金蝶专业版委外加工模块怎么做出入库

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金蝶物品入库流程

金蝶物品入库流程

金蝶物品入库流程一、引言物品入库是企业管理中非常重要的一环,它直接关系到企业生产运营的正常进行,也是企业仓储管理的重要环节。

金蝶物品入库流程是指物品进入企业仓库后的一系列管理流程,包括验收、登记、上架等环节。

正确的物品入库流程能够确保物品信息的准确性和库存管理的高效性,从而提高企业的运营效率和降低成本。

二、金蝶物品入库流程的重要性正确的物品入库流程对于企业仓储管理至关重要。

良好的物品入库流程能够确保物品信息的准确性和完整性,避免因信息错误导致的生产经营问题。

此外,合理的物品入库流程还能够大大提高企业的仓储管理效率,降低库存成本,增强企业在市场竞争中的优势。

三、金蝶物品入库流程的具体步骤1. 物品收货物品入库的第一步是物品的收货。

企业通常会与供应商签订采购合同,约定好物品的型号、数量、交货期等信息。

当物品到达企业仓库时,必须先进行收货验收,检查物品的数量、质量和规格是否与采购合同一致,确保物品的完好和正常。

金蝶物品入库流程中,可以通过扫描条形码或RFID等技术手段,快速准确地完成收货验收。

2. 质检收货验收合格后,物品将进行质量检查。

金蝶物品入库流程中,可以根据不同产品的质量标准和要求进行质检。

对于符合标准的物品,进行合格的标识;对于不合格的物品,按照企业的质检政策和流程进行处理。

3. 入库登记在质检合格后,物品将进行入库登记。

金蝶物品入库流程中,需要登记物品的基本信息,包括物品名称、型号、数量、批次号、生产日期、保质期等信息。

此外,还需要将物品的存放位置、库位信息等进行登记,方便后续的仓储管理和库存查询。

4. 上架存放物品入库登记完成后,物品将进行上架存放。

根据入库登记的信息,将物品按照类别、规格、批次等进行归类,然后放置到相应的库位中。

金蝶物品入库流程中,可以通过系统的库存管理模块进行物品的快速上架和存放,提高仓储管理效率。

5. 更新库存物品入库流程的最后一步是更新库存信息。

金蝶物品入库流程中,将实时更新库存信息,包括物品的入库数量、存放位置、批次号等信息。

金蝶入库操作方法

金蝶入库操作方法

金蝶入库操作方法
金蝶入库操作方法包括以下几个步骤:
1. 登录金蝶系统,进入仓库管理模块。

2. 在仓库管理模块中,点击“入库管理”菜单,进入入库管理界面。

3. 在入库管理界面中,点击“新增入库单”按钮,进入新增入库单界面。

4. 在新增入库单界面中,选择入库单的来源,例如采购入库、生产入库等。

5. 根据实际情况填写入库单的相关信息,包括入库单号、入库日期、供应商、仓库、备注等。

6. 在入库明细中,添加入库的物料信息,包括物料编号、数量、批次、单位等。

7. 点击“保存”按钮,保存入库单信息。

8. 如果需要打印入库单,可以点击“打印”按钮进行打印操作。

9. 完成入库操作后,系统会将入库单的信息更新到相应的仓库和库存中。

需要注意的是,具体的入库操作方法可能因金蝶系统的版本和配置而有所不同,上述步骤仅供参考,具体操作应以实际系统为准。

另外,如果遇到操作问题,建议参考金蝶系统的帮助文档或联系金蝶系统的技术支持人员进行咨询。

