风险排查报告

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风险排查报告(合集21篇)

风险排查报告(合集21篇)

风险排查报告(合集21篇)风险排查报告第1篇为防范我行内部机构及从业人员违规代销行为,保障客户合法权益,根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》(银监办发﹞335号)文件精神要求,我行迅速组织人员对代销业务进行了自查。

现将自查情况报告如下:一、加强组织领导,将自查工作落实到位目前我行只开展代理保险业务和代理销售理财产品业务两项代理业务。

我行保险代理业务处于起步阶段,只开展保险代理推销业务,由客户亲自主动到保险公司办理,我行只提供合作保险公司,并没有代理销售保险。

此次代销业务的风险排查重点在我行代理销售x银行""人民币理财产品业务。

对于此次代销业务自查工作,我行高度重视。

为保证自查工作落实到位,由个人金融业务部组织,要求各分支行严格按照文件精神要求,有序开展代销业务的自查工作并形成自查报告上报个人金融业务部,个人金融业务部再进行抽查。

由于我行代理销售理财产品业务尚处于起步阶段,仅在x区各网点开展,代理业务内容涉及面窄,总行要求各分支行、营业网点以自查工作为契机,重点在于全面加强学习代销业务的规范要求,为我行代销业务的全面发展打下坚实的基础。

二、自查内容按照《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》的规定,我行积极开展代销业务情况的自查工作,自查结果汇报如下: (一)审慎选择合作方及代销产品我行审慎选择代理销售的理财产品。

经我行多方面调查,x银行经过多年的发展完善,已具有高效的风险控制体系,通过银银平台与多家银行签订合作协议。

我行与x银行签订《银银平台理财产品销售合作协议》,代理销售x银行风险级别为基本无风险级别、低风险级别及较低风险级别的理财产品,主要为保本浮动收益型的理财产品,充分降低客户的投资风险。

我行与x银行在协议中明确发行方、代销方的责任和义务,代理销售的理财产品的产品风险和客户收益由x银行承担,我行在销售过程中充分向客户揭示产品风险。

风险排查自查报告9篇

风险排查自查报告9篇

风险排查自查报告9篇风险排查自查报告1根据市行关于开展风险排查活动的通知要求,我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动,制定方案、组织力量从1月20日开始,对公司业务进行了全面排查,现将排查情况报告如下。

一、公司业务排查情况(一)公司业务账户排查我行公司业务部共开立对公账户户,其中基本存款账户户,专用账户户,临时存款账户验资需要开立的户。

不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户;单位开立账户使用的名称符合规定;不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。

坚持记账与对账分离原则,会计主管按月检查往来对账、银企对账情况,对未达账进行跟踪核对。

在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。

基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。

临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。

注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题,注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。

银行结算账户的变更与撤销。

存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件;及时修改客户信息;存款人的印鉴做相应变更。

存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批,检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。

存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证;柜员审核无误并将重要票据作作废处理。

在办理单位银行账户撤销手续时,在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章;于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。

无频繁开、销户,通过虚假交易进行洗钱活动。

对已转入“久悬未取专户”的款项,存款人要求支取原账户款项时,提供了合法拥有账户支配权的证明文件,并经过有关负责人审核后列支。

银行结算账户重要资料的管理。

建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。

预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人的签名或者盖章。

风险排查情况报告

风险排查情况报告

一、前言为了全面提高我国企业的风险防控能力,确保企业健康稳定发展,根据我国相关法律法规和公司内部管理制度的要求,我单位于2023年3月至5月开展了全面的风险排查工作。

