企业监察审计部部长岗位职务描述
审计监察部_部长_岗位说明书
其他
要求
具有良好品德和职业道德
注册会计师优先
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
职位说明书
根本情况
职位名称
部长
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
总裁
直接下属
职位名称
审计主管、监察主管、法律主管
职位设置目的
催促集团各责任单元高效、合法地履行其职责,以降低集团经营风险
工作职责
1.负责部门内部管理工作
2.负责建立和完善集团审计监察管理体系
3.负责集团公司内部审计
4.协助改善集团公司治理结构体系和内部控制体系
7.组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规
8.组织审核集团规章制度等标准性文件
9.组织执行集团工作人员违法违纪行为的监督检察工作
10.组织制定集团合同管理制度、法务管理制度
11.组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
12.组织执行集团诉讼与非诉讼法律事务的处理
13.负责本部门内部管理工作,参与和协调与本部门有关的跨部门合作工作
14.完成领导交办的其他工作
工作职权
1.对审计监察管理制度和流程有建议权、审核权和执行权
2.对审计监察方案有建议权、审核权和执行权
3.对公司法务管理、合同管理制度有建议权、审核权
4.对集团公司法务管理、合同管理有执行权
5.对部门员工有考核权,并对其人事任免、职务调整有建议权
办公设备
个人专用
市内 、长途 、移动 、笔记本电脑
5.负责集团公司的法律事务工作
内容
1.组织对权属公司的年度审计工作
2.审核集团审计、监察工作方案,并组织实施
企业审计监察员岗位职务描述(2页)
岗位描述审计监察员岗位名称:审计监察员直接上级:审计监察组组长本职工作:保质保量按时完成审计监察任务。
工作责任:(1)贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度。
(2)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
(3)审计监察公司及所属内部独立核算单位的经营计划、财务计划、预算计划执行、预算外资金收支、决算等各项经济活动及其经济效益,出具报告并及时报送。
(4)审计公司及所属内部独立核算单位的各项与财务有关的记录、数字、金额、期限、手续等是否规范与准确无误,纠正财务工作中的差错、弊端,规范公司经济行为。
(5)审计公司与外部单位、公司与内部独立核算单位的往来业务。
(6)审计有关财产的增减、往来或处理事项,签署有关表单。
(7)审计有关对外订立财物契约的事项。
(8)审计公司各部门及所属内部独立核算单位的各项费用开支情况,出具报告并及时报送。
(9)对公司重要合同、协议的执行情况进行监察,出具报告并及时报送。
(10)参加有关的财务、财产、存货的清查盘点工作。
(11)监察公司有关决议、各项业务管理(如销售、售后服务)政策的落实与执行情况。
(12)监察公司内部控制制度的落实与执行情况。
(13)监察被审计对象严格执行审计决定。
(14)参与对管理人员的离任审计和专项审计工作。
(15)针对公司经营管理工作中出现问题的原因提出建议和措施。
(16)对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法律法规和公司规章制度的行为要立即予以劝阻并报告。
(17)定期向审计监察组组长述职。
(18)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
(19)做好业务记录以及记录的保管或移交工作,保守公司秘密。
(20)完成审计监察组组长交办的其他工作任务。
工作权力:(1)有权让被审计对象按时报送有关计划、预算、决算报表和文件资料等。
(2)有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。
监察审计部部长岗位说明书范例
监察审计部部长岗位说明书岗位编号:岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级集团分管领导直接下属监察员、审计员等编写日期2002年12月编写部门工作目的为了保证集团的生产经营规范、安全地运行,领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系,开展监察审计的相关工作。
工作职责1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行,制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。
