公司销售业务招待费控制办法

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公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理,控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定。

一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

1.1要体现:该招待的要热情招待,充分表达对来宾的礼节。

1.2要做到:热情有礼貌,大方不俗套,体面不浪费。

1.3通过认真搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。

2.业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。

业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用,按照公司《差旅费报销规定》执行。

二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待:1.1在公司食堂招待客人就餐,或安排客人免费就餐、吃工作餐,以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等,实行《公司内部招待就餐审批单》制度,由经办人履行报批程序,综合部办公室确定就餐标准,公司领导签批后安排。

1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐,目前新办公楼未建好,可视情安排在一般排档就餐。

由各部门负责人向对口分管领导请示同意后,综合部办公室根据实际情况确定招待标准。

在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟,招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内,公司陪同人员不应超过2人。

1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的,第一天按照职工就餐标准免费就餐,第二天需继续就餐的,餐费自付。

1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐,由公司综合部办公室安排就餐,根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。

1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务,三天以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐,从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。

1.5因突发事件,公司安排员工加班误餐,可在员工食堂安排工作餐,餐中不得消费烟酒,其标准不得突破每人每餐10元的标准。

业务招待费控制管理办法

业务招待费控制管理办法

办公费、业务招待费控制管理办法为加强企业管理,降低管理成本,现将公司办公费、业务招待费的控制管理作如下规定:一、办公费、业务招待费开支原则1、勤俭节约原则。

各部门必须厉行节约,严格控制办公费、业务招待费的支出,要做到少花钱、多办事、办好事。

2、经济实惠原则。

在业务接待过程中,既要做到体面、大方,又不能讲排场、摆阔气,接待标准要严格掌握。

3、定点管理原则。

办公用品采购、烟酒采购、用餐接待、住宿接待实行定点采购、定点消费。

二、办公费支出项目与控制办法1、办公费支出包括日常办公用品,计算机、打印机、复印机耗材,办公用印刷品。

2、办公用品、计算机耗材统一由综合办按照计划和规定采购。

3、在保证正常工作需要的基础上,物资采购尽量避免积压。

各部门在每年初要向综合办申报全年物资需求计划,并分解到季。

综合办根据各部门申报的计划组织采购,按规定发放。

综合办采购时要切实做到货比三家,保质保量,帐物相符。

所有采购物品统一负责入库验收并严格执行登记制度。

4、逐步推行无纸化办公,尽可能少产生纸质文件、材料、报告等(纸质文件要求用双面打印),大幅度减少纸张消耗。

5、各单位列入办公费开支的印刷品由综合办审核,公司领导批准后方能交付印刷,避免重复印刷和浪费。

三、电话费控制办法1、手机话费报销仅限公司领导和销售人员,并严格执行公司确定的标准,任何人不得超标准报销。

2、各部门要切实加强座机的管理,严格控制通话时间,提高通话效率,坚决杜绝电话闲谈。

四、业务招待费控制办法1、凡宴请招待客人,需经公司分管领导同意。

2、招待控制标准。

上级领导或重要客户单位领导:40元/人(不含烟酒);其他客人:25元/人(不含烟酒)。

中餐接待原则上不上酒。

3、非特殊情况,外来客户原则上只宴请招待一次,不得重复宴请招待。

如需要安排后续用餐,则按标准安排工作餐、自助餐;宴请客人一席原则上最多不超过3个陪人。

4、除特殊情况外,会议室开会、外来客人住宿房间内不摆香烟、水果、鲜花;茶水用桶装矿泉水,一般不用瓶装矿泉水。

公司业务招待费管理制度范文(3篇)

公司业务招待费管理制度范文(3篇)

公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理,提高资金使用效益,加强内部控制,保护公司利益,特制定本制度。

第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。

第三章定义1. 业务招待费:指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。

2. 招待对象:指客户、合作伙伴等相关方,需要接待和招待的对象。

3. 招待标准:指各类业务招待费使用的具体标准。

第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算,并报经公司财务部门审批。

2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请,并得到相关领导或财务部门的批准。

2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

3. 根据公司相关规定,招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。

第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等,但必须合理、合法、适度。

2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定,但不得超出预算范围。

3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价,确保费用的合理性。

第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证,并填写相关报销单据,报经财务部门审核后方可报销。

2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况,并做好相关记录和报表。

第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度,定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。

2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况,将视情况进行严肃处理。

第九章违规处理对违反本制度规定的行为,公司将按照相关规定进行处理,包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。

