小学学校经费预算报告

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小学财务工作报告4篇

小学财务工作报告4篇

小学财务工作报告小学财务工作报告精选4篇(一)报告内容:尊敬的领导、同事们:大家好,我是小学财务工作人员,今天我向大家汇报我所负责的财务工作情况。

一、收入情况:在过去的一年里,小学收入主要来于学生的学费和杂费。

我们积极组织收取学费,并将收费情况及时录入电子系统,确保收费的准确性和及时性。

同时,我们也加强了对家长的宣传和教育,进步了缴费率。

二、支出情况:小学的支出主要包括老师工资、教学设备、教材、文具、办公用品、餐费等。

我们认真核对发放老师工资,确保按时足额发放。

在设备和教材方面,我们注意对老旧设备进展更新和维护,及时购置新的教材,以提供更好的教育资。

同时,我们也注意合理使用各类物资,控制支出。

三、财务管理:为确保财务管理的标准性和透明度,我们建立了完善的财务管理制度,包括收支流水账、资金监管、报账流程等。

我们进展定期的财务核算和账务对账工作,确保财务数据的准确性和真实性。

同时,我们加强对学校资金的监管,防止资金滥用和浪费的现象。

四、问题与建议:在财务工作中,我们也存在一些问题,如财务录入的速度有待进步,对财务政策的理解和应用还需进一步加强等。

我们希望领导和同事们可以提供更多的帮助和指导,共同完善财务管理工作。

以上是我对小学财务工作情况的简要汇报,谢谢大家!小学财务工作报告精选4篇(二)作为小学财务工作的方案,可以按照以下步骤进展:1. 制定预算:根据学校的财务状况和需求,制定一个年度预算。

这包括确定收入来〔如学费、捐款等〕和支出工程〔如老师工资、教育资购置等〕。

2. 财务记录与管理:建立一个系统化的财务记录和管理机制。

这包括书记员的角色,负责记录和分类各种财务交易,如收入、支出和银行存款等。

3. 会计记账:确保所有的财务事务都得到正确的记账和归类。

这可以借助电子会计软件进展,或者是手工记账。

4. 资金申请和审批流程:建立一个资金申请和审批流程,确保所有的支出都经过批准。

这可以包括老师和职员的报销申请,以及对教育资的采购。

小学安全教育经费预算

小学安全教育经费预算

一、前言随着社会的发展和科技的进步,小学生面临着越来越多的安全隐患。

为了保障学生的生命安全和身心健康,提高学生的安全意识,我国政府高度重视学校安全教育。

为了更好地开展小学安全教育,确保经费的合理使用,特制定本经费预算。

二、经费预算原则1. 合理性原则:经费预算要符合学校安全教育的实际需求,确保资金使用合理、高效。

2. 实用性原则:经费预算要注重实用性,确保资金用于解决实际问题。

3. 经济性原则:经费预算要考虑资金的经济效益,避免浪费。

4. 可行性原则:经费预算要确保资金来源可靠,具有可行性。

三、经费预算内容1. 人员培训费用(1)聘请专家进行安全教育讲座费用:预计5000元。

(2)组织教师参加安全教育培训费用:预计2000元。

2. 教学设施费用(1)购买安全教育教材费用:预计3000元。

(2)购买安全教育器材费用:预计10000元。

3. 活动开展费用(1)举办安全教育主题班会费用:预计500元。

(2)组织学生参加安全教育实践活动费用:预计2000元。

4. 安全宣传费用(1)制作安全教育宣传海报费用:预计1000元。

(2)购买安全教育宣传册费用:预计1000元。

5. 日常维护费用(1)安全设施维修费用:预计2000元。

(2)安全教育场地租赁费用:预计1000元。

四、经费预算总额根据以上预算内容,本年度小学安全教育经费预算总额为:23000元。

五、经费使用与管理1. 经费使用:严格按照预算执行,确保资金用于学校安全教育。

2. 经费管理:设立专项资金账户,由专人负责管理,定期对经费使用情况进行检查和审计。

3. 经费监督:学校领导、教师、家长代表共同参与经费监督,确保经费使用透明、公正。

六、经费预算执行与调整1. 经费预算执行:本预算自批准之日起实施,学校将按照预算计划合理使用经费。

2. 经费预算调整:如遇特殊情况,需对预算进行调整时,需经学校领导批准,并报上级教育主管部门备案。

七、结语本经费预算旨在保障学校安全教育工作的顺利开展,提高学生的安全意识,预防安全事故的发生。

经费预算报告(范本12篇)

经费预算报告(范本12篇)

经费预算报告(范本12篇)经费预算报告经费预算报告(一):****小学****年度经费预算报告一、收入预算我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下:(一)、工资福利支出***其中:基本工资***津贴补助***(二)、对个人和家庭的补助***其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***(三)、商品和服务支出**。

其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。

(四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。

校园建设及关于“最佳团日”活动的经费预算的报告根据20xx年我院“最佳团日”活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。

其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“接待经费”300元、“场地布置经费”432元)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。