♉负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作计划,报批后负责落实和执行♉负责组织审计各类计划、决策方案和经济分析报告♉负责组织审计财务收支及各项经营管理活动♉负责统计分析审计结果,编写审计报告,并向上级提交处理意见♉负责协助外部审计部门对集团的审计工作2.为确保集团公司各项工作的规范进行,按照制度和规范进行各项监督、审察工作。
♉负责督导、监察公司各项工作计划、目标和规章制度的实施过程♉负责组织查处集团内违纪行为♉负责集团内的法纪教育工作3.为保障部门内部工作效率的提高,对部门人员的素养进行管理提升。
♉负责对本部门员工进行业务指导与培训♉负责本部门员工的绩效管理工作权限 1. 财务权限:根据公司财务管理制度,对监察审计部日常开支具有审核权2. 人事权限:2.1 薪资变更:对下属员工的薪资变更具有建议权 2.2 绩效管理:对下属员工的工作绩效具有考核权 2.3 员工聘任:对下属员工的聘用、解聘具有建议权2.4请假:对监察审计部员工少于3天(含)的请假申请具有审批权,对4天(含)以上请假申请须报批3. 工作权限:3.1 对集团各项工作实施的监督审察权 3.2对财务收支和各项经营活动的审核监察权重要工作联系集团公司总裁监察员、审计员等集团内部 信息 各部门 监察审计 子(分)公司 监察审计 各办事处 审计 临时事件 信息 集团外部 信息 审计部门等 相关信息 其他 信息集团内部 信息 集团领导监察结果 集团领导 审计结果 集团领导 审计结果 上一级领导处理结果 集团外部 信息 审计部门等办理结果 其他信息监察审计部 部长 经 理任职者资格要求1.所需知识技能1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程1.2有强烈的责任感和事业心1.3原则性强,做事客观公正1.4工作细致、踏实1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力2.年龄、教育背景及工作经验2.1年龄:40岁以下2.2学历:大学本科及以上学历2.3专业:管理、审计及其他相关专业2.4工作经验:三年以上相关工作经验,三年以上企业管理工作经验3.所需相关培训3.1企业文化与企业规范3.2专业知识和技能与行业信息3.3管理知识和技能。
企业监察部岗位职责描述(4篇)
企业监察部岗位职责描述(4篇)企业监察部岗位职责描述(精选4篇)企业监察部岗位职责描述篇11.监督检査企事业单位对国家有关安全生产的法律、法规、规章制度的贯彻执行情况。
2.重点对非煤矿山、危险物品和烟花爆竹等高危行业及其他生产方面的安全进行监察。
3.在生产(工作)一线实行安全监察,及时发现事故隐患,对监督检查中发现的隐患分企业和单位建立档案,并跟踪事故隐患的整改。
4.组织对重大事故隐患和危险源的调査,建立台账,并对重大危险源实施监控。
5.监督检查企业及法人代表、安全生产管理人员、生产工人#安全技术和安全知识培训情况以及特种作业人员持证上岗情况,并对无证上岗的行为进行査处。
6.组织对不具备安全条件的生产经营单位进行查处。
7.参与对事故的调查处理,监督事故整改方案的落实。
8.负责核查安全生产方面的`群众举报案件和来信来访反映的问题。
9.定期向主管局汇报工作,适时提供安全生产监察工作意见。
10.承办县安全生产监督管理局交办的其他事项。
企业监察部岗位职责描述篇2监察部部长职责:1、主持监察部全面工作;2、领导对各单位实施制度监督、财务监督、监督和法律监督;3、领导监督各单位执行总经理的决定;4、主持对各单位定期或不定期进行财务审计;5、主管对总经理任命的员工进行监督及审查其违法违纪问题;6、审核总经理任命的员工的奖惩晋升或处分决定;7、受理员工对总经理任命的.员工的检举、控告;8、总经理授委托的其他工作、副部长职责1、协助部长工作;2、负责分管的监督、审计、审查和审核工作;监察员职责:1、承办具体监督、审查和审核工作;2、承办监察部日常事务工作、审计员职责:1、负责定期或不定期对各单位进行综合审计或专项审计;2、研究各单位财务状况,提出整改意见及措施;3、监督各单位执行财经制度和财经纪律、企业监察部岗位职责描述篇31、贯彻执行和宣传国家有关环保、节能工作的有关方针、上级指示,编制节能计划并监督实施。
2、制定公司环保、节能工作的有关规章制度、管理办法,实施细则,参与公司新建、改建、扩建及挖潜革新,技改项目有关环保、节能方面的设计、监督和实施过程。
审计监察部部长岗位说明书
正常工作时间
所需记录文档
工作计划、工作总结、工作汇报
备注:
对下属工作的完成情况进行检查和考核
职
责
三
职责表述:组织公司经营及重大管理活动的审计工作
工作
任务
组织对公司财务预算、财务收支、经济效益的审计工作
组织对公司内部会计凭证、账簿、报表的合理、合规、合法性的审计工作
组织公司计算机记账情况的审计工作
组织对公司预算报告及内外经济合同的审计工作
组织对公司预测、决策方案及经济活动分析报告的审计工作
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
