划,对公司各个部门和业务进行审计,包括财务、运营、风险管理、合规性等方面。

审计范围涵盖业务流程、内部控制、财务报表等。

3. 风险评估和控制:评估公司各个业务领域的风险,并提出相应的控制措施和建议,以减少风险和提高内部控制效能。

4. 发现问题和风险:通过内部审计工作,发现公司内部存在的问题和风险,并提出相应的改进措施和建议,以保障公司的利益和声誉。

5. 跟踪和监督改进措施的执行情况:对于审计中发现的问题和风险,跟踪和监督相关部门的改进措施的执行情况,并提供必要的支持和指导。

6. 内部审计报告:编写内部审计报告,对审计结果进行总结和分析,并向公司高层管理层提供报告,以便他们了解公司的风险和问题,并采取相应的行动。

7. 合规性审计:进行合规性审计,确保公司的业务活动符合相关法律法规和公司的内部规定,避免潜在的法律风险。

8. 提供咨询和培训:向公司员工提供内部控制和风险管理方面的咨询和培训,提高员工的风险意识和内部控制意识。

三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景优先。

2. 具备一定的财务和审计知识,熟悉相关法律法规和内部控制要求。

3. 具备较强的分析和问题解决能力,能够独立开展审计工作,并提出合理的建议和改进措施。

4. 具备良好的沟通和协调能力,能够与公司各个部门进行有效的沟通和合作。

5. 具备较强的责任心和保密意识,能够保证审计工作的独立性和客观性。

6. 具备一定的抗压能力和团队合作精神,能够适应工作中的压力和变化。

内部审计主管岗位职责(共6篇)

内部审计主管岗位职责(共6篇)

内部审计主管岗位职责〔共6篇〕第1篇:内部审计岗位职责一、审计监察中心职那么1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。

有权要求公司及子公司报送财务收支方案、资金方案、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。

2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作方案和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。

3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进展评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。

4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。

对企业的建立工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概〔预〕算、决算和开工交付使用、物资〔劳务〕采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进展审计监视。

5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违背企业制度规定等事项的意见,及提出改良的工作建议。

6、对阻挠、回绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。

7、协助监事会工作。

负责组织、联络、协调、外引审计资效劳等管理工作。

8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。

9、完成公司布置的其它工作。

二、审计监察中心经理岗位职责1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员按照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监视权。

2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案并贯彻落实。

3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计工程施行,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。

4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

内部审计的岗位职责范文(三篇)

内部审计的岗位职责范文(三篇)

内部审计的岗位职责范文岗位职责范本-内部审计一、编制内部审计计划1. 研究企业的组织结构、业务流程以及内部控制制度,了解企业的经营情况和风险特征;2. 根据企业的经营策略和风险特征,制定年度、季度和特殊项目的内部审计计划;3. 审查并调整内部审计计划,保证内部审计工作与企业的风险管理和内部控制要求相一致。

二、执行内部审计计划1. 确定内部审计的范围和侧重点,进行内部审计工作的合理安排;2. 制定内部审计程序和方法,开展内部审计工作;3. 收集、整理和分析企业的相关经营数据和内部控制文件,提取审计证据;4. 根据审计计划,对企业的风险点、内控缺陷和经营问题进行调查和分析;5. 提出合理的内部审计意见和建议,为企业提供优化风险管理和内部控制的方案。

三、评价内部控制体系1. 对企业的风险管理和内部控制体系进行评价,发现并解决潜在的控制问题;2. 根据企业的业务活动和风险特征,制定评价内部控制体系的标准和方法;3. 进行内部控制自评,对内部控制的整体效果进行评价;4. 分析和评估企业的内部控制缺陷和风险点,提出相应的改进建议;5. 跟踪和监督内部控制整改措施的执行情况,确保问题的解决和改进的有效性。

四、发现违规行为和经济犯罪1. 对企业的经济活动和业务过程进行抽样检查,发现可能存在的违规行为;2. 跟踪调查发现的异常情况和涉嫌经济犯罪的线索;3. 收集相关证据,提交给企业管理层或相关部门进行处理;4. 提出预防和防范违规行为和经济犯罪的建议和方案;5. 协助企业的法务部门和安全部门进行相关调查和处理工作。