详细如下:一、宣传海报印制经费60元——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。

3、宣传页:100元需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。

用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。

4、请柬制作30元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。

内层:20元。

共计30元2、“宣传活动经费”。

教育经费使用情况报告

教育经费使用情况报告

彭塔乡吴祠小学2016年6月教育经费使用情况报告根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》和省、市相关文件精神,我县从2007年开始实施农村义务教育经费机制改革,所有农村义务教育阶段中小学全部免除学杂费,这项政策的实施,有效的保证了教育教学工作的正常运转,对减轻农民负担、降低学生错学率,都起到了良好的作用,现就本校经费使用情况,汇报如下:一、学生数变动情况上月末在校人数72人,本月72人二、经费落实情况今年,我校按原预算内安排,小学生每生每年635元(含县配套生均公用经费10元)这些经费均按时、按计划拨付到校,学校严格按照预算执行,做到有预算严支出,无预算不支出的原则,进行报账。

本月共报账累计数25643元,商品和服务支出25643元,印刷费5034邮电费1118元,,电费1572元,办公费7747元,水费3839元.物业管理费500元,保洁费500元,专用材料费578元,体育材料费578元,维修费3000元,其他商品服务支出2255元.三、学校收费情况我校严格执行上级相关的规定,每学期只收10元作业本费,并制作收费公示牌,对收费项目进行公示,接受广大师生和群众的监督。

四、监督检查情况为了建立健全义保经费的管理和使用,我校成立由理财组长、教师为代表的督查小组,对学校的收支账务定期进行督查,在督查过程中如发现支出项目不合理,没有按照预算支出或者超预算的,坚决予以批评并限制整改。

五、基础管情况为了进一步做好经费管理工作,按照依法治教,从严管理的原则,规范内部管理,我校相继制定了相关制度,采取多种方式向广大师生和群众宣传义保经费的政策。

校长多次接受相关业务培训,其次还通过《学生和家长一封信》和《义务教育经费保障机制改革校长应知会卡》等形式,开展多种多样的宣传活动,使全体教师及学生家长人人熟知义保经费政策。

彭塔乡吴祠小学2016年6月。

中小学年度财务分析报告(3篇)

中小学年度财务分析报告(3篇)

