经济分析报告
经济运行分析报告6篇完整版
《经济运行分析报告》经济运行分析报告(一):2016年一季度经济运行状况分析报告今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,用心应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种用心因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。
一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比较(一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长7.9%,高比全市0.6个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。
(二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长5.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。
(三)完成固定资产投资171973万元,同比增长14.9%,高出全市0.1个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。
(四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长11.5%,低于全市0.1百分点,排全市第4位,东部6县第3位。
(五)完成财政总收入28389万元,同比增长22.67%,高出全市5.12个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。
(六)实际利用内资275070万元,同比增长21.5%,低于全市0.16个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。
(七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。
(八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市0.6个百分点,排全市第12位。
其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长9.8%,低于全市0.2个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长12.2%,低于全市0.3个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。
二、一季度经济运行呈现的主要特点(一)总体经济平稳。
一季度实现GDP250187万元,同比增长7.9%。
其中一产业62834万元,同比增长2.4%;二产业65488万元,同比增长4.2%;三产业121865万元,同比增长12.9%。
财务经济效果分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,企业之间的竞争日益激烈,财务经济效果分析成为企业提高经营效益、实现可持续发展的重要手段。
本报告通过对某企业近三年的财务经济指标进行深入分析,旨在为企业提供有益的决策参考。
二、企业概况某企业成立于2000年,主要从事某产品的研发、生产和销售。
经过多年的发展,企业规模不断扩大,市场份额逐年提高。
截至2021年底,企业资产总额为5亿元,员工人数为1000人。
三、财务经济指标分析1. 盈利能力分析(1)营业收入:近三年,企业营业收入分别为2亿元、2.5亿元和3亿元,呈逐年增长趋势。
这主要得益于企业产品市场的不断扩大和销售策略的调整。
(2)净利润:近三年,企业净利润分别为1000万元、1500万元和2000万元,同样呈逐年增长趋势。
这说明企业在提高营业收入的同时,也实现了利润的增长。
(3)毛利率:近三年,企业毛利率分别为30%、35%和40%,呈逐年上升趋势。
这主要得益于企业产品结构的优化和成本控制能力的提高。
2. 营运能力分析(1)应收账款周转率:近三年,企业应收账款周转率分别为12次、15次和18次,呈逐年上升趋势。
这说明企业应收账款回收速度加快,资金周转效率提高。
(2)存货周转率:近三年,企业存货周转率分别为8次、10次和12次,呈逐年上升趋势。
这说明企业存货管理能力得到加强,降低了库存成本。
(3)总资产周转率:近三年,企业总资产周转率分别为1.5次、1.8次和2.2次,呈逐年上升趋势。
这说明企业资产利用效率不断提高,资源得到充分利用。
3. 偿债能力分析(1)流动比率:近三年,企业流动比率分别为1.5、1.8和2.0,呈逐年上升趋势。
这说明企业短期偿债能力较强,财务风险较低。
(2)速动比率:近三年,企业速动比率分别为1.2、1.5和1.8,呈逐年上升趋势。
这说明企业短期偿债能力进一步增强,财务状况更加稳健。
(3)资产负债率:近三年,企业资产负债率分别为50%、45%和40%,呈逐年下降趋势。
经济分析报告分为哪几类
经济分析报告分为哪几类
经济分析报告是对经济活动进行细致研究和总结的重要文献,通常会根据内容和形式的不同可以分为以下几类:
宏观经济分析报告
宏观经济分析报告以国家或全球范围内的整体经济情况为研究对象,包括国内生产总值(GDP)、通货膨胀、失业率、利率等关键经济指标。
它通常会对整体经济走势进行预测和评估,为政府、企业和投资者提供决策参考。
行业经济分析报告
行业经济分析报告是对某一特定行业内的经济活动和发展状况进行深入研究的文献。
这类报告会对行业的发展趋势、市场规模、市场结构、竞争格局等方面进行分析,为从业者提供了解行业动态的重要依据。
企业经济分析报告
企业经济分析报告是对个别企业或机构的经济状况、财务状况、经营绩效等情况进行详细分析的报告。
通过对企业的生产、销售、利润情况等方面进行评估,可以帮助企业管理层了解企业内部经济情况,找出问题并提出改进方案。
市场经济分析报告
市场经济分析报告是对某一特定市场内市场规模、市场结构、消费者需求、竞争格局等方面进行详细研究的报告。
基于市场调研和数据分析,这类报告可以帮助企业了解市场趋势、竞争对手、产品定位等信息,为制定营销策略提供依据。
政策经济分析报告
政策经济分析报告是对政府出台的相关经济政策对经济发展和市场行为的影响进行评估和预测的文献。
它可以帮助政府及相关机构了解政策效果,指导政策调整和优化,促进经济稳定和发展。