五、内部审计报告和沟通1. 编制内部审计报告,对内部审计结果进行总结和归纳;2. 清晰明确地陈述内部审计的发现、结论和建议,及时向企业管理层报告;3. 向企业管理层解释和说明内部审计结果,提供专业意见和建议;4. 协助企业管理层就内部审计事项进行决策和改进;5. 追踪和监督内部审计报告中所提出的问题和建议的解决情况。

内部审计的岗位职责(5篇)

内部审计的岗位职责(5篇)

内部审计的岗位职责根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段工作报告对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作完成上级交办的其他工作。

内部审计的岗位职责(2)内部审计是指一个组织内部的独立评估和评审机构或部门,负责评估和监督组织的风险管理、内部控制和治理过程,以提供独立的保证和咨询服务。

内部审计的岗位职责包括以下几个方面:1. 风险评估和监控:内部审计师负责评估组织的风险管理措施,并监控其有效性。

他们需了解业务活动的特点,分析业务操作中的风险,并对风险进行评估,确定风险等级和风险影响。

2. 内部控制评估:内部审计师负责评估和审查组织的内部控制体系,确保其有效运行并符合相关法规和规定。

他们需了解组织的内部控制目标,针对不同的业务流程进行内部控制评估,提出改进建议,并监督改进措施的实施情况。

3. 业务流程评估:内部审计师负责评估和审查组织的业务流程,包括财务、采购、人力资源等方面的流程。

他们需了解业务流程的目标、流程和控制点,分析流程中的问题和风险,并提出改进建议,以提升业务流程的效率和效益。

4. 信息系统审计:内部审计师负责审计和评估组织的信息系统安全性和完整性。

他们需了解信息系统的功能和结构,评估信息系统中的风险和安全控制措施,并提供改进建议,以确保信息系统的安全和合规性。

审计专责岗位职责(5篇)

审计专责岗位职责(5篇)

审计专责岗位职责1、协助完成对公司各二级单位财务收支内部审计工作;2、协助完成对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作;3、协助做好公司的财物清查工作;4、协助做好财务人员的培训工作;5、协助完成二级单位财务管理工作;6、完成基建工程委托外部审计协调工作;7、负责办理会计人员从业证件年检、换发等工作;8、负责办理公司税务登记证等证件的年检、换发等工作;9、负责公司职工住房公积金登帐、核交、退发等工作;10、负责公司固定资产的管理和核算工作;11、完成领导交办的其他工作。

审计专责岗位职责(2)审计是一项重要的管理工作,它为组织提供独立的评估和建议,以确保组织运作的合规性、有效性和高效性。

审计专责是一个关键的职位,负责组织内部审计工作的实施和管理。

在本文中,我们将详细介绍审计专责岗位的职责和要求。

一、审计专责的职责1. 制定审计计划和程序:审计专责负责制定并执行内部审计计划和程序,包括确定审计目标、范围和方法。

他们需要了解组织的风险因素和运作流程,以确保审计的全面性和有效性。

2. 进行风险评估:审计专责需要进行风险评估,确定组织内部的潜在风险和薄弱环节。

他们需要收集和分析数据,进行内部控制评估,以确定可能存在的风险并提出相应的建议。

3. 进行内部审计:审计专责执行内部审计工作,包括对组织内部控制系统的评估、财务报表的审查、合规性的检查等。

他们需要使用审计工具和技术,采集、分析和解释数据,评估组织的运作方式和风险管理水平。

4. 提出审计报告:审计专责根据审计结果和发现,撰写审计报告,并向组织的管理层和董事会提供相应的建议。

他们需要清晰、准确地表达审计结果,并提出改进措施和建议。

5. 监督改进措施的执行:审计专责需要监督和跟踪审计报告中提出的改进措施的执行情况。

他们需要与相关部门合作,确保改进措施的有效实施,并及时汇报执行情况。

6. 提供培训和咨询:审计专责需要向组织的员工提供培训和咨询,以增强他们对内部控制和风险管理的理解。

公司审计岗位职责

公司审计岗位职责

公司审计岗位职责(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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内审的岗位职责(最新7篇)

