检查表(格式)

合集下载

安全检查表通用

安全检查表通用
查现场
24
电源处是否有杂物、易燃物(废纸、废纸箱等)
查现场
25
化学品仓库、化学室等危险化学品管理
化学室是否有排风设施、是否有洗眼器、药箱药品是否过期
查现场
26
消防器材(消防沙、消防铲、灭火器)是否配备,是否过期
查现场
27
是否有危化品管理制度、出入库管理制度、出入库登记记录
查资料
危化品管理制度、出入库管理制度、出入库登记记录
查资料
安全生产责任书、承诺书
4
第一责任人安全职责是否明确,并上墙宣贯
查现场
5
各岗位安全职责是否明确
查资料
各岗位安全职责
6
教育培训
是否开展了新员工、转岗员工、返岗员工三级安全教育培训
查资料
培训通知、签到表、现场照片
7
是否每月定期召开了安全生产工作会议
查资料
会议通知、签到表、现场照片
8
新员工、新项目是否进行了三级安全技术交底
查资料
危险化学品总清单、化学品安全技术说明书(MSDS)
32
易燃易爆药品试剂是否分开存放,是否有风险告知卡
查现场
33
防爆柜、酸碱柜,是否有安全警示标志,是否有类别告知卡,化学品是否混放,是否有防泄漏托盘
查现场
34
化学品分装作业采用的漏斗是否符合要求(玻璃、铝材质)
查现场
35
应急管理
是否制订相关应急预案(灭火、疏散逃生、危化品泄漏、触电、机械伤害等)
查现场
45
安全帽配备是否满足生产需求,是否过期
查现场
46
其他隐患描述:
说明:①对达到要求的项目在检查情况符合栏内打“√”,没有达到的项目在检查情况不符合栏内打“√”,并在备注内写明情况;

文件检查表模板

文件检查表模板

检查员:
部门文职确认:
部门主管确认:
9 部门现场文件是否乱丢弃,生产部现场是否挂有相应SOP?
10 工作现场或文件夹内是否有受控文件复印件?
11
工作现场或文件夹内是否存有未经文控中心"受控"的文件? (复印件,或未经文控中心盖章的文件)
12 文件是否盖有"受控文件"印章?
13 文件是否手写更改,是否有乱写乱涂现象?(文件内容、署名
1 文件或记录是否分类存档并标识清楚?
2 是否有建立最新文件目录(使用统一格式)?
3 是否有文件夹标识?
4 文件是否进行培训或传阅(记录)?
5 文件或记录借阅是否有登记?
6 "受控文件"与"样板图面"是否分开管理?
7 工作现场是否存有旧版未回收之文件?
8 部门文件管理员相关文件管理知识欠缺?
14 文件管理者是否能及时找出相应文件或记录?
15 文件是否缺页?
16 文件是否破损,残缺,是否磨损,字迹不清晰等?
17 文件是否有相关人员签名并审批?
18 是否使用最新有效的表单记录?
检查部门:
标准 分数
判定
得分
5
5
3
5
3
5
20
5
5
5
10
5 5 5 2 2 5 5
合计分 数:
备注
注:判定OK打“√”,判定NG打“×”。

采购部管理检查表格式范文

采购部管理检查表格式范文

采购部管理检查表格式范文1. 检查日期与时间•检查日期:[日期]•检查时间:[时间]2. 检查对象信息•检查对象:采购部•负责人:[负责人姓名]•联系方式:[负责人联系方式]3. 检查内容概述在本次检查中,对采购部的管理情况进行了全面的检查。