1人
直接上级
工资等级
直接下级
财务审计、工程审计、价格审查、行政监察
薪酬类型
所辖人员
7人
岗位分析日期
本职:组织公司经营、重大管理活动、在建工程审计,组织公司对控股子公司审计,组织公司行政监察及效能监察工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:组织建立健全公司审计监察管理制度
对与审计业务相关资料的收集权、索取权
对公司行政的监察权
对与监察业务相关资料的收集权、索取权
对下级工作争议的裁判权
工作协作关系:公司各部门、控股子公司、会计师事务所、各级审计机关
任职资格:
教育水平
本科及以上
专业
财经、企业管理、法律及相关专业
培训经历
财务会计知识培训、经济管理知识培训、法律法规知识培训、税务知识培训
七
职责表述:负责本部门内部的组织管理
工作
任务
选拔、配备、考核下属人员
组织部门内部技能培训
审计监察部部长岗位责任制
审计监察部部长岗位责任制
一、岗位目的:
协助总监做好集团及下属公司的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计监察和绩效考核工作,完善审计监察部的各项管理制度。
二、工作内容:
1.在总监的领导下,负责审计部门的各项工作,制定内审规章制度。
2.在总监不在的情况下,全面负责审计监察部的工作。
3.制定年度工作计划,落实具体审计监察项目,并负责组织实施。
4.协助总监制定公司审计、监察和绩效考核工作的各项管理制度。
5.协助总监制定集团下属公司的经营目标责任书。
并对下属公司按
目标责任书制定的相关内容定期做好审计、监察和绩效考核工作。
6.负责日常的审计监察和绩效考核业务工作。
7.协助总监制定审计工作手册和业务标准,促进审计监察工作流程
规范化。
8.督促和协助下属开展审计监察工作。
9负责对集团下属公司生产加工企业的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计、监察工作和绩效考核检查工作。
10.负责组织好专项工程,新建及扩改建项目的审计监察工作
11.做好本部门司机的兼职工作。
12.做好上级领导安排的工作。
三、工作职责:
1.在总监的领导下,负责主持审计监察及绩效考核的全面工作。
2.负责做好各公司经济目标责任制的执行、审计监察、工作和绩效
考核执行工作,并对审计结果负责。
3.对本部门内部档案资料的安全性,完整性,保密性负责。
4.对被审单位提供的有关资料负有保密责任。
企业审计监察部岗位职务描述
部门职能审计监察部部门名称:审计监察部上级部门:财务中心下级部门:审计监察组部门本职:审计监察公司各项经营管理活动,督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。
主要职能:(1)贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度,制订公司内部审计监察制度,经批准后组织实施并监督执行。
(2)参与研究制订其它有关规章制度。
(3)制订年度审计监察工作计划,经批准后组织实施。
(4)对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。
(5)对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。
(6)对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。
(7)对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。
(8)对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
(9)审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。
(10)监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。
(11)审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。
(12)审计公司重要管理决策是否可行和有效。
(13)对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。
(14)重要或大额财产购置、报损、报废的审计。
(15)负责对公司部门经理级(含)以上管理人员离任审计和专项审计工作。
(16)对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。
(17)监督检查公司档案资料的销毁工作。
(18)参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。
