2017年专项经费预算表

合集下载

2017年财政拨款支出预算表

2017年财政拨款支出预算表
民兵
146,722.00
146,722.00
204
司法
328,400.00
328,400.00
20406
基层司法业务
328,400.00
328,400.00
2040604
基层司法业务
328,400.00
328,400.00
205
其他教育支出
1,087,000.00
1,087,000.00
20599
其他教育支出
52,308,380.00
2080204
双拥
878,400.00
878,400.00
2080205
老龄
1,639,190.00
1,639,190.00
2080208
基层政权和社区建设
49,183,810.00
49,183,810.00
2080299
其他民政管理事务
606,980.00
606,980.00
2013299
其他组织事务支出
8,868,850.00
8,868,850.00
20133
宣传事务
2,085,000.00
2,085,000.00
2013399
其他宣传事务支出
2,085,000.00
2,085,000.00
20136
其他共产党事务支出
125,000.00
125,000.00
2013699
20801
劳动保障监察
10,241,494.93
9,430,544.93
810,950.00
2080105
劳动保障监察
177,400.00
177,400.00

2017年项目支出预算表

2017年项目支出预算表
100.00 3.00 2.35 2.00 3.00
66.22 3.00
91.60 11.71
3.00
333.53 2.35 1.50 5.00 3.00 2.00 2.50 2.00 2.50 3.00 1.00 24.50 1.00 1.00 1.00
100.00 3.00 2.35 3.00 66.22 3.00 91.60 11.71 3.00
机关事业单位死亡抚恤金业务经费 免除殡葬基本服务费用 社会组织法定代表人离任审计和清算审计经费 其他业务经费 困难群众临时困难救济费(应急程序) 组织烈士家属往广西中越边境祭拜烈士墓活动经 费 困难群众城乡医疗救助和特困住院自负部分财政 补助 双拥工作经费 八一建军节期间走访慰问驻赤营级以上部队及优 抚对象活动经费 春节期间开展拥军优属和为困难群众送温暖慰问 经费 优抚对象临时困难救济费
总计
经费来源
单位:万元
经费拨款
行政事 业性收 费收入
罚没收 入
国有资 本经营 收入
国有资源 (资产) 有偿使用
收入
政府 性基 金收

预算 外资 金
事业 收入
事业单 位经营 收入
其他 资金
上年 结转
335.88 1.50 5.00 3.00 2.00 2.50 2.00 2.50 3.00 1.00
24.50 1.00 1.00 1.00
2017年项目支出预算表
预算单位:赤坎区民政局
项目名称
合计 殡葬管理目标责任制考核工作经费
低保工作经费 军人维稳经费(含伤残补助) 安置、社团、勘界维护工作经费 自然灾害救济费 医疗救助工作经费,城乡困难群众和优抚对象“ 一站式”医疗工作经费、设备维护费 救助申请家庭经济状况核查员经费 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作 经费 救灾仓库管理经费 军队移交政府离退休人员安置管理机构补助资金 社会组织统一社会信用代码建设经费 社区建设领导小组办公室业务经费