第十章附则公司财务部门应根据公司需要,不定期对本制度进行修订和完善。

以上为公司业务招待费管理制度的范本,希望对您有所帮助。

公司业务招待费管理制度范文(2)是指公司为了规范和控制业务招待费用,明确招待对象、费用标准和审批流程等,制定的一系列规定和措施。

公司业务招待费管理制度规定

公司业务招待费管理制度规定

第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理,规范业务招待行为,合理控制费用支出,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。

第三条业务招待费管理应遵循以下原则:(一)合法性原则:业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。

(二)合理性原则:业务招待费用应控制在合理范围内,确保业务活动的顺利进行。

(三)节约性原则:业务招待费用应厉行节约,反对铺张浪费。

(四)透明性原则:业务招待费用使用情况应公开透明,接受监督。

第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支:(一)餐费:包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。

(二)住宿费:包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。

(三)交通费:包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。

(四)礼品费:包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。

(五)娱乐费:包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。

第三章招待标准第五条业务招待费用标准:(一)餐费标准:早餐不超过50元/人,中餐、晚餐不超过100元/人。

(二)住宿费标准:根据实际情况,按公司规定的标准执行。

(三)交通费标准:根据实际情况,按公司规定的标准执行。

(四)礼品费标准:根据实际情况,按公司规定的标准执行。

(五)娱乐费标准:根据实际情况,按公司规定的标准执行。

第四章招待程序第六条业务招待程序:(一)事前审批:经办人员在开展业务招待前,应填写《业务招待费申请表》,经部门负责人审批后报公司财务部门审核。

(二)事中控制:经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待,确保费用使用合理。

(三)事后报销:业务招待结束后,经办人员应及时向财务部门提交报销材料,包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。

第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。

第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。

业务招待费管控的五种方法!收藏

业务招待费管控的五种方法!收藏

业务招待费管控的五种方法!收藏
业务招待费管控的五种方法!收藏
来源:建筑业营改增中心
前言:
业务招待费可以说是所有管理层和财务人员都头疼的问题,业务招待费的管控可以说是最考验一个管理者情商的事情了!笔者就结合工作经验,总结了五种管控方法:
一、限额制
根据目前业务状况,暂定业务招待费指标为:总经理8000元/月,副总经理5000元/月,各项目负责人及专业口负责人2000元/月。

在限额内使用业务招待费,严禁超支现象发生。

二、预算制
将业务招待费纳入预算进行管理,公司只负责总量控制,各部门的业务招待费在预算范围内自行控制,财务部门建立业务招待费的台账按月向各部门告知业务费的执行情况即可。

三、公示制
这种方法在国企和事业单位、政府机关比较常见,而且可以说是效果最好的。

让职务消费和业务招待费在太阳底下晒一下,实行阳光支出,透明管理,让职工和投资者对单位内部的业务招待费支出都明明白白。

四、事前审批制
对业务招待费实行零预算,所有的业务招待费实际发生时均需要事前审批制度。

招待费用由公司行政部、财务部负责管理,业务招待事由相关部门提出,公司财务总监、分管副总签批,特殊招待须请示总经理批准。

不经批准的一律不予报销。

五、报告制
首先要作出月度费用预算,并经董事会或者高管会审议通过,以后每个月由总经理以书面形式向公司报告一次招待费使用情况,如发现利用业务招待费搞违法乱纪活动,或乱支滥用的,交由相关部门处
理。

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的:为了规范公司业务招待费的使用和管理,减少不必要的开支,确保公司利益最大化,特制定本管理办法。

适用范围:本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用,包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。

二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请,明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容,经上级领导审批同意后方可进行。

特殊情况下,需口头请示并事后补全审批手续。

三、招待费用标准餐饮费用:根据招待对象的级别和地域消费水平,设定不同标准的餐饮费用。

原则上,不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。

住宿费用:根据招待对象的需求和出差地点,选择合理的住宿标准。

一般情况下,应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。

交通费用:根据实际需要,合理安排交通方式。

在符合公司业务需求的前提下,优先选择公共交通工具。

礼品费用:礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定,不得超出规定的礼品预算。

四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销,发票内容应清晰、准确,与招待活动相关。

报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息,并经上级领导审批签字。

报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门,逾期不予受理。

五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为,包括但不限于以下方面:与客户、合作伙伴的业务洽谈;与政府部门、行业协会的沟通交流;公司内部重要会议的餐饮安排;其他与公司业务发展相关的招待活动。

六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质,公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议,作为定点接待单位。

