内审报告模板
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
内审报告模板
模板
编号:
内部审核报告
审核组长:
审核:
批准:
XXX
年月日
内部审核报告
序号:编号:
审核目的:评价公司体系的符合性,发现体系改进的机会。
审核范围:*****的生产。
审核依据:GB/T标准、公司手册(A版)及相关体系文件适用的法律法规。
受审核部门:领导层、办公室、质检部、生产技术部、供应部、销售部、车间、仓库。
审核日期:2012年3月1—2日
审核组长:审核员:A、B
审核过程综述:本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期2天的审核,审核采用抽样的方式进行,本次的审核共发现项不合格,审核的结果表明,公司的质量管理体系基本得到了正常的实施。
不合格项统计与分析:(包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行情况存在的主要问题)
内部考核报告
对质量管理管理体系的评价(包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):公司建立的A版的质量管理管理体系文件,基本符合GB/T标准的要求,过程的识别充分合理,生产按国家标准、行业标准和顾客要求组织生产,对确定的过程控制明确、可行,方针和目标明确,基本与公司的实际相符。
质量管理体系文件结构比较合理,具有可操作性,能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要,但操作性文件还有不便于操作的地方,还需进一步修改完善。
通过2天的审核情况看,质量管理体系文件基本得到实施,自质量管理体系文件发布实施以来,进行了一次内部审核,通过内部审核保证了质量管理体系的实施。
质量管理体系的实施基本上达到了预期的效果,但在一些文件的执行上还存在着薄弱环节,还要加强管理人员的质量管理意识培训,加强目标的管理和落实。
结论:公司的质量管理体系运行基本符合管理体系标准和文件的要求,自我完善和改进的机制基本建立并得到实施。
纠正措施要求:
原因分析要深刻,措施要有针对性,要做到举一反三。
备注:。