主要检查了以下几个方面:1.采购流程管理2.供应商管理3.采购合同管理4.报表与记录管理5.内部沟通与协作4. 检查结果4.1 采购流程管理•采购流程是否明确、规范,并符合公司的采购政策和法律法规要求?•采购流程中是否存在重要环节缺失或延误?•采购流程的执行是否规范,并有相应的流程记录和审批文件?4.2 供应商管理•采购部是否建立了供应商库,并定期对供应商进行评估和筛选?•采购部是否与供应商建立了良好的合作关系,并定期进行供应商绩效评估?•采购部采购的产品或服务是否符合质量要求?4.3 采购合同管理•采购部是否建立了采购合同管理制度,并严格执行?•采购合同的主要条款是否清晰明确,符合法律法规要求?•采购合同是否及时归档并妥善保管,并有相应的跟踪记录?4.4 报表与记录管理•采购部是否按时、准确地完成各类报表的编制工作?•采购部是否建立了相应的采购记录档案,包括采购申请、采购订单、交货记录等?•采购部的报表与记录是否合规,并有相应的审核和审批程序?4.5 内部沟通与协作•采购部与公司其他部门之间是否存在良好的沟通与协作机制?•采购部是否及时响应公司其他部门的需求,并积极解决问题?•采购部的内部沟通与协作是否高效,是否能够保证采购工作的顺利进行?5. 检查结论根据本次检查结果,结合采购部的管理情况,综合评估采购部的管理状况为:•优秀•较好•一般•需改进•不合格并对每个方面的检查结果进行详细说明和分析。

6. 检查意见和建议根据本次检查的情况,针对采购部的管理状况,提出以下意见和建议:1.针对采购流程管理方面的问题,建议采购部进一步完善采购流程,并强化执行和审批过程中的记录和跟踪。

药剂科质控检查表规范

药剂科质控检查表规范

药剂科质控检查表规范1. 引言药剂科质控检查表是药品生产过程中的一项重要工具,用于规范和记录生产环节中的各项质量控制措施和检查结果。

本文档旨在规范药剂科质控检查表的格式和内容,以确保生产过程的可追溯性和数据的准确性。

2. 检查表格式药剂科质控检查表应采用以下格式:表头- 检查表名称:药剂科质控检查表- 版本号:1.0- 编制日期:YYYY年MM月DD日- 编制人:XXX表格表格应包括以下列:- 序号:每项质控措施的序号,从1开始递增- 检查内容:对质控措施的具体描述- 存在问题:记录检查过程中发现的问题- 责任人:对应负责解决问题的人员- 解决措施:针对问题采取的解决方法- 完成日期:解决问题的完成日期表尾- 总结:对本次质控检查的总结,包括达标率、问题数量等关键指标- 备注:可记录其他重要信息3. 检查表内容药剂科质控检查表的内容应涵盖以下方面:原辅材料检查- 原辅材料的名称、批号和规格是否符合要求- 原辅材料的包装、标签和保存条件是否符合规定生产设备检查- 生产设备是否符合要求的清洁程度- 生产设备是否经过校准和验证操作规范检查- 操作人员是否按照规定的操作步骤进行操作- 操作人员是否佩戴工作服和防护用具环境条件检查- 生产环境的温湿度是否符合要求- 生产环境是否保持干净整洁药剂制备检查- 药剂的制备过程是否符合工艺要求- 制备后的药剂是否经过检验和确认4. 使用说明- 质控人员应每次进行质控检查时填写检查表,并在完成各项质控措施后及时记录解决情况。

- 检查表应妥善保存,以备日后回溯使用。

- 检查表应定期进行审核和更新,确保内容的有效性和适用性。

5. 总结药剂科质控检查表是药品生产过程中的重要工具,通过规范和记录质控措施和结果,确保生产过程的可追溯性和质量控制的有效性。

本文档是对药剂科质控检查表格式和内容的规范,供质控人员参考和使用。

以上是对药剂科质控检查表规范的详细介绍,请各位质控人员按照以上标准进行检查表的填写和使用,以提高质量控制的准确性和可靠性。

文件归档质量检查表(范本模板)

文件归档质量检查表(范本模板)

