印花税征收管理协议实用版
有关印花税征收管理协议5篇
有关印花税征收管理协议5篇篇1印花税作为一种间接税,一直被广泛应用于各国的税收体系中。
印花税征收管理协议是指依法对纳税人收取印花税的协议,它规定了印花税的税率、计税办法、征缴期限等相关事项,保障了印花税的有效征收和管理。
本文将从印花税的定义和征收方式、印花税征收管理协议的内容和重要性等方面进行详细介绍。
一、印花税的定义和征收方式印花税是一种按照规定标准征收的税收,是指对特定的交易或行为所产生的法律文件或凭证进行征收的一种税收。
印花税的征收对象包括证券交易、财产转让、借款合同等各种法定交易或行为。
印花税的税率根据不同的交易或行为有所不同,通常由政府根据实际情况制定。
印花税的征收方式主要有按照文件价值比例征收和按照固定金额征收两种。
按照文件价值比例征收是指根据交易或行为的涉及金额计算出应缴纳的印花税金额;按照固定金额征收是指对特定文件或凭证按照固定的金额收取印花税。
不同的征收方式适用于不同的交易或行为,能够更好地保障印花税的征收效率和公平性。
二、印花税征收管理协议的内容印花税征收管理协议通常包括以下几个方面的内容:1. 纳税人的义务和责任:协议明确规定纳税人应当依法履行印花税的纳税义务,如如实报税、按时缴纳税款等;对于违法行为的处罚和法律责任也予以明确规定,以保障税收的有效管理和征收。
2. 税务机关的义务和权利:协议规定了税务机关应当依法履行的征收管理职责,包括对纳税人纳税行为的审查、核实和监督等;同时规定了税务机关对于违法行为的处罚和法律责任,保障了税务机关的公正执法。
3. 税款征收方式和征缴期限:协议明确规定印花税的征收方式和征缴期限,保障了纳税人按时依法缴纳税款,保障了印花税的有效征收和管理。
4. 纠纷解决机制:协议规定了纳税人和税务机关之间对于印花税征收管理事项发生纠纷时的解决机制,如仲裁、诉讼等方式,以保障纳税人和税务机关的合法权益。
5. 其他相关内容:协议还可能包括对于印花税特殊情形的处理、印花税征收管理工作的监督和评估等内容,以保障印花税征收管理的顺利进行。
印花税征收管理合同6篇
印花税征收管理合同6篇篇1甲方(税务机关):_________________________乙方(纳税人):___________________________鉴于乙方需要缴纳印花税,甲方作为税务机关负责征收管理印花税,双方根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及相关法律法规,就印花税征收管理事项达成如下协议:一、征收范围及税种税率1. 乙方应按照《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定,就下列凭证缴纳印花税:购销合同、产权转移书据、营业账簿、权利许可证照等。
2. 税种税率按照国家规定执行,如有调整,按国家最新政策执行。
二、纳税义务1. 乙方应按时、足额申报并缴纳印花税。
2. 乙方应提供真实、完整的纳税资料,不得提供虚假信息。
3. 乙方应妥善保管有关印花税凭证,以便税务检查。
三、征收方式1. 印花税实行按期申报缴纳制度,乙方应按照规定的期限向甲方申报并缴纳印花税。
2. 对于部分特定业务,甲方可核定乙方印花税应纳税额,实行核定征收。
3. 乙方应按照甲方的要求,配合进行印花税查验工作。
四、违法责任1. 若乙方未按时、足额申报缴纳印花税,甲方将依法追究其逾期申报和欠缴税款的法律责任。
2. 若乙方提供虚假纳税资料,甲方将依法给予行政处罚,并追究其相关法律责任。
3. 若乙方拒不履行纳税义务,甲方将依法采取税收强制措施。
五、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,按照国家法律法规及印花税征收管理的相关规定执行。
甲方(税务机关):_________________________(盖章)法定代表人或授权代表(签字):_____________________日期:_____________________乙方(纳税人):___________________________(盖章)法定代表人或授权代表(签字):_____________________日期:_____________________篇2甲方(税务机关):_________________________乙方(纳税人):___________________________鉴于甲方负责本地区税收征收管理工作,乙方作为纳税人,根据中华人民共和国有关税收法律法规的规定,为明确双方的权利和义务,特订立本印花税征收管理合同。
印花税征收管理协议7篇
印花税征收管理协议7篇篇1甲方(税务部门):__________乙方(纳税人):__________根据《中华人民共和国印花税暂行条例》和相关法律法规的规定,为确保印花税征收工作的顺利进行,甲、乙双方经友好协商,达成以下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在印花税征收管理中的权利和义务,规范印花税征收行为,保障税收的及时、足额征收。
二、征收范围及税种本协议涉及印花税征收范围包括:乙方在经营活动中所产生的各类应税凭证,包括但不限于购销合同、加工承揽合同、建设工程勘察设计合同等。
具体征收税种以国家相关税收法律法规为准。
三、双方责任与义务(一)甲方责任与义务:1. 按照国家税收法律法规的规定,对乙方应缴纳的印花税进行征收管理;2. 及时向乙方宣传税收法律法规和政策,提供纳税指导和服务;3. 对乙方提出的有关印花税征收的咨询,予以解答。
(二)乙方责任与义务:1. 遵守国家税收法律法规,按时足额缴纳印花税;2. 向甲方提供真实的纳税申报资料,配合甲方进行税收征管工作;3. 严格按照本协议约定履行义务,确保印花税的及时、足额缴纳。