在定点单位进行的招待活动,应优先享受优惠价格和服务。

七、对等陪同原则在业务招待活动中,应遵循对等陪同原则,即根据公司职务级别和业务关系,合理安排陪同人员。

避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。

八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理,确保各项费用在预算范围内。

公司业务招待费管理办法23417

公司业务招待费管理办法23417

公司业务招待费管理办法23417 公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范公司业务招待费管理~统一业务招待费开支标准~厉行勤俭节约~严格成本控制~结合公司管理实际~特制定本办法。

第二条本办法所指业务招待费~是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。

第二章管理标准与要求第三条公司本部各部门因公进行接待~无特殊情况~应根据就近接待原则~尽量以良乡为主~安排到公司定点接待场所就餐.第四条业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的~由部门负责人进行控制,业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的~由部门分管领导进行审批,业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的~须提前申请指标~经公司主管经营副总经理审批后使用。

第五条公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时~提前填写《业务招待用品领用申请单》,见附件1,~经部门负责人签字、部门分管领导审批后~到总经理办公室领用。

总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放情况~按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处~并向主管经营副总经理报告。

第六条接待期间严格控制陪同人员数量~严禁铺张浪费~严禁进行高消费娱乐活动。

第四章费用管理与监督第七条公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法~纳入公司年度预算。

第八条业务招待费的核算遵循《企业会计准则》.第九条业务招待费报销应符合公司规定程序~总额不能超出年度总预算。

第十条公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。

第五章附则第十一条本办法适用于公司本部各部门~所属各单位、各直管项目部参照执行。

第十二条本办法财务处负责解释。

第十三条本办法自印发之日起执行。

附件:1、本部招待用品购置申请单2、本部招待用品领用申请单附件1公司业务招待用品购置申请单申请部门申请部门承办人员1拟购置时间年月日拟购置用品种类/单价拟购置用品数量预计费用(元)部门负责人(签字):年月日2附件2公司业务招待用品领用申请单申请部门申请部门承办人员申请时间年月日申请领用用品种类申请领用用品数量申请领用物品费用总计申请部门负责人(签字):年月日部门分管领导(签字):年月日接待结束后是否有退库退库物品数量实际领用物品数量实际领用物品费用总经理办公室主任签字:年月日备注:本表单一式2份,一份由接待部门留存,一份由总经理办公室留存,作为费用归集依据。

公司销售业务招待费管理办法

公司销售业务招待费管理办法

业务招待费管理办法目的:根据现行“企业所得税法”的规定,业务招待费在总额不超过年收入的5‰范围内只能按60%在税前扣除(超过5‰部分全额缴纳企业所得税),即部分业务招待费将不能抵减应纳税所得额。

为加强本公司业务招待费的管理,有效控制业务招待费的支出总额,结合本公司实际情况,以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”的原则,特制定本办法。

第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待,专款专用,全程监督。

第2条业务招待费用定义:业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。

招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费等费用;因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。

第3条使用原则:3.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。

3.2 陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的1.5倍。

3.3 严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制非业务性接待,严禁随意超标进行业务招待。

如有超出标准的特殊接待事项,经请示总经理同意后方可进行招待,否则,财务部门不予报销。

第二章费用发生具体规定第4条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请,事中控制,事后报销。

发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一),注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容,并根据招待对象进行费用预算,经分管领导同意,财务部审核,公司总经理批准后执行。

第5条招待物品的采购:为降低成本,原则上由行政部根据常规招待需求统一采购,并由专人进行物品与台账管理,凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。

5.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三),并由物品保管人和行政部负责人签字,方能对领用的物品到财务办理核销手续。

业务招待费管理制度 --招待费管控

业务招待费管理制度 --招待费管控

业务招待费管理制度 --招待费管控
为规范公司的业务招待行为,节约成本费用,提高费用使用效益,以及提升经营管理水平,本公司制定了业务招待费管理办法。

办法的实施原则是“厉行节约、合理开支、严格控制、定期考评”。

第一条规定了业务招待的定义和范围,包括因公开展各类经营业务所需的招待、用餐等相关费用,如宴请、参观旅游景点、赠送礼品、差旅费报销等。

第二条规定了适用原则,包括管理原则、业务招待实施原则、陪客人员原则、规定限额和招待标准、以及招待工作的原则。

第三条规定了开支标准,包括一般宴请聚会餐饮招待不超过100元/人/次(含酒水),招待客户企业部门经理级别人员
不超过130元/人/次(含酒水),招待政府主要领导及客户企
业副总以上领导不超过180元/人/次(含酒水),公司招待最
高标准不超过300元/人/次(含酒水)。