文件归档质量检查表(范本模板)一、文件基本信息- 文件名称:- 文件编号:- 归档日期:二、文件内容- 文件概述:- 相关部门/人员:- 文件分类:- 文件状态:- 文件有效期:- 相关附件/资料:- 文件制定的依据:- 文件的重要性/必要性:三、文件格式和布局- 格式规范:- 字体、字号等设置:- 段落和标题设置:- 表格或图表的规范:- 图片或插图的规范:四、文件内容准确性- 内容是否完整:- 内容是否准确:- 内容是否清晰明确:- 内容是否冗余或重复:五、文件语言表达- 语法是否准确:- 表达是否简洁明了:- 专业术语使用是否准确:- 文字描述是否具备逻辑性:六、文件排版和版面设计- 页面设置是否合理:- 标题、页眉、页脚的设置:- 段落和章节的分布和缩进:- 列表、分隔线等的使用:- 引用、引用格式的使用:七、文件完整性和一致性- 目录是否完整准确:- 图表、表格、图片的编号和标题是否一致:- 引用、引用格式是否一致:八、文件的可读性和易用性- 文件的语言和表达是否易懂:- 是否存在歧义或难以理解的内容:- 文字排版是否清晰易读:- 独立段落、标题的使用是否合理:- 是否有必要添加目录、索引或书签:九、文件管理和归档- 文件命名是否规范:- 文件保存位置和组织结构是否合理:- 文件备份和恢复的策略:- 文件安全性和权限的管理:十、附注和意见以上为文件归档质量检查表的范本模板,提交时请根据实际情况填写内容并进行检查。

如有任何问题或建议,请尽快反馈。

感谢您的配合和支持!文件归档质量检查表的范本模板,提交时请根据实际情况填写内容并进行检查。

如有任何问题或建议,请尽快反馈。

感谢您的配合和支持!以上是一个范本模板,您可以根据自己的实际需要,在每个项目后面填写具体内容,并进行检查。

如有任何问题或建议,请随时与我沟通。

质量管理体系审核检查表格式

质量管理体系审核检查表格式

内部质量管理体系审核检查表
编号:
受审核部门:总经理审核员:审核日期:序号:
内部质量审核检查表编号:XWQR07-22
受审核部门:管理者代表审核员:审核日期:序号:
内部质量审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:生产物资副总审核员:审核日期:序号:
内部质量审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:生产办审核员:审核日期:序号:
内部质量审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:技术部审核员:审核日期:序号:
内部质量审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:企业办审核员:审核日期:序号:
内部质量审核检查表
编号:XWQR07-22
受审核部门:生产部
审核员: 审核日期: 序号:。

日常工作检查表

日常工作检查表
日常工作检查表
店名:日期:星期:上下午:
项目 名称
巡查内容标准
分值
扣分
未达标准陈述
考勤记录是否符合当日出勤人数,无划错、较乱现象、签字是否及时、新入职人员有无注明入职日期
10
各种会议、指示落实及时;XX及时激励,营运问题整改及时;执行力、穿透力强
15
券回收按要求及时记录
2
每日收尾安全检查记录表;仔细切实有效
5
退菜记录本、退菜按要求记录齐全,做好退菜分析
6
客碎本,自然碎、员工记录本记录齐全
2
员工沟通真实有效,并做好相应记录,每人每月不得少于一次
10
客诉记录本、合理利用好、作为督导服务与出品质量的管理工具、并保存好每月的客诉记录。
8
总分值: 前厅经理(主管): 巡查员签字: 店长签字:
2
报修记录表、及时记录。
2
每日餐前检查和例会及时记录
7
思想和业务技能培训记录要及时,员工及时签字,并了解吸收掌握程度、做好评估,对管层的培训及时
15
营业日志及时填写、并做好评估计划与执行、管层对日志了解透彻
4
宾客遗留物品表
2
XX记录本要及时填写、领导、员工及时签字
Байду номын сангаас10
店内五常管理运用得当,严格按规定标准执行。

单位安全检查表格式模板-概述说明以及解释

单位安全检查表格式模板-概述说明以及解释

单位安全检查表格式模板-范文模板及概述示例1:单位安全检查表格式模板单位名称:______________________检查日期:______________________检查人员:______________________检查项目:1. 办公室安全- 紧急疏散计划是否清晰明确- 紧急疏散通道是否畅通无阻- 灭火器是否处于有效状态- 电器设备使用是否符合安全规定2. 生产车间安全- 生产设备是否定期维护保养- 作业人员是否佩戴相关安全防护用具- 生产原料存放是否符合规定- 是否有危险品泄露的风险3. 宿舍安全- 宿舍楼道是否保持整洁- 睡眠安全是否得到保障- 紧急逃生通道是否清晰- 安全防护设施是否完善4. 食堂安全- 食材采购是否符合卫生标准- 食品加工过程是否整洁无菌- 餐具清洁消毒是否规范- 食品储存是否符合卫生要求5. 其他安全问题- 请列出其他需要检查的安全问题检查结果:- 合格- 不合格问题描述:- 请详细描述不合格的项目及原因整改措施:- 请列出整改措施及负责人和完成时间备注:- 其他需要备注的事项审核人签名:___________________单位负责人签名:__________________以上是单位安全检查表格式模板,希望对您有所帮助。