四、征收管理要求1. 乙方应于次月XX日前完成上月应税凭证的印花税申报及缴纳工作;2. 乙方在申报缴纳印花税时,应按规定填写相关纳税申报表,并加盖公章;3. 乙方应妥善保管应税凭证及相关账册,以备甲方查验;4. 乙方若发现漏缴或少缴印花税,应及时补缴并承担相应法律责任。
五、协议变更与解除1. 本协议的变更需经甲、乙双方协商一致,并书面确认;2. 本协议的解除,需甲、乙双方同意,并通过书面形式进行确认。
因乙方违反本协议约定,甲方有权单方面解除本协议,并要求乙方承担相应法律责任。
六、违约责任与争议解决方式1. 若乙方未按照本协议约定履行义务,甲方有权按照税收法律法规的规定,采取税收强制执行措施,并要求乙方承担违约责任;2. 甲、乙双方因本协议产生的争议,应首先通过友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
印花税征收管理协议书(通用3篇)
印花税征收管理协议书(通用3篇)印花税征收管理篇1甲方(委托单位):_________乙方(受托单位):_________为加强印花税征收管理,保障国家税收收入,方便纳税人,甲、乙双方经协商于某_______年_________月_________日于某_______签订如下委托代售印花税票协议,并严肃地履行。
第一条甲、乙双方根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国印花税暂行条例》和《中华人民共和国印花税暂行条例施某则》有关条款之规定,签订本协议。
第二条甲方委托乙方为印花税票代售单位,乙方承担为甲方代售印花税票的义务。
印花税票监督代售单位负有监督纳税人依法纳税的义务。
第三条甲方为乙方提供代售所需的印花税票,并对乙方代售印花税票工作进行指导;甲方有权监督、检查乙方代售印花税票情况,乙方须如实提供印花税票领、售、存的情况,不得拒绝。
第四条甲方全权负责印花税票代售过程中纳税人提出的有关问题的解释。
第五条乙方按季向甲方提出返还手续费申请,甲方根据乙方实际代售印花税入库税款的5%支付给乙方手续费。
第六条乙方所代售的印花税票取得的税款,须专户存储,并于某日内将上月的税款解缴入库。
第七条乙方有义务按照甲方规定的期限办理有关纳税申报手续。
并在每季度终了后日内向甲方报送《印花税票监督代售报告表》。
第八条乙方不得将印花税票转托他人代售或者转至其他地区销售;不得推销或者少于某金额销售。
第九条乙方领存的印花税票及所售的印花税票的税款如有损失,乙方应负责赔偿。
第十条乙方违反本协议,甲方有权单方面终止本协议,并追究乙方的违约责任。
第十一条本协议自签订之日起即具有法律效力,但是甲方可根据国家税收的有关规定,单方面终止本协议。
第十二条本协议未尽事宜,法律、法规和规章有规定的,从其规定;法律、法规和规章没有规定的,由双方协商确定。
第十三条本协议书一式4份,甲方2份,乙方2份。
甲方(公章):_____________ 乙方(公章):______________法定代表人(签字):_______ 法定代表人(签字):_________________年______月______日__________年______月______日印花税征收管理协议书篇2印花税征收管理协议甲方(委托单位):_________乙方(受托单位):_________为加强印花税征收管理,保障国家税收收入,方便纳税人,甲、乙双方经协商于_________年_________月_________日于_________签订如下委托代售印花税票协议,并严肃地履行。
印花税征收管理协议3篇
印花税征收管理协议3篇篇1甲方(税务部门):___________乙方(纳税人):___________鉴于乙方需要进行印花税征收管理工作,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在印花税征收管理中的权利和义务,规范税务管理行为,确保印花税征收管理工作的合法、合规、顺利进行。
二、协议内容(一)征税范围及税额计算方式本协议涉及的印花税征税范围包括但不限于:房屋买卖合同、土地使用权转让合同等。
税额计算方式按照相关税收法律法规的规定执行。
乙方应按规定计算应纳税额,并按时足额缴纳印花税。
(二)申报缴纳程序乙方应按照税收法律法规的规定,按时向甲方申报印花税应税事项,并足额缴纳印花税税款。
乙方应提供真实、完整、准确的申报资料,保证申报信息的合法性和准确性。
甲方应及时审核乙方的申报资料,对符合要求的申报予以受理,并按照税收法律法规的规定进行税款征收管理。
(三)税务监管措施甲方有权对乙方的印花税征收管理工作进行监管,包括但不限于对纳税申报、税款缴纳、涉税资料等方面的监管。
乙方应配合甲方的监管工作,提供必要的协助和支持。
对于违反税收法律法规的行为,甲方有权依法采取相应的处罚措施。
(四)保密条款甲乙双方应对涉及本协议的所有信息予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方透露相关信息。
法律法规另有规定的除外。
(五)违约责任如乙方未按照本协议约定履行相关义务,甲方有权依法追究其违约责任,并要求乙方承担由此产生的一切损失。
如甲方未按照本协议约定履行相关职责,乙方有权向有关部门反映情况并要求其履行相应职责。
三、协议的变更和解除(一)本协议的变更必须经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行确认。
(二)本协议自签订之日起生效,有效期为_____年。
协议到期前,甲乙双方可协商续签本协议。
(三)如乙方存在严重违法行为或违反本协议约定,甲方有权解除本协议并要求乙方承担相应的法律责任。