内审的岗位职责(最新7篇)

内审的岗位职责(最新7篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计专员的岗位职责(五篇)

审计专员的岗位职责(五篇)

审计专员的岗位职责岗位职责:1、根据公司年度审计计划及临时内审项目的要求做好前期准备工作,包括发出内审通知,拟定具体项目的内审方案和工作计划、资料收集等。

2、负责与被审核部门进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作。

3、对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量,对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告。

4、按照责任分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价。

5、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系。

6、协助完善、修订内部审核管理标准、规范审核工作作业流程。

技能要求:1、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;2、了解企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识;3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;4、熟悉使用office等办公软件、ERP、财务操作软件;5、良好的文采,良好的文字功底;6、持审计师证、初级会计师证、CPA或CIA证书优先;7、能适应因工作需要的出差安排。

审计专员的岗位职责(二)主要包括以下几个方面:1. 编制审计计划:审计专员负责根据内外部的规定和公司的需要,编制审计计划,确定审计的范围、对象和时间,制定出合理的审计目标和任务。

2. 开展审计工作:审计专员按照审计计划,对被审计单位进行现场核查、勘验和调查,收集、整理和分析相关的财务、会计和业务资料,发现问题并提出意见和建议。

3. 进行风险评估:审计专员需要对被审计单位的风险进行评估,包括财务风险、内部控制风险等,为审计工作提供参考基础。

4. 检查会计准则的遵守情况:审计专员需要对被审计单位的财务报表进行审查,确认其是否符合相关的会计准则和法律法规的要求。

5. 发现问题并提出建议:审计专员负责发现被审计单位在财务报表编制和内部控制方面存在的问题和不符合要求的情况,提出相应的整改建议。

关于审计员的岗位职责(五篇)

关于审计员的岗位职责(五篇)

关于审计员的岗位职责1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;8、按时完成公司交办的其他工作。

关于审计员的岗位职责(二)审计员是负责对企业、机构或组织的财务、运营以及内部控制进行全面检查和评估的专业人士。

他们的工作职责包括以下几个方面:1. 审计计划的制定:审计员需要根据客户的需求和要求,制定出符合规定和标准的审计计划。

这个计划要明确审计的目标和范围,以及实施审计的时间和地点。

2. 审计程序的实施:审计员需要根据审计计划,对企业的财务报表、账簿、业务文件等进行审核和核实。

他们会进行取证,采集信息,进行比对和分析,以确定财务报表的准确性和真实性。

3. 内部控制的评估:审计员需要对企业的内部控制制度进行评估。

他们会检查企业的风险控制、流程规范、制度完备性等方面,评估其是否能够有效地保护企业的利益,防止财务风险。

4. 合规性的审查:审计员需要对企业的经营活动和财务报表进行合规性审查。

他们会检查企业是否遵守相关法律法规和会计准则,是否按照规定进行财务报表的编制和披露。

5. 审计报告的编制:审计员会根据审核结果,编制出正式的审计报告。

这个报告会对企业的财务状况、业绩表现、内部控制等进行评价和总结,提出改进建议和意见。

6. 风险评估:审计员需要对企业的各类风险进行评估和分析,以确定企业面临的风险程度和可能的影响。

他们会提出相应的控制措施和建议,帮助企业降低风险。

7. 审计文件的管理:审计员需要对审计过程中产生的各类文件、资料进行管理和归档。

内审部门岗位职责(共五篇)

内审部门岗位职责(共五篇)

内审部门岗位职责(共五篇)第一篇:内审部门岗位职责内部审计部门岗位职责一、审计主管职责1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;二、审计专员职责1、在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。

监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

三、审计助理职责1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;4、完成上级领导交办的其他事项。

企业审计员岗位职责(5篇)

企业审计员岗位职责(5篇)

企业审计员岗位职责1、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营;3、协助组织定期检查,对风险提出预警及整改意见和方案;4、了解业务流程,对业务进行风险管理、风险监测、风险预警、评估风险状态与风险程度;5、负责相关业务单元经营分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析报告;6、负责业务全流程大数据稽查、分析和管理工作,对多种数据源进行组合分析、挖掘、构建智能化分析模型,监控和预测业绩走向;7、领导交办的其他任务。

