2015年度三公经费增减变化情况说明及增减变化原因
2015年度三公经费增减变化情况说明及增减变化原因[001]
2015年度“三公经费”增减变化情况说明及增减变化原因
2015年中共丰宁满族自治县委老干部局“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 9.3万元,比上年减少 0.3 万元,同比下降3%。
具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出 6.8万元,同比减少 0.3万元,同比下降4%。
①公务用车购置支出0万元。
②公务用车运行维护费支出6.8 万元,同比下降0.3%。
(二)公务接待费支出2.5万元,同比下降或增长12%。
(三)因公出国(境)费支出 0万元,同比下降或增长0%。
我单位“三公经费”变动主要原因是:公务用车的运行维护费降低,加强公务接待管理,严格审批手续。
因公出国(境)情况:本年度组织因公出国(境)团 0 人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0人次。
公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 1 辆。
公务接待情况:本年公务接待11批次,人次。
3。
崇义街道办事处2015年预算三公经费增减说明【模板】
崇义街道办事处
2015年预算三公经费增减说明
为贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,促进党政机关厉行节约、改进工作作风,切实做好部门财政预算信息公开,保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权。
根据有关要求,现将我办2015年预算信息公开如下:
2015年我单位财政拨款预算支出127万元,其中人员经费支出63万元,公用经费支出64万元。
崇义街道办事处2015年“三公经费”预算数为16.8万元。
其中公务用车10.8万元,公务接待6万元。
其中公务接待比上年减少2万元,公务用车比上年减少1.2万元,分别下降25%和11%。
在今后工作中继续开源节流,减少三公经费支出。
资兴市杨洞水库管理所基本情况介绍及三公经费增减变化情
资兴市杨洞水库管理所基本情况介绍及三公”经费增减变化情况原因说明一、基本情况杨洞水库位于资兴市州门司镇烟坪村境内的永乐江上游,于1965年兴建,1972年竣工运行,总库容1517万m3,干渠总长49.3km,是湖南省资兴海拔当时最高、乃至郴州市最早修建的中型水库之一。
水库担负着资兴市东部兴宁镇、州门司镇、白廊镇等乡镇共4.12万亩耕地的灌溉和5万多人的生活供水任务,同时兼有调蓄防洪、发电、等功能。
干旱季节,杨洞干渠水更是兴宁等乡镇3万多群众的最主要生活水源。
水库建成干渠通水后干渠沿线新增稻田1.25万亩。
杨洞水库管理所于1971年成立,属于“以电养水”为主,财政拨款为辅的准公益性单位,现有干部职工203,其中在职人员143人(其中在岗64人、内退51人、停薪留职及借调29人),退休60人。
管理所下辖7座电站和5个管水站,电站装机14台,总装机容量5450千瓦,多年年平均发电量1600多万千瓦时。
二、2015年“三公”经费部门预算情况全年“三公”经费预算数为35.2万元,其中公务用车运行费用9.2万元,公务接待费26万元,未计划因公出国费用。
三、2016年“三公”经费部门预算情况全年“三公”经费预算数为32万元,其中公务用车运行费用15万元,公务接待费17万元,未计划因公出国费用。
四、“三公”经费增减变化情况及原因说明2016年“三公”经费预算数比2015年减少了3.3万元,其中公务用车运行费用增加了5.8万元,。
公务用车运行费用增加原因主要有:2016年初降雨量增多,防汛任务加重,渠道巡视用车频繁,及建设项目新增,干渠节水配套项目工程。
公务接待费用减少的原因主要有:贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,压缩开支,严格控制公务接待费用。
晋源区工会2015年决算三公经费公开无增减变动原因
晋源区工会2015年决算三公经费公开无增减变动原因第一篇:晋源区工会2015年决算三公经费公开无增减变动原因晋源区工会2015年决算“三公”经费公开无增减变动原因我单位现有公务用车2辆,2014年预算“三公经费”中公务用车运行维护费为61039.2元,2015年预算“三公经费”中公务用车运行维护费为44478元,“三公经费”中公务用车运行维护费较上年减少16561.2元。
2014年公务接待费5660元,2015公务接待费2434,“三公经费”中公务接待费较上年减少3226元。
我单位2015年“公务用车购置费”、“因公出国(境)费”支出为0。
2014年会议费680元,2015年无会议费。
会议费较上年减少680元。
第二篇:2014文化馆三公经费增减变化原因2014文化馆“三公”经费增减变化原因本“三公”经费坚持厉行节约,从严从紧原则,支出合计33407.83元,全为公务接待费,无因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费。
2013年本部门共发生“三公”经费33000元,2014年比2013年提高2%,因物价上涨,消费有所提高所致。
第三篇:国办:三公经费要详细公开细化说明增减原因国办:三公经费要详细公开细化说明增减原因国务院办公厅日前印发《2014年政府信息公开工作要点》,要求加大“三公”经费公开力度,所有财政拨款安排的“三公”经费都要详细公开,细化说明“三公”经费增减变化原因等信息。
工作要点指出,财政资金是全体人民共有的财富,进一步加大管理使用情况的公开力度,让“财政资金”在阳光下运行。
政府预算和决算要全部公开到支出功能分类的项级科目,专项转移支付预算和决算公开到具体项目。
除按有关保密规定不宜公开其资金使用情况的部门和单位外,中央和地方所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算决算,部门预算决算要尽快公开到基本支出和项目支出。
工作要点要求,加大“三公”经费公开力度,所有财政拨款安排的“三公”经费都要详细公开,细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的有关情况,以及“三公”经费增减变化原因等信息。
2015年环翠区部门决算三公经费公开说明