(四)本协议的解除应当经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行确认。
印花税征收管理协议8篇
印花税征收管理协议8篇篇1甲方(税务部门):__________乙方(企业/单位):__________鉴于甲乙双方共同认识到印花税在国家财政税收中的重要地位,为规范印花税的征收管理,明确征收双方的权利和义务,确保印花税的合法、合规征收,经友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方关于印花税征收管理的相关事项,确保印花税的合法征收,促进税收工作的顺利开展。
二、征收管理范围本协议适用于乙方应缴纳的印花税。
印花税征收范围包括但不限于各类合同、权利许可证照、营业账簿等。
三、双方责任与义务(一)甲方责任与义务:1. 对乙方进行印花税政策法规的宣传、辅导和培训。
2. 严格按照税法规定进行印花税的征收管理。
3. 对乙方提交的印花税申报表进行审核,确保申报信息的真实性和准确性。
4. 对乙方违反印花税征收管理规定的行为进行查处。
(二)乙方责任与义务:1. 遵守国家税收政策法规,按规定缴纳印花税。
2. 及时向甲方申报并缴纳印花税,保证申报信息的真实性和准确性。
3. 接受并配合甲方的税务检查,提供有关资料。
4. 对所签订的合同、权利许可证照、营业账簿等应税凭证进行印花税贴花或申报缴纳。
四、征收方式及流程1. 乙方应于应税凭证产生之日起______日内向甲方申报缴纳印花税。
2. 乙方可选择现场申报或网上申报方式进行印花税申报。
3. 甲方将对乙方提交的申报信息进行审核,如发现申报信息不实或不完整,有权要求乙方进行更正或补充。
4. 乙方应按规定缴纳印花税税款,甲方将向乙方出具税收缴款书。
五、违规处理1. 乙方未按规定申报、缴纳印花税的,甲方将按照税收征管法等相关法律法规进行处理。
2. 乙方存在偷税、抗税等行为的,甲方将依法追究其法律责任。
3. 在本协议履行过程中,如乙方发生变更或注销等情形,应及时通知甲方并办理相关手续。
如未办理相关手续导致本协议无法继续履行的,乙方应承担相应责任。
六、协议期限与终止篇2甲方(税务机关):乙方(纳税人):根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及相关法律法规的规定,为规范印花税征收管理,明确双方权利和义务,甲乙双方本着诚实、公平、公开、公正的原则,经友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方关于印花税征收管理的相关事项,确保双方权益得到合法保障,共同维护税收征管秩序。
印花税征收管理合同5篇
印花税征收管理合同5篇篇1甲方(税务机关):____________________乙方(纳税人):_____________________根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及相关法律法规的规定,为保证印花税的合法征收和有效管理,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就印花税征收管理事宜达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方印花税征收管理的相关权利和义务,确保印花税的合法征收和有效管理,保障税收的公平性和合理性。
二、征收范围及标准根据《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定,乙方应按照下列规定缴纳印花税:1. 乙方应当向甲方申报并缴纳应交印花税的凭证及其应纳税额。
2. 印花税的税率按照国家规定执行。
具体税率按照《中华人民共和国印花税暂行条例》所附的《印花税税目税率表》执行。
3. 乙方应按照甲方要求报送相关纳税申报资料,确保申报信息的真实性和准确性。
三、缴纳方式及时间乙方应当按照下列方式和时间缴纳印花税:1. 乙方应在规定的时间内,将应纳税额缴纳至甲方指定的银行账户。
2. 乙方应按时足额缴纳印花税,不得拖欠、逃避或者少缴税款。
3. 乙方应在每月的______日前完成上月应纳税款的缴纳工作。
如遇法定节假日,缴纳时间相应顺延。
四、甲方权利义务1. 甲方有权依法对乙方进行印花税征收管理,并依法开展相关税务稽查工作。
2. 甲方应对乙方的申报资料进行审查,确保其真实性和准确性。
如发现乙方存在虚假申报等违法行为,甲方有权依法进行处理。
3. 甲方应及时向乙方提供税收政策法规、纳税指导等服务,帮助乙方履行纳税义务。
五、乙方权利义务1. 乙方有权要求甲方提供税收政策法规、纳税指导等服务。
2. 乙方应按时履行纳税义务,如实申报纳税资料,并接受甲方的税务稽查。
3. 乙方应配合甲方开展税收征管工作,不得拒绝、逃避或者阻碍税务稽查。
如因乙方原因导致无法完成税务稽查的,甲方有权依法进行处理。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 如乙方未按时足额缴纳印花税,甲方有权依法采取税收保全措施和强制执行措施。
印花税征收管理协议7篇
印花税征收管理协议7篇篇1甲方(税务部门):__________________乙方(纳税人):____________________鉴于甲方为实施税法及相关法律法规,需要向乙方征收印花税;乙方应当按照国家相关法律法规及本协议约定履行印花税缴纳义务。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国税收征管法》及其他相关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、公平的基础上,就印花税的征收管理达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方关于印花税征收管理的权利和义务,确保印花税的合法征收和缴纳,维护税收法律的严肃性和权威性。