总结
以上提到的几类经济分析报告各有其研究对象和重点,但都是为了更好地了解经济现实、预测未来走势、指导决策而进行的重要工具。
选择适当类型的经济分析报告,将有助于更全面、深入地理解经济现象,并做出科学的决策。
[总结范文]经济运行分析报告6篇
[总结范文]经济运行分析报告6篇经济运行分析报告经济运行分析报告(一):2016年一季度经济运行状况分析报告今年以来,我县主动适应外部经济发展的新常态,用心应对供给侧结构性改革,充分利用内部各种用心因素,不断克服经济运行中存在的新问题和新困难,紧扣调结构、稳增长、促改革、惠民生的主题不放松,一季度全县经济运行开局稳定,发展态势行稳致远。
一、一季度我县八大主要经济指标数据在全市状况比较(一)实现地区生产总值(GDP)25018万元,同比增长%,高比全市个百分点,排全市12个县市区第4位、东部6个县第2位。
(二)完成规模工业增加值63088万元,同比增长%,低于全市个百分点,排全市第8位、东部6县第4位。
(三)完成固定资产投资171973万元,同比增长%,高出全市个百分点,排全市第6位、东部6县第3位。
(四)社会消费品零售总额185783万元,同比增长%,低于全市百分点,排全市第4位,东部6县第3位。
(五)完成财政总收入28389万元,同比增长%,高出全市个百分点,排全市第2位、东部6县第2位。
(六)实际利用内资275070万元,同比增长%,低于全市个百分点,排全市第6位、东部6县第5位。
(七)实现进出口总额853万美元,完成进度的16%,排全市第4位、东部6县第2位。
(八)实现城乡居民人均可支配收入3314元,同比增长11%,高出全市个百分点,排全市第12位。
其中:城镇居民人均可支配收入5576元,增长%,低于全市个百分点,排全市第8位、东部6县第4位;农民人均可支配收入2272元,增长%,低于全市个百分点,排全市第9位、东部6县第5位。
二、一季度经济运行呈现的主要特点(一)总体经济平稳。
一季度实现GDP250187万元,同比增长%。
其中一产业62834万元,同比增长%;二产业65488万元,同比增长%;三产业121865万元,同比增长%。
三次产业比分别为::。
第三产业贡献率达%,成为拉动县域经济增长的主力军。
经济活动分析报告例文_经济活动分析报告范文 3篇
【实习报告】经济活动分析报告是金融企业根据会计报表(有按月编报的主表:资产负债表、损益表、财务状况变动表。
有按年编报的附表:利润分配表,应收、应付利息情况表,其他应收、应付款项表,递延资产明细表,固定资产明细表。
下面是为大家带来的经济活动分析报告范文3篇,希望能帮助到大家!经济活动分析报告范文一xx县商业系统六月末库存商品结构分析为了适应商品经济迅速发展,最近,我们组织有关公司,对6月末库存商品结构作了一次分析。
6月末,库存总值为xxxx万元,比上年同期增加79%. 上半年购、销、调总值为xxxx万元,比上年同期增加1 64%,因此,总的看,商品库存增大,同购销业务的扩大基本上相适应的。
通过去年以来的三次清仓查库,清出有问题的商品xx万元,已处理了xx万元。
因此,当前库存结构已逐步趋向合理。
但根据工农业生产发展和下丰年旺季市场的雷要,目前库存商品还存在一些问题。
一、某些地产工业品库存过大棉毯6月末库存66570条,二季度末收购,而要在三季度收购的有5000条,三季度收纳的27000条,计划内有对象的调出只有200。
条,预计三季度末库存棉毯将达到10万条左右。
6月末,毛巾库存13 3万条,其中低档毛巾已存两年左右的有4。
万条,如果继续存放下去,将有变质的危险,因此急待处理。
地产粗白布上丰年工业超产,商业超收12万米,因调入方不要而没有调出的又有1 3万来,共增加库存2 5万米。
以上这三个品种共增加库存100万元左右,占县百货公司批发库存的21写。
二、外来产品积压不少据5个公司排队,6月末积压品种达309种,金额2 5万元。
如棉维粘混纺,今年滞销,县百货公司批发库存16800米,长期没动过。
薄绒卫生衫裤2381件,市场不适销,已存放多年,地产篮球707只,质次价高,多年没销路。
夏布库存605匹,也多年了。
高档海带323担,当地没销路。
白胡椒152斤,可销10年多。
中成药库存中,有10余万元属序存过大的。
经济形势分析报告
经济形势分析报告
经济形势分析报告
一、国际经济形势分析
当前全球经济增长放缓,主要原因包括贸易紧张局势、地缘政治风险提高、金融市场波动等。
美国与中国之间的贸易战持续升级,导致全球贸易增速下滑。
此外,英国脱欧以及其他国际冲突也对全球经济造成了不确定性。
此外,新兴市场经济体面临的挑战也不容忽视,其经济增长放缓、货币贬值以及外债压力加大等问题也对全球经济造成了一定的影响。
二、国内经济形势分析
中国经济增长放缓,主要原因是国内需求疲软以及结构性问题。
近年来,中国政府采取了一系列的宽松货币政策和减税降费措施来刺激经济增长,但效果有限。
此外,国内产能过剩、产业结构不合理以及金融风险等问题也制约了经济的发展。
三、未来经济形势展望
虽然当前全球和中国经济面临一系列的挑战,但也存在一些积极因素。
国际社会普遍推动多边贸易体制,并且一些国家还在加大开放程度,这为全球贸易带来新机遇。
另外,中国国内市场潜力巨大,消费升级和人口红利将为经济增长注入新动力。
此外,中国政府也将继续推进改革开放,打破行政壁垒,优化营商环境。
综合来看,全球经济形势依然复杂多变,中国经济面临一定的下行压力。
然而,积极应对挑战,加强国内需求和结构性改革,继续推进开放型经济建设,将有助于实现经济稳定增长。
同时,适度调控金融风险,加强监管,也是确保经济健康发展的重要举措。
经济分析报告范文
经济分析报告范文经济分析报告。
一、宏观经济环境分析。
近年来,我国经济持续稳定增长,国内生产总值不断攀升。
2019年,我国国内生产总值达到了90万亿元,增长了6.1%,经济总量稳居世界第二。
同时,我国经济结构不断优化,服务业和高技术产业比重不断提高,经济增长动力更加强劲。
在宏观经济政策方面,我国不断深化改革开放,促进经济结构调整和转型升级。
同时,我国积极推动供给侧结构性改革,加大对创新型企业和高新技术产业的支持力度,为经济增长提供了强大动力。
此外,我国还不断加强与国际市场的合作,积极参与全球化进程,为我国经济的发展提供了更多机遇。
二、行业发展趋势分析。
1. 电子商务行业。
随着互联网的普及和移动支付的发展,电子商务行业迎来了快速增长期。
2019年,我国电子商务交易规模达到了34.8万亿元,同比增长16.5%。