第1篇一、前言本报告旨在全面分析我校在2021年度的财务状况,总结过去一年的财务成果,查找存在的问题,为今后的财务管理和决策提供依据。

报告将从收入分析、支出分析、资产负债分析、成本效益分析等方面进行详细阐述。

二、收入分析(一)收入构成2021年度,我校总收入为XXX万元,较上一年度增长XX%。

其中,教育事业收入XXX万元,占比XX%;其他收入XXX万元,占比XX%。

1. 教育事业收入教育事业收入主要包括学费、住宿费、书本费等。

2021年度教育事业收入XXX万元,同比增长XX%。

其中,学费收入XXX万元,住宿费收入XXX万元,书本费收入XXX万元。

2. 其他收入其他收入主要包括捐赠收入、租赁收入、培训收入等。

2021年度其他收入XXX万元,同比增长XX%。

其中,捐赠收入XXX万元,租赁收入XXX万元,培训收入XXX万元。

(二)收入增长原因分析1. 学费标准调整:根据国家相关政策,我校在2021年对学费标准进行了适当调整,使得学费收入有所增长。

2. 优质教育资源吸引:我校在教育教学、师资力量、校园环境等方面具有较强的竞争力,吸引了大量学生和家长,从而带动了教育事业收入的增长。

3. 捐赠和培训业务拓展:我校积极拓展捐赠和培训业务,通过与社会各界的合作,实现了其他收入的增长。

三、支出分析(一)支出构成2021年度,我校总支出为XXX万元,较上一年度增长XX%。

其中,人员经费XXX万元,占比XX%;公用经费XXX万元,占比XX%;专项经费XXX万元,占比XX%。

1. 人员经费人员经费主要包括工资、福利、社会保险等。

2021年度人员经费XXX万元,同比增长XX%。

2. 公用经费公用经费主要包括教学设备、办公设备、水电费等。

2021年度公用经费XXX万元,同比增长XX%。

3. 专项经费专项经费主要用于学校建设和维修、教育教学改革、科研活动等。

2021年度专项经费XXX万元,同比增长XX%。

(二)支出增长原因分析1. 人员经费增长:随着教职工人数的增加和工资水平的提升,人员经费呈现出稳步增长的趋势。

小学经费开支情况汇报

小学经费开支情况汇报

小学经费开支情况汇报
尊敬的领导:
我校小学经费开支情况汇报如下:
一、教育教学经费。

今年,我们学校在教育教学经费方面进行了合理的分配和使用。

其中,教学设
备更新和维护占用了一定的经费,但这也是为了保障教学质量和教学环境的需要。

另外,我们还加大了对教师培训的投入,希望能够提升教师的教学水平和专业素养。

同时,我们也注重对学生的学习辅导和课外活动的开展,为学生提供更多元化的学习机会和资源。

二、校园建设经费。

在校园建设方面,我们主要集中在校园环境的美化和设施的完善上。

今年,我
们进行了校园绿化和美化工程,增加了校园的绿化面积和植被种植,让学生们在美丽的校园环境中学习和生活。

同时,我们也对校园设施进行了维护和更新,确保学生们在安全、舒适的环境中学习和生活。

三、教育改革发展经费。

教育改革发展经费主要用于学校教育改革和发展项目的实施。

今年,我们学校
积极探索教育教学改革的新路径,加大了对课程改革、教学模式创新等方面的投入。

同时,我们也加强了与社会各界的合作和交流,为学校的发展注入了新的活力和动力。

四、其他经费支出。

除了以上三个方面的经费支出外,我们学校还对其他方面的支出进行了合理安排。

比如,学生的营养餐补助、校车运营费用、教职工福利待遇等方面的支出都得到了合理的安排和使用。

总体来说,我校小学经费开支情况合理、科学,各项经费支出都得到了妥善安排和使用。

我们将继续秉承节约用钱、合理用钱的原则,确保每一分经费都能够为学校教育事业的发展和学生的成长发挥最大的作用。

谨此汇报,如有不妥之处,还请领导批评指正。

小学经费情况汇报

小学经费情况汇报

小学经费情况汇报尊敬的领导:我向您汇报我校小学经费情况。

今年,我校小学经费情况总体稳定,但也存在一些问题和困难。

首先,让我们来看一下我校小学的经费收入情况。

根据财务部门的统计数据显示,今年我校小学的经费收入主要来源于政府拨款、学杂费和其他捐赠。

其中,政府拨款是我校小学经费的主要来源,占比超过60%。

学杂费和其他捐赠也为学校经费提供了一定的支持。

但是,由于学校所在地区经济发展水平不高,政府拨款有限,学杂费缴纳率不高,其他捐赠也相对较少,导致我校小学的经费收入总体偏低。

其次,我校小学的经费支出情况也值得关注。

根据财务部门的数据显示,今年我校小学的经费支出主要用于教师工资、教学设备购置、校园建设和学生福利。

其中,教师工资占据了经费支出的大部分,这也充分体现了学校对教师的重视和支持。

然而,由于经费收入有限,导致学校在教学设备购置、校园建设和学生福利方面的投入不足,影响了学校教学质量和学生的学习环境。

再者,我校小学的经费使用情况也存在一些问题。

在经费使用方面,学校存在一些不规范的现象,例如部分经费使用缺乏明确的规划和监督,导致了经费的浪费和不合理使用。

同时,学校在经费使用上也存在一些盲目跟风的情况,缺乏科学的决策和评估,导致了经费的不合理分配和使用。

最后,我校小学的经费情况需要引起重视。

为了解决学校经费不足的问题,我们需要采取一系列措施,例如加大对政府拨款的争取力度,提高学杂费的缴纳率,积极开展募捐活动等。

同时,学校也需要加强对经费的管理和监督,确保经费的合理使用和最大化发挥效益。

综上所述,我校小学经费情况总体稳定,但也存在一些问题和困难。

希望领导能够关注我校小学的经费情况,给予支持和帮助,共同努力,为学校的发展和教育事业做出更大的贡献。

谢谢!。

小学财务工作报告五篇

小学财务工作报告五篇

小学财务工作报告五篇各位老师:受学校校委会委托,现在我向本次大会作学校20—年财务运行情况,和学校财务收支情况的报告,请各位予以审议。

20_年是学校全面发展的一年,学校教育、教学质量,学校管理等各方面,在20_年取得显著成绩的基础上,又创辉煌,再次荣获市小学素质教育综合考核优秀奖。

这是我们在学校校长室领导下,学校各部门,在座的各位共同努力的结果。

我们作为学校的后勤,财务部门,一年来,严格执行上级的各项财务政策、法规和制度。

财务人员平时注意加强自身的学习,学习最新的财务政策、法规,积极参加上级组织的业务培训,努力提高自身业务素质,工作能力。

财务管理上,学校严明收费纪律,严格执行收支支两条线管理制度。

学校所收的每一分钱都缴入市财政支付中心,纳入财政统一管理。

学校所支出的每一张票,都必须有经办人,证明人签名,经校长一支笔审批后报销。

财务人员严格把好财务政策关,完善手续关,认真做好年初预算、年终决算工作,千方百计,多渠道,积极争取各项经费,开源节流,做好校长的参谋,学校后勤、财务人员、认真细心做好服务工作,严格按照财务制度和财务纪律报账、结算,一年中没有出现任何差错,得到了上级主管领导的肯定。

下面我将学校20_年1-10月收支情况向大会汇报如下:一、总收入:772.85万元其中,(一)财政拨款:715.98万元1.用于人员经费601.63万元2.公用经费30.15万元(其中幼儿园2.76万元)3.食堂改造,多功能报告厅专款21.2万元4.幼儿园加固工程63万元(二)事业收入53万元(全是幼教经费,今年幼教全年收84.78万元)(三度他收入:3.87万元5主要是:1.本校区土地租金,6.镇拨黄小妹11月工资3.食堂下脚处理费等)二、总支出:797.40万元L)工资福利支出(工资)382.38万元(二)公用经费支出70.28万元其中:办公费28.01万元电费0.43万元邮电费1.63万元差旅费3.10万元维修费10.62万元培训费8.73万元招待费2.75万元幼教支出10.47万元工会支出5.14万元(三)对个人和家庭补助支出:269.63万元其中:离休费:15.70万元退休费:186.53万元抚恤金:24.94万元遗嘱补助:17.56万元住房公积金:13.78万元(四)其他基本性支出75.11万元其中:⑴支食堂改造、幼儿园加固工程等,计73.47万元;⑵支购置设备(摄像机等)1.64万元。

小学财务状况分析报告(3篇)

小学财务状况分析报告(3篇)