金蝶K3委外加工流程

金蝶K3委外加工流程

一、新增加委外加工出库单,注意合同号,事业部以及加工单位的选择,填写数量,成
本金额月底会通过材料出库核算得出。

二、实际委外加工入库以后,在软件处录入委外加工入库单。

应注意:加工单位、合同号、事业部应该与委外加工出库单一致。

但物料应和出库单区分开。

数量等根据实际入库情况如实填写。

还应填写加工费,以及税额等信息。

三、委外加工入库核算,在存货核算——入库核算——系统提供了委外加工入库核算。

通过审核的委外加工入库单会出现在核算窗口中
系统提供核销材料费功能,
用于对委外加工入库单确认消耗掉的委外加工发出材料的数量信息,确认过程通过“核销”操作完成。

单击核销按钮,系统会自动筛选出委外加工入库单对应加工单位的出库单。

用户可通过
手工核销掉出库数量,在委外出库单行处找到本次核销数量列进行填写。

核销完毕以后可以根据委外加工出库凭证和委外加工入库生成相应凭证。

金蝶KIS专业版业务管理之委外管理

金蝶KIS专业版业务管理之委外管理

金蝶KIS专业版业务管理之委外管理金蝶KIS专业版业务管理之委外管理你知道什么是委外管理吗?你对金蝶KIS专业版委外管理了解吗?下面是店铺为大家带来的关于金蝶KIS专业版业务管理之委外管理的知识,欢迎阅读。

委外加工单1、委外加工单是委外管理模块的核心单据(1)下游的委外发料单和委外产品入库单都必须关联此单生成。

2、可以根据销售订单下推委外加工单(1)只有自制和组装类型物料才可以进行委外生产(2)下推条件:已审核、未关闭和未完全关联的销售订单(3)下推数量:可以设置扣减已经销售出库的部分(4)表体信息可以自动根据表头产品和对应BOM展开3、相关数据是根据下游单据的信息进行反写的4、可以手工关闭和反关闭委外采购建议1、可以根据委外加工单和销售订单生成2、销售订单可以同时在生产及委外模块的采购建议生成采购订单3、其它功能同生产采购建议委外发料单1、蓝字单据必须关联委外加工单生成2、红字单据必须关联蓝字委外发料单生成3、委外产品原材料成本依据委外产品入库单1、蓝字单据必须关联委外加工单生成2、红字单据必须关联蓝字委外发料单生成3、可选择多个委外加工单同时入库4、发料不足的入库给予提示委外加工费用单1、以关联了委外加工单的'委外产品入库单为依据(1)产品入库单已审核(2)可同时选多个相同供应商的委外入库单2、委外加工费两种录入方法(1)由委外加工单自动带入(2)可以手工录入,以最后录入金额为准3、归集委外入库产品的加工费成本且形成对委外加工商的应付账款4、红字费用单关联红字委外产品入库单生成,表示扣减加工费用5、一张委外加工费用单可以同时归集多张相同委外加工商的委外产品入库单的成本委外成本核算介绍1、首先调用存货出库核算,针对本期关联了委外加工单的委外发料单上的物料进行出库核算。

2、然后进行产品入库核算,包括材料成本和加工费并反写到委外产品入库单上。

3、采取简单的标准BOM成本法进行成本核算,即:将委外加工厂当做一个虚拟仓库进行收发料4、发到委外加工厂的物料均用加权平均核算材料成本5、当月完工回厂的产品按其BOM所需材料进行材料成本核算6、结转完工产品成本,即材料成本与加工费用之和7、最后一笔入库产品成本进行倒算已避免小数等差异委外管理亮点1、以委外加工单为核心,下游单据紧密关联。

