费用报销明细表格

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最全的费用报销单空白表格

最全的费用报销单空白表格
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额〔元〕










部门


签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
〔小写〕¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,〔思达科门市、销售部〕数额>5000元、>10000元、〔轮胎门市〕>20000元、>40000元、〔轮胎、铝圈销售部〕>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款工程
名称
单位
数量
单价
Hale Waihona Puke 金额万仟佰




合计人民币
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕¥
出纳复核收款人
借款人
借款事由
借款金额
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批,10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批

报销模板表格

报销模板表格
[填写日期]
住宿费
[填写金额]
[填写住宿费相关说明]
[填写日期]
办公用品费
[填写金额]
[填写办公用品费相关说明]
[填写日期]
其他费用
[填写金额]
[填写其他费用相关说明]
合计金额
[填写合计金额]
报销日期
[填写报销日期]
报销事由
[填写报销事由]
审批意见
审批人
[填写审批人姓名]
审批日期
[填写审批日期]
审批意见
报销模板表格
姓名: [填写申请人姓名]部门: [填写申请人所属部门]
职务: [填写申请人职务]联系电话: [填写申请人联系电话]
日期
报销项目
报销金额(元)
备注
[填写日期]差旅费[写金额][填写差旅费相关说明]
[填写日期]
交通费
[填写金额]
[填写交通费相关说明]
[填写日期]
餐饮费
[填写金额]
[填写餐饮费相关说明]
[填写审批意见]

差旅费报销明细表

差旅费报销明细表
差旅费报销明细表
出差地点: 出差人: 出发 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费补贴 报销总额 小写: 电话费补贴 大写: 交通费报销小计 住宿费报销小计 已借款 其他报销小计 补领金额 退还金额 a、差旅费补贴:交通、住宿、餐费标准在没有外单位接待的情况下执行。 b、市内交通,餐费及电话费补贴(标准/人/天):部门负责人 A类城市:XX元;B类城市:XX元;C类城市:XX元。 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 交通工具 单据 张数 出差办理 事项 交通费 金额 住宿费 单据 张数 其他费用 金额 其他 单据 张数 金额 备注 填表日期:
会计主管:
审核:
类城市:XX元;C类城市:XX元。 差旅费及补贴报 销政策 c、住宿费补贴(标准/人/天):A类城市:XX元;B类城市:XX元;C类城市:XX元。(如有两位同性别人员一起出差,只报销两个人一起的住宿费用。) d、交通费实报实销:交通费(跨区域交通)实报实销,但本市内交通费不予报销。 e、每月5号前将上个月的出差报销情况填写好本明细表,并将所有报销的单据上交财务部,款项统一发放时间在每月10号,超过5号上交者则推迟到下月10号发放。

费用报销单(通用,含明细,大写自动)

费用报销单(通用,含明细,大写自动)

已借款金额
¥6,000.00
应退/补金额
附单据及附件张数: XXX
负责人(签章) XXX
XXX 审查意见
XXX
XXX 报销人(签章)
XXX
小写 ¥ 7225.5
小写 ¥ 7000
¥1,000.00
主管领导:
会计:
出纳:
部门主管:
复核:
说明:若退补金额显示负数,表示出差人需要退给公司相应金额;若显示正数,由公司补给出差人相应金额。
说明:此费用报销单适用于各种费用报销填写。其中报销金额大小写、核实金额大写、应退补金额为自动生成,请勿 填入数据。但是,核实金额的小写需要手工录入。
费用报销单(通用类)
报销部门:
费用项目 XXXXXX来自年 类别 XXX月 日填 金额
¥2,000.00
XXXXXX
XXX
¥1,500.00
XXXXXX
XXX
¥3,000.00
XXXXXX
XXX
¥525.50
XXXXXX
XXX
¥200.00
报销金额合计
人民币(大写) 柒仟贰佰贰拾伍元伍角整
核实金额
人民币(大写) 柒仟元整

费用报销单excel表格模板

费用报销单excel表格模板
部门 费额
费用报销单

附件

负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期

类别
年月 金额
费用报销单

附件

负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计
核实金额(大写) 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期

类别
年月 金额
费用报销单

附件

负责人(签章)
负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计 核实金额(大写) 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
¥ 拾元
总务
角分¥ 应补金额 制表

车辆费用报销明细表

车辆费用报销明细表

300.00
合计
#NAME?
300.00
300.00
油卡余额
500.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
备注
月份 报销人
5月xxLeabharlann 5月xx5月
xx
5月
5月
6月
6月
6月
6月
7月
7月
7月
7月
8月
8月
8月
8月
9月
9月
9月
9月
10月
10月
10月
10月
11月
11月
11月
12月
12月
12月
12月
12月
备注: 1. 日
车辆费用报销明细表
车号
xxxx xxxx xxxx
上报日期
截止日期
车辆行驶公里数
日常/出差 出发地公里数
目的地公里 数
行驶公里数
实际报销费用合计 报销标准 其他费用 合计费用
是否有 票据
票据金额
油卡充值日期 油卡充值金额
20xx/xx/xx 20xx/xx/xx 日常
502
20xx/xx/xx 20xx/xx/xx 出差
580
532