2015年环翠区部门决算三公经费公开说明1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2015年环翠区一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2955.88万元,其中:因公出国(境)费144.26万元,公务用车购置费251.56万元,公务用车运行费2100.65万元,公务接待费459.42万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数增加26.66万元,主要原因是因公出国(境)费增加及公务用车购置费略有增加。
其中:因公出国(境)费增加58.56万元、公务用车购置增加8.92万元、公务用车运行费减少21.75万元、公务接待费减少19.06万元。
因公出国(境)费增加的主要原因是2015年为促进中韩自贸区建设进行交流考察及招商引资等原因,存在与省直机关及市经贸团临时出国任务,造成因公出国(境)费增加。
公务用车购置增加的主要原因是2015年7月我区成立森林消防大队,根据工作需要购置2辆全顺运兵车和4辆皮卡车,这项年初预算时没有。
公务用车运行费减少的主要原因是压缩运行费用。
公务接待费减少的主要原因是各单位严格执行接待标准,压缩接待性支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2015年使用财政拨款安排37个出国(境)团组,76人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:公务用车购置费251.56万元,2015年使用财政拨款购置公务用车16辆;公务用车运行维护费2100.65万元,2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为590辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
其中:国内接待费459.42万元,共计接待2883批次,44447人次。
国(境)外接待费0万元,共计接待0批次,0人次。
2015年部门决算情况说明及三公经费说明
2015年部门决算情况说明及三公经费说明
一、部门基本情况
学院设有六系二部,分别是海洋工程系、信息工程系、经济管理系、艺术与设计系、外语外贸系、人文社科系和思想政治理论课教学部、公共课教学部。
2015年末学生人数7153人。
2015年末学院在岗教职工488人,其中编内人员354人,退休人员54人,聘用人员80人。
二、收支情况
我院上年结余911.06万元,财政拔款收入6620.65万元,事业收入3675万元,其他收入65.77万元,合计收入10361.42万元。
工资福利支出3477.90万元,商品和服务支出1715.06万元,对个人和家庭补助支出1390.07万元,其它资本性支出2922.55万元,合计支出9505.58万元。
年末结余1766.9万元。
三、“三公”经费支出情况
2015年我院“三公”经费决算支出总额为45.64万元,其中因公出国费用支出0万元,公务用车运行维护费31.04 万元,公务接待费14.60万元。
2014年决算数总额为53.39万元,其中因公出国费用支出0.99万元,公务用车运行维护费36.05 万元,公务接待费16.35万元。
2015年在公务接待及公务用车方面严格管控,单位本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则,采取有效措施,最大限度地压缩公用行政经费支出,压缩一切不必要的开支,确保“三公经费”支出每年有所下降。
汕尾职业技术学院
2016-1-31。
2016年预算三公经费与2015年预算三公经费对比原因及情况....doc
2016年预算三公经费与2015年预算三公经费对比原因及情况说明
一、“三公经费”预算支出的情况
1、2016年三公经费预算支出共计0.30万元,其中包括公务接待0.30万元,公车运行费0万元。
2、2015年三公经费预算支出共计4.5万元,其中包括公务接待2万元,公车运行费2.5万元。
二、“三公经费”对比原因分析
1、公车运行费2016年比2015年减少了2.5万元。
原因:2015年全市公车改革,我单位公车收回,所以2016年公车运行费减少了。
2、公务接待费2016年比2015年减少了1.7万元。
原因:严格按照审批手续控制和办理各项活动经费流程,所以比上年减少了
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2015年度萨尔图区三公经费
2015年度萨尔图区“三公”经费
拨款支出情况说明
2015年萨尔图区“三公”经费财政拨款支出合计2612.35万元,其中,因公出国经费支出2.88万元,公务用车购置费支出93.3万元,公务用车运行维护费支出2486.84万元(包括公检法转移支付收入用于公务用车维护支出费用),公务接待费支出29.33万元。
相比2014年“三公”经费财政拨款支出减少133.13万元,其中,因公出国经费支出增加2.88万元,公务用车购置费支出增加79.28万元,公务用车运行维护费支出减少222.45万元,公务接待费支出增加7.16万元。
因公出国经费支出增加主要是2014年没有出国支出,2015年政府办1人次因公出国所致;公务用车购置费支出增加主要是东安分局购置专用车辆所致;公务用车运行维护费减少是压缩支出所致;公务招待费支出增加是加大招商引资力度,接待客商支出增加所致。
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2015年度“三公经费”增减变化情况说明及增减变化原因
2015年丰宁满族自治县水务局“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 14.1 万元,比上年减少 1.86 万元,同比下降 13 %。
具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出 9.4 万元,同比减少 1.7 万元,同比下降18 %。
①公务用车购置支出 0 万元,同比下降或增长 0 %。
②公务用车运行维护费支出 9.4 万元,同比下降 0 %。
(二)公务接待费支出 4.7 万元,同比下降 4 %。
(三)因公出国(境)费支出 0 万元,同比下降或增长0 %。
我单位“三公经费”变动主要原因是:应国家财政支出要求减少接待费用支出,严格审批标准。
因公出国(境)情况:本年度组织因公出国(境)团 0 人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 人次。
公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 2 辆。
公务接待情况:本年公务接待 16 批次, 137 人次。