现将排查情况报告如下:二、排查范围及方法1. 排查范围:本次风险排查覆盖了公司生产经营、财务管理、人力资源、安全环保、法律合规等各个领域。

2. 排查方法:通过查阅文件、资料,实地考察,访谈相关人员,开展风险评估等方式,对潜在风险进行识别、评估和应对。

三、排查结果1. 生产经营风险(1)原材料价格波动风险:受国内外市场环境影响,原材料价格波动较大,对公司成本控制造成压力。

(2)市场需求风险:部分产品市场需求不稳定,可能导致产能过剩或产品滞销。

2. 财务管理风险(1)资金链风险:部分子公司资金周转困难,可能影响公司整体资金链安全。

(2)税务风险:部分子公司存在税务风险,可能面临高额罚款。

3. 人力资源风险(1)人才流失风险:公司部分核心岗位人才流失,可能影响公司核心竞争力。

(2)劳动争议风险:部分子公司存在劳动争议,可能引发诉讼。

4. 安全环保风险(1)生产安全风险:部分生产设备老化,存在安全隐患。

(2)环保风险:部分子公司环保设施不完善,可能面临环保处罚。

5. 法律合规风险(1)合同风险:部分合同条款不完善,可能存在潜在法律风险。

(2)知识产权风险:公司部分产品存在知识产权侵权风险。

四、应对措施1. 生产经营风险:加强市场调研,优化产品结构,提高抗风险能力。

2. 财务管理风险:加强资金管理,优化融资渠道,降低资金链风险。

3. 人力资源风险:加强人才队伍建设,提高员工待遇,降低人才流失风险。

4. 安全环保风险:加大安全生产投入,完善环保设施,降低安全环保风险。

5. 法律合规风险:加强合同管理,提高知识产权保护意识,降低法律合规风险。

五、总结本次风险排查工作取得了阶段性成果,全面掌握了公司各领域潜在风险。

下一步,我单位将继续加强风险防控工作,确保公司健康稳定发展。

风险排查工作总结报告5篇

风险排查工作总结报告5篇

风险排查工作总结报告5篇风险排查工作总结报告【一】为切实加强安全生产施工管理,坚决遏止施工安全事故的发生,我们组织了安全生产专项自查工作。

结合项目本身实际情况,对项目部、拌合站以及各施工队进行了安全专项检查与自查,对于存在的不稳定安全隐患进行了排除。

排查目的是通过排查及时发现施工现场存在的安全隐患和安全管理中的薄弱环节,采取有效措施,消除事故隐患,解决安全管理中存在的问题,切实提高施工现场的安全生产水平,坚决遏止施工安全事故多发局面,防范安全事故的发生。

我们成立了以安全办为主的安全生产隐患排查工作领导小组,领导小组成员包括组长、副组长和其他成员。

排查工作主要针对以下几个方面:一是对工人进行安全教育,对现场进行检查,对查出的情况汇总,并通知各个班组整改;二是进行全面集中排查,建立安全隐患排查整治台账,对排查出的安全隐患要按“三定”原则落实整改,并进行复查;三是对已排查出的隐患进行监督,确保整改不走过场,对新发现的隐患建立台账,并跟踪落实。

我们依据有关安全生产法律法规和标准规范,对工地进行全面排查,结合《新疆维吾尔自治区安全生产事故隐患排查治理条例》的有关要求和今年以来发生的多起安全事故的特点进行,做到实体与行为统一,既查找现场的实体安全隐患,又指出安全管理存在的问题。

重点排查了安全行为方面和现场实体方面。

在安全行为方面,我们加强了安全生产许可证的持证情况和安全责任的考核落实情况,进一步健全了安全管理机构,配备了专职安全管理人员,对从业人员进行“三级安全教育”,加强了消防安全知识的宣传普及和业余消防队的建设情况。

每天指定人员对现场消防情况进行巡查,并记录。

我们检查了安全责任制、安全技术交底、安全检查及安全隐患整改等主要安全管理责任制度的落实,加强了安全与文明施工落实情况,对施工现场重大危险源的预防监控措施及应急预案进行了完善,对安全防护用品、安全防护设施和特种作业人员持证上岗的等进行了监督检查。

在现场实体方面,我们检查了国家有关安全规范与标准的贯彻落实情况,主要包括工地食堂、职工宿舍、材料、设备仓库等重点场所的环境条件、消防设施的配备与使用管理等是否符合消防安全要求,消防责任人及消防措施是否落实等,以及施工机械车辆的安全状况。

风险识别隐患排查报告(3篇)

风险识别隐患排查报告(3篇)