未来,随着5G技术的商用和物联网的普及,电子商务行业将迎来更大的发展机遇,同时也面临着更多的挑战,如消费者信任度、信息安全等问题。
2. 高技术制造业。
高技术制造业是我国经济转型升级的重要领域之一。
2019年,我国高技术制造业增加值增长了8.6%,成为拉动经济增长的重要动力。
未来,我国将继续加大对高技术制造业的支持力度,加强技术创新和人才培养,推动高技术制造业迈向全球价值链的高端。
3. 环保产业。
随着环保意识的增强和政府政策的支持,环保产业迎来了快速发展的机遇。
2019年,我国环保产业规模达到了1.5万亿元,同比增长15%。
未来,我国将继续加大对环保产业的支持力度,推动绿色发展,为经济可持续增长提供更多保障。
三、市场竞争分析。
1. 竞争格局。
目前,我国市场竞争格局呈现出多元化、差异化的特点。
在电子商务行业,阿里巴巴、京东等大型电商平台占据主导地位,而在高技术制造业和环保产业领域,中小型企业也有着不可忽视的竞争力。
2. 竞争优势。
在市场竞争中,企业需要树立自己的竞争优势,如品牌影响力、产品质量、技术创新等。
经济活动分析报告(6篇)
经济活动分析报告经济活动分析报告(6篇)随着个人素质的提升,报告有着举足轻重的地位,写报告的时候要注意内容的完整。
其实写报告并没有想象中那么难,下面是小编收集整理的经济活动分析报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。
经济活动分析报告1一、模拟利润(一)本月完成情况:本月预算399万元,本月实际完成483万元,比本月预算增利84万元。
其中:电力模拟利润本月预算126万元,本月实际完成213万元,比本月预算增利87万元。
热力模拟利润本月预算273万元,本月实际完成270万元,比本月预算减利3万元。
1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43万元的原因分析:1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算减少2.51元/千千瓦时,使电力模拟利润减少15万元。
2)发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加257万千瓦时,使电力模拟利润增加69万元。
3)发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时,本月实际完成306.13克/千瓦时,比本月预算增加1.13克/千瓦时,使电力模拟利润减少2万元。
4)发电标煤单价本月预算193.85元/吨,本月实际完成199.10元/吨,比本月预算增加5.25元/吨,使电力模拟利润减少12万元。
5)固定成本本月预算588万元,本月实际完成586万元,比本月预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。
6)主营业务税金及附加本月预算5万元,本月实际完成6万元,比本月预算增加0万元,使电力模拟利润减少0万元。
7)财务费用本月预算335万元,本月实际完成335万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
8)销售费用本月预算53万元,本月实际完成53万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比减少3万元的原因分析:1)平均售热单价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算减少1.69元/吉焦,使热力模拟利润减少96万元。
经济活动分析报告范文3篇
经济活动分析报告范文1:电商行业发展趋势分析摘要本报告旨在探讨电子商务行业的发展趋势,并对其未来的发展进行分析。
通过分析市场数据和行业动态,得出以下结论:1) 电商行业将继续保持增长势头;2) 移动电商将是未来的趋势;3) 新技术和创新将推动行业的变革。
1. 引言电子商务行业在过去几年取得了飞速发展,成为全球经济中的重要组成部分。
本报告旨在通过分析市场数据和行业动态,探讨电商行业的发展趋势,帮助人们更好地了解该行业的未来发展方向。
2. 电商行业的现状分析根据最新的市场数据,电子商务行业在过去几年一直保持着稳定增长。
全球电商零售销售额从2016年的1.86万亿美元增长到2019年的3.53万亿美元,年复合增长率约为20%。
同时,中国的电子商务市场已经成为全球最大的市场之一,零售销售额高达1.63万亿美元。
3. 未来发展趋势分析3.1. 移动电商的发展随着智能手机的普及和移动网络的高速发展,移动电商行业将迎来更大的发展机遇。
数据显示,移动电子商务在全球电商交易中的份额不断增长。
预计到2025年,全球移动电商市场将达到3.52万亿美元。
3.2. 多渠道销售模式的兴起随着消费者需求的多样化,多渠道销售模式逐渐兴起。
传统的实体店与电子商务平台的结合,为消费者提供了更便捷的购物体验。
同时,社交媒体平台也开始涉足电商行业,为消费者提供了更丰富的购物选择。
3.3. 新技术和创新的推动新技术和创新将给电子商务行业带来新的发展机遇。
例如,人工智能、大数据分析和物联网等技术的应用,将帮助企业提高运营效率和用户体验。
同时,新的商业模式和创新的服务方式也将推动行业的变革。
4. 结论综上所述,通过分析市场数据和行业动态,可以得出以下结论:1) 电商行业将继续保持增长势头;2) 移动电商将是未来的趋势;3) 新技术和创新将推动行业的变革。
为了在电商行业取得长期竞争优势,企业需要密切关注市场趋势,积极适应变化,并不断进行技术创新和业务升级。
财务经济效益分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,企业之间的竞争日益激烈。
为了提高企业的市场竞争力,企业必须对财务经济效益进行深入分析,以便更好地把握市场动态,制定合理的经营策略。
本报告旨在通过对某企业的财务经济效益进行分析,为企业决策提供有益的参考。
二、企业概况某企业成立于2000年,主要从事XX产品的研发、生产和销售。
经过多年的发展,企业已逐渐成为该领域的领军企业。
近年来,企业销售收入逐年增长,市场份额不断扩大。
三、财务经济效益分析1. 盈利能力分析(1)毛利率分析从近年来企业的毛利率数据来看,企业毛利率总体呈上升趋势。
2019年,企业毛利率为35%,较2018年增长了5个百分点。
这表明企业在产品定价和成本控制方面取得了一定的成效。
(2)净利率分析净利率是企业盈利能力的重要指标。
近年来,企业净利率总体呈上升趋势,2019年净利率为20%,较2018年增长了2个百分点。