企业审计员岗位职责(2)企业审计员是负责对企业进行审计工作的专业人员,他们的主要职责是对企业的财务和经营活动进行审计,确保企业的财务报表和财务状况的真实性、准确性和合法性。

下面是企业审计员的岗位职责的详细介绍。

1.负责编制审计计划和方案。

企业审计员负责根据企业的财务状况和经营情况,制定合理的审计计划和方案。

他们需要了解企业的核心业务和关键风险,确定审计的重点和范围,确保审计工作的有序进行。

2.实施企业内部审计。

企业审计员负责对企业的内部控制制度和流程进行审查和评估,发现内部控制存在的问题和风险,并提出改进建议。

他们还需要对企业的财务记录和凭证进行逐项核实,确保财务报表的准确性和合规性。

3.进行企业财务报表审计。

企业审计员负责对企业的财务报表进行审查和核实,验证财务报表的合规性和真实性,并确保财务报表的编制符合相关的财务会计准则和法律法规的要求。

他们需要独立、客观、公正地进行审计工作,发现财务报表中的潜在错误和问题。

4.审核企业的财务业绩。

企业审计员负责评估企业的财务业绩,分析财务指标和财务比率,评估企业的财务健康状况和盈利能力。

他们需要发现经营风险和财务风险,提出风险预警和控制措施,为企业的经营决策提供可靠的依据。

5.进行企业风险管理和内部控制评估。

企业审计员负责评估企业的风险管理体系和内部控制制度,发现存在的问题和薄弱环节,并提出改进建议。

关于审计的岗位工作职责

关于审计的岗位工作职责

关于审计的岗位工作职责关于审计的岗位工作职责(精选篇1)1.在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。

2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

5.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

6.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

7.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

8.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

9.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

10.完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

关于审计的岗位工作职责(精选篇2)it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:1、按照项目计划执行it审计服务;2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;3、进行其他非it相关的公司层面及流程层面内控测试;4、作为项目成员参与it审计项目;5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;6、完成内部分配的.其他工作。

任职资格:1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;4、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题5、具备较强的抗压能力,能适应长期出差。

关于审计的岗位工作职责(精选篇3)岗位职责:1、协助完成对营销系统内控制度和运营情况的查核评估;2、审计促销执行及营销管理情况,提供审计结果;3、协助开展调查审计,提供调查审计结果;4、协助执行审计验证任务,提供跟踪结果。

审计岗位职责

审计岗位职责

审计岗位职责审计岗位职责(通用15篇)审计岗位职责篇11、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;4、完成上级交办的其他工作。

拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作阅历;5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力; 审计岗位职责篇21.开展各类具体的财务审计工作,包括取证、调查、复核等常规性审计工作;2.负责调查核实经济事项,搜集审计证据;3.进行企业经营性分析,出具审计报告;4.其他上级交代的工作。

审计岗位职责篇31、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;4、负责组织或参加公司各项业务的现场审计和非现场审计;5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;6、完成领导交办的其他工作。

审计岗位职责篇41、参加制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。

2、根据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。

3、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督。

4、监督分公司的财务运行情况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理合同佣金核算,向公司领导汇报工作。

5、完成上级临时交办的任务。

审计岗位职责篇51、根据业务场景,制定相应的省分公司审计流程;2、完成审计实际测试等相关任务;3、持续进行审计发现的整改追踪(持续跟踪整改情况);4、协助完成省公司内部控制评估工作;5、完成上级交办的其他工作。

审计岗位职责篇61、协助参加制订审计计划与审计实施方案;2、客观、公正、准确的实施各项审计程序;3、参加执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;4、负责编制审计业务工作底稿;5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;6、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、减少企业风险。