二、征收范围及税种税率1. 乙方应按照国家的税收法律法规和相关政策规定,缴纳应交印花税。
具体税种、税率按照国家税收法律法规的规定执行。
2. 印花税的征税范围包括但不限于各类合同、产权转移书据等。
三、缴纳方式及期限1. 乙方应按照税务部门的要求,按时足额缴纳印花税。
缴纳方式包括在线缴纳、银行转账等。
2. 乙方应于签订相关合同或产权转移书据之日起XX日内完成印花税的申报和缴纳工作。
如遇法定节假日或特殊情况,缴纳期限按照税务部门的规定执行。
四、甲乙双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:(1)甲方有权依法对乙方进行印花税征收管理,并对乙方的纳税情况进行监督和检查。
(2)甲方应依法依规进行税收征管,保护纳税人的合法权益。
2. 乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方依法进行税收征管,保护其合法权益。
(2)乙方应依法履行印花税缴纳义务,如实申报纳税信息,接受甲方的监督和检查。
(3)乙方应妥善保管相关纳税资料,便于甲方进行税务检查和核实。
五、违法责任及争议解决方式1. 乙方未按照本协议约定履行印花税缴纳义务的,甲方有权依法采取税收强制措施,并要求乙方承担相应的法律责任。
2. 若甲乙双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
印花税征收管理合同8篇
印花税征收管理合同8篇篇1甲方(征收机关):_________地址:_________法定代表人:_________联系电话:_________乙方(纳税人):_________地址:_________法定代表人:_________联系电话:_________鉴于乙方在进行经济活动过程中涉及印花税应税行为,为规范印花税征收管理,明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成如下协议:一、征收范围及标准1. 乙方应按照《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定,对涉及的经济凭证进行印花税的申报和缴纳。
包括但不限于购销合同、加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、财产租赁合同等。
2. 印花税的税率按照国家规定执行,如有调整,按调整后的税率执行。
二、申报及缴纳方式1. 乙方应按月进行印花税申报,并在次月10日前将应纳税款足额缴纳至甲方指定账户。
2. 乙方应按照甲方要求提供税务资料,确保申报信息的真实、准确、完整。
3. 乙方应按照规定的缴纳方式缴纳税款,如因特殊原因需要延期缴纳的,应事先向甲方提出书面申请,经甲方同意后方可延期缴纳。
三、税务管理1. 甲方应对乙方的印花税申报、缴纳情况进行监督管理,确保税收的及时、足额征收。
2. 乙方应配合甲方的税务管理工作,如实提供税务资料,接受甲方的税务检查。
3. 如乙方存在违反税收法律法规的行为,甲方有权依法给予相应的行政处罚。
四、保密条款1. 甲乙双方应对涉及的商业秘密、税务信息等进行保密,不得泄露给无关第三方。
2. 乙方提供的税务资料,甲方应妥善保管,未经乙方同意,不得泄露给无关第三方。
五、违约责任1. 乙方未按规定期限申报、缴纳印花税的,甲方将按照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定,追究乙方的违约责任。
2. 乙方提供虚假税务资料或拒绝接受税务检查的,甲方将依法给予行政处罚。
3. 甲方未按约定履行保密义务的,应承担相应的法律责任。
印花税征收管理协议模板
印花税征收管理协议模板甲方(税务机关):__________________乙方(纳税人):____________________鉴于乙方在经营活动中涉及应税行为,需缴纳印花税,双方本着平等、自愿、公平的原则,就印花税征收管理达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方关于印花税征收管理的权利和义务,确保印花税的合法征收和缴纳,保障税收的公平性和合法性。
二、征收范围及税种税率根据相关法律法规的规定,乙方应按照本协议规定的税种税率缴纳印花税。
具体征收范围、税种税率按照现行法律法规执行。
三、缴纳方式及时间乙方应按照本协议规定的缴纳方式及时足额缴纳印花税。
缴纳方式可以采用网上申报、税务窗口申报等方式,具体按照税务机关规定执行。
缴纳时间以税务机关规定的申报缴纳期限为准。
四、申报管理乙方应当建立健全税务申报制度,按照税务机关要求及时准确申报应税事项。
如发生应税行为变更,乙方应及时向税务机关办理变更申报。
乙方应妥善保管相关凭证、账簿等资料,以备税务机关核查。
五、税务检查甲方有权对乙方进行税务检查,乙方应积极配合,如实提供相关资料。
如乙方存在违规行为,甲方将依法进行处理。
六、违约责任如乙方未按照本协议规定及时足额缴纳印花税,应按照相关法律法规承担违约责任,并支付滞纳金等费用。
如因乙方违规行为导致甲方产生其他损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜,按照国家法律法规及税务机关有关规定执行。
九、特别说明鉴于印花税的复杂性和专业性,双方在此特别说明:1. 乙方应充分了解印花税相关法律法规,确保自身纳税行为的合法性。
2. 甲方将依据法律法规对乙方进行税收征收管理,确保税收的公平性和合法性。
印花税征收管理协议模板5篇