这表明企业在提高销售收入的同时,成本控制能力也在不断提升。
2. 运营效率分析(1)存货周转率分析存货周转率是企业运营效率的重要指标。
2019年,企业存货周转率为10次,较2018年提高了2次。
这表明企业在存货管理方面取得了显著成效,减少了资金占用。
(2)应收账款周转率分析应收账款周转率反映了企业回收资金的能力。
2019年,企业应收账款周转率为15次,较2018年提高了3次。
这表明企业在信用管理方面取得了较好的成果,降低了坏账风险。
3. 资产负债率分析资产负债率是企业财务风险的重要指标。
2019年,企业资产负债率为50%,较2018年降低了5个百分点。
这表明企业在降低财务风险方面取得了一定的成效。
4. 投资回报率分析投资回报率是企业投资效益的重要指标。
2019年,企业投资回报率为15%,较2018年提高了2个百分点。
这表明企业在投资决策和项目管理方面取得了较好的成果。
四、结论与建议1. 结论通过对某企业的财务经济效益分析,得出以下结论:(1)企业盈利能力较强,毛利率和净利率均呈上升趋势。
经济分析报告3篇
经济分析报告第一篇:对中国经济增长的分析自改革开放以来,中国经济走上了快速增长的道路。
然而,近年来,中国经济增长面临着一系列的问题和挑战。
本文将对中国经济增长的现状进行分析和探讨。
一、中国经济增长的现状从宏观角度来看,中国经济总体上仍保持着稳定增长的态势。
2019年,中国GDP总量达到99.09万亿元,较上年增长6.1%。
其中,服务业对中国经济增长的贡献率首次超过50%。
同时,中国消费市场保持强劲增长,2019年社会消费品零售总额同比增长8%。
但是,从经济结构的角度来看,中国经济增长也存在一些问题。
首先,中国经济增长缓慢,增速下滑。
2019年中国经济增速为6.1%,人均GDP达到1.00万美元。
虽然这个数字在大多数国家中仍处于较高水平,但相较于过去十年中国平均增速超过8%的水平,这显然是一个下降趋势。
此外,固定资产投资增速也大幅下降。
其次,中国经济增长仍然过于依赖固定资产投资。
尽管消费在经济结构变革中的份额有所提升,但庞大的基础设施投资依然是中国经济增长的主要驱动力。
这导致中国经济增长过于依赖投资、债务膨胀严重,难以持续和健康发展。
最后,城市与农村、地区之间的发展不平衡。
中国的城市化过程快速推进,但是仍存在大量的农村人口未能得到合理的发展机会,特别是在中西部和边远地区,发展水平相对落后。
这导致城乡地区之间发展差距越来越大。
二、中国经济增长面临的挑战中国经济增长面临着一些挑战,这些挑战也体现了中国经济结构转型的复杂性和艰巨性。
首先,外部环境的变化带来了负面影响。
美国对中国进行的贸易战直接冲击中国出口行业,也间接影响了整个制造业产业链和服务业。
此外,全球经济增长放缓也对中国经济产生了很大影响。
其次,中国经济在结构调整的过程中也面临很多挑战。
如何实现消费升级和创新发展,加快服务业升级,尤其是提升高端制造水平,推动中国经济进一步实现高质量发展,都是当务之急。
最后,中国经济发展的长期可持续性依然是一个问题。
经济财务状况分析报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,企业作为市场经济的主体,其经济财务状况分析对于企业的生存和发展具有重要意义。
本报告旨在通过对某企业的财务数据进行分析,评估其经济财务状况,并提出相应的改进建议。
二、企业概况某企业成立于20XX年,主要从事XX行业的生产经营活动。
经过多年的发展,企业规模不断扩大,市场份额逐年提升。
截至20XX年底,企业员工人数达到XXX人,年销售额达到XX亿元。
三、财务报表分析(一)资产负债表分析1. 资产结构分析截至20XX年底,企业总资产为XX亿元,其中流动资产XX亿元,非流动资产XX亿元。
流动资产中,货币资金XX亿元,应收账款XX亿元,存货XX亿元。
非流动资产中,固定资产XX亿元,无形资产XX亿元。
分析:从资产结构来看,企业的流动资产占比较高,说明企业具有较强的短期偿债能力。
但存货占比较高,需要关注存货管理效率。
2. 负债结构分析截至20XX年底,企业总负债为XX亿元,其中流动负债XX亿元,非流动负债XX亿元。
流动负债中,短期借款XX亿元,应付账款XX亿元。
非流动负债中,长期借款XX亿元。
分析:从负债结构来看,企业的流动负债占比较高,说明企业短期偿债压力较大。
长期借款占比较高,需要关注企业的长期偿债能力。
3. 所有者权益分析截至20XX年底,企业所有者权益为XX亿元,其中实收资本XX亿元,资本公积XX 亿元,盈余公积XX亿元,未分配利润XX亿元。
分析:从所有者权益来看,企业的实收资本占比较高,说明企业的资本实力较强。
但盈余公积和未分配利润占比较低,需要关注企业的盈利能力和利润分配情况。
(二)利润表分析1. 收入分析20XX年,企业营业收入为XX亿元,同比增长XX%。
其中,主营业务收入XX亿元,其他业务收入XX亿元。
分析:从收入来看,企业营业收入保持稳定增长,说明企业的市场竞争力较强。
2. 成本分析20XX年,企业营业成本为XX亿元,同比增长XX%。
其中,主营业务成本XX亿元,其他业务成本XX亿元。
经济运行情况分析报告
经济运行情况分析报告近年来,经济运行情况备受关注。
经济形势的好坏对于政府、企业和普通民众都具有重要的影响。
因此,对于经济运行情况的分析报告也显得尤为重要。
一、当前经济形势分析当前,中国经济总体呈现出稳中向好的态势。
国内生产总值增速持续稳定,通货膨胀率保持低位,投资增速略有回升。
企业盈利水平逐年提升,消费结构越来越趋向升级。
中国经济正面临着一系列挑战。
一方面,国际贸易形势不太乐观,贸易保护主义增加、国际贸易形式不断变化,对国内企业的出口也产生了一定的压力。
另一方面,经济内部结构问题同样存在。
制度和政策问题、产业结构问题、投资结构问题、经济转型和国际竞争中的优势劣势问题等,都影响着中国经济的可持续发展。
二、经济运行情况分析1.就业形势稳定中国就业形势整体上比较稳定,失业率也保持在较低水平。
但是,困难企业裁员和产业结构调整中的失业风险不能忽视。
2.投资结构不断改善投资是中国经济的重要支柱,受到市场预期、政策力度、环境因素等的影响,投资结构不断优化。
2019年, 国内新建和扩建项目投资占比有所提高,同时,投资方式和领域的多样化,都是投资结构改善的具体体现。
3.消费升级趋势明显消费的持续升级已成为中国经济增长的重要驱动力之一。
数据显示,过去五年我国消费结构不断升级,服务性消费增速持续快于商品性消费增速,消费升级的趋势日益明显。