公司内部审计部门岗位职责

公司内部审计部门岗位职责

公司内部审计部门岗位职责1.编制审计计划:内部审计部门根据公司的战略目标和风险管理需求,制定年度审计计划。

计划包括确定审计对象、时间、范围和方法,以确保公司的重点业务和关键职能得到适当的审计关注。

2.进行风险评估:内部审计部门需要对公司的运营活动进行风险评估,识别潜在的风险和存在的问题。

通过对公司内部控制体系的评估和测试,确定内部控制的强弱点,并提出改进建议,以减少潜在风险和提高内部控制的有效性。

3.执行审计工作:内部审计部门负责执行年度审计计划,对公司各项运营活动进行审计。

审计工作包括查阅公司的财务记录、合同和文件,进行实地调查和采访,以获取必要的审计证据。

同时,审计人员还需运用各种审计技术和分析方法,对审计对象的金融状况、业务流程、内部控制等进行全面分析和评估。

4.发现问题和提出改进建议:在执行审计工作的过程中,内部审计部门需要识别出存在的问题和潜在风险,并提出改进建议。

问题和建议可以涉及财务管理、内部控制、合规性等方面,旨在提高公司的运营效率和风险管理能力。

审计人员需要发现问题的本质原因,并提出合理的解决方案,以帮助公司解决问题并改进工作流程。

5.跟踪审核进展:内部审计部门进行审计后,需要跟踪审核进展情况,确保审计结果得到适当的关注和处理。

跟踪审核进展包括与管理层进行沟通和协调,确保问题得到解决并改进措施得到落实。

此外,内部审计部门也需与公司的外部审计机构进行合作,提供必要的信息和支持。

7.编制审计报告:内部审计部门需要根据审计结果编制审计报告,将审计发现的问题和建议以书面形式提交给高层管理人员和董事会。

审计报告通常包括对公司的财务状况、内部控制的评估和改进建议等内容。

审计报告对于公司的管理和董事决策至关重要,需要具备清晰、准确和有建设性的内容。

内审岗位职责15篇

内审岗位职责15篇

内审岗位职责15篇内审岗位职责11、审计工作1.1对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计,工作内容包括测试、撰写审计发现,并完成改进进度的跟踪;1.2分析业务数据库数据,提供审计依据;1.3分析基础架构和网络配置,提供信息安全方面审计;2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作内审岗位职责21、在科室主任的领导下,积极开展内部审计工作,配合并协调社会审计机构开展审计业务。

2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务,积极参加后续教育培训。

3、及时做好年度审计计划、总结,建立健全工作台帐。

按照医院相关规定,做好审计档案保管工作。

4、按照审计工作计划开展审计业务,收集审计资料,编写审计工作底稿,出具审计意见或建议。

5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。

内审岗位职责31.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。

3.根据审计经理制定的.年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。

4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;5.审计经理交办的其他事项。

内审岗位职责41、库存及成本的账务处理;2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;3、固定资产和低值易耗品的.登记和管理;4、编制财务报表、财务综合分析报告等;5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;6、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责51、负责搭建公司合规管理体系,建立合规管理相关制度;2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案,并组织落实;3、负责与公司各部门协调,指导并监督各部门合规管理工作;4、负债硝染厂线下管控工作,具体负责硝染厂入围和管理评价,并督导评估师对硝染厂进行日常管理;5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级,提出解决方案并并持续跟进改善情况;6、协调并对接外部法务资源,确保法务服务的`时效性和有效性;7、根据公司业务要求,起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等,为公司日常经营提供法律政策咨询;8、完成上级领导安排的其他工作。

公司审计工作岗位职责7篇

公司审计工作岗位职责7篇

公司审计工作岗位职责7篇公司审计工作岗位职责精选篇11、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。

3、财务审计。

审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;4、流程审计。

负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

7、风控管理。

对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;8、其他:领导交办的其他工作事项。

公司审计工作岗位职责精选篇2职责:1.按照集团年度经营计划,制定年度内部财务审计工作计划,明确年度审查要点;2.负责对公司管理制度的建立是否完善,内部控制制度是否科学、有效等进行审计;3.负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计;4.负责对公司的资产、负债及损益情况进行审计;5.负责对公司的投资及经营状况进行审计;6.负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;7.负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级(含)以上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计;8.对与公司经济活动有关的其他事项,向企业有关单位、中心或个人进行专项审计;9.编制内部审计报告,针对审计结果出具应对方案;10.负责审计结果的通报与应用跟进,对发现的重大问题及时提出处理意见或改进建议,上报公司领导;11.负责内部审计过程和结果资料的归档管理;12.定期/不定期开展审计总结,编制总结报告。