第1篇风险识别隐患排查报告一、报告概述随着我国经济的快速发展,各行各业对安全生产的重视程度日益提高。

为了确保企业生产安全,预防事故发生,本报告对某企业进行风险识别和隐患排查,旨在全面了解企业安全生产现状,提出针对性的改进措施,为企业安全生产提供有力保障。

一、企业概况某企业成立于XX年,主要从事XX行业生产。

企业占地面积XX平方米,员工总数XX人。

企业生产工艺流程主要包括原材料采购、生产加工、产品检验、包装、销售等环节。

二、风险识别1. 生产环节风险(1)原材料采购风险:原材料质量不稳定,可能导致产品质量不合格,影响企业声誉。

(2)生产设备风险:生产设备老化、故障率高,可能引发安全事故。

(3)操作人员风险:操作人员技能水平参差不齐,安全意识淡薄,容易引发操作失误。

(4)工艺流程风险:生产工艺流程不合理,可能导致产品质量不稳定,影响生产效率。

2. 仓储环节风险(1)仓储设施风险:仓储设施老化、损坏,可能引发火灾、爆炸等事故。

(2)仓储物资风险:仓储物资堆放不合理,可能导致物资受损、火灾等事故。

3. 销售环节风险(1)销售渠道风险:销售渠道不稳定,可能导致产品积压、资金周转困难。

(2)客户风险:客户质量意识不强,可能导致产品质量投诉、退货等问题。

4. 环保环节风险(1)废水处理风险:废水处理设施不完善,可能导致废水超标排放,污染环境。

(2)废气处理风险:废气处理设施不完善,可能导致废气超标排放,污染环境。

三、隐患排查1. 生产环节隐患(1)原材料采购:未建立供应商评估制度,对原材料质量把关不严。

(2)生产设备:设备老化,维修保养不及时,存在安全隐患。

(3)操作人员:部分操作人员未经过专业培训,安全意识淡薄。

(4)工艺流程:生产工艺流程不合理,存在质量风险。

2. 仓储环节隐患(1)仓储设施:仓储设施老化,存在安全隐患。

(2)仓储物资:物资堆放不合理,存在火灾风险。

3. 销售环节隐患(1)销售渠道:销售渠道不稳定,存在资金风险。

风险排查报告

风险排查报告

风险排查报告风险排查报告「篇一」按照《银行业金融机构案防工作评估办法》文件要求,我行领导高度重视,充分认识案件防控、风险排查工作的重要性,根据行长的指导和部署结合我行实际情况,积极做好我行案件防控、风险排查工作。

计财部主要以下面几点进行排查:一、财务资金安全方面1、库存现金:定时与不定时核对盘点库存现金。

建立清晰的出纳账,做到账实账账相符。

2、各类银行账户资金:随时核对我行各类账户资金总额,做好资金的管理,避免流动性资金的过多闲置和不足。

3、大额款项:对大额现金收支,银行大额转账严格执行相关规定,审核授权通过。

大额备用金提取需两人同行。

避免案件发生。

4、账务处理方面:各账务处理要符合《企业会计准则》与税收部门的规定。

二、人员管理问题。

财务部现有三位员工,其中两位员工为试用学习阶段,生活作风、工作作风、学习作风上都严格遵守相关管理规定,都能做到"爱岗敬业、诚实守信、勤勉尽职、依法合规"。

三、部门改进措施:通过此次认真自查工作,财务部在今后工作过程中,将加强防范,提高自身对风险的认识,树立"违规就是风险,安全就是效益"的风险理念,主动、有效地防范风险,确保一旦发现风险存在,能及时在向上级汇报的同时积极进行多方面、多渠道处理,确保第一时间化解风险。

强化内控案防管理,为我行各项业务发展营造良好的环境。

风险排查报告「篇二」按照《xxx市人民政府办公厅关于开展地震应急防范准备督查工作的通知》(x政办明电发[20xx]18号)要求,我局组织市公路管理处、xxx交通投资有限公司、xxx滨河黄河公路大桥管理有限责任公司对我市辖区内道路桥梁等交通基础设施开展了全面的隐患排查工作,现将具体工作汇报如下:一、具体情况我局养护公路总里程281.91公里,其中国道2条,分别为国道211(银榕线)、国道244(乌江线),养护里程18.53公里;省道2条,分别为省道104(银苏线)、省道305(石平线),养护里程28.42公里;县道4条,分别为县道101(银通公路)、县道103(新小公路)、县道104(新南公路)、县道106(贺新公路),养护里程55.414公里;乡道7条,分别为乡道051(滚苏岩画公路)、乡道101(永通公路)、乡道102(新干公路)、乡道103(银阀公路)、乡道104(环阅海湖公路)、乡道243(兴洲北路)、乡道306(新干公路加长段),养护里程74.497公里;专用道路1条(滨河大道),养护里程26.802公里;村道4条,分别为村道244(孔富路)、村道245(滨河大道连接线)、村道505(惠平线)、村道505(银麻西线),养护里程29.232公里;黄河大桥2座,分别为滨河黄河公路大桥(由滨河黄河大桥管理有限责任公司负责管养)、兵沟黄河公路大桥(由xxx交通投资有限公司负责管养),养护里程49.105公里。

风险评估隐患排查报告(3篇)

风险评估隐患排查报告(3篇)

第1篇一、报告概述为了确保公司生产、运营和员工的生命财产安全,及时发现和消除安全隐患,预防和减少事故发生,根据《安全生产法》及相关法律法规的要求,本报告对公司在一定时期内的风险评估和隐患排查情况进行全面分析,并提出整改措施和建议。

