文件控制程序文件更改通知单表格格式

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文件控制记录表格

文件控制记录表格
国发[2010]23号
呼建发[2011]61号
1
毕学军
2011-5-5
市住建委
关于印发《呼伦贝尔市推广使用塔式起重机安全监控系统实施细则》的通知
呼建发
[2011]62号
1
毕学军
工会
于万学
归档
5
2011-5-13
市住建委
关于印发《2011年呼伦贝尔市建筑安全生产工作安排》的通知
呼建发[2011]104号
有效文件
程序文件
1
91
材料供应部
毕宗江
2011-10-1
HFJA/A.00-01-23-2011
(2011)第07号
有效文件
程序文件
1
91
办公室
季艳辉
发文登记表
编号:HFJA-CX-01-01-2009
发放
日期
文件编号
分发号
受控
状态
文件标题




发往单位
收文人
签字
2011-10-1
HFJA-CX-01-03-2011
蛙式打夯机安全操作规程
管理文件
58
HFJA/GL-33-2011
磨石机安全操作规程
管理文件
59
HFJA/GL-34-2011
机修工安全作业要求
管理文件
60
HFJA/GL-35-2011
手拉葫芦安全操作规程
管理文件
61
HFJA/GL-36-2011
千斤顶安全操作规程
管理文件
62
HFJA/GL-37-2011
2011-10-1
HFJA/A.00-01-23-2011

文件控制程序(2015版ISO9001+2016版ISO13485医疗器械生产质量管理体系文件)

文件控制程序(2015版ISO9001+2016版ISO13485医疗器械生产质量管理体系文件)

文件编号:YPIQEP-01文件名称:文件控制程序核准:杨x维核准日期:2016.12.13 制作部门:品质部审核:吕x豪审核日期:2016。

12.13 制作者:孙x妮制作日期:2011.11.15 变更日期:2016。

12.13 版本识别:第2版文件□建立■修改□废止履历表表单编号:YPIR-180-047 版本:2 生效日期:2016.12.13对质量、环境管理体系有关的文件进行控制,确保各部门及时得到并使用有效的版本。

2范围2.1本程序适用于公司质量、环境管理体系文件的控制和管理,包括公司内部形成的文件和适用的外来文件。

公司内部应形成的质量、环境管理体系文件:2.1.1一级文件:质量、环境手册(含质量、环境方针和质量、环境目标);2.1.2二级文件:程序文件;2.1.3三级文件:管理办法、图纸、BOM、操作规程、作业指导书、检验规范、变更通知单等;2.1.4四级文件:表单。

2.2适用的外来文件:2.2.1法律法规、标准;2.2.2顾客或供方提供的图样、技术文件等。

3定义3.1主文档(DMR):阐明器械将如何生产,包括试验和接收准则的以器械设计活动为基础的文件汇编。

包括: 3.1.1原材料、标识、包装材料、部件和医疗器械的规范;3.1.2零部件清单;3.1.3工程图纸;3.1.4软件程序;作业指导书、包括设备操作;3.1.5适用时,灭菌过程的描述;3.1.6质量计划;3.1.7制造/检验/试验程序和接收准则。

4职责4.1总经理:负责质量、环境手册的批准。

4.2管理者代表:负责质量、环境程序文件的批准。

4.3DCC:负责文件的登录、印发、回收、销毁及文件正本的保存。

4.4各部门:负责本部门文件的编制及使用保管。

5作业程序5.1文件编写、会签、批准5.1.1文件编制格式5.1.1.1品质部在共享“\\192。

168.0.218\loo\Systems\4 文件编制格式”文件夹,供各部门编写文件时使用。

CNAS实验室文件控制程序

CNAS实验室文件控制程序

文件制修订记录1 目的为了对质量体系文件实施有效控制,确保各有关场所使用的文件为有效版本,防止误用和使用作废的文件,特制定本程序。

2 适用范围适用于构成本公司管理体系的所有文件(内部制定或来自外部的),诸如法规、标准、其他规范化文件、检测方法,以及图纸、软件、规范、指导书和手册。

质量手册的控制和维持按“质量手册第3章质量手册的管理”进行。

记录的控制见《记录管理程序》。

3 职责3.1 管理体系文件由公司经理批准发布;3.2 管理体系文件由质量负责人组织部署,策划审核;3.3 各部门担负本部门相关管理体系文件的起草、初审、使用和保管;3.4 质量控制科负责受控文件的编审、文件审查修订计划、制定文件的目录、控制文件的更改、流转等。