印花税征收管理协议模板5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1印花税征收管理协议模板甲方(税务机关):________乙方(纳税人):________鉴于双方为了明确征收印花税的相关事宜,特签订本协议。
第一条印花税征收的依据1.1 印花税的征收按照国家税收法律法规的规定及相关税务机关的规章制度执行。
1.2 甲方将根据相关规定和甲乙双方的具体情况,确定印花税的应税品目、税率、计税方法等,乙方应按照规定缴纳应纳印花税。
第二条印花税的征收管理2.1 乙方应按时、足额、真实地向甲方缴纳应纳印花税。
如有逾期或少缴,乙方应按照相关规定支付滞纳金和罚款。
2.2 乙方应将涉及印花税的纳税事项如实申报,配合甲方进行核查和监督。
2.3 乙方应保留相关印花税的征收凭证和资料,配合甲方进行税务检查。
第三条协议的解除与终止3.1 本协议自双方签署之日起生效,有效期为____年。
如需续签或变更,应提前____天向对方书面通知。
3.2 协议期间,如有违反法律法规、严重失实申报或拒不配合核查等严重情形,甲方有权解除本协议,乙方应承担相应的法律责任。
3.3 本协议终止后,双方仍应履行协议中约定的其他事项,如印花税的后续处理等。
第四条争议解决4.1 双方如在履行本协议过程中发生争议,应先友好协商解决;协商不成的,可以向有关部门提出申诉。
4.2 如因履行本协议发生纠纷,双方应提交有管辖权的仲裁机关进行仲裁,裁决是终局的,对双方当事人具有法律约束力。
第五条其他5.1 本协议自签署之日起生效。
5.2 本协议一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力。
乙方(盖章):________甲方(盖章):________日期:____年____月____日以上为印花税征收管理协议模板,如有需要可根据具体情况进行修改完善。
希望双方能共同遵守协议内容,实现税收合规管理。
篇2印花税征收管理协议模板印花税是指国家对印刷发行的纸质票证和合同文件所征收的税款。
在我国,印花税是一个重要的税收项目,也是国家财政收入的重要来源之一。
印花税征收管理协议模板5篇
印花税征收管理协议模板5篇篇1甲方(税务机关):__________乙方(纳税人):__________鉴于甲乙双方共同遵守国家法律法规,为了明确印花税征收管理的相关事项,经双方友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方关于印花税征收管理的相关权利和义务,确保双方共同遵守国家税收法律法规,维护税收秩序,保障税收安全。
二、征收对象及范围本协议涉及印花税的征收对象及范围,包括但不限于以下内容:甲方向乙方提供的印花税纳税申报表所涉及的应税凭证及相应的征税项目。
具体包括:工商营业执照、房屋租赁合同、土地使用权转让合同等。
三、征收标准与方式1. 征收标准:根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及有关规定执行。
甲乙双方应确保申报数据的准确性,严格按照税法规定缴纳印花税。
2. 征收方式:乙方应在签订应税凭证之日起十五日内向甲方申报缴纳印花税。
申报方式包括网上申报和纸质申报两种方式。
乙方应根据实际情况选择合适的申报方式。
四、税源监控与管理1. 乙方应建立健全内部印花税管理制度,规范合同管理,确保印花税应税凭证的真实、合法、完整。
2. 甲方有权对乙方印花税缴纳情况进行监督检查,乙方应积极配合,提供相关资料。
3. 若发现乙方存在印花税违规行为,甲方有权依法给予相应的行政处罚。
五、争议解决与法律适用1. 本协议的履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若甲乙双方在履行本协议过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、保密条款甲乙双方应对本协议内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方许可,不得向第三方泄露。
七、协议期限与终止本协议自双方签字(盖章)之日起生效,有效期为______年。
到期前,经双方协商一致,可续签本协议。
八、其他条款1. 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商补充。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
本协议的附件、补充协议等均为本协议不可分割的组成部分,具有同等法律效力。
印花税征收管理合同5篇
印花税征收管理合同5篇篇1甲方(税务机关):____________________乙方(纳税人):_____________________鉴于甲方作为法定税务征收机关,根据法律法规负责执行税收征管工作,乙方需根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其他相关法律法规的规定履行印花税缴纳义务。
为明确双方的权利和义务,达成以下印花税征收管理合同:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于印花税征收管理的权利和义务,确保双方遵守国家税收法律法规,保障税收征收工作的顺利进行。
二、征收范围及税种税率乙方应按照《中华人民共和国印花税暂行条例》及其他相关税收法律法规的规定,就以下项目缴纳印花税:__________。
具体税率按照国家规定执行。
三、缴纳方式及期限乙方应按照以下方式及时缴纳印花税:1. 乙方应于次月10日前,按照上月实际应税项目计算应缴纳的印花税金额,并缴纳至甲方指定的账户。