第1篇一、前言随着我国教育事业的不断发展,小学教育作为基础教育的重要组成部分,其财务状况的稳定和健康发展对于保障教育教学质量、提高学生综合素质具有重要意义。

本报告旨在通过对某小学近三年的财务状况进行全面分析,揭示其财务管理的现状、存在的问题以及改进措施,为学校未来的财务管理提供参考。

二、财务状况概述(一)收入情况1. 政府拨款:近三年,该校政府拨款逐年增长,主要得益于国家财政对教育事业的重视和投入。

政府拨款占学校总收入的比例逐年上升,成为学校收入的主要来源。

2. 学费收入:学费收入相对稳定,但随着物价上涨和居民收入水平的提高,学费收入占学校总收入的比例有所下降。

3. 社会捐赠:近年来,该校通过开展公益活动、加强与校友和社会各界联系,社会捐赠收入逐年增长,成为学校收入的一个重要补充。

(二)支出情况1. 人员经费:人员经费包括工资、福利、社保等,占学校总支出的比例较高。

随着教职工人数的增加和工资水平的提高,人员经费支出逐年增加。

2. 教学经费:教学经费包括教材、教学设备、教学软件等,占学校总支出的比例逐年上升。

随着教育信息化建设的推进,教学经费支出增长较快。

3. 办公经费:办公经费包括办公用品、水电费、物业管理费等,占学校总支出的比例相对稳定。

4. 其他支出:其他支出包括校舍维修、设备更新、科研经费等,占学校总支出的比例逐年上升。

三、财务状况分析(一)收入分析1. 政府拨款增长稳定:政府拨款增长稳定,保障了学校基本运行。

2. 学费收入占比下降:学费收入占比下降,表明学校对学费的依赖程度有所降低。

3. 社会捐赠增长迅速:社会捐赠增长迅速,为学校发展提供了有力支持。

(二)支出分析1. 人员经费占比高:人员经费占比高,说明学校教职工数量较多,工资水平较高。

2. 教学经费增长迅速:教学经费增长迅速,表明学校重视教育教学质量,加大了教育投入。

3. 办公经费稳定:办公经费稳定,说明学校管理规范,成本控制较好。

4. 其他支出逐年上升:其他支出逐年上升,说明学校在基础设施建设、设备更新等方面投入加大。

小学经费投入情况汇报

小学经费投入情况汇报

小学经费投入情况汇报
近年来,我校小学经费投入情况得到了较大的改善和提升。

在学校领导的正确指导下,学校各项经费得到了合理分配和有效利用,为学生提供了更好的学习环境和更多的学习资源。

首先,学校对教学设施的投入得到了明显增加。

近年来,学校对教学楼、实验室、图书馆等教学设施进行了全面的改造和升级,提高了教学设施的整体水平。

特别是图书馆的建设,学校投入了大量的经费购买了大量优质图书,为学生提供了更多的阅读资源,丰富了学生的课余生活。

其次,学校对师资队伍的投入也得到了加强。

学校加大了对教师的培训力度,提高了教师的教学水平和专业素养。

同时,学校还加大了对教师的奖励力度,鼓励教师积极参与各项教育教学活动,激发了教师的工作热情,提高了教学质量。

另外,学校还注重对学生的资助和帮扶。

学校设立了助学金、奖学金等多种资助制度,对家庭困难学生进行资助,帮助他们顺利完成学业。

同时,学校还加大了对学生活动的经费投入,丰富了学生的课外生活,提高了学生的综合素质。

最后,学校对校园环境的投入也得到了提升。

学校加大了对校园环境的美化和绿化工作,使校园环境更加整洁、优美,为学生提供了更好的学习和生活环境。

综上所述,学校小学经费投入情况得到了较大的改善和提升,为学生提供了更好的学习环境和更多的学习资源。

学校将继续加大对小学经费的投入,不断提高教学质量,为学生的健康成长提供更好的保障。

学校经费预算情况汇报

学校经费预算情况汇报

学校经费预算情况汇报
尊敬的领导和各位老师:
我是XX学校的财务主管,今天我将向大家汇报我校今年的经费预算情况。

首先,我要感谢各位领导对学校财务工作的大力支持和关心。

今年,学校在经费预算方面做了大量的工作,经过精心的筹划和调配,我们已经完成了今年的经费预算。

接下来,我将向大家详细介绍我校的经费预算情况。

在教育经费方面,今年我们将继续加大对教学设施和教学资源的投入,确保教学设施的完善和教学资源的充足。

同时,我们还将加大对教师队伍的培训和建设力度,提高教师的教学水平和专业素养。

在学生活动经费方面,我们将继续加强对学生课外活动的支持,丰富学生的课余生活,培养学生的兴趣爱好和团队合作精神。

同时,我们还将加大对学生奖励和助学金的投入,帮助家庭困难学生顺利完成学业。

在后勤保障方面,我们将继续加强校园环境的整治和美化工作,改善学校的教学和生活环境。

同时,我们还将加大对校园安全设施和设备的投入,确保师生的人身和财产安全。

在科研经费方面,我们将继续加大对科研项目的支持和资助,鼓励教师和学生积极参与科研活动,提高学校的科研水平和科研成果。

总的来说,今年学校的经费预算主要围绕教育经费、学生活动经费、后勤保障和科研经费四个方面展开,我们将充分利用有限的经费,确保经费的合理分配和有效使用,为师生营造良好的学习和生活环境。

最后,我要再次感谢各位领导和老师对学校财务工作的支持和关心,同时也希望大家能够在日常工作中节约开支,提高经费利用的效益,共同为学校的发展贡献自己的力量。

谢谢大家!。

小学财务决算分析报告(3篇)

小学财务决算分析报告(3篇)