企业审计专员岗位职责(5篇)

企业审计专员岗位职责(5篇)

企业审计专员岗位职责1、根据部门年度审计工作计划,对各职能部门的内控体系、子公司的经营管理、财务收支等方面开展专项审计;2、依据审计项目计划及项目领导的指示,收集与本项目审计相关的资料,做好审计准备,确保审计工作顺利开展;3、围绕审计目标,按规程实施审计,及时报告现场工作与方案不符情况,确保审计内容符合实际;4、收集审计证据,编制审计工作底稿,给出初步的审计评价或审计意见,确保达成审计预期目的;5、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议,跟踪落实被审单位的审计整改措施;企业审计专员岗位职责(2)企业审计专员是一种专门从事企业审计工作的职业,其主要职责包括以下几个方面:1. 审计计划制定:企业审计专员负责根据企业的风险和需求,制定年度审计计划,并确保计划的有效执行。

审计计划需要包括审计对象、审计时程和审计方法等内容。

2. 审计准备工作:在进行具体的审计工作之前,企业审计专员需要进行相关的准备工作。

这包括收集和分析与审计对象相关的材料和数据,准备必要的审计程序,以及与其他相关部门或人员沟通,获取所需的信息和资源。

3. 审计执行:企业审计专员负责按照制定的审计计划和程序,对企业的财务状况、内部控制、经营活动等进行审查和评估。

他们需要对企业的账务凭证、财务报表、会计记录等进行审核和核对,以确保其真实性和准确性。

4. 问题识别和分析:企业审计专员负责对审计过程中发现的问题进行识别和分析。

他们需要评估问题的严重程度和影响范围,并提出相应的建议和改进措施,以提高企业的财务管理和内部控制水平。

5. 编写审计报告:企业审计专员需要根据审计结果,编写审计报告。

报告需要包括审计的目的、范围、方法和结果等内容,同时要准确、清晰地表达问题和建议。

审计报告是审计工作的主要成果,对于企业的决策和改进具有重要的指导作用。

6. 内外部沟通和协调:企业审计专员在执行审计工作过程中,需要与企业内部的其他部门和人员进行沟通和协调,获取所需的信息和配合。

内部审计部门工作内容9篇

内部审计部门工作内容9篇

影技面试专业知识1. 影技行业概述影技是指电影、电视、广告等媒体行业中,从事影像拍摄、后期制作、特效制作等技术工作的专业人员。

影技行业的发展与技术进步密切相关,随着科技的不断发展,影技也日益成为媒体行业中不可或缺的一部分。

2. 影技面试常见问题在影技行业的面试中,常常会涉及到一些专业知识的问题。

下面是一些常见的影技面试问题:2.1 摄影技术问题•如何根据不同的拍摄环境选择合适的摄影机位?•介绍一下电影中常用的摄影镜头有哪些?•什么是景深?如何调节景深来达到不同的效果?•什么是快门速度?如何利用快门速度来控制曝光?2.2 后期制作问题•介绍一下常用的视频编辑软件和后期特效软件?•如何进行色彩校正和调色工作?•如何制作出逼真的特效?•什么是绿幕技术?如何使用绿幕技术来合成画面?2.3 影视行业相关问题•你对影视行业有哪些了解?•你觉得影视行业中最重要的是什么?•你在影视行业中有哪些实际经验?3. 影技面试准备为了在影技面试中脱颖而出,除了熟悉以上常见问题的答案外,还需要做好以下准备:3.1 深入学习专业知识影技行业是一个技术密集型的行业,需要掌握各种摄影、后期制作、特效制作等相关技术知识。

在面试前,要充分了解这些专业知识,并能够熟练运用。

3.2 学习实践经验除了理论知识外,实践经验也是影技行业非常重要的一部分。

通过参与影视项目、拍摄短片、制作特效等方式,积累实际经验,展示自己在影技领域的能力。

3.3 关注行业动态影技行业发展迅速,新的技术和工具不断涌现。

在面试前,要关注行业的最新动态,了解行业发展趋势和前沿技术,以便在面试中展示自己的专业素养。

4. 影技面试技巧除了准备好专业知识和实践经验外,还有一些技巧可以帮助你在面试中脱颖而出:4.1 自信表达在面试中展示出自信的表达能力,清晰地回答问题,展示自己的专业素养和思考能力。