2017年度部门收支预算总表

2017年度部门收支预算总表

团招商。

2、公务用车购置及运行费预算14.54万元,比上年减少57.85万元,同比下降79.91%。

主要原因是行政单位实行了公车改革,我委机关未保留公务用车。

运行费支出主要是按规定列支的外聘驾驶员相关费用及下属事业单位的车辆运行费用。

3、公务接待费预算128.11万元,比上年增加87.90万元,同比增长218.60%。

主要原因增加了世界物联网博览会的会务接待费用等。

4、会议费预算628.50万元,比上年增加349万元,同比增长124.87%。

主要原因增加了世界物联网博览会和2017年IEEE智慧城市第三次会议费用等。

5、培训费支出预算252.93万元,比上年增长211.06万元,同比增长504.08%。

主要原因为2017年新增全口径预算公开,是政府专项资金中的培训费用。

2017年部门预算收支总表

2017年部门预算收支总表
302 30201 30205 30206 30207 30209 30211 30215 30217
经济科目名称 合计 工资福利支出
基本工资 津贴补贴 取暖费(个人) 机关事业单位基本养老保险缴费 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 其他商品和服务支出(退休人员公用经 费) 差旅费 会议费 公务接待费
收 项目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 2、政府性基金拨款 二、事业收入 1、纳入财政专户管理的收费 2、其他事业收入 三、上级补助收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入
本年收入合计 六、用事业基金弥补收支差额 七、上年结转
公共预算结转 基金预算结转
收入总计
2017 年部门预算收支总表
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
预算数
238.0238 194.4512
5.77 37.8026
238.0238
238.0238
支出总计
238.0238
支出总计
238.0238
- 1 -页
单位编 码
单位名称
158 永寿县扶贫和农业综合开发办公室
2017 年部门预算收入总表
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
合计
单位:万元
公共预算 拨款
对个人和家庭的补 助
二、项目支出
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补 助
对企事业单位的补 贴
转移性支出
238.0238 其他支出
238.0238
本年支出合计
结转下年
预算数
238.0238 194.4512
5.77
37.8026
238.0238
238.0238
支出总计

2017年部门综合预算收支总表

2017年部门综合预算收支总表

2017年部门综合预算收支总表
单位:万元
2017年部门综合预算收入总表
单位:万元
2017年部门综合预算支出总表
单位:万元
2017年部门综合预算财政拨款收支总表
单位:万元
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门综合预算政府性基金收支表
单位:万元
2017年部门综合预算专项业务经费支出表
单位:万元
2017年部门管理的专项资金(未分解部分)预算表
单位:万元
2017年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元。

2017年部门预算收支总表

2017年部门预算收支总表

2017年部门预算收支总表
单位:万元
2017年部门预算收入总表
单位:
万元
2017年部门预算支出总表
单位:万

2017年部门预算财政拨款收支总表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
2017年部门预算政府性基金收支总表
单位:万元
2017年项目支出预算表
单位:万元
2017年部门预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
单位:万元
2017年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元。

第三部分表一 2017年综合财政预算收支总表

第三部分表一 2017年综合财政预算收支总表
第三部分:表一2017年综合财政预算收支总表
单位:元
支出
预算数
功能科目
预算数合计
其中:
支出项目
预算数合计
其中:
公共财政预算
政府性基金
专户资金
公共财政预算
政府性基金
专户资金
支出合计
16833,316
10448,416
6384,900
支出合计
16,833,316
10,448,416
6,384,900
一、一般公共服务
四、上年结转
公共财政预算安排小计
1、预算内经费安排
2、纳入公共财政预算管理非税收入安排
小计
1、教育收费
2、其他纳入财政专户管理的非税收入
小计
公共财政预算结余
政府性基金结余
政府性基金结余
公共财政预算非税小计
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资本(资源)有偿使用收入
其他纳入公共财政预算管理的非税收入
0.00
20,000
20,000
0.00
公务用车运行维护费
40,549
40,549
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000
20,000
0.00
0.00
0.00
0.00
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
会议费
工伤保险
7,167
7,167