4工作程序4.1 管理体系文件的分类及编号本公司的管理体系文件系统的结构,分为质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录文件、技术记录文件、操作规程和检验用仪器设备经历簿。

还包括需要受控的外来文件。

其编号方法如下:分类代码的表示方法:质量手册-----------SC 程序文件-----------CX作业指导书-----ZY 质量记录文件-----------JL技术记录文件-----------JS 附件-----------FJ4.1.1质量手册编号示例:XXXXJC-SC—1.0-2018手册制定年代号手册版本号质量手册代号公司名称代号4.1.2 程序文件文件制订年号(版号)文件序号(01......99)程序文件代号公司名称代号4.1.34.1.4质量记录文件年代号顺序号(0001…9999)记录文件代号公司名称代号4.1.5技术记录文件编号示例:修订号版本号发布年份编号检测项目分类号(比如混凝结构为01,钢结构为02)技术记录代号4.1.5附件(0001…9999)4.2 管理体系文件的编制、审核、批准和控制4.2.1质量手册和程序文件由质量负责人组织编制,经理批准。

文件及记录控制程序

文件及记录控制程序

1、目的对质量管理体系的所有文件进行有效控制,确保质量管理体系运行的各个场所使用有效文件,并处于受控状态,以及质量管理体系的持续有效进行,保证记录完整,实现质量追溯性。

2、范围适用于本集团公司及所属子公司质量管理体系所有文件和记录。

3、定义3.1受控文件:指最新有效文件,加盖“受控”印章的文件。

3.2非受控文件:未加盖“受控”或加盖“作废”的文件。

3.3质量体系文件:质量手册、程序文件、作业文件、质量记录、表格等。

3.4 记录:为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

3.5 外来文件:非本公司发布的,与质量体系有关的标准、规范、手册,与产品有关的法律法规,顾客提供的标准等文件。

3.6技术性文件:设计图样、工艺文件、作业指导书、检验规程等;“技术通知”3.7行政文件:除公司技术性文件、质量体系文件以外的行政管理性文件;4、职责4.1集团总经理:负责质量手册的批准。

4.2集团管理者代表:负责集团公司质量手册审核、程序文件的批准。

4.3集团质量管理部门:负责质量手册的编制、组织程序文件的编写、修改、校对与报批。

4.4各部门主任、子公司分管领导:负责本部门所需的三、四层次文件的批准。

4.5各部门、子公司各职能部门:负责本部门第三、四层次文件文件的编制、报批。

4.6集团质量部门:负责组织和主持质量管理体系文件编制、修改、评审、发布、更新、作废、处置的监督管理。

4.7集团技术部门:识别和编制所需的技术、工艺等文件,并负责该文件的归档管理,(含顾客图纸、样件等)。

4.8人力行政部门:编制公司行政管理文件并负责公司行政文件归档管理,(含人事任命、培训、基础建设等)。

4.9各部门:负责识别所需的各种内部管理性文件。

5、文件控制流程图6 过程要点描述。

实验室文件和资料控制程序(含表格)(参照模板)

实验室文件和资料控制程序(含表格)(参照模板)

文件和资料的控制程序1.目的:对与本实验室质量管理体系相关文件进行控制,确保各相关场所得到有效版本,并确保组织质量管理体系相关文件得到正确的使用。

2.范围:适用于与质量管理体系相关文件和资料的控制。

3.职责:3.1主任负责批准发布质量手册(含质量方针及质量目标);3.2技术负责审核质量手册(含质量方针及质量目标);3.3技术负责人审核质量管理室分程序文件,质量负责人负责审核管理部分程序文件;3.4各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管;3.5质量管理室总体负责组织质量体系相关文件的制订、编号、保管等管理工作和定期评审。