金蝶K3系统委外加工核算流程

金蝶K3系统委外加工核算流程

K/3 ERP体系委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工,加工完成后形成了另一种物料,它的成本组成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和,应由财务人员经由过程存货核算体系委外加工入库核算界面核销功效从核销的委外加工出库单获得材料成本,经由过程加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额.假如没有加工费发票则须要人工暂估加工费,并输入到委外加工入库单上的加工费栏中.K/3 ERP体系中委外加工核算具体操纵流程:1.假如委外加工出库单上的物料是外购的,按以下步调进行处理:1) 在存货核算体系中完成外购入库核算(倾销发票已到)或估价入库核算(倾销发票未到);2) 经由过程物流治理->存货核算->出库核算->材料出库核算盘算出委外加工发出材料的材料成本.2.假如委外加工出库单上的物料是克己的,按以下步调进行处理:1) 完成克己产品或半成品等的临盆成本盘算,并在存货核算体系中克己入库核算中录入临盆成本,录入完成保管后按对象栏上的“核算” 按扭完成克己入库核算;2) 经由过程物流治理->存货核算->出库核算->产成品出库核算盘算出委外加工发出产品的材料成本.3.并在物流治理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上按对象栏上的“核销”按扭,体系将主动调出统一单位的委外加工入库单和委外加工出库单,选中本月份已加工完成的单据(包含委外入库单和出库单),并在操纵界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数目,录入完成后用鼠标点击对象栏上的“核销”按扭,完成材料成本的核算.4.若有委外加工费发票,则在倾销治理->结算->倾销发票-录入界面上,营业类型栏选择“委外加工入库”,然后联系关系委外加工入库单生成倾销发票,审核并钩稽.5.如无委外加工费发票,则须要人工暂估和分派加工费,并在物流治理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上在加工费栏平分派并录入加工费.6.完成了材料成本和加工费成本的录入操纵后,在物流治理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上按对象栏上的“分派”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算.7.经由过程物流治理->存货核算->出库核算->材料出库核算和产成品出库核算从新盘算一遍所有物料的出库成本.8.在物流治理->存货核算->凭证治理->生成凭证界面上生成委外加工发出和委外加工入库的记账凭证,完成全部委外加工的财务核算工作.。

仓库金蝶K3操作流程

仓库金蝶K3操作流程

金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤:验收入库-新增→新增(默认蓝字)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单:使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增(红字)→源单类型(外购入库)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单:使用于车间生产领料步骤:生产领料-新增→新增(默认蓝字)→领料部门(输入)→选单号(录入制令单号双击左键)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤:委外加工入库-新增→新增→委外类型(普通订单/返修订单)→源单类型(委外订单)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”)→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单”)→(开始编辑单据)→发料仓库(填“9”)→仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单:使用于其他部门物料领用步骤:其他出库-新增→领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→产品代码(输入物料编码)→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单(使用于内部各库位物料的调拨)步骤:调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码(输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容)→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单:使用于客供件进仓步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面)→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型)→物料代码(录入单据内容)→验收、保管→审核9.虚仓出库单:使用于客供件出仓的领料步骤:虚仓出库→双击(弹出过滤界面)→新增→源单类型(生产投料单)→部门(输入生产车间)→选单号(输入制令单号)双击进入→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→领料、发货→保存、审核。

金蝶采购入库操作流程

金蝶采购入库操作流程

海能有限公司财务软件:金碟ERP软件金碟模块:采购管理—采购管理操作制作人:王宏制作时期:2010年11月4日采购管理操作流程1、生产部提出物料需求,采购下订单,货到仓库开立入库单,通知质检部,检验合格入库。

路径:单击【【入库】【外购入库单-录入(双击)】新增委外加工入库单界面如下:输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等,填充完毕后,按【保存】和【审核】按钮。

资料如下图。

2.1当期收到发票,采购入库单生成发票路径:单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推(生成购货发票(专用/或普通)】【生成(M)】如下图所示。

图1图3点击【生成(M)】图4图5输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。

若一张入库单,开立两张税票,还需要对入库单进行拆分,拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。

输入完毕后,点击【保存】和【审核】。

(1)拆分单据:单击【供应链】入库】【-【编辑】【拆分单据】图1图2输入要拆分的数量。

点击【保存】。

拆分之后,请专门找个记录薄,记录拆分单据号码,以方便下次查找入账。

若拆分错误,可以把原拆分单据合并。

拆分完毕后,再重新生成发票。

(2)合并单据:单击入库】【-【编辑】【合并单据】说明:入库单拆分错误,可以把原拆分单据进行合并。

选中要合并的子单据(按Ctrl键,用鼠标逐个点击;或者用Shift键)图1图22.11 收到运费发票处理(当月入库,当月收到费用发票)单击-【编辑】【合并单据】图2.11图2.12 下图:2.13选中对应的采购发票,点击【费用】图2.14图2.15 输入供货单位等相关内容,见下图:图2.16图2.17若不知供货单们代码,可以按F7键或者点击【查看】进行供货单位查找。