4.进出口总体稳定尽管当前国际贸易形势不容乐观,但中国的进出口总体稳定。
特别是进口商品呈现出多样化的趋势,这一点具有积极意义,可以帮助中国更快地适应国际贸易形势的变化。
5.金融市场风险可控金融市场的风险一直是中国经济发展中的一个潜在问题。
当前,各种政策措施和监管要求的落实有力地维护了金融市场的稳定运行。
三、经济运行情况建议1.保持稳健的货币政策当前,货币市场稳定,货币政策的实施也持续稳健。
但在应对经济下行压力时,需要注意在货币投放的力度上做好精细化的调控。
2.优化投资结构中国经济未来必须依靠投资才能持续增长。
经济发展状况分析报告
经济发展状况分析报告首部分:引言在当前全球经济体系中,各国的经济发展状况备受关注。
本报告旨在对经济发展状况进行全面分析,以帮助我们更好地了解各国经济的现状和趋势,并为未来的经济决策提供参考。
第一部分:宏观经济指标分析1. 国内生产总值(GDP)国内生产总值被视为衡量一个国家经济发展状况的重要指标。
根据最新的数据,全球各国的GDP增速普遍呈现积极的态势,尤其是新兴经济体量的快速崛起。
然而,发达经济体的增长速度明显放缓,这可能与其经济结构调整和周期性波动有关。
2. 通货膨胀率通货膨胀率反映了一个国家居民购买力的变动情况。
多数国家都在积极控制通货膨胀率,以维持价格稳定和经济可持续增长。
然而,一些国家仍然面临通货膨胀率过高的挑战,这可能导致贫富差距加大和社会不稳定。
3. 失业率失业率是衡量劳动力市场状况的重要指标。
尽管全球失业率整体呈下降趋势,但一些国家仍然面临着严重的就业问题。
特别是年轻人就业率普遍偏低,这可能对经济社会发展产生消极影响。
第二部分:产业结构分析1. 第一产业第一产业主要指农业、林业、渔业等自然资源开发和农产品生产行业。
随着全球经济的不断发展,第一产业在大部分国家的经济中的比重逐渐减少。
然而,在一些农业资源丰富的国家,农业仍然是重要的经济支柱。
2. 第二产业第二产业主要指工业制造业和建筑业等工业部门。
近年来,随着全球产业结构的调整和转型,许多发展中国家的第二产业逐渐崛起,成为经济增长的重要动力。
然而,全球范围内,一些传统第二产业面临着转型困境,需要加强创新和技术升级。
3. 第三产业第三产业主要指服务业,例如金融、零售、旅游等。
在大多数国家,第三产业已经成为最主要的经济支柱,为国民经济增长和就业创造了更多的机会。
随着科技和互联网的发展,服务业也正经历着新一轮转型和创新。
第三部分:外贸与国际金融分析1. 外贸状况全球化时代,各国之间的贸易往来变得日益紧密。
对于出口导向型经济体来说,外贸发展状况对经济增长至关重要。
经济活动分析报告精华(9篇)
经济活动分析报告精华(9篇)经济活动分析报告1经济活动分析报告是以科学的经济理论和经济政策为指导,根据计划指标、会计核算、统计资料和调查研究所掌握的活材料,对某一个单位、部门或地区的经济活动情况进行科学的、系统的分析研究所写成的书面文字材料。
经济分析报告是对现有的经济活动作出科学评估而写成的,它实质上是一个总结性的文书。
但它与一般的总结不同,它专业性强,有一系列科学的、专门的分析方法。
一、经济活动分析报告的作用经济活动分析报告是经济管理和决策研究中的一项重要工作,对做好经济工作有多方面的重要作用,主要表现在:1.有助于领导决策和计划的科学性、正确性。
领导要作出决策、制订计划,必须对经济发展的现象有个透彻的了解。
2.有效的控制生产经营,提高管理水平和经济效益。
3.有助于政府部门充分发挥监督、管理作用。
二、经济活动分析报告的特点(一)总结性(二)数据性(三)定期性(四)专业性三、经济活动分析报告的种类(一)按分析的范围分可以分为工业、农业、商业、服务业、交通运输业等经济活动分析报告。
如《对冶钢集团公司20某某年生产经营完成情况分析》、《大同乡20某某年农民副业收入状况分析》等。
(二)按目的和内容分可以分为全面分析报告、专题分析报告和简要分析报告。
全面分析报告是指对某一地区、某一部门、某一企业一定时期内经济活动的各项指标进行全面系统分析后写成的报告,主要用与年度和季度分析,也可反映更长或更多时间内的经济活动情况。
专题分析报告是指在经济活动中抓住某一重要问题或关键问题,进行专门的、重点的调查研究分析后写成的书面报告。
这类报告内容单一、针对性强。
简要分析报告,一般是围绕几个财务指标、计划指标,或抓住几个重点问题进行分析,便于及时观察经济活动的趋势和工作改进程度,(三)按时间分可分为定期(年度、季度、月份)分析报告和不定期分析报告。
(四)按经济领域的角度分可分为宏观经济活动分析报告和微观经济活动分析报告。
宏观经济活动分析报告是从整体或全局对一个国家、一个地区、一个系统的经济活动作横向纵向分析,它一般涉及面广、影响较大,如《影响工业企业经济效益的价格因素剖析》。
经济活动分析报告(精选3篇)
经济活动分析报告(精选3篇)经济活动分析报告篇一半年来,在xx的正确领导下,经济态势运行良好。
各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距,未能达到预期目标。
为了更好地总结经验,找出差距,现将我局1~6月份营销活动综合分析如下:一、上半年各项指标完成情况及分析(一)购电量1.购电量完成情况20xx年1~6月份购网电量完成7512384千瓦时,较20xx年1~6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量3168千瓦时,基本与去年持平。
购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。
我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。
(1)根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。
(2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。
(3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。
提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。
2.按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容量,同比增长率。
(二)购电平均单价1.今年1~6月份完成平均电价xx元/千瓦时,与去年同期完成xx元/千瓦时相比上升了xx元/千瓦时。
完成内部利润xx万元。