4.程序:4.1文件分类4.1.1第一级文件:质量手册(含质量方针、质量目标)。

4.1.2第二级文件:程序文件。

4.1.3第三级文件:作业指导书及各类检测标准、规范,与质量管理体系相关的外来文件,各种质量记录、技术记录文件。

4.2文件编号4.2.1质量手册编号:GYDS-QM-××(××表示版次,手册中各章以章节号区分),例如:GYDS-QM-01表示组织质量手册第一版。

4.2.2程序文件编号:GYDS-QP-××(××表示顺序号),例如:GYDS-QP-05表示组织编制的第5个程序文件。

4.2.3作业指导书、规范、制度编号:GYDS-QI类型-×××(×××为顺序号)。

4.2.4各程序文件后所附质量记录的编号:GYDS-QR-×××(×××为顺序号)。

其它质量记录可不编号,而以其名称作为标识.4.3 文件的制定与审批4.3.1质量负责组织编写《质量手册》,技术负责审核,实验室主任批准。

4.3.2质量负责组织编写和审核管理类程序文件,实验室主任批准。

4.3.3技术负责组织化学分析室编写和审核技术类程序文件,实验室主任批准。

文件控制程序(版ISO9001+版ISO13485医疗器械生产质量管理体系文件).doc

文件控制程序(版ISO9001+版ISO13485医疗器械生产质量管理体系文件).doc

文件编号:YPIQEP-01 文件名称:文件控制程序核准:杨x维核准日期:XXXX.12.13 制作部门:品质部审核:吕x豪审核日期:XXXX.12.13 制作者:孙x妮制作日期:XXXX.11.15 变更日期:XXXX.12.13 版本识别:第2版文件□建立■修改□废止履历表表单编号:YPIR-180-047 版本:2 生效日期:XXXX.12.13对质量、环境管理体系有关的文件进行控制,确保各部门及时得到并使用有效的版本。

2范围2.1本程序适用于公司质量、环境管理体系文件的控制和管理,包括公司内部形成的文件和适用的外来文件。

公司内部应形成的质量、环境管理体系文件:2.1.1一级文件:质量、环境手册(含质量、环境方针和质量、环境目标);2.1.2二级文件:程序文件;2.1.3三级文件:管理办法、图纸、BOM、操作规程、作业指导书、检验规范、变更通知单等;2.1.4四级文件:表单。

2.2适用的外来文件:2.2.1法律法规、标准;2.2.2顾客或供方提供的图样、技术文件等。

3定义3.1主文档(DMR):阐明器械将如何生产,包括试验和接收准则的以器械设计活动为基础的文件汇编。

包括:3.1.1原材料、标识、包装材料、部件和医疗器械的规范;3.1.2零部件清单;3.1.3工程图纸;3.1.4软件程序;作业指导书、包括设备操作;3.1.5适用时,灭菌过程的描述;3.1.6质量计划;3.1.7制造/检验/试验程序和接收准则。

4职责4.1总经理:负责质量、环境手册的批准。

4.2管理者代表:负责质量、环境程序文件的批准。

4.3DCC:负责文件的登录、印发、回收、销毁及文件正本的保存。

4.4各部门:负责本部门文件的编制及使用保管。

5作业程序5.1文件编写、会签、批准5.1.1文件编制格式5.1.1.1品质部在共享“\\192.168.0.218\loo\Systems\4 文件编制格式”文件夹,供各部门编写文件时使用。

工程变更控制程序文件

工程变更控制程序文件

工程变更控制程序文件Engineering Change Control re文件编号/Doc No:XX-XX-XX文件版本/Doc Ed:XX生效日期/n:20XX-XX-XX文件名称:工程变更控制程序/ Engineering Change Control re更改史(REVISION HISTORY)版本/Doc Ed: XX更改日期/Change Date:原始版本/Originator: 研究资料整理更改原因/Reasons for Change: 首版目的:为了有效控制设计和生产等工程变更的风险,使公司各部门能在最短的时间内获得正确的变更信息,达到文件规范化管理,特制定本程序。

适用范围:本程序适用于XX公司生产、销售产品的设计、制造、检测、安装等过程及产品相关零件的设计、制造、检测等过程。

相关文件:定义:1.ECR: Engineering Change Request工程变更申请单;2.ECN: Engineering Change n工程变更通知单;3.工程变更:指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数、生产地点等变更;4.同类替换:符合原设计规格的更换;5.微小变更:影响较小,不造成任何工艺参数、设计参数等的改变,但又不是同类替换的变更。

即“在现有设计范围内的改变”;6.紧急变更:在紧急情况下(例如:安装现场发生重大质量问题,工艺参数处于危险限值等情况,如不在短时间内处理可能导致重大安全事故、财产损失或客户丢失等情况的发生),正常的变更流程方式无法执行时。