2. 乙方可选择采用电子申报方式或纸质申报方式进行申报缴纳。
具体申报方式按照甲方规定执行。
四、税务代理及委托事项如乙方需要委托税务代理人代为办理印花税申报缴纳事宜,应提供有效的委托证明文件,并明确代理事项、期限及双方权利义务。
税务代理人应在代理期限内履行代理职责,确保乙方按时足额缴纳印花税。
五、税收优惠政策及执行如乙方符合税收优惠政策条件,可申请享受相关优惠政策。
甲方应根据国家税收法律法规的规定,对乙方的申请进行审核,并决定是否给予相应优惠。
如给予优惠,应明确优惠内容、期限及执行方式。
六、合同双方权利义务1. 甲方应依法征收印花税,保护税收法律法规的严肃性,确保税收征收工作的公正、公平、公开。
2. 乙方应按时足额缴纳印花税,履行纳税义务,如实申报应税项目,接受甲方的税务检查,配合甲方执行税收征管工作。
3. 如乙方未按约定缴纳印花税,甲方有权依法采取税收强制措施,并追究乙方的法律责任。
4. 甲方应对乙方的纳税申报资料保密,除法律另有规定外,不得泄露。
印花税征收管理合同3篇
印花税征收管理合同3篇篇1甲方(税务机关):____________________乙方(纳税人):_____________________根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及相关法律法规的规定,为保证印花税的合法征收和有效管理,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,就印花税征收管理事宜达成如下合同协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于印花税征收管理的权利义务关系,规范印花税的征收和缴纳行为,确保税收政策的执行。
二、征收范围及标准1. 乙方应按照《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定,对涉及印花税征收范围的业务活动进行申报并缴纳印花税。
2. 印花税的具体征收范围及标准按照相关法律法规执行,双方对此予以认可并共同遵守。
三、申报与缴纳1. 乙方应在规定期限内,向甲方申报应税凭证及应缴纳的印花税。
2. 乙方应按照甲方的要求,提供与印花税征收管理相关的资料。
3. 乙方应按时足额缴纳印花税,不得拖欠、逃税或减免税款。
如遇特殊情况需申请减免,应按规定程序向甲方提出书面申请。
四、管理职责1. 甲方应依法履行印花税征收管理职责,确保税收政策的正确执行。
2. 甲方应对乙方的申报资料进行审核,确保税收的合法性和准确性。
3. 甲方应建立健全印花税的征收管理制度,优化服务流程,提高办事效率。
4. 甲方应对乙方进行税收宣传和培训,提高纳税人的税收法律意识。
五、法律责任1. 乙方未按规定申报缴纳印花税的,甲方应依法追究其法律责任。
2. 乙方提供虚假资料或隐瞒事实的,甲方应依法处理并记入纳税信用记录。
3. 甲方在征收管理过程中存在违法行为的,乙方有权向相关部门投诉。
六、争议解决1. 本合同的履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间,除涉及争议部分外,其他条款仍应履行。
七、合同的变更与解除1. 本合同在履行过程中,如因法律法规变化或不可抗力因素导致合同无法继续履行的,双方可协商变更或解除合同。
印花税征收管理协议模板5篇
印花税征收管理协议模板5篇第1篇示例:印花税征收管理协议模板甲方:(单位名称)住所:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系方式:(联系电话/邮箱等)鉴于甲方为税务征收主体,乙方为纳税义务人,双方本着诚实守信、合作共赢的原则,经协商一致,达成以下印花税征收管理协议:第一条协议目的甲乙双方为规范印花税征收管理行为,保障双方合法权益,特制订本协议。
第二条税款征收方式1. 甲方根据国家相关法律法规和税收政策的规定,对乙方应纳印花税进行征收管理。
2. 乙方应按照税法规定主动缴纳应纳印花税,依法履行纳税义务。
第三条纳税申报1. 乙方应按照国家税收管理规定,如实填报纳税申报表,按期申报纳税。
2. 甲方有权要求乙方提供与印花税相关的财务会计报表、票据等相关资料。
第四条税款征收期限1. 纳税期限:印花税的纳税期限为每月、每季度或每年一次,具体纳税期限依据国家税收管理规定执行。
2. 缴纳期限:乙方应在规定的时间内将应缴印花税款项足额存入指定的税收专用账户,逾期未缴纳的,应按照国家税收法规承担相应的滞纳金等后果。
第五条税务信息的保密1. 甲乙双方应依法保守税务机密,不得将涉税信息向第三方泄露,不得挪用税款,否则将承担相应的法律责任。
2. 甲方应妥善保管乙方纳税资料,并严格控制涉税信息的获取和使用权限。
第六条违约责任1. 乙方未按规定时间和程序足额缴纳印花税的,应当按国家税收法规承担违约责任,甲方有权按规定向乙方追缴滞纳金等。
2. 甲方未按约定向乙方提供税收政策咨询、监督指导等税务服务的,应向乙方承担相应的违约责任。
第七条协议解除1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年(月日)。
2. 协议有效期届满前,双方如需继续合作,应当提前协商并签订新的协议。
若双方不再继续合作,协议自动解除。
第八条争议解决本协议的解释及争议的解决,应当通过协商解决,协商不成的,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他本协议未尽事宜,由双方协商解决。
印花税征收管理协议5篇