平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构)(成影响的,今年1~6月各类用电见下表(略)由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。
经济活动分析财务报告(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的不断发展,企业经济活动日益频繁,财务报告作为企业经济活动的综合反映,对于企业内部管理和外部投资者具有重要意义。
本报告通过对某公司2021年度经济活动进行分析,旨在揭示其财务状况、经营成果和现金流量,为决策者提供有益的参考。
二、公司概况某公司成立于20XX年,主要从事XX行业产品的研发、生产和销售。
公司注册资本为XX万元,员工人数XX人。
公司秉承“创新、务实、共赢”的经营理念,致力于为客户提供优质的产品和服务。
三、财务报告分析1. 资产负债表分析(1)资产结构分析截至2021年底,某公司资产总额为XX万元,其中流动资产XX万元,非流动资产XX万元。
流动资产占比较高,表明公司短期偿债能力较强。
流动资产中,货币资金XX万元,应收账款XX万元,存货XX万元。
货币资金充足,有利于应对突发事件;应收账款占比较高,需关注应收账款回收风险;存货占比较高,需加强库存管理。
非流动资产中,固定资产XX万元,无形资产XX万元。
固定资产占比较高,表明公司具有一定的规模和实力;无形资产占比较低,需加强品牌建设和知识产权保护。
(2)负债结构分析截至2021年底,某公司负债总额为XX万元,其中流动负债XX万元,非流动负债XX万元。
流动负债占比较高,表明公司短期偿债压力较大。
流动负债中,短期借款XX万元,应付账款XX万元。
短期借款占比较高,需关注短期偿债风险;应付账款占比较高,需加强供应商关系管理。
非流动负债中,长期借款XX万元。
长期借款占比较低,表明公司长期偿债压力较小。
(3)所有者权益分析截至2021年底,某公司所有者权益为XX万元,其中实收资本XX万元,资本公积XX万元,盈余公积XX万元,未分配利润XX万元。
所有者权益占比较高,表明公司财务风险较低。
2. 利润表分析(1)营业收入分析2021年,某公司营业收入为XX万元,同比增长XX%。
营业收入增长主要得益于市场需求扩大和公司产品竞争力提升。
(2)营业成本分析2021年,某公司营业成本为XX万元,同比增长XX%。
经济活动分析报告(通用5篇)
经济活动分析报告一、经济活动分析报告要怎么写(1)开头。
一般是运用几个基本数据概括地介绍生产或销售的基本情况,或概述分析的课题、目的和意义等。
(2)主体。
这是分析部分。
分析要根据目的要求,紧扣主题,结合具体情况,围绕重点安排内容。
一般写法是:①介绍情况。
主要是介绍分析对象的情况,包括基本情况的文字说明和具体数字说明,如指标、百分比、有关数据等。
②进行分析。
就是依据国家的政策和经济规律,运用对比分析法、因素分析法、动态分析法等方法。
对有关数据进行数学运算推导,或对有关情况进行综合分析研究,作出评论,产生结论。
二、经济活动分析报告(通用5篇)在人们越来越注重自身素养的今天,报告的用途越来越大,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
一起来参考报告是怎么写的吧,以下是小编为大家收集的经济活动分析报告(通用5篇),希望对大家有所帮助。
一、基本情况(一)全省情况20xx年1-8月,全省累计进出口149.19亿美元,同比增长16%,比全国水平高7.7个百分点。
其中出口87.98亿美元,同比增长25.2%,比全国水平高16个百分点;进口61.21亿美元,同比增长4.9%,比全国水平低2.4个百分点。
8月当月,全省累计进出口21.16亿美元,同比增长31.5%,环比下降1.2%。
其中出口12.16亿美元,同比增长47.8%,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长14.5%,环比增长21.2%。
(二)全国及中部六省情况20xx年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长8.3%。
其中出口14293亿美元,同比增长9.2%,进口12750亿美元,同比增长7.3%。
同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长13.9%,其中出口882亿美元,同比增长17.4%,进口488亿美元,同比增长8.2%。
二、运行特点(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。
1-8月,我省对香港出口19.08亿美元,同比增长54%,占全省出口的21.7%;对欧盟出口10.91亿美元,同比增长46%,占全省出口的12.4%;对美国出口9.2亿美元,同比增长28.7%,占全省出口的10.5%。
经济分析报告范文
经济分析报告范文经济分析报告。
一、宏观经济形势分析。
当前,全球经济正在经历深刻的变革,国际贸易保护主义抬头,全球产业链调整加速,国际政治经济环境不确定性增加。
中国经济发展面临多重挑战,经济增速放缓,结构性矛盾突出,金融风险隐患加大。
在这种背景下,中国政府积极应对,出台一系列政策措施,推动经济高质量发展,保持了经济稳中向好的态势。
二、宏观经济政策分析。
为应对当前复杂的国际国内经济形势,中国政府采取了一系列积极的宏观经济政策,包括积极的财政政策、稳健的货币政策、扩大内需政策等。
其中,财政政策通过加大基础设施建设投资、减税降费等措施,刺激了经济增长;货币政策通过降息降准等手段,稳定了金融市场;扩大内需政策通过促进消费、扩大进口等措施,提振了市场信心。
这些政策的实施有效地缓解了当前的经济下行压力,为经济发展提供了有力支撑。
三、产业结构调整分析。
随着全球产业链的调整,中国的产业结构也在不断调整升级。
传统产业面临着产能过剩、环境污染等问题,而新兴产业则呈现出快速增长、技术创新等特点。
中国政府通过实施供给侧结构性改革,着力推动传统产业升级,培育新兴产业,加大科技创新投入,推动了产业结构的优化升级。
未来,随着新一轮科技革命和产业变革的到来,中国的产业结构将迎来更大的变革和发展机遇。
四、外部环境变化对中国经济的影响分析。
当前,国际贸易保护主义抬头,全球经济增长放缓,国际政治经济环境不确定性增加,这些外部环境变化对中国经济产生了一定的影响。
中国作为全球最大的出口国和第二大进口国,外部环境的变化对中国的贸易、投资、汇率等方面都产生了一定的冲击。