二、风险评估1. 物质安全风险(1)易燃易爆物品:公司存在一定数量的易燃易爆物品,如油漆、酒精等。

若储存、运输、使用过程中出现泄漏、误操作等情况,可能引发火灾、爆炸等事故。

(2)危险化学品:公司使用的危险化学品种类较多,如硫酸、盐酸等。

若储存、运输、使用过程中出现泄漏、误操作等情况,可能对人体健康和环境造成严重危害。

2. 设备设施风险(1)机械设备:公司生产过程中使用的机械设备较多,如数控机床、叉车等。

若设备维护保养不到位、操作不当,可能导致设备故障、人员伤害等事故。

(2)电气设备:公司电气设备较多,如变压器、配电箱等。

若电气设备存在安全隐患,可能导致触电、火灾等事故。

3. 人员安全风险(1)员工安全意识:部分员工安全意识不强,存在侥幸心理,不遵守操作规程,可能导致事故发生。

(2)员工技能水平:部分员工技能水平较低,操作不当,可能导致事故发生。

4. 环境风险(1)废水:公司生产过程中产生的废水含有一定量的有害物质,若处理不当,可能对周围环境造成污染。

(2)废气:公司生产过程中产生的废气含有一定量的有害物质,若处理不当,可能对周围环境造成污染。

三、隐患排查1. 物质安全隐患排查(1)加强易燃易爆物品的储存、运输、使用管理,严格执行操作规程,确保安全。

(2)对危险化学品进行分类储存、分区管理,加强警示标识,防止误操作。

2. 设备设施安全隐患排查(1)加强设备维护保养,定期检查设备运行状况,发现问题及时处理。

(2)加强电气设备的安全管理,定期检查电气线路,防止漏电、短路等事故发生。

3. 人员安全隐患排查(1)加强员工安全教育培训,提高员工安全意识。

(2)加强员工技能培训,提高员工操作水平。

风险排查工作总结报告5篇

风险排查工作总结报告5篇

风险排查工作总结报告5篇风险排查工作总结报告【一】为切实加强安全生产施工管理,坚决遏止施工安全事故的发生,我星吐****组织安全生产专项自查工作,结合项目本身实际情况,对项目部、拌合站以及各施工队进行了安全专项检查与自查,对于存在的不稳定安全隐患进行了排除,具体情况如下:一、排查目的通过排查,及时发现施工现场存在的安全隐患和安全管理中的薄弱环节,采取有效措施,消除事故隐患,解决安全管理中存在的问题,切实提高施工现场的安全生产水平,坚决遏止施工安全事故多发局面,防范安全事故的发生。

二、组织领导项目部成立了以安全办为主的安全生产隐患排查工作领导小组组长:***副组长:***成员:***三、排查工作安排排查工作主要针对以下几个方面:(一)、对工人进行安全教育,对现场进行检查,对查出的情况汇总,并通知各个班组整改。

(二)、进行全面集中排查,建立安全隐患排查整治台帐,对排查出的安全隐患要按“三定”原则落实整改,并进行复查。

(三)、对已排查出的隐患进行监督,确保整改不走过场,对新发现的隐患建立台账,并跟踪落实。

四、排查内容依据有关安全生产法律法规和标准规范,对工地进行全面排查,结合《新疆维吾尔自治区安全生产事故隐患排查治理条例》的有关要求和今年以来发生的多起安全事故的特点进行,做到实体与行为统一,既查找现场的实体安全隐患,又指出安全管理存在的问题,重点排查:1.安全行为方面:(1)加强安全生产许可证的持证情况和安全责任的考核落实情况;(2)进一步健全安全管理机构,专职安全管理人员配备到位:对从业人员进行“三级安全教育”。

加强消防安全知识的宣传普及和业余消防队的建设情况;每天指定人员对现场消防情况进行巡查,并记录。

(3)检查安全责任制、安全技术交底、安全检查及安全隐患整改等主要安全管理责任制度的落实。

(4)加强安全与文明施工落实情况。

(5)对施工现场重大危险源的预防监控措施及应急预案进行完善;(6)对安全防护用品、安全防护设施和特种作业人员持证上岗的等监督检查。

风险排查自查报告7篇

风险排查自查报告7篇

风险排查自查报告7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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纪检组风险隐患排查报告(3篇)

纪检组风险隐患排查报告(3篇)

第1篇一、前言为深入贯彻落实党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署,进一步加强我单位党风廉政建设和风险防控工作,提高风险防范意识,根据上级纪委的统一部署和要求,我单位纪检组于近期开展了风险隐患排查工作。

现将排查情况报告如下:二、排查背景随着我国社会主义市场经济体制的不断完善和深化,我单位在发展过程中面临着诸多风险和挑战。

为有效防范和化解风险,确保单位健康稳定发展,纪检组决定开展此次风险隐患排查工作。

三、排查范围和内容1. 排查范围:本次排查范围涵盖我单位各部门、各岗位及全体工作人员。

2. 排查内容:(1)党风廉政建设责任制落实情况;(2)权力运行和业务流程中的风险点;(3)财务、资金、物资采购、招投标等领域的风险点;(4)项目建设和运营过程中的风险点;(5)工作人员廉洁自律情况;(6)其他可能存在的风险点。