【费用发票】【费用发票-录入】操作,但是对应【采购发票】号码,只能手工输入。

金蝶财务软件专业版委外加业务标准业务流程

金蝶财务软件专业版委外加业务标准业务流程

金蝶财务软件专业版委外加业务标准业务流程

本文档适用于供应链采购管理系统。

• 当完成本文档学习之后,您能够掌握您将能够了解委外加工业务标准流程的应用。

背景
委外加工业务是委托方提供原材料及主要材料,受托方按照委托方的要求制造货物并 收取加工费的业务。

本章主要站在委托方的立场,分析委外加工基本业务标准流程,此处的 标准业务指的是当月发出加工材料且收回完工产品,并收到对方开具的加工费发票的业务。

功能介绍
委外加工产品的实际成本,包括材料费和加工费两部分;其中委外加工入库材料费是 通过与委外加工出库单进行核销确认;委外加工类型的采购发票与委外加工入库单钩稽核算 来确认加工费,而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。

委外加工业务本标准业务总体流程如表-1:
本期概述
表-1
案例
正辉公司委托阳光公司加工一批材料,发出A委外加工料100 个,加工完成收回A产品60 个,其余的仍在加工中,材料与产品的用量比是1:1,加工单价为5元,发生运输费用120 元,正辉公司的具体操作如下:
1、录入委外加工出库单向阳光公司发出委托加工材料时,在【供应链】→【委外加工】→
【委外发出】→【委
外加工出库单-新增】中新增一张委外出库单或者是关联委外订单生成委外加工出库单,如。

金蝶K3 WISE委外完工入库规程

金蝶K3 WISE委外完工入库规程

4.1审核否?
N
4.3验收否?
Y
END
5
5.1采购部经理签署并在 系统中审核收料通知单
5.1审核பைடு நூலகம்料通知单
采购员打印收料通知
6
单,一式两份,6.1一 份留底,6.2一份转仓 储部进行入库; 6.1收料通知单
6.2收料通知单
Y
1
公司名称 编制单位
密级 签发人
共 2 页第 1 页 签发日期
流程名称 委外完工入库规程 任务概要
11.2委外加工入库 单
11.3委外加工入库 单
公司名称 编制单位
密级 签发人
共 2 页第 2 页 签发日期
节点
层次 时间
仓储部
2 2011-02-10
编号 版本
财务/质检部
IC_DZBG
对加工单位发来的产品进行验收入库
采购部
V1.0
备注
流程说明
加工单位送 货
1
7
7.2加工单位送货到后, 仓管员在【委外加工入库 单-新增】输入或通过收 料通知单下推生成;
7.2委外加工入库单输 入和维护
8
8.2仓管员签署产品入库 单并在系统中录入产品 入库单;
2.1检验否?
Y
2.3来料检验申 请流程
N
3.1委外产品无需检验转
3
入收料通知单录入; 3.3由来料检验申请流程 转入来料检验流程
3.1收料通知单录入
3.3来料检验流 程
N 4.1采购部经理判断是否 审核收料通知单
4
4.3质检部来料检验员判 断是否验收(如不验收 收则退回加工单位处 理,流程结束);
8.2委外加工入库 单
N 9.2仓储部经理判断是否