职责:1.相关部门:负责ECR的申请与确认,并依工程部发布的ECN内容配合相关工作的实施与落实;2.工程部:负责工程变更的审查、执行、验证、ECN核发及相关技术文件的修订,并协助各部门工程变更后相关物料及产品处理方式的确定;3.销售部:负责接收客户变更信息和向客户传递变更信息。

6.3.5.在涉及产品材质、尺寸、外观、功能或可能影响客户使用的变更时,销售部必须提前通知客户,并征得客户同意,然后在ECR上进行会签。

最新GJB9001C:2017国军标一整套程序文件(含全套表单)

最新GJB9001C:2017国军标一整套程序文件(含全套表单)

最新GJB9001C:2017国军标⼀整套程序⽂件(含全套表单)GJB9001C-2017程序⽂件汇编01⽂件控制程序.doc02图样和技术⽂件的审签程序.doc03⼯艺⽂件编制与管理程序.doc04图样及技术⽂件的归档及管理程序.doc 05记录控制程序.doc06质量职责制定与分配程序.doc07沟通与协调控制程序.doc08管理评审控制程序.doc09⼈员能⼒培训管理程序.doc10⽣产设备管理程序.doc11⼯作环境控制程序.doc12质量信息控制程序.doc13产品实现策划管理程序.doc14与产品有关要求的确定与评审程序.doc 15研制(设计和开发)策划程序.doc16产品研制总程序.doc17装备研制过程控制程序.doc18设计更改控制程序.doc19软件设计开发控制程序.doc20新产品试制控制程序.doc21合格供⽅选择和评定程序.doc22采购控制程序.doc23新设计开发产品的采购.doc24代⽤采购产品质量控制程序.doc25产品外包过程的管理办法.doc26产品制造过程的控制程序.doc27关键过程控制程序.doc28标识和可追溯性控制程序.doc29产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序.doc 30顾客财产控制程序.doc31产品交验控制程序.doc32交付后活动控制程序.doc33监视和测量设备的控制程序.doc34技术状态管理程序.doc35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc36内部审核控制程序.doc37过程监视和测量控制程序.doc38产品监视测量(试验)控制程序.doc39不合格品控制程序.doc40数据分析管理程序.doc41质量经济性分析程序.doc42质量成本统计核算与分析程序.doc43持续改进程序.doc44纠正措施控制程序.doc45预防措施控制程序.doc⽂件控制程序⼀、⽬的为确保质量管理体系⽂件的适宜性和充分性,以及在⽂件的使⽤现场能够得到有效版本,防⽌作废⽂件或不适⽤的⽂件⾮预期使⽤,制定本程序。

文件更改通知单的填写方法

文件更改通知单的填写方法

测设备以及支持性服务(水、电、气 试验设备以及支持性服务(水、电、
供应),通风设施、运输设备等;工 气供应),通风设施、运输设备等;
作环境包括人和物 的因素。
工作环境包括人和 物的因素。
a7 7.1.2.2 对常规产品进行策划时应考 7.1.2.2 在对产品进行策划时应考虑 换页
虑以下方面的内容 :
换页
增加了技术部、质量 部、生产部评审
的栏目
拟制 审核
标准化 批准
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文件更改通知单
LDD-QP423-02 文件代号
更改期限
更改原因
文件名称 记录控制程序 更改单号
HLDD-QP- 02-201 3
顾客,并做好记录 。
告顾客,并做好记 录。
b) 生产部 负责 对顾客 提供的 原材
料、检测设备等顾客财产进 行管理。
顾 客财产进 公司时, 由生产部 委托
质 量部按合 同或协议 书的规定 进行
检 查、验收 ,如有不 符,须作 标识
并 及时向生 产部汇报 并作记录 ,顾
客 财产在使 用过程中 发现有不 适用
柜等)、控制箱(机箱、机柜)是根 开发、生产和服务;对标准条款未
据顾客的要求、行业标准等规定进行 进行删减。
设计、开发、生产和服务;对标准条
款未进行删减。
a2 4.1.6 公司的外包过程有机械加工、 4.1.6 公司外包过程有机械加工、调 换页 热处理、表面处理。公司通过对供方 质、喷漆、发黑、镀锌。公司通过对
a14 7.5.4 顾客财产
7.5.4 顾客财产
技术部负责对顾客提供的产品技术 a)技术部负责对顾客提供的产品技
文件资料进行管理, 一旦当顾客提 术文件资料进行管理, 一旦当顾客

01-2文件控制程序附表(文件更改通知单)