4.2 提问能力在面试过程中,不仅需要回答面试官的问题,也可以主动提问。

通过提问,展示出自己对影技行业的深入了解和求知欲。

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公司内部审计各岗位职责〔共5篇〕第1篇:物业公司内部审计岗位职责内部审计制度一、财务审计:1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费,电费,维修费等〕,以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。

2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表及银行余额调节表。

3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债,损益工程及其它需要重点审计的事项。

4、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析^p 报告,提出改良建议和措施,及时、准确反映企业经济活动状况,为领导经营决策提供财务信息。

二、审计程序1、审核每月的收入〔物业费,电费,维修费、租金等〕与支出,以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表,整理归纳成表格。

2、搜集、分析^p 和说明有关资料,并把这些资料归纳、整理,以作为分析^p 表格数据的支持性文件。

3.审核每月收款凭证、付款凭证,转账凭证。

4.审核公司各项日常费用支出的。

5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表,及银行余额调节表。

6.审核监视施行本钱费用核算,建立健全本钱核算工作程序,编制本钱费用方案,掌握本钱费用开支情况。

7、与财务部、物业部等各部门做好沟通,使其提供有效、有力的咨询意见。

8、将审计结果及时反应给上级领导,由总经理进展批复或提出整改意见,针对上级提出的意见积极的改良并完善使风险降到最低。

9、完成上级领导交代的其他任务物业管理第2篇:物业公司内部审计岗位职责内部审计岗位职责一、财务审计:1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费,电费,维修费等〕,以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。

2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表,及银行余额调节表。

3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债,损益工程及其它需要重点审计的事项。

4、促使企业各类经济活动合法合规,建立企业良好的经济秩序,二、经济分析^p :1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行才能和结果。

重点应该放在执行效果、审计整改建议二个方面。

2、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析^p 报告,提出改良建议和措施,及时、准确反映企业经济活动状况,为领导经营决策提供财务信息。

岗位职责总那么:一、业务理解范围:国家相关经济法律法规、财务审计制度,企业组织机构、职责、业务流程及规章制度;同行业单位财务管理状况及开展趋势。

亲密关注国家税收、财务等相关法令变化二、职位目的:根据国家财经法规、企业规章制度和实际情况,严格遵守《职业道德标准》,独立、客观的对公司财务进展财务管理和监视,反映经济活动信息,始终确保内部审计在资金预算、业务运营上的独立性。

旨在增加价值和改善组织的运营,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现目的。

形成企业良好的经济秩序,为领导决策提供财务根据,促进企业持续、稳定、安康的开展三、审计程序1、审核每月的收入〔物业费,电费,维修费、租金等〕与支出,以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表,整理归纳成表格。

2、搜集、分析^p 和说明有关资料,并把这些资料归纳、整理,以作为分析^p 表格数据的支持性文件。

3.审核每月收款凭证、付款凭证,转账凭证。

4.审核公司各项日常费用支出的。

5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表,及银行余额调节表。

6.审核监视施行本钱费用核算,建立健全本钱核算工作程序,编制本钱费用方案,掌握本钱费用开支情况。

7、与财务部、物业部等各部门做好沟通,使其提供有效、有力的咨询意见。

8、将审计结果及时反应给上级领导,由总经理进展批复或提出整改意见,针对上级提出的意见积极的改良并完善使风险降到最低。

9、完成上级领导交代的其他任务。

第3篇:内部审计岗位职责一、审计监察中心职那么1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。

有权要求公司及子公司报送财务收支方案、资金方案、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。

2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作方案和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。

3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进展评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。

4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。

对企业的建立工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概〔预〕算、决算和开工交付使用、物资〔劳务〕采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进展审计监视。

5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违背企业制度规定等事项的意见,及提出改良的工作建议。

6、对阻挠、回绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。

7、协助监事会工作。

负责组织、联络、协调、外引审计资效劳等管理工作。

8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。

9、完成公司布置的其它工作。

二、审计监察中心经理岗位职责1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员按照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监视权。