但与此同时,中国经济内在的韧性和潜力也在不断释放,国内市场需求不断增长,新兴产业不断崛起,这些都为中国经济抵御外部冲击提供了有力支撑。
五、未来经济发展趋势展望。
展望未来,中国经济将继续保持稳中向好的态势。
一方面,中国政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,为经济发展提供良好的政策环境和政策支持;另一方面,中国经济内在的韧性和潜力将继续释放,新一轮科技革命和产业变革将为中国经济发展提供新的动力和机遇。
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经济分析报告篇一:经济效益分析报告原竹马赛克经济及社会效益分析报告一、经济分析 1、生产规模预测根据公司的发展规划,项目从 2021 年 11 月开始实施,项目总投资 720 万元(其中研发费用 260 万元),达产后实现年产 4 万平方米原竹马赛克的规模。
项目建设期 1 年,从 2021 年 10 月开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在 2021 年达到设计生产能力。
项目产品生产年份的达产系数分别为 30%、80%、100%。
产品生产方案具体详见下图。
年2021 2021 2021 1.2 3.2产品生产方案预测图万平方米/年4012342、销售价格预测项目产品的销售价格均按不含税价格计取,经营期内原竹马赛克的平均销售价格为 300 元/平方米计算(出口价 45 美元/平方米)。
预计达产年可实现销售收入 1200 万元。
二、项目成本、经济效益预测分析 1、成本预测分析(2021 年)1.1 原辅材料采购费本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定,到达产年生产能力为 4 万平方米,预计达产年原辅材料采购费用为 550 万元。
1.2 燃动消耗费-1-本项目主要燃料动力为水、电消耗。
燃动费根据消耗定额及现行价格计算,预计达产年燃料动力采购费用为 65 万元。
1.3 人工及福利费本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的 14%计取。
预计达产年项目员工合计50 人,预计达产年工资福利总额为 97.5 万元。
1.4 各项费用各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。
制造费用:修理费用(含物料消耗)按折旧额的 40%估算,折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为 20 年,机器设备年折旧期限为 10 年,电子设备年折旧期限为 5 年,折旧方法采用平均年限法,残值率按 5%计算,其它费用按预计发生额进行估算。
预计达产年制造费用为 93.04 万元。
管理费用:工会经费和职工培训费分别按工资总额的 2%和 1.5% 分别估算,项目内研发费按年销售收入的 1%估算,无形资产及递延资产摊销费用分年摊销计入管理费用,其他费用按预计发生额进行估算。
预计达产年管理费用为92.63 万元。
销售费用:销售费用按年销售收入的 3%估算,预计达产年销售费用为 36 万元。
1.5 总成本费用构成分析本项目批量生产期内成本费用主要为原辅材料采购费、燃料动力费、人工福利费及各项费用等。
达产年总成本费用为 934.17 万元,其中固定成本 319.17 万元,可变成本 615.00 万元。
(具体成本分析详见下表)达产年项目总成本费用分析表-2-序号 1 2 3 4 5 5.1科目名称生产负荷原辅材料采购外购燃料动力人工福利各项费用制造费用其中: 修理费折旧费其他制造费用单位 % 万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元总成本费用100.00 550.00 65.00 97.50 221.67 93.04 8.84 34.20 50.00 92.63 52.00 13.03 27.60 36.00 934.17 319.17 615.00 847.97占总成本费用比重58.88% 6.96% 10.44% 23.73% 9.96% 0.95% 3.66% 5.35% 9.92% 5.57% 1.39% 2.95% 3.85% 100.00% 34.17% 65.83% 90.77%5.2管理费用其中: 研发费摊销费其他管理费用5.3 6 6.1 6.2 7销售费用总成本费用其中: 固定成本可变成本经营成本2、经济效益预测分析(2021 年)项目达产年销售收入 1200 万元,利润总额 255.89 万元,税后利润 191.92 万元。
具体详见下表。
项目利润及利润分配表序号 1 2 3 4 5 科目名称销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额应税利润单位万元万元万元万元万元-3-达产年 1200.00 9.94 934.17 255.89 255.89备注不含税价收入6 7 8 9所得税税后利润法定盈余公积金未分配利润万元万元万元万元63.97 191.92 19.19 172.73计取比例 10%3、投资利润率本项目总投资为 720 万元,达产年利润总额为 255.89 万元。
经计算,投资利润率为 35.54%。
4、投资利税率本项目总投资为 720 万元,达产年利税总额为 265.83 万元。
经计算,投资利税率为 36.92%。
5、销售净利润率本项目预计销售收入为 1200 万元,达产年净利润为 191.92 万元。
经计算,销售净利润率为 15.99%。
6、盈亏平衡分析本项目实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下(按达产年数据计算):BEP(生产能力利用率)=固定成本/(销售收入-销售税金-可变成本)*100%=55.50%计算结果表明,达产第三年当产量达到总生产能力55.50%时,即可实现盈亏平衡。
一般认为,当盈亏平衡点小于65%时,项目就有很强的抗风险能力。
本项目盈亏平衡点为55.50%,可见本项目风险能力较强。
三、社会效益分析黄山区位于皖南山区腹地,是安徽省三大毛竹产地之一,有中国毛竹之乡的美称,毛竹是深山区的主导产业之一,历来,林农以出售竹笋和毛竹原材料的传统方式经营,不仅劳动强度大,价值低廉,而-4-且浪费资源,不利于资源和生态环境保护。