祝您工作顺利!示例2:在单位中进行安全检查是非常重要的,可以保障员工和资产的安全。

为了更方便地进行安全检查,单位可以制定安全检查表格来帮助记录和管理安全状况。

以下是一个单位安全检查表的格式模板:单位安全检查表日期:__________检查人:__________部门:__________检查内容:1. 灭火器是否存在并处于有效期内?2. 紧急疏散通道是否畅通无阻?3. 电路插座是否有漏电现象?4. 紧急疏散门是否易于打开?5. 应急灯是否正常工作?6. 有毒有害物质的存放是否符合规定?7. 是否存在其他安全隐患?结果:合格不合格备注:__________________________通过对单位安全检查表的填写和记录,单位管理者可以及时发现和解决安全隐患,保障员工的安全和单位的正常运转。

检维修作业安全检查表

检维修作业安全检查表
其他
17
其他相关内容。
检维修作业安全检查表
检查类别
设备检修安全检查
受检单位/岗位
全公司生产区域
组织单位
安全技术部
检查日期
年 月 日
检查人
记录人
检查项目
检查内容
检查结果
人员
1
特种作业人员持证作业。
2
作业人员劳动防护用品、防护器材齐全有效。
3
监护人员持证上岗,坚守岗位。
4
不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
5
相关方作业人员是否经过一、二级安全教育,是否随身佩戴入厂证,是否有一二级安全教育标识。
6
是否在厂区内吸烟、饮酒,是否发现烟头、酒瓶。
作业证
7
严格办理各类《安全作业证》、《相关方安全作业确认证》。
8
作业证填写规范,审批程序、使用、保管符合要求。
现场管理
9
各类作业具备安全作业条件、有安全防范措施。
10
风险较大的检修作业活动,应制定《安全五步分析表》并公示。
11
危险性检修作业配备相应应急器材。
12
检修作业现场规范、整洁。消防通道是否畅通。
13
架子搭设符合有关安全规定,牢固、有护栏。
14
电器设备电源线、接地等规范。气瓶规范使用,安全附件齐全。
15
起重机械安全附件是否齐全,作业半径内是否有其他作业活动。
16
机动车辆按指定路线限速行驶,进入生产区域应戴合格阻火器;严禁违章载人、客货混装。机动车辆(含电动车辆)在未经许可下禁止进入生产现场警示线内。

安全检查表格范本

安全检查表格范本
18
安全巡查记录是否有
总结和建议:(根据检查情况提供总结和改进建议)
签字:_________________________
请注意,这只是一个模板,具体的安全检查表格应根据实际情况和需求进行调整。确保包含所有必要的检查项目,并根据需要添加其他相关项目。并且,在安全检查完成后,及时跟进并解决发现的不符合要求的问题。
安全检表格范本
以下是一个安全检查表格范本,你可以根据具体需求进行调整和扩展:
项目名称:_______________检查日期:_____________检查人员:_________________
序号
检查项目
是否符合要求
备注
1
安全设施是否完善
2
紧急出口是否畅通
3
灭火器是否齐全、有效
4
灭火器位置是否明显
5
应急疏散通道是否畅通
6
危险化学品存储是否规范
7
电气设备是否正常运行
8
电源线路是否安全
9
照明设备是否正常
10
排水系统是否畅通
11
消防设施是否定期检查
12
安全警示标识是否齐全、明显
13
员工个人防护用品是否配备齐全
14
设备操作规程是否制定
15
安全培训是否定期进行
16
作业区域是否整洁、无杂物
17
事故报告记录是否完善
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档