金碟KERP委外加工操作流程

金碟KERP委外加工操作流程

海能有限公司财务软件:金碟ERP软件??金碟模块:采购管理-委外加工管理制作人:王宏制作时期:2010年11月4日委外加工操作流程1、发出材料时在采购管理做委外加工出库单路径:单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工出库发出-录入(双击)】【新增委外加工出库单】双击界面如下:新增委外加工出库单2、收到加工完成的产品时做委托加工入库单路径:单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-录入(双击)】新增委外加工入库单界面如下:3、进行委外核销,将出库单中的材料费反填到库单中路径:单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库入库核算(双击)】,打开【委外加工入库核算】,单击【核销】打开【委外加工核销】界面进行核销操作。

如下图所示。

双击界面如下:过滤及筛选图1图2图3委外加工入库与出库单对等核销界面:图4委外加工入库核销操作界面图5另外:还可以从单击【供应链】【采购管理】【委外加工管理】【委外加工入库-查询】中选择对应的委外加工入库单,单击【编辑】【委外核销】打开【委外核销加工】界面进行核销。

4、期末发票未到,做委外加工入库加工费暂估。

路径:单击【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】。

双击打开【委外加工入库单】,录入加工费,如下图所示。

图1图2图3在暂估加工费界面,【单位材料】和【加工单价】字段,均可手工维护。

我们只需要维护【加工单价】即可。

5、结账到下期,录入采购发票和费用发票单击【供应链】【采购管理】【委托加工管理】【委外加工入库-查询】【选中生生成发票单据】【下推,生成购货发票】图1图2费用发票:单击【供应链】【采购管理】【费用发票新增】,新增费用发票。

图16、委外加工入库单与采购发票、费用发票进行勾稽,进行委外加工入库核算单击【供应链】【结算】【采购发票】查询,选择对应的发票单击勾稽,打开【采购发票勾稽】界面。

图1图2图3图4费用发票勾稽,主要是在输入费用发票时,输入关联采购发票号码,就会自动产生勾稽关系。

仓库入单流程(金蝶)

仓库入单流程(金蝶)

卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图:外购入库生产领料委外加工出库产成品(半成品)入库委外加工入库销售出库一、外购入库单新增(当仓库收到货物时录入)1、【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-新增】淡黄色底纹的选项必须填写,做单时请注意填写收料仓库。

A情况:(有下采购订单的情况)①“采购方式”默认赊购;②“供应商”:按F7,选出对应的供应商名称;③“选单号”:按F7,选出对应的采购订单;④“日期”:实际收货的日期;⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出,无需录入,数量按照实际收货数量填写;⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字;⑦完成后请审核!B情况(没有采购订单的情况)①②④⑥⑦步骤与A情况一样,不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。

注:单内备注要注明订单号以及其他特别情况。

客户多送的要另外入单,供应商要选“客户赠送”。

不清楚供应商名称的情况下,供应商要选“其他供应商”打印格式为“进仓单”二、调拨单【供应链】---【仓库管理】---【仓库调拨】---【调拨单-新增】1、注意事项:①.调拨单必须按照限额领料单做,在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数,制单者应及时更正好,二审后还错误的则属于二审者的责任。

②.凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致,发现不同应及时通知制单者更正,更正完成后方可二审,二审后发现错误的均为二审者的责任。

2、以下介绍调拨单做单分工:①安装到仓库领料:仓库做单,调入安装,一审为仓库,二审为安装②.冲压到仓库领料:仓库做单,调入冲压,一审为仓库,二审为冲压③.五金到仓库领料:仓库做单,调入五金,一审为仓库,二审为五金④.五金到冲压领料:冲压做单,调入五金,一审为冲压,二审为五金⑤.安装到冲压领料:调拨单(冲压做单,调入安装,一审为冲压,二审为安装⑥.安装到五金领料:五金做单,调入安装,一审为五金,二审为安装⑦. 技术部(含样板组和模具部)到仓库/各车间领料:仓库/各车间做单,调入技术部,一审为仓库/各车间,二审为技术部⑧.品保部、采购部,业务部,人事部,生产部,总经办,财务部等部门领料,由于这些部门都没安排输单员,所以单据由发料仓的输单员做,调拨单二审可以通知财务审单,但必须交上手续完毕的单据“回单”三、生产领料单新增【供应链】---【仓库管理】---【领料发货】---【生产领料-新增】1、做法:①.生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料,每张领料单对应一份入仓单。