同时,规定了白酒档次的控制和特殊情况的审批程序。

本办法的实施有助于规范公司的业务招待行为,节约成本费用,提高费用使用效益,以及提升经营管理水平。

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理,有效控制费用支出,规范业务招待行为,根据国家有关法律法规和公司财务管理制度,结合公司实际情况,特制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属各单位。

第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。

第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则:业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定,不得用于违规、违法的活动。

第五条必要性原则:业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为,不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。

第六条节俭性原则:在满足业务需求的前提下,应尽量节约费用,避免铺张浪费。

第七条事先审批原则:所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》,按照规定的审批权限进行审批,未经审批的业务招待费用不得报销。

第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要,编制业务招待费预算。

第九条各部门应根据本部门的业务情况,合理预估业务招待需求,提出本部门的业务招待费预算申请。

第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请,综合考虑公司整体财务状况和经营目标,制定公司年度业务招待费预算方案,报公司管理层审批。

第十一条业务招待费预算一经批准,原则上不得突破。

如因特殊情况确需追加预算,须按照预算调整程序办理审批手续。

第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。

第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的,由部门负责人审批;单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的,由分管领导审批;单笔业务招待费用在_____元以上的,由公司总经理审批。

第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动,无论费用金额大小,均需报公司总经理审批。

第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后,经办人应及时整理报销凭证,填写《费用报销单》,并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。

业务招待费管理细则(3篇)

业务招待费管理细则(3篇)

业务招待费管理细则业务招待费是指企事业单位为加强与合作伙伴、客户、供应商等沟通交流而支付的费用。

为了确保业务招待费的合理使用和规范管理,制定业务招待费管理细则是必要的。

下面是一份____字的业务招待费管理细则:第一章总则第一条根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国预算法》等法律法规,结合本单位实际情况,制定本细则。

第二条本细则适用于本单位所有单位及工作人员使用业务招待费。

第三条业务招待费主要用于以下情况:1. 建立和加强与合作伙伴、客户、供应商等的沟通交流关系;2. 推进业务合作,增进彼此了解;3. 促进业务发展,提高单位形象。

第四条业务招待费应依法合规使用,遵守财务制度和相关规定。

第五条本细则由本单位财务部门负责具体执行。

第二章业务招待费支出的权限和程序第六条业务招待费的支出权限分为三个级别:1. 一级权限:总经理及以上级别负责人,权限最高,可以批准使用任何金额的业务招待费;2. 二级权限:部门经理及以上级别负责人,可以批准使用一定金额的业务招待费,金额由财务部门确定;3. 三级权限:普通员工,必须经过上级批准后,方能使用业务招待费。

第七条业务招待费支出的程序如下:1. 提交申请:使用业务招待费的人员应当提前申请,注明用途、时间、地点以及金额等相关信息;2. 审批确认:申请人将申请表提交给上级审批,上级审批后确认并签字;3. 经费发放:经过审批确认后,财务部门根据申请的金额安排相应的经费发放;4. 财务记录:财务部门应当将业务招待费的使用情况及发票等相关凭证记录清楚并保存备查。

第三章业务招待费的使用范围和原则第八条业务招待费的使用范围主要包括:1. 商务招待:用于接待合作伙伴、客户、供应商等来访人员;2. 商务考察:用于外出考察、交流、学习等活动;3. 宣传推广:用于参加展览、会议、培训等活动。

第九条业务招待费的使用原则如下:1. 合理必要:业务招待费的使用必须合理、必要,符合业务发展和单位利益;2. 适度节约:在保证业务招待效果的前提下,应尽量节约开支;3. 真实凭证:所有业务招待费的使用必须有真实凭证,包括发票、收据等;4. 格调高雅:业务招待费的用餐、活动安排等应体现单位的风格和形象。

小公司业务招待费标准及管理制度

小公司业务招待费标准及管理制度

一、目的为规范我公司业务招待行为,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制业务招待费用的支出,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我公司因业务拓展、商务洽谈、客户关系维护等需要进行的业务招待活动。