四、排查方法1. 查阅资料:查阅单位相关制度、文件、报表等资料,了解单位业务流程、权力运行等情况。

2. 访谈调研:与各部门负责人、业务骨干、工作人员进行访谈,了解业务运行情况和风险点。

3. 实地检查:对单位财务、资金、物资采购、招投标等关键环节进行实地检查,核实风险点。

4. 数据分析:运用数据分析方法,对财务、业务等数据进行综合分析,查找潜在风险。

五、排查结果1. 党风廉政建设责任制落实情况:我单位党风廉政建设责任制落实较好,各级领导干部能够认真履行“一岗双责”,但仍存在个别部门党风廉政建设责任制落实不到位、责任追究不力等问题。

2. 权力运行和业务流程中的风险点:(1)部分岗位权力过于集中,缺乏有效监督;(2)部分业务流程存在交叉、重复,效率低下;(3)部分岗位人员业务能力不足,存在操作失误风险。

3. 财务、资金、物资采购、招投标等领域的风险点:(1)财务管理制度不完善,存在资金使用不规范、报销审批不严格等问题;(2)物资采购环节缺乏有效监督,存在围标、串标等违规行为;(3)招投标环节存在暗箱操作、不公平竞争等问题。

安全隐患风险点排查报告(3篇)

安全隐患风险点排查报告(3篇)

第1篇一、报告概述为了确保公司生产、经营活动的顺利进行,保障员工的生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》和《企业安全生产隐患排查治理规定》,结合公司实际情况,特制定本安全隐患风险点排查报告。

本次排查覆盖公司所有生产、办公区域,旨在全面识别、评估和控制安全隐患,预防事故发生。

二、排查范围及方法1. 排查范围:本次排查覆盖公司所有生产、办公区域,包括车间、仓库、办公室、食堂、宿舍等。

2. 排查方法:(1)现场检查:对生产、办公区域进行实地检查,发现安全隐患;(2)查阅资料:查阅相关安全管理制度、操作规程、设备维护保养记录等资料,了解安全隐患;(3)询问了解:与相关部门、员工进行沟通,了解安全隐患及原因;(4)专家评审:邀请相关专家对排查结果进行评审,确保排查的准确性和全面性。

三、排查结果及风险点分析1. 生产车间安全隐患排查结果及风险点分析(1)电气设备:部分电气设备存在老化、破损现象,存在漏电、短路等安全隐患;(2)机械设备:部分机械设备存在故障,操作不规范,存在机械伤害风险;(3)危险化学品:部分危险化学品储存不规范,存在泄漏、火灾、爆炸等风险;(4)高处作业:部分高处作业未采取安全防护措施,存在坠落风险;(5)消防设施:消防设施配置不足,部分设施损坏,存在火灾风险。

2. 办公区域安全隐患排查结果及风险点分析(1)用电安全:部分办公室用电线路老化,存在漏电、短路等安全隐患;(2)消防安全:办公室消防设施配置不足,部分设施损坏,存在火灾风险;(3)办公设备:部分办公设备存在故障,存在安全隐患;(4)办公环境:办公室通风、采光条件较差,存在安全隐患。

3. 仓库安全隐患排查结果及风险点分析(1)货物堆放:部分货物堆放不规范,存在倒塌、挤压等风险;(2)消防设施:仓库消防设施配置不足,部分设施损坏,存在火灾风险;(3)危险化学品:部分危险化学品储存不规范,存在泄漏、火灾、爆炸等风险。

4. 食堂、宿舍安全隐患排查结果及风险点分析(1)食品安全:食堂食品加工、储存、销售环节存在安全隐患;(2)消防安全:食堂、宿舍消防设施配置不足,部分设施损坏,存在火灾风险;(3)用电安全:食堂、宿舍用电线路老化,存在漏电、短路等安全隐患。

隐患风险排查报告(3篇)

隐患风险排查报告(3篇)

第1篇一、报告概述为深入贯彻落实安全生产责任制,加强安全生产管理,提高企业安全管理水平,确保企业生产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》和《企业安全生产隐患排查治理暂行规定》,本报告对企业近期进行的隐患风险排查工作进行总结和分析。

一、排查背景随着企业生产规模的不断扩大,生产设备和工艺流程日益复杂,安全隐患和风险也随之增加。

为切实加强企业安全生产管理,预防和减少事故发生,企业于近期开展了隐患风险排查工作。

二、排查范围本次隐患风险排查工作覆盖了企业所有生产车间、办公区域、仓库等场所,重点排查了以下几个方面:1. 设备设施安全隐患;2. 电气线路安全隐患;3. 燃气管道安全隐患;4. 有限空间作业安全隐患;5. 应急预案和应急物资储备;6. 人员安全教育培训;7. 安全管理制度落实情况。

三、排查方法1. 采取自查自纠的方式,由各部门负责人组织本部门人员进行自查;2. 组织专业安全管理人员对自查情况进行复查;3. 邀请外部安全专家对重点区域进行专项检查;4. 对排查出的隐患进行分类整理,建立隐患清单。