(19)办理公司领导交办的专项审计任务,配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。
(20)定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。
(21)配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。
企业监察审计部部长岗位职务描述
任职者资格要求
1.所需知识技能
1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程
1.2有强烈的责任感和事业心
1.3原则性强,做事客观公正
1.4工作细致、踏实
1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力
2.年龄、教育背景及工作经验
2.1年龄:40岁以下
2.2学历:大学本科及以上学历
2.3专业:管理、审计及其他相关专业
2.人事权限:
2.1薪资变更:对下属员工的薪资变更具有建议权
2.2绩效管理:对下属员工的工作绩效具有考核权
2.3员工聘任:对下属员工的聘用、解聘具有建议权
2.4请假:对监察审计部员工少于3天(含)的请假申请具有审批权,对4天(含)以上请假申请须报批
3.工作权限:
3.1对集团各项工作实施的监督审察权
3.2对财务收支和各项经营活动的审核监察权
监察审计部部长岗位说明书
岗位编号:
岗位名称
监察审计部部长
所属部门
监察审计部
直接上级
集团分管领导
直接下属
监察员、审计员等ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
编写日期
2002年12月
编写部门
工作目的
为了保证集团的生产经营规范、安全地运行,领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系,开展监察审计的相关工作。
工作职责
1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行,制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。
2.4工作经验:三年以上相关工作经验,三年以上企业管理工作经验
3.所需相关培训
3.1企业文化与企业规范
3.2专业知识和技能与行业信息
3.3管理知识和技能
负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作计划,报批后负责落实和执行
审计监察部部长岗位专项说明书
一定旳口头体现能力、公文报告编写能力,纯熟使用计算机办公软件
其他:
使用工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
一般办公环境
工作时间特性
正常工作时间,偶尔出差
所需记录文档
告知、报告文献或报告、总结、建议、调查报告
备注:
工作时间比例:10%
工作
任务
选拔、配备、评价下属人员,组织部门内部技能培训
指引属下员工制定阶段工作筹划并督促执行
负责审计监察部内下属人员工作旳分派
拟定部门费用预算,控制实际费用支出
职责
八
职责表述:完毕上级交办旳其她工作
工作时间比例:5%
权力:
院内各项经济活动旳审计监督权
上级有关审计工作规定赋予旳其她权力
组织对院属单位旳厂长、研究室主任任期经济责任进行审计评价
职
责
三
职责表述:负责组织或参与院投资公司旳审计监督
工作时间比例:15%
工作
任务
组织或参与对院投资公司旳财务预算、财务收支进行审计立项、调查和评估
组织或参与对院投资公司旳资产、负债和损益进行审计立项、调查和评估
组织或参与对院投资公司旳经营管理、内部控制制度进行审计评价
在权限范畴内,有代表院对外联系旳权力
权限范畴内,对部门经费旳使用权,各项费用开支旳监督检查权
对下级在工作中旳争议有裁判权
对下级工作有检查权
有对直接下级岗位调配旳建议权、任命旳提名权和奖惩建议权
内部协调关系
党务工作部、院部,财务部、产品发展部、人力资源部、科技发展部、被审计单位旳审计项目所在部门,开展审计工作需要协调旳机关各职能部门
职
责四Βιβλιοθήκη 职责表述:负责组织或参与上级交办旳审计事项
监察审计部部长岗位说明书
监察审计部部长岗位说明书1. 岗位背景监察审计部是企业内部控制的重要组成部分,负责确保企业运营的合规性和有效性。
监察审计部部长作为部门的负责人,需要具备全面的审计知识和管理能力,协调各个团队的工作,向高层管理层提供准确的审计报告和建议,以帮助企业做出明智的决策。
2. 岗位职责2.1 确定审计目标和范围•确定审计的目标、范围和时间表,根据企业的战略目标和风险状况进行审计计划的制定。
•制定和完善审计标准、流程和方法,确保审计工作能够全面、持续地开展。
2.2 组织和指导审计工作•负责组织和指导审计团队的工作,明确各个团队成员的职责和任务。
•监督和评估审计工作的进展和质量,确保审计工作符合相关法规和标准要求。