该项目的建设有利于促进传统经营方式的转变,提高资源利用率,增加林农的经济收益,提升产业层次,延伸产业链,促进产品结构、技术结构调整,加速自主品牌的推广。
1、项目产品的研发可以改变竹木传统生产和经营方式,提高资源利用率。
毛竹是深山区的主导产业之一,传统的以出售原材料的和产经营方式,不仅价值低廉。
而且破坏生态环境,遏制了林业生产的可持续发展和农民生产的积极性。
原竹马赛克产品的研发可以通过科技自主创新,充分合理的利用了毛竹资源,形成了生产加工贸易的产业链,作为省级农业产业化省林业产业龙头企业,提升了农产品的竞争力和附加值,大大提高了对林农生产的积极性和保护资源的自觉性,改变了传统陈旧的生产经营方式,加快了山区农业结构调整的步伐,为毛竹这一山区的主导产业营造了良好的发展环境,使之持续有效的发展,实现增产增效,提质增效,节约增效的多赢发展。
2、产品规模化的生产可增加林农的经济收益,有利于社会稳定该项目的建设可以提升农产品的竞争力和附加值,毛竹收购价显著提高,林农得到了实惠,生产积极性倍增,促进山区农业产业结构调整,进一步壮大山区主导产业。
随着产品的投产和规模扩大,产品的规格和品种的增长,应用领域的不断拓展,能为社会创造更多的就业机会。
项目的实施有利于促进本地的社会稳定。
3、提升产业层次,延伸产业链,促进产品结构、技术结构调整本项目产品的研发和生产不仅可以为企业带来新的利益增长点,而且可以带动相关产业的发展,提升相关产品的质量和产业层次。
项目建设符合国家产业政策,是国家、省、市重点支持的发展领-5-域;该项目有利于传统材料领域高新技术的产业化,增加传统材料的技术附加值,提高其国际竞争力;有利于带动全省农林业的快速发展,体现省本行业排头兵企业的作用;项目与区域及所在地互适性较强;项目对地方经济和产业结构调整具有积极的意义,对促进人员就业、社会稳定和保护环境具有重要的意义。
-6-篇二:经济运行分析报告范文经济运行分析报告范文****年对于河化公司来说是充满商机、极具?战的一年。
由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。
如何?住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****年度经营工作方针,制定了年度经营计划。
经董事会批准,****年度的经营目标是生产磷铵22万吨,实现销售收入4.13亿元,年度亏损额控制在8,500万元以内。
一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确领导,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。
同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。
一季度共计生产磷铵64,197.55吨,完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,806.01万吨,实现销售收入13,280.63万元,完成年度销售收入的32%;经营亏损957.32万元。
与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;亏损额下降74.07%。
一季度可说是产销两旺,产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红,为全面完成年度经营目标带来了良好开端。
以下将有关情况分别分析汇报。
一、一季度经营状况(一)生产稳定、产量增加、消耗下降一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制,并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题,多次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。
同时加强对员工的岗位培训和安全教育,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行,产量大幅上升,消耗明显下降。
除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。
其中:1、产量1、磷铵生产64,197.55吨,完成年计划的29.18%。
磷铵开车率比上年同期提高60%,产量增加26,966.90吨,增长72%。
2、磷酸生产30,440.86吨,完成年计划的28.99%。
磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加11,884.76吨,增长64%。
矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%。
3、硫酸生产,280.00吨,完成年计划的27.52%。
硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,014.94吨,增长33%。
4、液氨生产14,417.59吨,完成年计划的26.21%。
合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,447.79吨,增长61%。
5、氟化铝生产393.55吨,完成年计划的13.12%。
氟化铝开车率比上年同期降低——%,产量增(减)——吨,增长(下降)——%。
产品产量对比表项目产品上年一季度实际本年度计划本年一季度与上年同比实际完成年计划% 增减量(吨)增减%液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 ,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76+64.05氟化铝 450.93 3,000 393.55 13.12 -57.38 -12.72磷铵 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90+72.432、消耗1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨,下降10.74%,;耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨,下降6.7%;电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨,下降12%。