仓库金蝶K3操作流程

仓库金蝶K3操作流程

金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单:使用于外购件入库步骤:验收入库-新增→新增(默认蓝字) →选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2。

外购入库退货单:使用于外购件退货步骤:验收入库-新增→新增(红字)→源单类型(外购入库)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单:使用于车间生产领料步骤:生产领料—新增→新增(默认蓝字)→领料部门(输入)→选单号(录入制令单号双击左键)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单:使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤:委外加工入库-新增→新增→委外类型(普通订单/返修订单)→源单类型(委外订单)→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,确定)→选择相应物料(选多项物料按Ctrl键)→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5。

委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤:委外加工入库-维护→弹出过滤条件(键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”)→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”(弹出“委外加工出库单")→(开始编辑单据)→发料仓库(填“9”)→仓位(按供应商分仓位)→品管确认、发料→保存、审核6。

其他出库单:使用于其他部门物料领用步骤:其他出库—新增→领料部门(录入)→备注(输入备注内容)→产品代码(输入物料编码)→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单(使用于内部各库位物料的调拨)步骤:调拨单—新增→调出仓库→调入仓库→物料代码(输入物料编码)→数量→备注(填写备注内容)→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单:使用于客供件进仓步骤:虚仓入库→双击(弹出过滤界面)→新增→供应商/客户→单据类型(赠品类型)→物料代码(录入单据内容)→验收、保管→审核9.虚仓出库单:使用于客供件出仓的领料步骤:虚仓出库→双击(弹出过滤界面)→新增→源单类型(生产投料单)→部门(输入生产车间)→选单号(输入制令单号)双击进入→选择相应物料(选择多项按“Ctri”键)→返回→领料、发货→保存、审核。

金蝶委托加工出入库流程

金蝶委托加工出入库流程

金蝶委托加工出入库流程1.引言1.1 概述概述部分是文章的引言,主要介绍本文要讨论的主题以及相关背景信息。

对于《金蝶委托加工出入库流程》这个主题,可以从以下几个方面来进行概述:金蝶软件是一家专业的企业管理软件提供商,为企业提供全方位的管理解决方案。

其中,金蝶委托加工出入库流程是金蝶软件的重要组成部分之一。

企业在生产经营过程中,为了提高效率和降低成本,常常会选择将一部分生产环节委托给外部供应商进行加工,而金蝶软件的委托加工出入库流程模块提供了一套完善的解决方案。

本文将围绕金蝶委托加工出入库流程展开讨论。

首先将介绍金蝶委托加工的定义和背景,明确委托加工在企业中的重要性。

随后,我们将深入探讨金蝶委托加工出入库流程的优势,包括提高生产效率、降低库存成本等方面的好处。

最后,我们将展望金蝶委托加工出入库流程的应用前景,探讨它在未来企业管理中的潜力和发展空间。

通过对金蝶委托加工出入库流程的探讨,我们可以更好地理解该流程在企业管理中的作用和重要性,为企业的生产运营提供有力的支持和指导。

同时,也为企业进一步提升效率、降低成本、增强竞争力提供了可行的解决方案。

让我们一起深入研究金蝶委托加工出入库流程,为企业的发展注入新的活力和动力。

1.2文章结构1.2 文章结构本文主要分为三个部分:引言、正文和结论。

引言部分包括概述、文章结构和目的。

在概述部分,将对金蝶委托加工出入库流程进行简要介绍,并阐述其重要性。

文章结构部分将详细说明文章的组织结构和各部分的内容。

目的部分则明确了本文的目标和意义。

正文部分将分为两个小节:金蝶委托加工的定义和背景以及出入库流程的重要性。

在第一小节中,将对金蝶委托加工进行定义和背景介绍,包括该概念的起源和相关背景知识。

第二小节将重点介绍出入库流程在金蝶委托加工中的重要性,包括对加工厂商和金蝶公司的作用和价值。

结论部分将分为两个小节:金蝶委托加工出入库流程的优势和应用前景。

在第一小节中,将分析金蝶委托加工出入库流程的优势,包括提高生产效率、降低成本和提升质量等方面的优点。

金蝶k3系统委外加工核算流程

金蝶k3系统委外加工核算流程

金蝶k3系统委外加工核算流程K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工,加工完成后形成了另一种物料,它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和,应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本,通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。