2.3 提供审计报告和建议•分析审计结果,撰写审计报告,向高层管理层提供准确的审计结论和建议。
•帮助高层管理层理解并解决审计过程中发现的问题,提出改进措施和建议。
2.4 风险管理和内部控制•负责评估和监督企业的风险管理和内部控制体系,提出改进建议。
•协调各部门的风险管理工作,确保风险控制措施的落实和有效性。
3. 任职要求3.1 教育背景•本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业优先考虑。
•具备注册会计师、注册内部审计师等相关资质者优先。
3.2 工作经验•5年以上相关工作经验,有公共会计事务所工作经验者优先。
•有团队管理经验,能够协调和指导团队成员完成工作目标。
3.3 技能要求•熟悉财务、审计和内部控制相关法规和标准,具备较强的分析和解决问题的能力。
•具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够有效协调不同部门的工作。
•熟练使用审计软件和办公软件,如Excel、PowerPoint等。
3.4 其他要求•具备较强的责任心和敬业精神,能够承受较大的工作压力。
•具备较强的学习能力和自我驱动能力,能够持续学习和提升自己的专业知识。
4. 发展机会作为监察审计部部长,您将有机会:•深入了解企业运营和管理的各个方面,提升综合管理能力。
集团公司审计监察部部长岗位说明书完整版
编号:TQC/K110集团公司审计监察部部长岗位说明书完整版In management, in order to make all the staff know what to do and what not to do, their responsibilities are of great significance to the work of the whole enterprise, so as to mobilize the enthusiasm of the staff and become the driving force of enterprise production.【适用指导方向/规范行为/增强沟通/促进发展等场景】编写:________________________审核:________________________时间:________________________部门:________________________集团公司审计监察部部长岗位说明书完整版下载说明:本管理规范资料适合用于管理中,为使全体人员都知道应该做什么,不应该做什么,以及明确自己的主要职责,所担负的职责对整个企业工作具有的意义和作用,从而把全体人员的工作积极性充分地调动起来,成为推动企业生产经营工作的动力。
可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。
集团公司审计监察部部长岗位说明书岗位名称审计监察部部长岗位编号SM-SJ-001直属上级总裁所属部门审计监察部工资级别直接管理人数6岗位目的负责集团及下属公司财务、经营和工程审计,健全审计监察部管理制度工作内容:1.制定并提交本部门年度工作计划、人员计划;2.负责本部门员工的考评,培训指导、选拔人才;3.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,负责制定审计工作手册和业务标准,促进审计流程规范化;4.定期组织召开审计工作会议,传达上级指示,并听取下属审计人员汇报工作;5.领导督促协助下属员工开展审计工作;6.对审计结果进行审核,并负责向集团总裁汇报;7.对重大审计项目,亲自参与组织实施;8.出任公司对外投资企业监事会主席或监事;9.完成上级交办的其他工作。
审计监察部部长的职务说明书
审计督查部部长职务说明书岗位名称审计督查部部长岗位编号所在部门审计督查部岗位定员1直接上司总经理薪资等级直接下级审计员岗位剖析日期本职:对公司及所属单位财务进出、经济效益、经济活动、财经规章的履行和行政管理工作进行审计督查职责与工作任务:职责表述:草拟审计计划并贯彻履行工作结果分送单位依据公司年度目标,草拟审计计划审计计划经理办公工作室职任务组织实行审计工作计划责按期组织召开审计工作会议,传达上司指示,并听取部下审计人一员报告工作对重要审计项目,亲身参加组织实行对审计结果进行审查,并负责向公司领导报告职责表述:估算、决算、结算审计和公司内部合同(协议)审计工作结果分送单位对公司的财务的估算、决算审计审计报告经理办公职室责工作对公司基本建设的估算、决算、结算审计审计报告经理办公二任务室公司内部合同(协议)审计审计报告经理办公室职责表述:负责详细的审计工作展开工作结果分送单位对项目部、各专业公司的资本使用状况进行审计审计报告总经理职对公司报表的真切性和正确性进行审计审计报告总经理责工作三任务对公司财务估算履行状况和估算外资本的使用状况进行审计审计报告总经理对公司的基建工程项目的估算、结算和决算进行审计审计报告总经理对公司的经济合同进行审计职责 职责表述: 展开必需的专项审计 