四、排查结果(一)设备设施安全隐患1. 部分设备老化,存在安全隐患;2. 设备维护保养不到位,存在安全隐患;3. 设备操作规程不规范,存在安全隐患。

(二)电气线路安全隐患1. 部分电气线路老化,存在安全隐患;2. 电气设备接地不牢固,存在安全隐患;3. 电气设备绝缘性能下降,存在安全隐患。

(三)燃气管道安全隐患1. 燃气管道老化,存在安全隐患;2. 燃气管道连接处不牢固,存在安全隐患;3. 燃气报警器失灵,存在安全隐患。

(四)有限空间作业安全隐患1. 有限空间作业人员安全意识不强,存在安全隐患;2. 有限空间作业安全防护措施不到位,存在安全隐患;3. 有限空间作业应急预案不完善,存在安全隐患。

(五)应急预案和应急物资储备1. 部分应急预案操作性不强,存在安全隐患;2. 应急物资储备不足,存在安全隐患;3. 应急演练次数不足,存在安全隐患。

风险隐患排查报告

风险隐患排查报告

风险隐患排查报告风险隐患排查报告篇一xx物业服务有限公司于11月15日接到xx房地产开发集团有限公司《关于开展安全生产大检查的工作安排》,为圆满完成集团公司活动部署,公司领导高度重视、积极准备,严格落实、认真检查、整改并详细记录,制定物业管理区域检查方案和落实安全责任人,迅速在11月17日拟定《关于物业公司安全大检查实施方案》,一、成立物业管理区域检查组;二、落实管理区域检查和责任人;三、落实检查项目及整改时间。

一、成立安全检查领导小组并落实管理区域检查和责任人组长:副组长:组员:1、工程维修部:负责对水、电、气、消防、电梯、机房及各类管道、线路进行检查。

检查项目包括运行情况,养护检查记录。

重点检查现场临时用电情况。

2、秩序维护部:负责监控系统、周界红外线、消防主机、消防广播、背景音乐、手动报警器、道闸系统、感烟感温报警器、单元门禁对讲系统的检查,秩序维护门岗负责人员、物品控制。

重点检查值班室安全用电及取暖设施安全防火管理。

3、客户服务中心:负责对违规装修安全隐患进行排查并记录;负责对防火门及小区住户门窗安全隐患的。

检查;负责对值班人员值守情况的检查。

4、环境维护部:负责对保洁人员的安全常识培训;负责绿化设备的维护检查;负责药品存放管理及检查记录。

重点清理建筑物高处浮动物。

5、人事行政部:负责对员工食堂和办公区域进行安全隐患排查。

重点检查各部门安全会议记录及员工安全培训记录。

二、检查具体情况11月17日,公司经理带头,检查人员有对各园区进行安全大检查,并对检查出来的问题尽快落实,加强整改。

检查发现问题情况如下:三、安全大检查总结物业公司通过本次安全检查活动的实施,及时发现了一批安全隐患问题,通过大家努力,整改完成率100%。

各园区能够按照要求组织召开安全会议并做好安全会议记录,全员岗前安全培训及考试合格后上岗,每天班前组织各种应急预案的学习。

对于发现诸多问题,都及时进行整改,完成较好。

在今后工作中,物业公司将秉承建设一个“平安、和谐、宜居小区”而努力。

风险大安全隐患排查报告(3篇)

风险大安全隐患排查报告(3篇)

第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,各行各业的生产规模不断扩大,生产技术不断进步,同时也带来了诸多安全隐患。

为保障人民群众的生命财产安全,提高企业安全生产管理水平,根据《安全生产法》和《企业安全生产标准化评审管理办法》等相关法律法规要求,我单位对生产现场进行了全面的安全隐患排查,现将排查情况报告如下:二、排查范围及内容1. 排查范围:本次排查范围涵盖我单位所有生产车间、仓库、办公区域、食堂等场所。

2. 排查内容:主要包括以下方面:(1)安全生产责任制落实情况;(2)安全教育培训情况;(3)安全设施设备运行情况;(4)现场作业安全操作规程执行情况;(5)应急预案编制及演练情况;(6)危险源辨识及管控措施;(7)消防设施设备运行及维护情况;(8)劳动防护用品配备及使用情况;(9)职业健康检查及防护措施;(10)现场环境卫生及安全警示标志设置情况。

三、排查方法及步骤1. 方法:本次排查采用现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式进行。

2. 步骤:(1)成立安全隐患排查小组,明确排查任务和责任分工;(2)制定排查计划,明确排查时间、范围、内容和方法;(3)对排查对象进行全面检查,详细记录发现的问题;(4)对排查出的问题进行分类汇总,提出整改措施;(5)对整改措施进行跟踪落实,确保问题得到有效解决。