行政事业单位2017年部门预算表

行政事业单位2017年部门预算表

行政事业单位7年部门预算表(一)
单位:万元 项 目 一、单位在职人数 其中:内退人数 二、学生人数 基本 情况 三、临时工人数 四、车 辆 数 五、取暖面积(平方米) 六、取暖锅炉吨位(吨) 合 一、经费拨款 1、人员经费 2、公用经费 3、专项拨款 二、纳入预算管理非税收入安排的拨款 1、行政事业性收费安排的拨款 2、罚没收入安排的拨款 3、国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 4、政府性基金收入安排的拨款 5、专项收入安排的拨款 收 三、财政专户安排的拨款 1、纳入财政专户管理非税收入安排的拨款 入 2、专项拨款 四、附属单位上缴收入 五、上级补助收入 六、拨入专款 七、其他收入 其中:求援收入 八、上年结转 其中:“财政应返还额度”反映结余 纳入预算管理非税收入安排拨款结余 财政专户安排拨款结余 拨入专款结余 求援收入结余 合 计 小 计 总额 4101.94 982.01 844.08 49.61 0.00 71.17 17.15 358.00 319.50 13.50 15.00 10.00 0.00 2761.93 0.00 0.00 合 一、“财政应返还额度”反映结余 结 余 二、纳入预算管理非税收入安排拨款结余 三、财政专户安排拨款结余 四、拨入专款结余 五、求援收入结余 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:正式人员工资福利及社会保障缴费支出 一、人员支出 支 临时工工资及雇佣人员劳务费 离休人员医药费 住房公积金(12%部分) 取暖补贴 小 出 二、商品和服务支出 其中:一般商品和服务支出 公务交通补贴 公务用车运行维护费 取暖费(办公) 租赁费 三、项目支出 其中:政府采购支出 四、其他支出 计 财政拨款安排 支出 740.10 726.60 726.60 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自筹资金安排 支出 3361.84 255.41 117.48 49.61 0.00 71.17 17.15 344.50 319.50 0.00 15.00 10.00 0.00 2761.93 3361.84 3335.00 0.00 0.00 346.00 492.20 46.20 100.00 计 4101.94 247.90 234.40 13.50 长期聘用且签订劳动合同人员 临时雇佣人员 8 4 10000 2017年预算 82

2017年全县财政支出预算表

2017年全县财政支出预算表

附件59
2017年全县财政支出预算表
单位:万元
项 目预算数
一、全县一般公共预算支出425,860 县级支出366,040 乡镇级支出59,820二、全县政府性基金支出131,351 县级支出108,731 乡镇级支出22,620三、全年国有资本经营预算支出194 县级支出194 乡镇级支出
四、扣除重复计算部分0(一)政府性基金收入调入一般公共预算的资金安排支出0 县级支出
乡镇级支出
(二)国有资金经营预算收入调入一般公共预算的资金安排支出0 县级支出
乡镇级支出
全县财政支出合计557,405
县级支出合计474,965
乡镇级支出合计82,440注:本表未包括社会保险基金预算。

一流学科建设任务与专项资金执行预算计划表20170304

一流学科建设任务与专项资金执行预算计划表20170304

一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表(2017年度)
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表(2017年度)
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表(2017年度)
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表(2017年度)
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表(2017年度)
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表(2017年度)
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表(2017年度)
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表(2017年度)
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表(2017年度)
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表(2017年度)
一流学科建设任务与专项资金预算执行计划表(2017年度)。

2017年部门预算表

2017年部门预算表
2.163714
2.163714
0.00
210
05
01
行政单位医疗
2.163714
2.163714
0.0位医疗
210
05
03
公务员医疗补助
214
交通运输支出
214
04
石油价格改革对交通运输的补贴
214
04
99
石油价格改革补贴其他支出
221
住房保障支出
3.36744
3.36744
行政事业单位离退休
5.7699
五、转移性收入
三、医疗卫生
2.163714
上级补助收入
医疗保障
2.163714
附属单位上缴收入
四、交通运输
从其他部门取得的收入
石油价格改革对交通运输的补贴
从不同级政府取得的收入
五、住房保障
3.36744
六、其他收入
住房改革支出
3.36744
本 年 收 入 合 计
67.043075
合计
基本支出
项目支出
备注



合计
67.043075
47.043075
20.00
201
一般公共服务支出
55.742021
35.742021
20.00
201
06
财政事务
201
06
01
行政运行
201
06
02
一般行政管理事务
201
06
03
机关服务
201
06
04
预算改革业务
201
06
05
财政国库业务