第1篇一、前言本报告旨在对XX小学在XX年度的财务状况进行全面的决算分析,通过对各项财务数据的梳理、对比和分析,总结XX年度财务管理的成效与不足,为学校下一年的财务管理提供参考和改进方向。

二、财务决算概况1. 收入情况XX年度,XX小学总收入为人民币XX万元,较上一年度增长XX%。

其中,教育事业收入为人民币XX万元,占总收入的XX%;附属单位收入为人民币XX万元,占总收入的XX%;其他收入为人民币XX万元,占总收入的XX%。

2. 支出情况XX年度,XX小学总支出为人民币XX万元,较上一年度增长XX%。

其中,教育事业支出为人民币XX万元,占总支出的XX%;附属单位支出为人民币XX万元,占总支出的XX%;其他支出为人民币XX万元,占总支出的XX%。

3. 结余情况XX年度,XX小学年终结余为人民币XX万元,较上一年度增长XX%。

其中,教育事业结余为人民币XX万元,占总结余的XX%;附属单位结余为人民币XX万元,占总结余的XX%;其他结余为人民币XX万元,占总结余的XX%。

三、收入分析1. 教育事业收入分析教育事业收入是学校收入的主要来源,本年度教育事业收入较上一年度有所增长,主要得益于以下几个方面:(1)学费收入增长:随着我国教育事业的不断发展,家长对教育的重视程度不断提高,学费收入有所增长。

(2)政府补助增加:本年度,学校获得政府补助XX万元,较上一年度增长XX%,有力地支持了学校的日常运转。

(3)其他收入增长:学校积极开展校内外活动,举办各类培训班,收入有所增长。

2. 附属单位收入分析附属单位收入主要包括校办产业收入和租赁收入。

本年度,附属单位收入较上一年度有所下降,主要原因是校办产业效益不佳,租赁收入减少。

四、支出分析1. 教育事业支出分析教育事业支出是学校支出的主要部分,本年度教育事业支出较上一年度增长XX%,主要表现在以下几个方面:(1)人员经费增长:随着教职工人数的增加,人员经费有所增长。

经费使用情况(通用10篇)

经费使用情况(通用10篇)

经费使用情况(通用10篇)在学习和工作中,我们接触到汇报的场景越来越多,汇报可以是任务开始前,也可以是任务结束之后进行的,每个阶段的汇报重点不一样,写汇报都需要注意哪些格式呢?下面是小编精心整理的经费使用情况,欢迎大家分享。

经费使用情况篇1为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转,有计划合理地使用资金,认真做到勤俭办学的方针,根据县教育局关于转发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理的意见》的通知要求,我校本着从学校发展出发,将每一分钱都用在刀刃上,保证教学活动和后勤服务的开支,使学校的各项工作正常运转,促进学校的发展。

学校领导高度重视,根据有关文件的精神,从大局出发,从小处着手,对学校的生均公用经费的使用情况进行了自查,现报告如下:一、提高认识,成立机构,加强领导,落实职责学校领导班子认真学习了教育局的通知后,充分认识到生均公用经费的`合理使用的重要性,这次检查很有必要也很重要。

所以,学校成立了以校长为组长的教育经费自查领导小组,成员名单如下:组长:xx副组长:xx成员:xx二、自查情况1、基本情况:20xx年1—8月份,我校有教职工42人,教学班15个,学生1096人。

上年结余5587元,本学期公用经费收入208626元,共计214204元。

2、教科书免费落实情况,我校有1096名学生,全部免除杂费和教科书费。

3、预算编制工作开展及管理情况:学校的财务人员认真对学校的经费进行预算编制。

各项开支严格按照有关财务规章制度进行,对各笔收入和支出作好详细的日记账,专款专用,对口开支,实行收支两条线。

4、20xx年1—8月份生均公用经费支出:(1)20xx年1—8月总支出210159元:其中办公费140362.98元、电费1877.98元、电话费500元、培训费12914元、劳务费54505元。

(2)、8月份余额4404.02元5、贫困寄宿生生活补助费管理使用具体做法是:(1)、先由班主任对本班住校学生进行摸底,提交困难学生的名单,然后根据班主任上报的名单进行比较后,再公示。