三、业务招待费标准1. 餐饮费用:按人均不超过100元/餐的标准控制,含菜、酒、饮料等。

2. 交通费用:按照实际发生的交通费用报销,但不得超过市内出租车费用的标准。

3. 住宿费用:按照出差住宿标准执行,每人每晚不超过300元。

4. 礼品费用:原则上不赠送客户礼品,如需赠送,价值不超过500元。

5. 娱乐费用:不得报销娱乐费用,包括KTV、桑拿、按摩等。

四、业务招待费管理制度1. 事前审批(1)业务招待活动需提前向财务部提出申请,填写《业务招待费申请表》。

(2)申请表需经部门负责人审批,报公司总经理审批。

2. 事中控制(1)业务招待活动需在活动结束后及时向财务部报送相关费用凭证。

(2)财务部对费用凭证进行审核,确认费用合规后予以报销。

3. 事后监督(1)财务部每月对业务招待费用进行汇总,向公司领导汇报。

(2)公司领导对业务招待费用进行监督,确保费用合理、合规。

4. 费用报销(1)业务招待费用报销需提供以下凭证:费用发票、报销单、业务招待活动记录等。

(2)报销单需填写详细费用项目,并由经办人、部门负责人、财务负责人签字。

五、责任追究1. 对违反本制度,造成公司经济损失的,将依法追究相关责任。

2. 对业务招待费用报销过程中弄虚作假、隐瞒事实的,一经查实,将严肃处理。

3. 对不履行审批、监督职责的部门和个人,将依法追究责任。

六、附则本制度自发布之日起实施,由财务部负责解释。

如有未尽事宜,由公司领导研究决定。

通过以上制度,我公司旨在规范业务招待行为,提高费用使用效益,确保业务招待活动合规、透明,为公司的发展创造良好条件。

公司业务招待费管理制度(5篇)

公司业务招待费管理制度(5篇)

公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。

上级机关和兄弟单位的领导,由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人,由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员,由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员,由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上,由分公司综合部安排接待。

第二条为进一步规范各类业务接待行为,促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展,以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”为原则,以符合内控管理各项规定为宗旨,特制定本办法。

第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。

除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批,财条部负责制定预算,并对业务招待费使用情况进行监督和控制。

第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。

招待上级机关的领导,由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导,一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人,一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。

确因工作需要招待重要客人,各相关部门可请分管领导出席。

各类业务招待,接待部门应适当从紧控制陪同人员,陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。

第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。

招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导,接待标准为____元/人,上级机关和兄弟单位的一般工作人员,接待标准为____元/人,地方行政部门一般人员,接待标准为____元/人,旗县分公司副经理以上,接待标准为____元/人。

接待部门应依据标准严格掌握,超过规定标准的部分自行承担,分公司不予报销。

接待用餐一般应就近安排饭店招待。

午餐招待原则上不饮用酒类,确有需要时也应适量控制。

业务招待费管控的五种方法收藏

业务招待费管控的五种方法收藏

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1.设定招待费用预算:企业应根据业务需要和财务状况设定招待费用
的预算,避免招待费用超支。

预算的设定应根据企业的收入水平、近期的
经营状况和行业平均水平进行评估,并结合具体的业务需求进行调整。

2.建立招待费用审批制度:企业应建立一套招待费用审批制度,明确
招待费用的申请和审批流程。

招待费用的审批应该由专门的审批人员或者
团队进行,确保招待活动的合理性和符合企业的策略和规范。

4.建立招待费用档案归集:企业应建立招待费用的档案记录机制,包
括招待费用的申请、审批、报销等全过程。

这样不仅可以提供依据进行后
期的审核和核实,也可以为企业的财务管理和绩效评估提供数据支持。

5.加强招待费用监督与培训:企业应建立招待费用的监督和培训机制,对招待费用管理人员进行培训,提高其理解和遵守相关政策和规定的能力。

同时也可以通过内部监察、外部审计等方式对招待费用的使用情况进行定
期或不定期的检查,及时发现并纠正问题。

以上是五种常用的业务招待费管控方法,企业可以根据自身的情况和
需要进行选择和整合,以建立合理、规范的招待费用管理制度,确保招待
费用的合理使用和控制。

业务招待费控制方案

业务招待费控制方案

控制业务招待费方案1. 业务招待费控制关键业务招待费是指企业为业务经营的合理需要,招待公司客户、政府部门及其他相关人员的支出,包括宴请、赠送礼品和其他活动等。

业务招待费控制的关键点如下:(1) 规范不同额度费用的审批流程,防止不必要的超支。

(2) 按照月度分解预算定期考核,超额费用由超额部门负责人承担。

(3) 与性价比比较好的酒店、航空公司、饭店签订长期合作合同。

(4) 根据招待对象的级别和业务的重要程度,确定赠送礼品的标准。

2. 控制超支费用(1) 根据月度分解超支的业务接待费,由部门领导承担。

(2) 任何接待的开支不得背离公司经营上的目的与要求。

(3) 各成员企业及项目组可参照本方案,结合企业特点制定本单位公关接待管理办法,上报行政部备案。

(4) 未按照公司标准进行接待工作从而造成负面影响或严重损失的,除追究直接责任人责任外,还将按照过失责任对有关人员进行处罚。

3. 规范接待费用的报销程序(1 ) 预算内的业务招待费用,凭取得的正式票据,由经手人签字,注明活动性质、参加人数,报部门总经理审批,经助理总裁(含)以上的各主管领导签字,财务总监核准后予以报销。