四职责表述: 负责公司行政督查工作负责规划整年及阶段性的督查工作计划,并组织实行组织督查检查公司行政管理人员违纪违纪行为,查处各样伤害公司职 利益的违纪违纪行为,保护公司的正常经营次序责对公司各部门及部下单位的全部经济活动、 管理活动进行督查和检工作五查任务管督查检查各部门及部下单位能否发挥了公司所给予的各项职能,理人员能否尽责尽责, 清廉自律, 组织督查公司行政管理部门和工作人员对公司各项规章制度的贯彻履行状况负责批阅、剖析并实时向领导上报督查报告职责表述: 对规章履行、经济活动进行审计督查职责 对财经规章的履前进行审计督查工作 六任务提出增强内部控制制度的管理建议审计报告总经理工作结果分送单位工作结果分送单位职责表述: 其余平时工作工作结果分送单位职参加重要财务规章制度的拟订责工作 经济案件的审计七任务审计资料的整理、审计报告的打印及递交职责 职责表述: 达成领导交办的其余任务八权利:权限一: 督查检查审计对象恪守政策、法例和制度状况权限二: 对各部门及人员履行政策、法律、法例等状况的监控权权限三: 有权向有关人员讨取有关财务资料、凭证权限四 :向有关人员的咨询权权限五: 敦促各部门及人员依据内部管理制度工作权限六: 对审计对象库存物质的盘问权权限七:对违规行为的建议权权限八:对上报资料的督办权工作协作关系:内部协调关系公司各职能部门、项目部、各专业公司外面协调关系上司审计部门、上司督查部门所需记录文件:报告文件或报告、审计报告及工作稿本、工作总结、通知、信件任职资格:教育水平本科或拥有中级以上职称专业财会、审计、法律、经济学、管理学经验 3 年的财务工作经验3年的审计工作经验掌握会计学、审计学等有关知识知识熟习公司管理、财经法例,熟习国家财经法律、法例知识具备计算机应用知识技术技巧财会、审计技术、管理技术、办公软件操作技术、较强的写作技术培训经历审计、财务培训、管理知识及技术工作条件及其余使用工具设施计算机、打印机、电话、计算器、档案柜工作环境独立办公室工作时间特点工作时间较为规律,写总结、报告时需加班备注:。
监察审计部部长岗位职责
监察审计部部长岗位职责第1篇:审计部部长岗位职责审计部部长岗位职责一、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算。
二、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。
三、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告。
四、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作。
五、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见。
六、组织对下属公司和控股公司开展经营审计工作。
七、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作。
第2篇:审计部部长岗位职责审计部部长岗位职责一、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算。
二、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。
三、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告。
四、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作。
五、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见。
六、组织对下属公司和控股公司开展经营审计工作。
七、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作。
八、负责对部门内部员工进行管理,建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作。
组织内审人员的业务培训,确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成公司董事会所要求的任务及使第3篇:监察审计部职责监察审计部职责纪委、监察、审计合署办公,履行党的纪律检查职能、行政监察职能、审计职能,对厂党委、行政负责。
纪检工作职责维护党的章程和其他党内法规,检查厂内各级党组织和党员执行党的路线、方针、政策和决议以及国家法规、厂内决议和规章制度情况。
审计部部长岗位职责
审计部部长岗位职责
审计部部长是一个组织管理和领导技能的重要职位,主要负责
公司的内部审计和财务风险管理。
审计部部长的职责包括以下方面:
1. 制定审计计划和策略。
审计部部长需要根据公司的发展战略、外部环境及内部风险评估等因素制定审计计划和策略,明确审计目
标和重点,保证审计工作的有效开展。
2. 组织和实施内部审计。