01-2文件控制程序附表(文件更改通知单)

文件更改通知单编号: QS.02.01-04 文件名称页码章节原文内容更改内容其它:修改部门:年月日批准人:年月日美文欣赏1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。

秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。

聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生!3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。

让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。

我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。

4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。

人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。

5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。

月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。

人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。

沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。

6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。

阑珊灯火,映照旧阁。

红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。

舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。

风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说?7、经年,未染流殇漠漠清殇。

三体系认证程序文件——文件控制程序

三体系认证程序文件——文件控制程序

文件控制程序1.目的确保本公司的有效文件得到有效的控制,所有相关场所均能得到有效版本文件。

2.范围本程序适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制。

3.职责3.1行政与人力资源部负责公司行政类文件及上级文件、劳动合同的统一管理;3.2品质管理部负责工程施工标准、法律规范的收集,统一标识、分发、归档,负责组织有关人员修订、换版质量环境职业健康安全管理手册和程序文件;3.3 商务管理部负责公司对业主承包合同及工程对外分包合同的管理;3.4项目部负责图纸资料的控制管理;3.5总经理负责质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、管理制度的批准、发布;3.6各职能部门负责对所收到文件的使用及控制管理。

4.工作程序4.1管控范围内部文件:质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度、图纸资料等;外来文件:公司收集的法律、法规、行业标准、上级发文。

4.2文件编号及标识4.2.1质量环境职业健康安全管理手册、程序文件编号规定QES/YJX - ** - ****文件修订年号管理手册01,程序文件02标准代号4.2.2现行国家标准、行业标准、企业标准以原标准号为准。

4.3文件编写、审核、批准、发布4.3.1质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、各类管理制度由品质管理部组织1******有限公司发布相关职能部门人员编写,管理者代表审核,总经理批准发布。

4.3.2技术文件由相关职能部门编写,主管领导审核,总经理批准发布。

4.4文件版本、受控标识4.4.1管理手册、程序文件、企业管理制度的版本以“……版”表示。

4.4.2管理手册、程序文件的受控状态分“受控”和“非受控”两种状态,受控文件封面标记“受控”文字,“非受控”文件不做任何标记。

来确保使用场所得到相应文件的有效版本,以防止使用失效或作废文件。

4.4.3管理制度(含作业指导书)、图纸资料均为受控文件。

4.5文件发放、保存、更换4.5.1管理制度、行政类文件的发放管理由行政与人力资源部负责,确定数量和发放范围,经主管领导同意实施发放,收文人签名领取。

文件控制管理程序

文件控制管理程序

XXX 有限公司程叙文件文件控制管理程序目录1、目的2、范围3、相关文件4、职责5、工作程序6、报告和记录文件编号:版本:页码:1/14受控状态受文部门日期修改码页次修改单号修改内容简述修改人备注4-1-11.目的对质量体系有关的文件,进行控制管理,确保有关场所使用的文件,均为有效版本。

2.范围合用于本公司与质量体系有关文件的控制管理,包括电子媒体的文件。

3.相关文件无 4.职责4.1 总经理负责质量手册的批准和发布。

4.2 管理者代表负责除质量方针目标、质量手册以外的批准及发布。

4.3 各部门主管负责本部门编制和提供的文件的审核。

4.4 各部门经办人员负责各类文件的编制、采集(包括外来)文件和统计。

并指定兼职 资料员,负责保管好本部门收到的文件,做好文件清单的记录。

4.5 行政办公室负责文件的文档登记、保管、 借用、更改、 回收和销毁(包括外来文件) 等管理工作。

5.工作程序5.1 行政办公室负责制订 文件控制管理程序,相关部门程序要求实施。

5.2 文件控制的流程。

5.3 文件的分类5.3.1 质量手册---是本公司质量体系描述的纲领性文件。

5.3.2 程叙文件---是本公司各过程中,质量的作业技术活动应遵循的途径和方法。

5.3.3 其他管理性和技术性文件(第三层次文件) ---如管理性的有:规章制度、管理办 理、各种管理标准、工作计划、记录和报告的表示等;技术性的有:产品图纸、产品标准、 工艺文件和标准、检验和检测规范、作业指导书、操作法规等。