(2) 子公司的业务招待费则要由总经理助理(含)以上的各主管领导签字、财务总监(或财务经理)核准后予以报销。

(3) 公司开展各类业务应酬活动,必须按规定开支。

(4) 在公司区域内用餐招待客人,必须安排在公司定点或签约酒店。

(5) 活动完成后,活动负责人应填写费用报销单,将活动发生的各项费用发票按时间顺序均匀地粘贴在一起,附上“业务招待费申请审批单",经有审批权限的领导审批后方可报销。

4. 控制礼品费用(1) 礼品由需求部门和综合管理部共同采购。

(2) 综合管理部建立礼品领用台账,由各部门签字后核发。

(3) 交际活动中的礼品由综合管理部统一采购,各部门凭"业务招待费申请审批单"报综合管理部。

(4) 如有特殊情况各部门需单独购买礼品,必须获得综合管理部经理的授权,事后到综合管理部补办登记领用手续,方可报销。

公司业务招待费管理办法

公司业务招待费管理办法

公司业务招待费管理办法第一条目的为了规范公司业务招待费的使用,防止浪费,提高资金使用效率,确保公司财务的合理支出,特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于公司各部门及全体员工在业务活动中发生的招待费用。

第三条定义业务招待费:指公司为开展业务活动,对外进行商务洽谈、接待客户、联系业务、争取资源、开展合作等所发生的合理费用。

第四条管理原则1. 合理性原则:业务招待费应遵循合理、节约、高效的原则,确保招待费用的必要性和合理性。

2. 透明性原则:业务招待费的使用情况应做到公开透明,便于监督和管理。

3. 控制性原则:公司应对业务招待费进行总额控制,防止无序增长。

4. 责任性原则:各部门及员工应对业务招待费的使用承担相应责任。

第五条管理流程1. 预算管理:各部门应按照业务计划,编制年度业务招待费预算,经财务部门审核后,报公司领导审批。

2. 审批管理:业务招待费支出前,需填写《业务招待费申请表》,由部门负责人审批。

超过预算金额的,需报公司领导审批。

3. 报销管理:业务招待费支出后,需凭发票及相关单据,填写《业务招待费报销单》,经部门负责人、财务部门审核,公司领导审批后,予以报销。

4. 监督管理:公司财务部门应对业务招待费的使用情况进行定期检查,发现问题,及时纠正。

第六条使用标准1. 业务招待费的支出应与业务活动的性质、规模、效益相适应,不得超出预算范围。

2. 业务招待费支出应控制在合理范围内,严禁奢侈浪费。

3. 业务招待费支出应遵循国家法律法规及公司相关规定,不得用于非法活动。

第七条奖惩机制1. 对于合理使用业务招待费,节约资金的部门和个人,公司给予表彰和奖励。

2. 对于违规使用业务招待费,造成浪费的部门和个人,公司给予通报批评,情节严重的,依法依规追究责任。

第八条附则1. 本办法由财务部门负责解释。

2. 本办法自发布之日起施行,如有未尽事宜,可根据实际情况予以调整。

3. 各部门应结合本办法,制定本部门业务招待费实施细则,报财务部门备案。

公司业务招待费管理制度

公司业务招待费管理制度

公司业务招待费管理制度一、开支范围项目为自身生产经营和协调外部工作关系合理需要而发生的业务支出,可作为业务招待费列支。

二、招待标准和原则业务招待活动原则上安排在内部食堂,不得上高档菜肴和高档酒,不得提供烟草(名烟制品,烟草制品发票不予报销)。

不得安排到高档私人会所、高档酒店和娱乐、休闲、健身、洗浴等经营场所消费,上述经营场所的票据一律不得报销。

三.预算管理1.要依据上一年度业务招待费实际发生额占营业总收入的比重为基数,合理制定下一年度业务招待费预算指标,业务招待费占营业收入比例必须严格控制在0.0434%以下。