2024年小学经费使用情况自查报告

2024年小学经费使用情况自查报告

2024年小学经费使用情况自查报告一、引言小学是培养孩子们基础知识和学习能力的重要阶段,经费使用情况的合理性和透明度对于小学的运作和发展至关重要。

本报告旨在对2024年小学经费使用情况进行自查,以确保经费使用合规、公平、公正。

二、经费来源2024年小学经费的主要来源包括政府拨款、学生学费和教育捐赠。

政府拨款是小学最主要的经费来源,用于基础设施建设、教师培训和薪酬,以及学习资源的采购等。

学生学费是学生家庭每年支付的费用,主要用于支持学校的日常运作和教育教学活动。

教育捐赠来自社会各界,用于资助特殊教育项目、贫困学生奖助学金等。

三、经费使用情况1. 基础设施建设2024年,小学进行了一系列基础设施建设,包括教学楼和实验室的修缮与改造、图书馆和多媒体教室的建设等。

经费主要来源于政府拨款,并得到了社会各界的大力支持。

经过准确测算施工及材料费用,资金使用合理、透明。

2. 教师培训和薪酬小学高度重视教师培训和薪酬保障,通过开展师德师风培训、教学方法研讨等活动,提升教师的教学水平和专业素养。

教师薪酬按照相关政策和法规执行,并确保及时发放。

2019年经费使用中也不时向教师赠送办公用品、奖金等,以增强教师的工作积极性。

3. 学习资源采购小学在2024年积极采购各种学习资源,如教科书、图书、实验器材等。

经费使用由小学领导组织采购委员会负责,确保采购过程透明公开、公平合理。

采购标准和流程严格遵循相关政策和规定。

4. 特殊教育项目与奖助学金2024年,小学设立了特殊教育项目和奖助学金,用于资助贫困学生和特殊教育需求学生的学习。

经费使用情况由学校财务部门监督,并报告给相关教育部门。

确保经费使用公开透明,确保资金专款专用。

四、经费使用监督小学经费使用情况的自查是为了确保经费使用的公开透明和合规性。

学校设立财务部门,负责监督学校经费的使用情况,并且接受学校董事会的监督。

同时,学校还要定期向家长和社会公开学校经费使用情况,接受社会监督。

经费预算报告(范本12篇)

经费预算报告(范本12篇)

经费预算报告(范本12篇)经费预算报告经费预算报告(一):****小学****年度经费预算报告一、收入预算我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***二、支出预算根据往年经费使用状况和今年校园实际,预算开支如下:(一)、工资福利支出***其中:基本工资***津贴补助***(二)、对个人和家庭的补助***其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***(三)、商品和服务支出**。

其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。

(四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过,并做好会议记录存档。

校园建设及关于“最佳团日”活动的经费预算的报告根据20xx年我院“最佳团日”活动安排,结合本专业实际状况,现我专业根据院团委的指示精神,策划并组织开展书画义卖活动,现初步拟定我专业的活动经费预算。

其中“宣传活动经费”(3项)计304元,活动前期准备经费(含“接待经费”300元、“场地布置经费”432元)计732元,“交通费用”186元,预算经费总计1222元。

详细如下:一、宣传海报印制经费60元——每份3元,共需20份,张贴地点:宿舍楼,校园人流量大处。

3、宣传页:100元需求量1000张以上,单价元左右,保守估计100元。

用于第一天预展在校宣传发放,及对外发放。

4、请柬制作30元主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会,社会名家前来需求量20张(封面),10元。

内层:20元。

共计30元2、“宣传活动经费”。

小学经费预算报告

小学经费预算报告

小学经费预算报告小学经费预算报告范文一、基本情况我校属农村完全,现有在职教职工人数31人,其中专任教师30人,现有教学班11个,在校生293人。

二、预算支出情况1、商品和服务支出96500元,其中:办公费21000元、印刷费3000元、水费1000元、电费3000元、邮电费1000元、取暖费22000元、差旅费4000元、维修费18500元、培训费4000元、专用材料费3000元、商品和服务支出2000 元。

2、其他资本性支出14000元,其中专用设备购置费8000元,其它支出6000元。

三、预算编制情况及时编制、上报了预算,预算编制数字准确,科目使用规范。

未出现数字错误、逻辑混乱、丢漏项等错误问题。

四、预算执行的总体进展情况不存在擅自变更预算科目,随意调整预算,虚报冒领资金等问题。

能够严格执行支出标准,对年度预算有计划的执行。

资金的使用符合实际需要,能较好的保障教学需要。

帐务处理规范,核算内容完整,科目使用准确,票据合法有效,业务内容真实,建立健全了财务管理制度,并建立校代会来理财,建立了固定资产管理制度。

五、年度经费实际使用效果经费充分保障了学校教学条件不断的改善,办公设施也得到了充分利用,购建的固定资产无质量问题。

校舍维修支出保障了学校未出现危房问题。

煤、办公耗材等用量比较合理,教职工非常满意经费的使用结果,社会上也对学校逐步改善的教育环境大加赞赏。

长底乡金沙小学小学经费预算报告 [篇2]县教育局:根据县教育的安排,本学期丁寨中小学的中学部和小学部实行分开管理,共同发展。

但由于种种原因,小学部各方面一直投入严重不足,各种办公设备几乎为零,以致于小学部工作正常运转困难。

因当时中小学部还未分开管理,2015秋一起预算时未作考虑,因此现特申请追加以下采购项目,以解决我部办公燃眉之急,预计采购打印机、复印机、签到机、无线话筒各一台;电脑两台。

妥否,请批示!专此请示。

丁寨中小学(小学部)2015年3月11日小学经费预算报告范文 [篇3]自实施农村义务教育经费保障机制改革以来,我校高度重视,通过分析学校经济状况,完善财务制度,缓解学校经费困难,为实施素质教育铺平了道路。