2017年部门预算表

2017年部门预算表
八、上年结转
其中:转入事业基金
其中:事业单位经营亏损
七、结转下年
其中:事业单位经营亏损
收入 总 计
29.19
支 出 总 计
29.19
富顺县人工影响天气中心2017年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注



合计
29.19
29.19
208
社会保障和就业支出
3.93
3.93
2017年部门预算表
富顺县人工影响天气中心
2017年收支预算总表
收 入
支 出
项 目
2017年预算数
项 目
2017年预算数
一、当年财政拨款收入
29.19
一、国土海洋气象等支出
21.43
二、行政单位教育收费收入
气象事业机构
21.43
三、事业收入
二、社会保障和就业
3.93
四、事业单位经营收入
机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.28
其中:购置经费
0
运行维护费
0.28
21.43
220
05
04
气象事业机构
21.43
21.43
221
住房保障支出
2.36
2.36
221
02
住房改革支出
2.36
2.36
221
02
01
住房公积金
2.36
2.36
富顺县人工影响天气中心2017年财政拨款“三公”经费预算情况表
单位:万元
项目
2017年预算
购置及运行维护费

2017年部门预算明细预算表

2017年部门预算明细预算表

2010301
行政运行
30206
电费
日常公用支出(在职人员)___电费
669900.00

2080109
社会保险经办机构
30206
电费
日常公用支出(在职人员)___电费
105600.00

2010301
行政运行
30207
邮电费
日常公用支出(在职人员)___邮电费
204000.00

2080109
社会保险经办机构
日常公用支出(在职人员)___差旅费
36480.00

2010301
行政运行
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)___维修(护)费
128331.20

2080109
社会保险经办机构
30213
维修(护)费
日常公用支出(在职人员)___维修(护)费
9600.00

2010302
一般行政管理事务
基层政权和社区建设
30199
其他工资福利支出
社会办社区工作者人员经费___社区工作者人员经费
25807500.00

2080208
基层政权和社区建设
30199
其他工资福利支出
社会办新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费___新京畿道实验幼儿园员工工资、五险一金及管理费
3275736.00

2080599
其他行政事业单位离退休支出
30199
其他工资福利支出
财政科幼儿园退休人员经费及在职人员保险
6000000.00

2080705
公益岗位补贴
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
联系人:电话: 单位负责人(签字):
填报日期:
备注:明细支出项目说明如下:
(1)印刷费
反映项目的印刷费支出
(2)差旅费
反映项目工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费
(3)邮电费
反映项目开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等
(4)专用材料费
反映项目购买日常专用材料的支出。包括实验室用品、专用服装、消耗性体育用品、专用工具和仪器等方面的支出
(9)图书资料费
反映图书购置方面的支出
(10)因公出国(境)费
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
(11)房屋建筑物购建
反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施)的支出
(12)大型修缮
反映按规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出
金额
备注
合 计
(1)印刷费
(2)差旅费
(3)邮电费
(4)专用材料费
(5)维修费
(6)办公设备购置
(7)专用设备购置
(8)信息网络及软件购置
(9)图书购置
(10)因公出国(境)费
(11)房屋建筑物购建
(12)大型修缮
测算依据 及说明
必须填列,可加附页。要求逐项说明支出项目的主要用途,并详细说明申请项目预算的测算依据及计算方法。例如会议、差旅、培训细化到人次;设备列明购置清单,注明设备名称、型号、单价、数量、价格来源等。
2017年专项经费预算表
申报单位(盖章):
单位:万元
项目名称
项目负责人
项目类型
归口职能部门
新建或续建
建设期(月)
项目总预算额
2017年预算额
项目现状及需 解决问题
请详细说明,不少于200字。
建设内容及 完成后效益
请详细说明,不少于200字。
年度预算 执行计划
时间
内容
资金使用计划
项目支出 明细预算
明细支资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用
(6)办公设备购置
反映用于购置并按规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出
(7)专用设备购置
反映用于购置具有专门用途、并按规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出
(8)信息网络及软件购置
反映用于信息网络方面的支出
相关文档
最新文档