月份差旅报销费用明细表

月份差旅报销费用明细表
差旅
50 60 60 60 60 60 60
职位:
住宿费
其他
40
40
40
40
办公费:100元
40
40
合计
注:销售部所有的销售人员的报销清单,必须要简明扼要表述“达成事项、未达成事项”,填写完成后发每月5日前发至公司 不予以报销。本明细表每月与报销单据一同寄回,供报销时审批参考。
报销 人:
复核:
细表
达成事项 协助H市开订货会
单位:元 未达成事项 无 无 无
完成后发每月5日前发至公 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
月份差旅报销费用明细表
地点
H市 H市 H市 H市 H市 H市
华北区姓名:
始终行程
S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市 S市→H市
车费 294
城市主管驻地:

个人月度报销记录表(标准版)

个人月度报销记录表(标准版)

个人月度报销记录表个人月度报销记录表(标准版)使用说明一、表格结构说明1. 基本信息区工号:员工的唯一识别码,用于区分不同的报销申请人。

姓名:报销申请人的姓名。

公司:公司全称,此处在表格中重复出现,可能是模板设计时的冗余,实际使用时应合并或删除一列。

部门:员工所属的部门,用于部门费用的归类和审核。

岗位及岗位职级:明确员工的职位和职级,便于费用审批时了解员工级别和报销标准。

申请日期:报销申请的提交日期,需填写完整年月日信息。

2. 报销明细区序号:报销事项的序号,便于逐项核对。

日期:报销事项发生的具体日期。

项目:报销费用的类型,如餐费、交通费、会议费等。

内容:对报销事项的详细描述,确保报销内容的清晰明确。

附件发票(张):报销事项所附的发票张数,用于核对发票数量和金额。

报销金额(元):报销事项的具体金额,需精确到元。

备注:对报销事项的额外说明,如客户名称、特殊情况等。

3. 合计与审批区合计(人民币):所有报销事项的总金额,需与报销明细中的总金额一致。

表格中重复了多次合计栏,实际使用时应合并为一处。

报销人:填写报销人的姓名和提交日期,确保报销人信息准确无误。

部门负责人、财务确认人、财务负责人:分别由对应的人员签字并填写审核日期,确保报销流程的完整性和合规性。

二、使用注意事项信息完整性:在填写报销记录表时,应确保所有信息栏的填写完整、准确,不得有遗漏或错误。

费用合理性:报销费用应符合公司规定的标准和政策,避免超出范围或不合理的报销。

票据真实性:所附发票应真实有效,与报销事项相符,不得伪造或篡改。

审批流程:报销申请需按照公司规定的流程进行审批,不得越级或未经审批擅自报销。

时效性:报销申请应在规定的时间内提交,避免过期未报或延误报销。

三、总结个人月度报销记录表是员工向公司申请费用报销的重要工具,通过规范填写和审批流程,可以确保报销事项的真实性和合规性,维护公司的财务秩序和员工的合法权益。

在使用时,应严格按照表格结构和注意事项进行操作,确保报销记录的准确性和完整性。

费用报销模板

费用报销模板

费用报销模板日期:[填写日期]报销人:[填写报销人姓名]报销部门:[填写报销部门]报销项目:[填写报销项目]一、报销明细序号日期费用类型费用金额(元)相关说明1 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]2 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]3 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]4 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]5 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明] ...n [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]二、总金额计算合计报销金额:[填写总报销金额]大写金额:[填写总报销金额的大写金额]三、报销事由说明[填写报销事由说明,可以分段描述,详细说明报销的原因和必要性]四、附件清单[列举需要提交的附件清单,如发票、收据、申请表格等]五、申请人及上级审批意见报销人签字:_________ 日期:_________上级审批人签字:_________ 日期:_________六、财务部门审核意见审核人签字:_________ 日期:_________七、备注[填写其他需要备注的事项]请按照上述费用报销模板填写相关内容并提交至财务部门,如有疑问请及时与财务部门联系。

感谢合作!附:费用报销相关说明1. 报销明细:按照实际发生的费用进行详细列示,包括日期、费用类型、费用金额以及相关说明。

2. 总金额计算:根据报销明细计算合计报销金额,并填写金额的大写形式。

3. 报销事由说明:对报销的原因和必要性进行详细说明,以便审批部门进行审批。

4. 附件清单:列举需要提交的相关附件清单,如发票、收据、申请表格等。

5. 申请人及上级审批意见:报销人在报销单上签字,并请上级审批人进行签字。

6. 财务部门审核意见:财务部门审核人员在报销单上签字,表示对报销内容进行审核。

公务费用报销全系列表格(万能)