学校经费预算情况汇报

学校经费预算情况汇报

学校经费预算情况汇报
尊敬的领导和各位老师:
我代表学校财务部门,向大家汇报我们学校最近一段时间的经费预算情况。


过去的一年里,我们对学校的各项支出进行了详细的统计和分析,以确保经费的合理分配和有效利用。

首先,我们对学校的日常运营支出进行了全面的核算。

这包括教学设施的维护
和更新、教学用具的采购、师生活动的经费支出等。

通过对这些支出的仔细盘点,我们发现了一些潜在的节约空间,并对相关支出进行了调整和优化,以确保每一笔经费都得到了最大的利用。

其次,我们对学校的特殊项目支出进行了审慎的安排。

比如学校的科研项目、
艺术节目、体育比赛等,这些项目都需要额外的经费支持。

我们在预算过程中,充分考虑了这些项目的重要性和影响力,确保它们能够得到足够的资金支持,以保证学校特色项目的顺利开展。

此外,我们还对学校的长期发展进行了考虑。

我们设立了专门的资金池,用于
未来学校建设、设备更新、教师培训等方面的支出。

我们希望通过这样的长期规划,为学校的可持续发展奠定坚实的经济基础。

在经费预算的过程中,我们还特别注重了经费的透明度和公开性。

我们定期向
全校师生公布学校的经费收支情况,接受大家的监督和建议。

我们欢迎任何人对学校的经费使用提出质疑,也乐于接受任何合理的建议和意见。

综上所述,学校的经费预算工作已经全面展开,并取得了一定的成效。

我们将
继续努力,不断完善预算制度,确保每一分经费都得到了妥善的运用,为学校的发展提供坚实的财务支持。

谢谢大家的聆听。

学校财务部门敬上。

小学2023年财务预算方案

小学2023年财务预算方案

小学2023年财务预算方案摘要:本文旨在为小学2023年的财务预算提供一个全面和详细的方案。

通过合理的预算分配和支出控制,确保校园资金的合理运作,提高教育质量和学生福利。

本方案主要包括预算目标、收入预算、支出预算等内容,以便于实施过程中的监控和控制。

一、预算目标:1.提高教育质量:加大对教师培训和教育资源的投入,提升教学水平和学生综合素质。

2.改善学校设施:完善学校设施和设备,提供更好的学习环境和体验。

3.优化管理模式:改进财务管理和监控机制,提高资金使用效率。

二、收入预算:1.政府拨款:根据往年情况推算,预计政府拨款为xxx万元。

2.学杂费收入:按照往年的学生人数和学杂费标准,预测收入为xxx万元。

3.其他收入:如校园活动筹款等,预计为xxx万元。

三、支出预算:1.教育教学经费:(1)教师培训:预计投入xxx万元,用于提升教师专业素养和教学技能。

(2)教育资源:预计投入xxx万元,用于购买教学用书、教辅材料等资源。

(3)教学设备更新:预计投入xxx万元,用于购置教学设备和实验器材等。

2.校园设施改善经费:(1)校舍维护和修缮:预计投入xxx万元,用于校舍维修和装修等。

(2)图书馆建设:预计投入xxx万元,用于图书馆建设和资源更新。

3.学生福利经费:(1)补助奖励:预计投入xxx万元,用于学生奖励和补助项目。

(2)校园活动经费:预计投入xxx万元,用于组织各类课外活动和校庆活动等。

4.行政管理经费:(1)工资福利:预计投入xxx万元,用于教职工工资、福利和保险费等。

(2)办公费用:预计投入xxx万元,用于办公用品和日常运营支出。

四、预算执行和监控:1.建立财务管理制度:制定详细的预算执行和审批流程,确保资金使用的合规性。

2.制定绩效考核指标:根据财务目标和学校发展需求,制定绩效考核指标并推行。

3.定期报告和分析:定期向相关部门报告预算执行情况,并进行财务数据分析,及时调整预算方案。

结论:通过本文所提供的小学2023年财务预算方案,学校可以更好地进行财务管理和资金使用。

2024年农村小学财务计划书表格

2024年农村小学财务计划书表格

2024年农村小学财务计划书表格财务计划书表格(2024年农村小学)项目预算金额(元)资金来源备注1. 师生活动经费 50,000 学校预算包括校园活动、文娱活动等开销2. 教材资料费用 30,000 学校预算购买学生教材、参考书和学习资料3. 饭堂用餐费用 50,000 学校预算支持学生午餐和早点的食材和费用4. 建筑修缮费用 100,000 学校预算对教学楼、宿舍进行维修和装修5. 体育设施购置 80,000 捐款购买体育设备,如篮球架、足球6. 图书馆建设费用 60,000 政府投资建设图书馆,并购买图书7. 电脑设备购置 90,000 捐款购买电脑和配套设备,提供计算机教学8. 学校交通费用 40,000 学校预算用于车辆维修、燃油消耗和交通费9. 教师培训经费 60,000 学校预算支付教师培训和进修的费用10. 学生奖励经费 30,000 学校预算打造优秀学生奖励机制11. 学校安全费用 20,000 政府投资支持学校安全设备和维护费用12. 其他支出 80,000 学校预算包括文具、办公用品、水电费等总预算金额: 710,000根据以上预算表格,2024年农村小学的总预算为710,000元。

学校预算承担了大部分项目费用,包括师生活动经费、教材资料费用、饭堂用餐费用、建筑修缮费用、学校交通费用、教师培训经费和其他支出。

政府投资了图书馆建设费用和学校安全费用,而体育设施购置和电脑设备购置则依靠捐款来实现。

此外,学校也准备了30,000元的学生奖励经费,以激励优秀学生的表现。

这份财务计划书表格是为了规划学校2024年的财务支出,以保证校内各项活动和建设的顺利进行。

同时,学校也将不断努力争取更多的教育经费,为学生提供更好的学习环境和教育资源。

该表格仅作参考,实际的财务支出可能会因项目变动、捐款额度等因素而有所调整。

各项目的预算金额也只是估计,具体的数额可能会根据实际需求进行调整。

学校经费预算报告最新3篇

学校经费预算报告最新3篇

学校经费预算报告最新3篇学校经费使用报告篇一为了落实国家教育部、自治区教育厅等上级部门关于收费政策的规定,进一步规范我校教育收费行为,切实维护学生和家长的合法权益,推动教育事业的健康发展,学校认真贯彻上级文件精神,以及地区教育(体育)局和学校的部署,本着诚信办教育的原则,紧密结合学校实际,积极开展收费自查自纠工作,现将具体情况总结如下:一、提高认识,成立机构,加强领导,落实责任。