如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费,并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。

K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程:1( 如果委外加工出库单上的物料是外购的,按以下步骤进行处理: 1) 在存货核算系统中完成外购入库核算(采购发票已到)或估价入库核算(采购发票未到);2) 通过物流管理,,存货核算,,出库核算,,材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。

2( 如果委外加工出库单上的物料是自制的,按以下步骤进行处理: 1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算,并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本,录入完成保存后按工具栏上的“核算” 按扭完成自制入库核算;2) 通过物流管理,,存货核算,,出库核算,,产成品出库核算计算出委外加工发出产品的材料成本。

3( 并在物流管理,,存货核算,,入库核算,,委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭,系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单,选中本月份已加工完成的单据(包括委外入库单和出库单),并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量,录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭,完成材料成本的核算。

4( 如有委外加工费发票,则在采购管理,,结算,,采购发票,录入界面上,业务类型栏选择“委外加工入库”,然后关联委外加工入库单生成采购发票,审核并钩稽。

5( 如无委外加工费发票,则需要人工暂估和分配加工费,并在物流管理,,存货核算,,入库核算,,委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。

( 完成了材料成本和加工费成本的录入操作后,在物流管理,,存货核算,6 ,入库核算,,委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。

金蝶委外订单建立的操作流程

金蝶委外订单建立的操作流程

金蝶委外订单建立的操作流程
1.登录金蝶系统,选择“销售管理”模块;
2. 进入“委外订单管理”,选择“新建委外订单”;
3. 填写委外订单相关信息,包括委外方、委外日期、委外产品等;
4. 点击“保存”按钮,系统生成委外订单号;
5. 添加委外订单明细,包括产品名称、数量、单价等;
6. 点击“提交”按钮,将委外订单提交至审核流程;
7. 审核人员审核委外订单,确认无误后批准订单;
8. 委外订单批准后,生成采购订单并发送至委外方;
9. 委外方完成委外产品制造后,将产品发回公司;
10. 公司收到委外产品后进行验收,确认无误后结算委外订单款项。

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金蝶专业版委外加工模块怎么做出入库如果是金蝶KIS专业版,新版本的有委外加工模块,可以解决这个问题.如果是老版本,那么用到的是仓库管理里面的业务单据来完成委外加工业务的出入库以及加工费成本的核算.这个是有一套完整的业务流程.大概是这样的:
(1)增加一个物料"委外加工费"
(2)委外加工回来的产品属性为组装件
(3)建立一个加工单位的仓库,
(4)委外加工出库时,制作调拨单从自己的库房调拨到加工单位库房,
(5)委外加工回来时,加工费的外购入库单,到加工单位库房,
(6)在制作一张组装单,把加工单位库房的物料组装成产品,审核后,自动生成其他出库单和其他入库单.
委外加工内部人员账务处理怎么做?
企业委托外单位加工各种材料、商品物资应通过"委托加工物资"科目核算委托加工物资的实际成本.
例:我司从A厂购入素材,A厂做好后直接把材料发到B厂进行加工,返回我司时,我司应该做哪几个分录?
1,购进核算
借:原材料(材料采购)--素材
借:应缴税费--增值税--进项税
贷:应付账款(银行存款)
2,材料运到B厂
借:委托加工物资
贷:原材料--素材
3,支付加工费
借:委托加工物资
贷:应缴税费--增值税--进项税
贷:银行存款
4,收回加工成品
借:库存商品。

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