严格按照预算控制业务招待费,不得随意对业务招待费预算进行调整;确需调整的,按规定履行调整程序。

2、业务招待费严格执行“一事一报”制度,不得一次招待分次报销,不得多次招待合并一次报销,不得在任何消费场所办理各类预付卡、消费卡等。

3、业务招待费报销时,必须提供事先填写的业务招待费开支审批报告单,财务部门方可办理报销审核手续;报销审核流程:经部门负责人一分管业务领导一主管领导一总会计师签字审批;4、大型、专项业务招待活动要实行事前报告制度,主办部门在活动发生前要向项目主管领导报告,经批准后方可实施。

主办部门要事先确定接待标准、编制预算方案,分别报本项目党政主管领导审批。

5、大额业务招待费用支出应以银行转账结算。

6.业务招待费报销必须取得合法、有效的原始票据,对于假发票、不合规的票据不予报销,对于违反规定开支、超标准开支的不予报销。

主办部门对招待内容和发票的真实性负责,报销审核部门要加强对票据的审核力度,杜绝假发票、不合规票据流入企业7.业务招待用品应集中采购和管理。

(1)本着降低成本费用、强化管控的原则,项目部的业务招待用品(酒、茶等)应实行集中采购与管理,由综合办公室负责此项工作。

(2)综合办公室要对集中采购的业务招待用品实行专人管理,并建立健全实物台账和收、发、退制度。

(3)综合办公室要对业务招待用品进行定期盘点,至少每季度盘点一次。

公司业务招待费管理办法

公司业务招待费管理办法

业务招待费管理办法为了加强并规范公司的业务招待费支出管理,做好对外接待工作,特制定本办法。

一、使用原则1、招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。

坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。

可接待可不接待的,不接待;可参与可不参与接待人员,不参与;可发生可不发生费用,不发生;态度热情,费用从简。

2、严格分档次接待,按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度,对应接待,禁止越档次接待。

3、接待用餐时,严格控制陪客人数。

坚持高档接待的执行中司机不参与陪客就餐规定。

4、本着相关人员参加接待的原则,原则上陪客人数不得超过3人,若公司陪同用餐人员多于3人时,应事先经过总经理批准。

5、总公司领导及有关主管领导内部检查指导工作,一律在员工食堂就餐;总公司内部兄弟单位、关联企业原则上在公司食堂安排或者按工作餐接待。

6、外协单位除合同标明提供食宿外,一律不安排免费伙食。

确需接风、送行的,按公司招待费管理规定开支。

二、开支标准1、招待一般来宾来客,无实质合作的,仅出于礼节招待,每席餐费不超过200元,陪同人员不超过2人。

2.招待相关职能部门,因例行工作涉及一般工作人员,每席招待费用控制在300元以内。

3、招待政府部门副处级以上干部、每席招待费用控制在600元以内。

4、因重要项目、重要工作需要招待政府重要部门领导、以及重大项目的合作伙伴的标准,临时请示董事长确定。

5、执行任务到外地需要异地招待的,参考以上标准。

6、大型、专项接待任务,经办人应制定接待方案,确定接待标准,提交接待预算报总经理审核、董事长批准,经办人在批准的预算内掌握使用。

三、审批权限1、招待任务执行前,经办人需事先填写《招待费审批单》列明接待对象、地点、事由、参加人员,经批准后方可执行。

2.单次招待费在500元以内,总经理审批,单次招待费在500元以上董事长审批,3、突发性招待任务来不及办理《招待费审批单》的,在异地临时发生的招待的,必须按审批流程电话请示同意后实施,事后三天内按上述规定补走流程。

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文档序号:XXGS-AQSC-001
文档编号:AQSC-20XX-001
XXX(单位)公司
销售业务招待费控制办法
编制科室:知丁
日期:年月日
销售业务招待费控制办法
第1章总则
第1条目的
为合理控制公司广告费用的支出,特制定本规定。