5.3.4 外来文件等--- 国标、国家和行业的标准、国家和地方的法律法规、合用法规和标 准,顾客提供的工程规范等,被本公司采集引用的文件。

5.4 文件的编写导则5.4.1 本公司的各类文件都必须有:标题、编号、拟(编)写人、审核人、批准人的签 名方为有效。

文件必须要有版本、修改码和目录及最新状态清单。

外来文件被采用必须要 有提供部门领导的认可签名。

文件和记录控制程序

文件和记录控制程序

文件和记录控制程序1.目的对与组织质量管理体系有关的文件和记录进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。

为确保知识可满足产品和服务的符合性,加强对组织知识的保管,规范组织知识管理工作,制定本控制程序。

2.适用范围本程序适用于与质量和环境安全管理体系有关的所有文件及记录的控制。

本程序适用于公司质量管理体系所需的知识的收集、分析、整理、传递、保管和利用。

3.引用文件《制造一体化管理手册》MQ-QEH-0014.术语组织的知识:包含a)内部知识(如知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目汲取的经验和教训、获取和分享未成文的知识和经验,以及过程、产品和服务的改进结果);b)外部来源(如标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识)。

5.职责5.1总经理5.1.1负责公司质量环境安全总目标的策划5.1.2负责管理手册、质量环境安全总目标及程序文件的批准5.2管理者代表5.2.1负责组织对管理手册的策划、编写、修订,并进行审批5.2.2负责各部门质量、环境安全目标分解、支持性三级文件的批准5.3各部门5.3.1负责程序文件及支持性的三级文件的编制、评审修订;5.3.2负责相关文件的审批、批准。

5.4体系专员5.4.1负责对公司文件进行编号,并对编号的唯一性负责;5.4.2负责对外来文件进行编号管理;5.4.3负责所有文件的登记、分发、修订、作废等管理工作;5.4.4负责收集、整理、归档、管理与本部门相关的知识。

6.流程图7.流程描述7.1文件和记录的策划公司内部知识主要包含以下:a)管理体系知识、产品设计开发及产品制造等产品相关的技术知识,并以文件化的形式进行总结和沉淀。

体系文件和记录的策划详见《体系策划与改进程序》。

b)其中公司的管理过程的识别及过程之间的相互关系及个过程的职能的分配以质量手册的形式进行策划;c)与管理体系相关的过程具体的运行流程及具体要求以程序文件和管理三级作业文件的形式完成策划。

IATF16949技术文件控制程序(含表格)

IATF16949技术文件控制程序(含表格)

技术文件控制程序(IATF16949:2016)1、范围1.1 为了确保体系运行的场所都能得到相应文件的有效版本,使技术文件和资料处于受控状态,特制定本程序。

1.2 本程序规定了技术文件和资料的控制范围:编制、审批、管理和更改、作废的职责、内容和方法。

1.3 本程序适用于本企业制定的技术文件和资料以及外来文件(含顾客提供)的控制。

2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。

3、职责3.1 技术科为本程序的归口管理部门,负责对技术文件和资料的发放和管理。

3.2 技术科负责过程设计文件的编制、审核,最高领导批准。

3.4 其它部门和班组使用现行有效版本技术文件并要妥善保管。

3.6 工作流程4、程序内容4.1 控制范围4.1.1 技术文件包括工艺规程、检验文件、产品图纸、工装图纸、控制计划、FMEA文件、过程流程图等以及外来图纸、样件及外来产品标准。

4.1.2 自编技术文件要填写“技术文件一览表”,外来图纸、样件及外来产品标准要编制“外来文件一览表”。

4.1.3 对于涉及产品安全责任的技术文件,在“受控文件一览表上”要特别注明。

4.1.4 对外来技术文件要予以识别,并控制发放,填写“技术文件发放登记表”。

4.2 技术文件的审批及验证4.2.1 设计文件4.2.1.1 本企业自己设计的图纸应由有资格的设计人员设计绘图,由厂长批准后才能正式使用。

4.2.1.2 产品开发过程中的工装设计由技术科负责,主管厂长批准。

4.2.1.3 包装设计由新产品开发组制定包装设计标准,若顾客要求时,须由顾客批准;若顾客无要求由主管厂长批准。

4.2.2 工艺文件4.2.2.1 工艺文件由技术科工艺员编制,技术科长审定,主管厂长批准。

4.2.2.2 临时性技术文件以”临时技术通知单”形式发放,由主管厂长审批。

4.2.3 检验文件:原材料、外协外购件以及顾客提供产品的检验卡、产品质量检验卡由技术科编制,技术科长审定,主管厂长批准。

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