四、排查结果及分析1. 安全生产责任制落实情况:经排查,我单位安全生产责任制已基本落实,但仍存在部分责任分工不明确、责任追究不到位等问题。

2. 安全教育培训情况:我单位定期组织员工进行安全教育培训,但仍存在培训内容单一、针对性不强等问题。

3. 安全设施设备运行情况:大部分安全设施设备运行良好,但部分设备存在老化、损坏等问题。

4. 现场作业安全操作规程执行情况:现场作业人员基本能按照操作规程进行作业,但仍存在部分人员操作不规范、违章作业等问题。

5. 应急预案编制及演练情况:我单位已编制应急预案,但演练次数较少,演练效果不佳。

财务处风险隐患排查报告(3篇)

财务处风险隐患排查报告(3篇)

第1篇一、前言为加强财务处风险管理工作,提高财务管理水平,确保财务安全,根据我国《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的要求,我单位财务处对财务风险进行了全面排查,现将排查情况报告如下:一、排查范围本次排查范围为财务处各部门、各岗位,包括财务核算、资金管理、税务管理、资产管理、预算管理、成本管理、内部控制等环节。

二、排查方法1. 问卷调查:通过发放问卷调查表,了解各部门、各岗位的内部控制情况,发现潜在风险。

2. 走访调研:深入各部门、各岗位,了解实际操作流程,查找风险隐患。

3. 内部控制评价:根据《企业内部控制评价指引》,对财务处内部控制体系进行评价,找出风险点。

4. 案例分析:选取典型案例,分析原因,总结经验教训。

三、排查结果(一)财务核算风险1. 内部控制制度不健全:部分岗位职责划分不清,权限设置不合理,导致内部控制制度执行不到位。

2. 会计核算不规范:部分会计科目使用不规范,账务处理不准确,存在错账、漏账现象。

3. 风险识别与评估不到位:对财务核算过程中潜在风险识别不足,风险评估不到位。

(二)资金管理风险1. 资金支付审批流程不规范:部分资金支付审批流程不严谨,存在越级审批、无审批支付等现象。

2. 资金回收不及时:部分应收账款回收不及时,存在坏账风险。

3. 预付款管理不严格:部分预付款管理不规范,存在资金流失风险。

(三)税务管理风险1. 税收政策掌握不全面:部分税务人员对税收政策掌握不全面,存在漏税、少缴税风险。

2. 税务申报不及时:部分税务申报不及时,存在滞纳金风险。

3. 税务筹划不合理:部分税务筹划不合理,存在税务风险。

(四)资产管理风险1. 资产管理不善:部分资产账实不符,存在资产流失风险。

2. 资产报废处理不规范:部分资产报废处理不规范,存在违规处置资产风险。

3. 资产评估不准确:部分资产评估不准确,存在资产价值失实风险。

(五)预算管理风险1. 预算编制不合理:部分预算编制不合理,存在预算执行不到位风险。

风险点排查整改报告

风险点排查整改报告

风险点排查整改报告(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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活动风险隐患排查报告模板(3篇)

活动风险隐患排查报告模板(3篇)

第1篇一、报告概述1. 报告名称:[活动名称]风险隐患排查报告2. 编制单位:[单位名称]3. 编制日期:[报告编制日期]4. 报告目的:为确保[活动名称]的顺利进行,保障参与者的安全与健康,特进行风险隐患排查,并提出相应的整改措施。

5. 报告内容:本次报告主要对[活动名称]的场地、设施、人员、活动流程等方面进行风险隐患排查,并对排查出的隐患提出整改建议。

二、活动基本情况1. 活动名称:[活动名称]2. 活动时间:[活动开始时间]至[活动结束时间]3. 活动地点:[活动地点]4. 活动规模:[参与人数]人5. 活动内容:[活动具体内容]三、风险隐患排查范围1. 场地设施风险隐患排查:(1)场地安全:检查场地是否平整、有无安全隐患;(2)设施设备:检查活动所需设施设备是否完好、安全;(3)消防设施:检查消防器材是否齐全、有效;(4)用电安全:检查用电线路是否规范、是否存在安全隐患。

2. 人员风险隐患排查:(1)活动组织者:检查组织者是否具备相关资质、经验;(2)工作人员:检查工作人员是否经过专业培训、具备应急处理能力;(3)参与者:了解参与者年龄、健康状况,评估其参与活动的风险。

3. 活动流程风险隐患排查:(1)活动流程:检查活动流程是否合理、是否存在安全隐患;(2)应急预案:检查应急预案是否完善、应急措施是否可行;(3)安全提示:检查活动过程中是否对参与者进行安全提示。