第2条适用范围
本规定适用于公司广告企划部、各区域销售分支机构。

第2章管理职责
第3条广告企划部
1.负责对各项广告费用的计划、申报、分配和下达。

2.负责对广告费用执行情况的审核、跟踪、监控和指导。

3.负责对广告费用计划的统筹、汇总和台账管理。

4.负责对各阶段广告费用的已付和未付款情况进行跟踪统计。

5.负责定期编制费用使用情况的分析报告。

6.负责组织对相关部门广告费用的使用情况进行不定期检查。

7.根据不同时期的要求,及时向营销中心上报专项广告费用计划和物料需求计划。

8.负责随时跟踪各区域资源使用情况的合理性,一旦发现问题及时指导并予纠正。

9.负责对专项费用执行情况的审核、跟踪、监控和指导。

第4条财务部
1.负责对广告费用所发生的结算单据进行审核把关。

2.负责对广告费用进行控制和核销。

3.负责组织对相关部门广告费用的使用情况进行不定期检查。

第5条各区域销售分支机构
1.严格按审核好的费用指标执行,定期上报各阶段各项费用的使用情况,建立详细的费用台账并定期上报。

2.严格按有关规定收集、整理和汇总已发生广告费用的结算资料,及时将资料寄回费用对口部门进行审核及报销。

第6条采购部
1.严格按营销中心企划部已审批下来的项目费用指标采购物料、赠品和礼品.
2.定期上报各阶段各项目的使用情况,建立费用台账并上报营销中心企划部。

第3章费用控制措施
第7条广告费用使用范围
1.各区域销售分支机构日常广告费的使用范围包括媒体费用、场外促销活动、户外广告、终端广告制作、改善、物料制作及其他费用等。

2.广告企划部费用的使用范围包括各终端建设费用(如形象端架、店招制作或改造等)、各类物料、市场支持专项促销费用等,以及公司品牌形象宣传费用、在地方或中央级媒
体的发布费用、公司各产品统一活动推广费用等。

第8条费用计划的制订与下达
1.费用项目分类(如表7-12所示)
表7-12 费用项目一览表
2.广告企划部每月25日前将次月整体广告费用计划向销售总监、总经理提出申报,销售总监、总经理于30日前批示费用计划并下发至广告企划部。

3.根据各区域每月销售回款额的实际完成情况,企划部分别计核各区域的固定广告费用,并确认上月各区域的变动广告费用,于每月5日前下发至各区域销售分支机构的销售部经理、主管处。

第9条费用申报和使用流程
1.费用申报
(1)企划部费用,广告企划部提出申请,销售总监审核,总经理批准。

(2)营销中心各区域广告的费用,先向营销中心企划部
提出申请,销售总监审核,总经理批准。

2.费用使用流程
广告企划部起草及申报合同,销售总监审批,财务部备案,总经理签字并盖合同章后安排制作。

第10条费用报销规定
1.费用报销应严格按公司的相关规定执行,报销时《合同审批表》上必须附有综合管理部统一编制的合同编号,同时准备好正式的发票、合同、送货单、验收单和照片等单据。

2.各区域销售分支机构在各项广告业务执行完毕后应立即收齐相关手续,务必于15天内将资料寄回总部核销。

如未在规定的期限内执行,总部有权视其为作废,费用由区域人员自行承担。

3.费用报销的周期原则为发票入账后一个月内付款,对于一些特殊费用可按合同相关协议付款。

第11条费用控制与检核
1.各区域必须严格按费用台账格式要求,将当月广告费用发生情况详细填报和控制,并在每月5日前分别上报广告企划部,凡不在台账范围内的费用一律不予报销。

2.总部将对各区域进行不定期抽查,发现不如实申报或制造虚假费用者,将给予经办人及相关人员相应处罚通报,情况严重直至免职。

3.广告企划部每月负责将终端广告费用使用情况及付
款执行情况进行汇总分析,并上报相关领导。

第4章检查与考核
第12条每季度对广告费用的使用情况考核一次,费用虚报部分与各区域相关人员薪酬挂钩。

区域经理是广告费用控制的主要责任人,将视情况对区域经理、主任进行经济处罚。

第13条对未经审核上报的台账和不符合规定或随意提出修改的,将对各区域经理和相关责任人进行通报,且对修改意见不予确认,发生额均以第一次上报的为准,由此产生的后果,一律由各区域销售分支机构经理和销售人员全部承担。

第14条对已交回的结算资料因把关不力、不符合结算要求,总部需要退回的,如核销金额达2 000元以上,每次扣罚各区域销售分支机构经理及相关责任人50元。

第15条对于不能按时上报费用使用情况的责任部门,广告企划部有权拒绝下月的场外促销活动、终端广告费用等的呈报。

第16条对于不实申报或虚报费用等情况,一经发现,视其影响程度,给予行政处分,直至开除。

第17条对一年内出现三次违规行为的,应提报人力资源部等相关部门进行处理。

第5章附则
第18条本规定由企划部负责解释、补充及修订。

第19条本规定自年月日起实施。

知丁。

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