审计部部长需要组织和分配审计任务,指导审计团队进行内部审计工作,严格按照审计程序和标准进行内
部审计,确保审计质量和效果。
3. 分析和汇报审计结果。
审计部部长需要对审计发现的问题进
行分析和评估,提出改进意见和建议,以确保公司风险得到有效管控。
同时,审计部部长需要向高层管理人员和董事会等汇报审计结果,协助公司领导进行决策。
4. 领导和管理审计团队。
审计部部长需要领导和管理审计团队,包括招聘、培训、考核和激励等方面。
通过有效的团队管理,提升
审计团队的专业水平和业务能力,为公司提供更加优质和高效的审
计服务。
5. 制定和实施财务风险管理政策。
审计部部长需要参与公司的
财务风险管理工作,制定和实施财务风险管理政策,识别、评估和
控制财务风险,确保公司的财务安全和稳健运营。
综上所述,审计部部长在公司中担任着至关重要的职责,需要
具备卓越的领导能力、分析能力、决策能力和沟通能力,以保证公
司的审计和财务风险管理工作能够有效地开展。
企业监察审计部部长岗位职务描述(doc 3页)
1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行,制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。
负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作计划,报批后负责落实和执行
负责组织审计各类计划、决策方案和经济分析报告
负责组织审计财务收支及各项经营管理活动
负责统计分析审计结果,编写审计报告,并向上级提交处理意见
负责本部门员工的绩效管理
任职者资格要求
1.所需知识技能
1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程
1.2有强烈的责任感和事业心
1.3原则性强,做事客观公正
1.4工作细致、踏实
1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力
2.年龄、教育背景及工作经验
2.1年龄:40岁以下
2.2学历:大学本科及以上学历
负责协助外部审计部门对集团的审计工作
2.为确保集团公司各项工作的规范进行,按照制度和规范进行各项监督、审察工作。
负责督导、监察公司各项工作计划、目标和规章制度的实施过程
负责组织查处集团内违纪行为
负责集团内的法纪教育工作
3.为保障部门内部工作效率的提高,对部门人员的素养进行管理提升。
负责对本部门员工进行业务指导与培训
2.3专业:管理、审计及其他相关专业
2.4工作经验:三年以上相关工作经验,三年以上企业管理工作经验
3.所需相关培训
3.1企业文化与企业规范
3.2专业知识和技能与行业信息
3.3管理知识和技能
企业监察审计部部长岗位职务描述(doc 3页)
监察审计部部长岗位说明书岗位编号:ຫໍສະໝຸດ 岗位名称监察审计部部长
所属部门
监察审计部
直接上级
集团分管领导
直接下属
审计监察部部长岗位职责
审计监察部部长岗位职责
审计监察部部长是一个非常重要的职位,该职位的主要职责是负责对公司内部的财务、管理和执行情况进行审计和监察,以确保公司的财务和管理符合国家法律法规和公司制定的规章制度。
具体的职责包括:
1. 制定和实施公司审计监察规定和标准,保证审计监察工作有效开展;
2. 根据公司的要求,制定审计计划,根据实际情况逐步进行审计工作,及时发现并解决相关问题;
3. 负责审计监察部门的日常管理工作,如工作计划制定、人员调配、培训等;
4. 负责向公司领导层和董事会提交审计监察报告,报告内容应包括公司目前存在的问题、可行的解决方式和改进方案;
5. 指导员工进行审计和监察工作,并评估员工的工作表现,制定员工的奖惩措施;
6. 向公司董事会提供反馈和建议,帮助公司制定相应的政策和措施,推进公司的战略规划和目标实现;
7. 协助公司其他部门进行内控程序制定、风险识别以及预防措施等工作;
8. 参与定期会议,与有关职能部门保持沟通和合作,以便更好的实现公司对审计和监察的要求。
在担任审计监察部部长的职位时,您将需要具备极强的领导才能和管理技能。
此外,您还需要熟悉公司的财务和管理情况,并具
有解决问题的能力。
最重要的是,您需要具有高度正直和守信用,以保证您的工作能够得到全面和公正的执行。
知名集团公司——审计监察部部长岗位职责职位要求
知名集团公司——审计监察部部长岗位职责职位要
求
岗位职责:
1.负责集团公司的内部审计工作,包括对各部门的财务、业务、管理等方面的审核和监督;
2.编制内审计划与方案,组织实施内审计工作,对发现的问题
进行深入分析和整改,并撰写审计报告;
3.建立健全内部控制体系,审核制度、流程、操作标准等的合
理性和有效性,并提出改进建议;
4.对工作中发现的违规行为和经济犯罪问题进行调查核实,形
成专业意见并提供整改建议;
5.协助集团公司管理层做好风险管理工作,对风险进行评估、
监控和预警,防控企业经营风险;
6.通过提高员工的风险意识和自我保护能力,加强内部道德建设,培育和加强公司的内部控制文化。