严格执行上级部署和要求,结合我校实际做好周密部署,高度重视,成立了以校长为组长,财务人员以及各科室主任为成员的收费工作领导小组,专人负责,领导小组负责对上级文件的执行情况进行检查并向全校师生通★WWW.★报全校收费情况,并接受社会监督,班主任对收费现象高度重视,责任到位。

二、自查情况。

1.学校严格执行上级文件规定的收费项目和标准。

学校所有收费实行“收支两条线”并纳入财政专户管理,不截留、挪用和抵充收费。

2.学校不存在收取义务教育阶段学生学杂费、住宿费或借读费、择校费的现象。

3.学校不存在以举办兴趣班、补习班、培训班等为由向学生收取费用的情况。

也没有教师私自收费补课的现象存在。

包括利用课余时间和节假日、双休日强制或变相强制学生参加收费的补课行为。

4.学校严格执行自治区教育厅下发的有关订购中小学教辅材料“一科一辅导”的规定,所订购的教辅材料均是从规定的书店(新华书店)订购,购书价格按新华书店所定价格购买,由新华书店统一收取。

与本校没有直接关联。

三、落实收费公示制度学校严格执行教育收费公示制度,并在校务公开栏和校园显著的位置进行收费项目和收费标准的公示,让学校的教师、学生、家长进行监督检查,确保学校工作运行的透明度,收费政策调整后及时更新公示相关内容,做到了完全杜绝乱收费现象。

以上是我校对收费工作严格按照文件精神进行自查的汇报。

我们在今后的工作中还将继续努力,严格按上级的`规定执行,更好的贯彻好上级对学校收费工作的精神,树立良好的学校形象。

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小学学校经费预算报告
一、收入预算
我校预计本学年收入(学前班收费)12019元,连同财政拨款25125元,实际可使用经费共37125元。

二、支出预算
根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:
(一)、办公支出11800元。

其中:教学办公费8000元,水电费1000元,差旅费2019元,维修费800元。

(二)、劳务支出7400元。

其中:运费2400元,清理灰池和厕所小工费2019元,临时代课费3000元。

(三)、活动费支出2019元。

“六﹒一”节活动费1000元,其他活动费1000元。

(四)、设备购置费(购置教室内黑板等)4000元。

(五)、食堂专用材料费11700元。

食堂内洗涤用品700元,工勤人员服装费1000元,燃油费10000元。

以上总预算支出约36900元。

为实现以上的预算目标,我校在资金运用过程中一定会坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要
召开教职工会议后讨论通过,并做好会议记录存档。

各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人、审批人(即校长),一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,坚决按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

鸭池镇岩头小学
2019年3月3日
小学学校经费预算报告 [篇2]
一、收入预算
我校预计***学年总收入**万元,其中财政拨款**万元,事业收入(公用经费及学前班收费)***万元,上学年结余*****元,实际可使用经费***
二、支出预算
根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:
(一)、工资福利支出***
其中:基本工资***津贴补助***
(二)、对个人和家庭的补助***
其中:退休工资***其他对个人和家庭的补助支出(民办离岗和遗属抚养费)***
(三)、商品和服务支出**。

其中:办公费***万元、水电费***万元,邮电费***万元,差旅费***万元,交通费***万元,维修费(校园建设维修)***万元,会
议费***万元,培训费(听课学习)***万元,其他各类公务费支出***万元。

(四)、设备购置费(办公椅学生桌椅等)***万元。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标,在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。

校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。

各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人(即会计)、审批人(即校长),一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

*****小学
****年*月**日
小学学校经费预算报告 [篇3]
一、基本情况
我校属农村完全小学,现有在职教职工人数31人,其中专任教师30人,现有教学班11个,在校生293人。

二、预算支出情况
1、商品和服务支出96500元,其中:办公费21000元、印刷费3000元、水费1000元、电费3000元、邮电费1000元、取暖费22019元、差旅费4000元、维修费18500元、培训费4000元、专用材料费
3000元、其他商品和服务支出2019 元。

2、其他资本性支出14000元,其中专用设备购置费8000元,其它支出6000元。

三、预算编制情况
及时编制、上报了预算,预算编制数字准确,科目使用规范。

未出现数字错误、逻辑混乱、丢漏项等错误问题。

四、预算执行的总体进展情况
不存在擅自变更预算科目,随意调整预算,虚报冒领资金等问题。

能够严格执行支出标准,对年度预算有计划的执行。

资金的使用符合实际需要,能较好的保障教学需要。

帐务处理规范,核算内容完整,科目使用准确,票据合法有效,业务内容真实,建立健全了财务管理制度,并建立校代会来理财,建立了固定资产管理制度。

五、年度经费实际使用效果
经费充分保障了学校教学条件不断的改善,办公设施也得到了充分利用,购建的固定资产无质量问题。

校舍维修支出保障了学校未出现危房问题。

煤、办公耗材等用量比较合理,教职工非常满意经费的使用结果,社会上也对学校逐步改善的教育环境大加赞赏。

长底乡金沙小学。

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