公务费用报销全系列表格(万能)

业务招待及工作餐费报销登记表
姓名: 日 期 时 间
(上/下午)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据:
部门:总经办

报销日期:2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人


0
注:1、公务餐费标准:总监经以上(含总监)人员50元/天(早餐10元、午餐20元、晚餐20元),总监经以下人员35元/天(早餐5元、午餐15元、晚餐15元)。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录,禁止合并填列,属招待业务性质(非标准内工作餐费)的,需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销,所有餐费报销均需详细说明原因,附合法发票。

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日,附件共张。

用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

金额大写:万仟佰拾元角分。

原借款:元。

应退余款:元。

出纳复核报销人。

借款审批单年月日,附件共张。

借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,元以上需总经理审批。

出纳复核借款人。

差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。

姓名:职别:出差事由:部门经理审核。

部门会计签批。

出差起止日期自年月日起至年月日止,XXX。

日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。

总计金额(大写):万仟佰拾元角分。

预支元。

补助元。

出纳复核报销人。

付款审批单年月日,附件共张。

付款部门:领款人:付款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。

思达科门市、销售部数额>5000元。

元;轮胎门市>元。

元;轮胎、铝圈销售部>元。

元,分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人。

收款收据单年月日,附件共张。

客户名称:单位:数量:单价:金额:收款项目:万仟佰拾元角分。

审批方式:可先通过短信、电话后签字。

项目费用报销明细

项目费用报销明细

650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8
2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第2页
XXXX项目报销明细表
序号 内容
单位 数量 单价
金额
备注
一 住宿费、生活用品、生活费
1 床上用品

2
122.0
244.0
2 水壶

1
99.0
99.0
4 卷纸

1
9.9
9.9
5 住宿费

1
120.0
120.0
6 管理人员生活费

1
2573.5
2573.5
小计
3046.4
二 长途交通费

1
66.0
66.0
2717.0
14 钻孔费

1
50.0
50.0
15 自钻套筒

1
5.0
5.0
16 PVC配件
1
7.0
7.0
17 5*10木方

3
28.5
85.5
18 五金材料

1
79.0
79.0
19 多孔砖、黄沙、水泥

1
8849.8
8849.8
20 双面胶

10
1.5
15.0
21 钻头
1
75.4
75.4
22 干壁钉、螺帽、园钉
三 室内交通费
1 的士费

1
231.0
231.0
2 公交车费

1
61.0
61.0

公司员工报销费用明细表

公司员工报销费用明细表

9月6日 9月6日汽车加油费
9月6日 复写纸
9月6日 停车费
9月6日
9月4-8日共四天餐费(戴兴达、李建 清)
9月18日 9月18日餐费(高旺)
9月18日 9月15日餐、高旺)
9月14日 9月14日餐费(金盾、高旺、吴攀)
报销金额 260 405 350 93 80.8 200 210 200 20 3.66 30 30 45 60 10 700 146 300 20 66 85 102 31 190 8 10 120 15 30 30 45
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司 待核对
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
9月9日 办公配件:电话线 9月9日 办公配件:电话座3个,电线:1米 9月9日 办公配件:网线 9月14日 后勤就餐饮料费 9月9日 9月5日湘A-80X47加油费 9月9日 9月9日湘A-80X47加油费 9月18日 9月12日汽车加油费(湘A-79G63) 9月18日 9月18日汽车加油费(湘A-79G63) 9月17日 9月17日超市搞促销餐费
6 22.5
30 48 200 300 200 256 30
高旺 高旺 高旺 高旺 吴新红 吴新红 吴新红 吴新红 吴攀攀
株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司

出差费用报销模版

出差费用报销模版

出差费用报销模版出差费用报销模板
一、报销人信息
姓名:
职务:
部门:
联系方式:
二、出差信息
出差目的:
出差时间:
出差地点:
出差天数:
三、费用明细
1. 交通费用
- 交通工具:
- 车票/航班号:
- 出发地点:
- 目的地:
- 费用金额:
2. 住宿费用
- 酒店名称:
- 入住日期:
- 离店日期:
- 房费金额:
3. 餐饮费用
- 餐厅名称:
- 就餐日期:
- 餐费金额:
4. 通讯费用
- 通讯方式:
- 费用金额:
5. 其他费用
- 费用项目:
- 费用金额:
四、费用总计
总计金额:
五、报销说明
请在此处填写报销费用的详细说明,包括费用产生的原因、必要性等。

六、附件清单
请在此处列出所有相关的费用凭证,如发票、收据等。

七、报销人签字:
日期:
八、审批人意见:
日期:
以上为出差费用报销模板,报销人应根据实际情况填写相关信息,并附上相应的费用凭证。

报销人应确保填写准确无误,并在报销说明
中详细解释费用产生的原因和必要性。

审批人应仔细审查报销申请,
核对费用明细和凭证,确保报销符合规定并合理合法。

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