职位要求:
1.具有本科及以上学历,审计、财务、经济等相关专业背景;
2.具有8年以上审计实践经验,3年以上企业内审工作经验;
3.熟悉企业内部控制标准和系统,了解企业内部控制法律法规、国家政策等;
4.熟练掌握审计工具及方法,具备较强的审计技能和判断能力;
5.具备较强的沟通、组织和协调能力,能够与各部门沟通协调,形成合力;
6.具有较高的责任心和执行力,能够独立思考问题,处理突发事件,
7.具有较强的业务拓展能力和外部关系管理能力,能够积极与其他外部机构或部门合作,为公司开拓业务和资源提供支持。
审计监察部部长职
岗位编号: 职位名称:审计监察部部长 工资等级: 工资水平: 定员人数:1 所在部门:审计监察部 本职概述: 负责集团经营管理活动的审计工作 职责一: 编制审计管理制度,制订审计工作计划,指导监督审计监察工作 序号 工 1 作 2 任 务 序号 工作内容 编制审计管理制度,制订审计监督工作计划并负责实施 安排、指导、监督、考核审计监察人员工作 工作权限 工作责任 工作频次 定期 日常 平均占工作时间百分比:20% 工作标准 制度合理,计划实际可行 审计监察人员工作有序顺畅 工作关系 内部关系 相关人员 审计监察人员 平均占工作时间百分比: 50% 工作标准 评价公正、客观、全面 评价公正、客观、全面 评价公正、客观、全面 工作责任 全部 全部 全部 工作频次 定期 不定期 工作关系 内部关系 审计人员、集团各部门 审计人员、相关单位 审计人员、相关单位 平均占工作时间百分比:30% 工作标准 公正、客观、全面 工作关系 内部关系 监察人员、相关单位 外部关系 外部关系 外部关系 编写日期: 直接上级:财务总监 所辖人员:审计监察 编写人: 审定人:
续 1 建议执行权 主要责任 续 2 领导权 全部责任
职责二:组织集团经营管理活动审计活动 序号 1 工 作 2 3 会计帐表审计 经济责任审计(含离任审计) 基建工程审计 工作权限 工作内容
任 序号 务
续 1 执行权续 2 执行权 续 3 执行权
职责二:负责集团重要管理事项的监察工作 序号 工 作 1 工作内容 负责集团重要管理事项的监察工作 工作权限 工作责任 主要责任 工作频次 日常
任 序号 务
续 1 监察权
任职资格(胜任本岗位工作的基本要求) :
职业道德
诚实信用,有强烈的事业心和责任感,严守企业秘密
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负责组织审计各类计划、决策方案和经济分析报告
负责组织审计财务收支及各项经营管理活动
负责统计分析审计结果,编写审计报告,并向上级提交处理意见
负责协助外部审计部门对集团的审计工作
2.为确保集团公司各项工作的规范进行,按照制度和规范进行各项监督、审察工作。
监察审计部部长岗位说明书
岗位编号:
岗位名称
监察审计部部长
所属部门
监察审计部
直接上级
集团分管领导
直接下属
监察员、审计员等
编写日期
2002年12月
编写部门
工作目的
为了保证集团的生产经营规范、安全地运行,领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系,开展监察审计的相关工作。
工作职责
1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行,制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。
负责督导、监察公司各项工作计划、目标和规章制度的实施过程
负责组织查处集团内违纪行为
负责集团内的法纪教育工作
3.为保障部门内部工作效率的提高,对部门人员的素养进行管理提升。
负责对本部门员工进行业务指导与培训
负责本部门员工的绩效管理
工作权限
1.财务权限:
根据公司财务管理制度,对监察审计部日常开支具有审核权
2.人事权限:
2.1薪资变更:对下属员工的薪资变更具有建议权
2.2绩效管理:对下属员工的工作绩效具有考核权
2.3员工聘任:对下属员工的聘用、解聘具有建议权
2.4请假:对监察审计部员工少于3天(含)的请假申请具有审批权,对4天(含)以上请假申请须报批
3.工作权限:
3.1对集团各项工作实施的监督审察权
3.2对财务收支和各项经营活动的审核监察权
2.4工作经验:三年以上相关工作经验,三年以上企业管理工作经验
3.所需相关培训
3.1企业文化与企业规范
3.2专业知识和技能与行业信息
3.3管理知识和技能
重要工作联系
任职者资格要求
1.所需知识技能
1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程
1.2有强烈的责任感和事业心
1.3原则性强,做事客观公正
1.4工作细致、踏实
1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力
2.年龄、教育背景及工作经验
2.1年龄:40岁以下
2.2计及其他相关专业