印花税征收管理协议5篇篇1甲方(税务部门):__________乙方(企业/单位):__________鉴于甲乙双方共同遵守国家税收法律法规,本着公平、公正、公开的原则,就印花税征收管理事宜达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方印花税征收管理的相关事项,规范税收征收行为,保障税收收入及时足额入库,维护税收秩序。
二、征收对象及范围本协议适用于乙方应当缴纳印花税的各类合同、凭证等应税行为。
包括但不限于购销合同、加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、产权转移书据等。
三、税率及计算方式乙方应按照相关税收法律法规规定的税率计算应缴纳的印花税。
如遇税率调整,按调整后的税率执行。
具体计算方式按照国家有关规定执行。
四、缴纳方式及期限1. 乙方应按照税收法律法规的规定,按期向甲方申报并缴纳印花税。
2. 乙方应在应税行为发生后的次月10日前完成印花税的申报和缴纳工作。
如遇法定节假日,可顺延至节假日后的第一个工作日。
3. 乙方可选择网上申报、现场申报等方式进行申报纳税。
五、税收征管措施1. 甲方有权对乙方应税行为进行监督检查,乙方应配合甲方进行相关工作。
2. 乙方未按本协议履行印花税缴纳义务的,甲方将依法采取相应措施,包括但不限于加收滞纳金、罚款等。
3. 乙方存在税收违法行为的,甲方将依法移交相关部门处理。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本协议内容保密,非经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 甲乙双方应对税收征管过程中涉及的涉税信息保密,除法律另有规定外,不得对外泄露。
七、协议变更与解除1. 本协议的变更,必须经甲乙双方协商一致,并书面变更。
2. 本协议的解除,应经甲乙双方协商一致,并在书面解除协议中明确解除原因及后续事宜。
3. 如乙方存在严重税收违法行为,甲方有权单方解除本协议。
八、争议解决本协议执行过程中如发生争议,甲乙双方应首先协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
有关印花税征收管理协议
有关印花税征收管理协议甲方:(税务部门)乙方:(企业或其他经济组织)鉴于甲乙双方为了加强印花税征收管理,确保税收的及时缴纳和合理征收,根据国家有关法律法规和政策规定,经友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方的权利和义务,规范印花税的征收管理工作,确保税收征收工作的公开、公平、公正,促进经济的健康发展。
二、征收范围及标准根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及相关法律法规的规定,对乙方应当缴纳印花税的各类凭证和文件,包括但不限于购销合同、产权转移书据、营业账簿等,按照规定的税率进行征收。
具体征收范围及标准按照国家有关规定执行。
三、缴纳方式及期限乙方应当按照本协议规定的期限和方式向甲方申报并缴纳印花税。
缴纳方式可采用线上或线下方式进行,具体以甲方公告为准。
乙方应当严格按照税法规定的纳税期限进行缴纳,如遇法定节假日等特殊情况下需顺延的,以甲方通知为准。
四、税收优惠政策甲方根据国家政策规定,对乙方符合税收优惠条件的印花税予以减免。
具体的优惠政策以国家相关部门发布的文件为准,乙方应当及时了解和遵守。
五、甲乙双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务:(1)甲方有权按照国家法律法规的规定对乙方应当缴纳的印花税进行征收和管理。
(2)甲方有义务向乙方宣传税收法律法规和政策,提供纳税咨询和服务。
(3)甲方应当根据工作需要,适时对印花税征收管理工作进行检查和审计。
2. 乙方的权利和义务:(1)乙方有义务按照本协议规定的期限和方式向甲方申报并缴纳印花税。
(2)乙方有权享受国家税收优惠政策,符合优惠条件的应当及时向甲方申请。
(3)乙方应当遵守税收法律法规和政策规定,配合甲方的征收管理工作。
六、违约责任如乙方未按照本协议规定的期限和方式向甲方申报并缴纳印花税,甲方有权按照税收法律法规的规定对乙方进行处罚。
如因乙方违反税收法律法规和政策规定导致甲方受到损失的,乙方应当承担相应的赔偿责任。
七、协议变更和解除本协议一经签订,甲乙双方应当严格遵守。
印花税的征收合同7篇
印花税的征收合同7篇篇1甲方(征收方):XX市地方税务局乙方(被征收方):XX公司根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其实施细则,以及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就印花税征收事宜达成如下协议:一、征收范围1. 根据《中华人民共和国印花税暂行条例》的规定,下列凭证应当缴纳印花税:(1)购销、加工承揽、建设工程、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证;(2)产权转移书据;(3)营业账簿;(4)权利、许可证照;(5)经财政部确定征税的其他凭证。
2. 乙方应当对其上述应税凭证进行纳税申报,并如实提供相关信息。
二、税率/税额1. 根据应税凭证的性质和金额,按照《中华人民共和国印花税暂行条例》规定的税率计算税额。
具体税率如下:(1)购销合同、加工承揽合同、建设工程合同、财产租赁合同、货物运输合同、仓储保管合同、借款合同的税率均为0.3%;(2)技术合同的税率为0.5%;(3)产权转移书据的税率为0.5%;(4)营业账簿的税率为0.25%;(5)权利、许可证照的税率为0.5%。
2. 乙方应当根据具体应税凭证的性质和金额,按照上述税率计算税额,并进行纳税申报。