2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案并贯彻落实。

3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计工程施行,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。

4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

5、负责并参与公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动。

6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询效劳。

7、对本部门内部档案资料的平安、完好、保密负责。

对被审单位提供的有关资料负保密责任。

8、对发现违背国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。

对发现的内部控制管理破绽等问题,及时提出改良建议。

9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。

10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门员工的管理和考核。

11、负责组织完成上级安排的其他工作。

三、审计监察中心主管位职责1、协助经理对本中心进展管理,推动审计工作的顺利开展。

2、协助经理制定内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等,并详细负责施行。

3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的专题审计活动。

4、负责各项常规审计工作的施行,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。

5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

7、完成上级安排的其他工作。

四、审计监察中心审计员岗位职责1、参与制定公司内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度方案、工作方案等工作。

2、参加各项常规审计工作的施行,并详细负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

3、参与对公司重大经营活动、重大工程、重大经济合同的审计活动。

4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守机密。

6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务程度。

7、做好审计管理信息系统的数据管理和平安运行维护工作。

8、完成上级安排的其他工作。

第4篇:内部审计岗位职责内部审计岗位职责XXXX 餐饮文件岗位职责内部审计岗位职责内部审计岗位职责职位名称根本信息所属部门职位概述财务部直接下级内部审计直接上级财务经理负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。

学专历业中专以上审计及其相关专业 2 年以上相关工作经历熟悉企业会计账务处理流程,纯熟操作财务及 office 软件。

工作认真负责,原那么性强。

任职资格工作经历才能素质操作技能 1、对审计涉及事项有调查权,问询权,资料索取权。

工作权限 2、对审计涉及事项有审计权、处分建议权。

职职责一重要经济合同审计工作 1(对企业签订的重要采购合同、加盟合同及其他协议,分类归档。

2(根据市场调查,审核采购合同价格是否合理。

3(审核加盟合同,查对是否到期,是否续签,有关加盟费、权益金、保证金等是否与财务账目相符。

工作任务 4(审核产品配送协议是否按规定执行,有无违规操作。

5(审核工程合同是否按预算执行,付款进度是否与工程进度相符。

岗 6(审核借款合同是否符合国家有关规定,利率是否合理。

位职责二职工作任务责职责三 7(评估经济合同风险,协助处理有关合同纠纷法律方面的实务。

收入审计工作 1(审核每天的各项收入,应收已收欠收情况,清理未落实款。

2(审核制销售折让是否符合有关规定,促销、返点款是否计算正确。

3(定期核对销售往来账,不允许逾期挂账,及时清欠处理。

支出审计工作 1(对每天大的支出榭鼋猩蠹疲词中欠衿肴鍪欠窈侠怼?工作任务 2(审核各项费用是否预算内开支,严格控制预算外支出。

3(对盘点报损、报溢情况的核查,提出处理意见。

职责四工作任务密码档案保管1(银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管 2(负责以前年度会计档案的归档保存,编制档案清单。

责细化描述成都六婆餐饮文件职责五部门考核工作。

1(按公司考核要求,制定财务岗位考核细那么。

2(检查财务各岗位晨会工作完成情况,没完成的按规定扣分或处分。

工作任务 3(催促财务各岗位按公司标准及要求提交周方案、月方案。

4、按公司效益考核标准和要求,组织本部门员工评议,结果上报。

职责六工作任务职责七工作任务 2(参与财务学习与技能培训。

1、工作认真仔细,积极主动。

工作要求 2、及时发现钱、款、帐、物管理方面的问题。

3、对公司各项管理制度及流程提改良建议,堵塞破绽,防范风险。

编制部门财务部签发人签发日期资金平安工作 1(不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。

2(取现或付款需要密码的,应陪同出纳一起前往,并在取款付款单据上签字。

其他工作 1、按时完成财务经理安排的其他工作。

岗位职责第5篇:内部审计岗位职责A岗1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和施行方法;3、负责拟订年度内部审计工作目的、工作方案;4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;5、负责组织施行全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;6、负责落实审计部门的审计决定,监视系统被审计单位落实内部审计决定;7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;8、负责内部审计协会相关工作;9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;11、负责完成处领导交办的其他工作。

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