四、风险隐患排查结果1. 场地设施风险隐患排查结果:(1)场地安全:[场地安全情况描述,如:场地平整,无安全隐患等](2)设施设备:[设施设备情况描述,如:设施设备完好,安全等](3)消防设施:[消防设施情况描述,如:消防器材齐全,有效等](4)用电安全:[用电安全情况描述,如:用电线路规范,无安全隐患等] 2. 人员风险隐患排查结果:(1)活动组织者:[活动组织者情况描述,如:具备相关资质、经验等](2)工作人员:[工作人员情况描述,如:经过专业培训、具备应急处理能力等](3)参与者:[参与者情况描述,如:年龄适宜、健康状况良好等]3. 活动流程风险隐患排查结果:(1)活动流程:[活动流程情况描述,如:合理、无安全隐患等](2)应急预案:[应急预案情况描述,如:完善、应急措施可行等](3)安全提示:[安全提示情况描述,如:充分、有效等]五、风险隐患整改措施1. 场地设施整改措施:(1)对场地进行平整处理,确保场地安全;(2)对损坏的设施设备进行维修或更换;(3)补充消防器材,确保消防设施有效;(4)对用电线路进行整改,消除安全隐患。

风险漏洞隐患排查报告(3篇)

风险漏洞隐患排查报告(3篇)

第1篇一、报告概述随着信息技术的快速发展,网络攻击手段日益多样化,网络安全问题日益突出。

为了保障我单位信息系统安全稳定运行,提高风险防范能力,确保业务连续性,我单位开展了风险漏洞隐患排查工作。

本报告将对本次排查工作的背景、目的、方法、过程和结果进行详细阐述。

二、排查背景近年来,我国网络安全形势严峻,网络攻击事件频发。

针对我单位信息系统,为确保业务安全,防范潜在风险,单位领导高度重视,决定开展风险漏洞隐患排查工作。

三、排查目的1.全面了解我单位信息系统安全现状,发现潜在风险和漏洞;2.评估信息系统安全风险,制定针对性的安全防护措施;3.提高单位网络安全防护能力,确保业务连续性;4.提升员工网络安全意识,增强风险防范意识。

四、排查方法1.文档审查:查阅相关技术文档、操作手册、安全策略等,了解信息系统架构、安全措施等;2.网络扫描:使用专业安全工具对网络设备、服务器、数据库等进行扫描,发现潜在漏洞;3.代码审计:对关键业务系统代码进行审查,查找安全漏洞;4.安全测试:模拟攻击手段,测试信息系统安全防护能力;5.访谈调查:与相关技术人员、管理人员进行访谈,了解信息系统安全状况。

五、排查过程1.成立排查小组:由网络安全专家、系统管理员、业务部门人员组成,负责组织实施排查工作;2.制定排查计划:明确排查范围、时间节点、人员分工等;3.开展文档审查:查阅相关技术文档、操作手册、安全策略等,了解信息系统架构、安全措施等;4.进行网络扫描:使用专业安全工具对网络设备、服务器、数据库等进行扫描,发现潜在漏洞;5.开展代码审计:对关键业务系统代码进行审查,查找安全漏洞;6.进行安全测试:模拟攻击手段,测试信息系统安全防护能力;7.访谈调查:与相关技术人员、管理人员进行访谈,了解信息系统安全状况;8.汇总分析:对排查过程中发现的问题进行汇总、分析,形成风险漏洞隐患排查报告。

六、排查结果1.发现网络设备漏洞:共发现10个网络设备漏洞,涉及防火墙、交换机、路由器等设备;2.发现服务器漏洞:共发现15个服务器漏洞,涉及操作系统、数据库、Web服务器等;3.发现数据库漏洞:共发现5个数据库漏洞,涉及SQL Server、Oracle等数据库;4.发现Web应用漏洞:共发现8个Web应用漏洞,涉及Web框架、业务逻辑等;5.发现代码漏洞:共发现3个代码漏洞,涉及关键业务系统;6.发现安全策略漏洞:共发现2个安全策略漏洞,涉及网络安全配置、访问控制等。

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精心整理
精心整理
关于风险排查的自查报告
根据***部于***下发的《全面开展风险排查工作检查方案》的要求,我支行组织各营业网点按照《会计检查内容一览表》进行了自查,自查情况如下:
一、上门服务管理
我支行上门服务对象为大连锦辉购物广场,根据相关要求,建立了《上门服务登记簿》,作,逐笔登记,并做到及时记账。

二、代保管物管理
三、现金管理
四、帐户管理
我支行银企对账岗为专职授权员,能够做到对账回执核对印鉴,但存在授权员休息时,先代核再由授权员二次审核的现象。

六、录像监控
存在联动门通道无监控问题。

七、凭证管理
精心整理
精心整理
严格执行空白重要凭证双人管理、双人领用、账证分管制度,按规定使用、作废重空凭证,并及时登记相关账簿,坚持查库制度。

八、印章管理
严格执行印章与凭证分离管理,能够做到人手一章,专人保管、专人使用、保管人与使用人一致,无私刻印章现象。

九、权限卡管理
岗人员进行更改。

十、档案管理
手续。

十一、ATM管理
严格执行ATM
岗管理。

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