三、纳税期限1. 乙方应当于每月的10日前,向甲方申报上个月的应税凭证,并缴纳相应的税款。
申报时应当提供完整的纳税申报表和相关证明材料。
2. 甲方将对乙方的申报材料进行审核,并在收到申报材料后的10个工作日内完成税款核定工作。
核定后,甲方将向乙方下达《税款核定通知书》。
四、税款缴纳1. 乙方应当按照《税款核定通知书》的要求,在规定的期限内到指定的银行缴纳税款。
银行将向乙方出具《税收通用缴款书》。
2. 乙方在缴纳税款时,应当如实提供相关信息,并加盖公章。
如果因特殊原因无法加盖公章的,应当提交书面说明材料。
五、税务检查与处罚1. 甲方有权对乙方的应税凭证进行税务检查。
检查时,乙方应当积极配合,如实提供相关资料。
有关印花税征收管理协议6篇
有关印花税征收管理协议6篇篇1甲方(税务部门):乙方(企业/单位):鉴于甲乙双方共同认识到印花税征收管理的重要性,为明确各方权利、义务和责任,确保印花税征收工作的顺利进行,经友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在规范甲乙双方印花税征收管理行为,明确双方权利义务,保障税收征收工作的顺利进行,促进经济社会的健康发展。
二、征收范围及税种本协议涉及印花税的征收范围、税率、计税依据等按照相关税收法律法规执行。
税种包括但不限于购销合同、加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、产权转移书据等。
三、甲方的权利与义务1. 甲方有权依法对乙方进行印花税征收管理,并对乙方提交的纳税申报表进行审核。
2. 甲方有义务向乙方宣传税收法律法规,提供税收咨询和纳税服务。
3. 甲方应及时向乙方反馈纳税申报审核结果,对乙方提出的疑问进行解答。
四、乙方的权利与义务1. 乙方应按时、足额申报并缴纳印花税,确保税收的及时入库。
2. 乙方有权对甲方征收管理工作进行监督,提出合理的建议和意见。
3. 乙方应积极配合甲方的税收征收管理工作,提供必要的协助和支持。
4. 乙方应加强对内部人员的税收法律法规宣传,提高员工的税收意识。
五、协议内容的具体实施1. 乙方应按照税收法律法规的规定,按时向甲方申报印花税。
2. 甲方应对乙方提交的纳税申报表进行审核,发现问题及时通知乙方进行更正。
3. 乙方应按照甲方的要求,提供相关的财务报表、合同等资料,便于甲方进行税收征收管理工作。
4. 甲乙双方应建立有效的沟通机制,及时交流税收征收管理过程中的问题和经验。
六、违约责任1. 若乙方未按时、足额申报并缴纳印花税,应按照相关法律规定承担违约责任。
2. 若甲方在征收管理过程中存在违法行为,乙方有权向有关部门反映并要求纠正。
七、协议变更与解除1. 本协议一经签订,未经甲乙双方协商一致,不得擅自变更。
2. 在协议有效期内,如因国家政策调整或其他不可抗力因素导致协议无法继续履行,甲乙双方可协商解除本协议。
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YF-ED-J1106
可按资料类型定义编号
印花税征收管理协议实用
版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
(示范文稿)
二零XX年XX月XX日
印花税征收管理协议实用版
提示:该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。
印花税征收管理协议
甲方(委托单位):_________
乙方(受托单位):_________
为加强印花税征收管理,保障国家税收收
入,方便纳税人,甲、乙双方经协商于
_________年_________月_________日于
_________签订如下委托代售印花税票协议,并
严肃地履行。
第一条甲、乙双方根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国印花税暂行条例》和《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》有关条款之规定,签订本协议。
第二条甲方委托乙方为印花税票代售单位,乙方承担为甲方代售印花税票的义务。
印花税票监督代售单位负有监督纳税人依法纳税的义务。
第三条甲方为乙方提供代售所需的印花税票,并对乙方代售印花税票工作进行指导;甲方有权监督、检查乙方代售印花税票情况,乙方须如实提供印花税票领、售、存的情况,
不得拒绝。
第四条甲方全权负责印花税票代售过程中纳税人提出的有关问题的解释。
第五条乙方按季向甲方提出返还手续费申请,甲方根据乙方实际代售印花税入库税款的5%支付给乙方手续费。
第六条乙方所代售的印花税票取得的税款,须专户存储,并于次月10日内将上月的税款解缴入库。
第七条乙方有义务按照甲方规定的期限办理有关纳税申报手续。
并在每季度终了后10
日内向甲方报送《印花税票监督代售报告表》。
第八条乙方不得将印花税票转托他人代售或者转至其他地区销售;不得推销或者少于票面金额销售。
第九条乙方领存的印花税票及所售的印花税票的税款如有损失,乙方应负责赔偿。
第十条乙方违反本协议,甲方有权单方面终止本协议,并追究乙方的违约责任。
第十一条本协议自签订之日起即具有法律效力,但是甲方可根据国家税收的有关规
定,单方面终止本协议。
第十二条本协议未尽事宜,法律、法规和规章有规定的,从其规定;法律、法规和规章没有规定的,由双方协商确定。
第十三条本协议书一式4份,甲方2份,乙方2份。
甲方(公章):_____________
乙方(公章):______________
法定代表人(签字):_______
法定代表人(签字):________
_________年______月______日
__________年______月______日。