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工程质量控制流程图

工程质量控制流程图

工程质量控制流程图工程质量控制是确保工程项目在设计、施工和交付过程中达到预期质量标准的关键步骤。

为了有效地管理和控制工程质量,一个清晰的流程图是必不可少的。

下面是一个标准格式的工程质量控制流程图,详细描述了质量控制流程的各个环节。

1. 项目启动阶段:- 确定项目目标和质量要求。

- 制定项目质量计划,包括质量目标、质量标准和质量控制措施。

- 分配质量控制责任和权限。

2. 设计阶段:- 进行设计评审,确保设计符合质量要求。

- 制定设计变更控制程序,确保设计变更符合质量标准。

- 编制设计文件,并进行质量审查。

3. 采购阶段:- 评估供应商的质量能力,选择合适的供应商。

- 签订合同并明确质量要求。

- 对供应商进行质量管理和监督。

4. 施工阶段:- 进行施工前的质量准备工作,包括施工方案、施工组织设计和施工技术措施的审查。

- 施工过程中进行质量检查和测试,确保施工符合质量要求。

- 对施工过程中发现的质量问题及时进行整改和纠正。

- 进行施工现场质量巡检和验收。

5. 竣工阶段:- 进行工程竣工验收,确保工程符合质量标准和合同要求。

- 编制竣工资料和质量报告。

6. 运维阶段:- 建立工程设施的运维管理制度。

- 定期进行设施巡检和维护,确保设施的正常运行。

- 处理设施故障和质量问题,确保设施的可靠性和安全性。

7. 质量改进阶段:- 定期进行质量评估和内部审核,发现和改进质量问题。

- 建立持续改进机制,提高工程质量管理水平。

以上是一个标准格式的工程质量控制流程图,它涵盖了工程质量控制的各个环节,从项目启动到质量改进阶段。

通过严格按照流程图执行,可以确保工程项目按照预期质量标准进行设计、施工和交付。

这个流程图可以根据具体的工程项目进行调整和优化,以满足不同项目的质量控制需求。

施工过程质量控制流程图

施工过程质量控制流程图

施工过程质量控制流程图施工过程质量控制是确保工程质量的关键环节,通过建立科学、规范的流程控制,可以有效地提高施工过程中的质量管理水平。

下面是一个标准格式的施工过程质量控制流程图,详细描述了从施工准备到竣工验收的全过程。

1. 施工准备阶段1.1 制定施工方案- 确定施工方法和工艺- 制定施工计划和进度安排- 确定施工所需材料和设备1.2 设立施工组织机构- 成立项目管理团队- 分配施工人员和责任- 制定施工人员培训计划1.3 编制质量控制计划- 确定质量控制目标和要求- 制定质量检验和测试方案- 确定质量控制的责任部门和人员2. 施工过程控制阶段2.1 施工现场管理- 确保施工现场安全和秩序- 监督施工人员的作业行为- 确保施工过程符合相关法律法规和标准要求 2.2 质量检验和测试- 对施工材料进行检验和测试- 对施工工艺进行检验和测试- 对施工过程进行质量抽查2.3 施工记录和报告- 记录施工过程中的关键节点和重要数据- 编制施工日志和施工报告- 及时报告和处理施工过程中的问题和隐患3. 施工结束阶段3.1 竣工验收- 进行工程竣工验收申请- 组织相关部门进行验收- 处理验收中发现的问题和不合格项3.2 施工总结和评估- 对施工过程进行总结和评估- 提出改进意见和建议- 归档施工记录和报告通过以上流程图,可以清晰地了解施工过程质量控制的具体步骤和流程。

每个环节都有相应的控制措施和责任人,确保施工过程中的质量得到有效控制和管理。

同时,流程图也可以作为施工过程质量控制的参考和指导,帮助项目管理团队和施工人员更好地实施质量管理工作。

(全套)质量控制流程图

(全套)质量控制流程图

(全套)质量控制流程图质量控制流程图1. 引言本文档旨在详细描述质量控制流程,以确保产品、服务或项目的高质量交付。

本流程图将涵盖质量控制活动的各个阶段和相关的步骤。

2. 质量控制流程图2.1 质量计划阶段2.1.1 确定质量目标和标准- 收集和分析相关数据,包括客户要求、行业标准等- 确定可量化的质量目标- 开发质量标准以满足目标要求2.1.2 制定质量计划- 根据质量目标和标准,制定质量计划- 确定质量控制活动和责任人员- 制定检查和测试计划2.2 质量控制执行阶段2.2.1 进行产品检查和测试- 根据质量计划,执行各项检查和测试活动 - 判断产品是否符合质量标准和要求- 记录和报告检查和测试结果2.2.2 进行供应商评估- 评估供应商的质量控制体系和能力- 定期监督供应商的质量控制活动- 跟踪和记录供应商的质量表现2.3 质量控制改进阶段2.3.1 分析质量问题- 收集和分析产品质量问题的数据- 确定质量问题的根本原因- 制定纠正和预防措施2.3.2 实施改进措施- 根据分析结果,制定改进计划- 制定行动计划并进行实施- 监督改进措施的有效性2.4 质量报告和记录阶段2.4.1 编写质量报告- 汇总产品和供应商的质量数据- 质量报告并记录相关信息- 向相关方沟通质量状况和改进情况 2.4.2 维护质量记录- 建立和维护质量文件和记录- 存档质量报告和相关证明文件- 保留质量记录以备查证3. 附件本文档涉及的附件详见以下列表:- 附件1: 质量目标和标准- 附件2: 质量计划模板- 附件3: 检查和测试计划模板- 附件4: 供应商评估表格- 附件5: 改进措施计划模板- 附件6: 质量报告模板- 附件7: 质量记录模板4. 法律名词及注释4.1 质量目标:产品、服务或项目所需达到的质量水平。

4.2 质量标准:规定产品、服务或项目质量要求的文件或规范。

4.3 质量控制体系:组织内质量控制活动的一系列相互关联的过程。

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)产品质量控制流程图 (全图)本文档详细描述了产品质量控制的流程图,旨在确保产品的质量得到有效的管理和控制。

以下是产品质量控制的各个环节的细化说明。

1:产品设计阶段1.1 开展市场调研和需求分析1.2 制定产品设计规格和功能要求1.3 进行产品设计方案评审1.4 完成产品设计方案2:原材料采购阶段2.1 制定原材料采购标准和要求2.2 寻找并筛选合格的供应商2.3 进行原材料的样品测试和评估2.4 签订原材料供应合同3:生产过程控制阶段3.1 制定生产操作规程和流程控制标准3.2 进行生产设备和工艺流程的校验和验证 3.3 建立质量监控行为准则和培训体系3.4 进行生产过程中关键要素的抽样检验4:产品检验和测试阶段4.1 制定产品检验和测试方法和标准4.2 进行产品的抽样检验和全面测试4.3 记录和分析产品的质量数据4.4 对不合格产品进行追溯和处理5:产品包装和出厂检验阶段5.1 制定产品包装标准和要求5.2 进行产品包装和标识5.3 进行出厂前的最终检验和验证5.4 出厂前对产品进行样品检测和取证保存6:售后服务和反馈阶段6.1 建立售后服务体系和客户反馈机制6.2 进行客户满意度调查和分析6.3 进行产品质量改进和持续优化附件:本文档涉及以下附件:附件1:产品设计方案附件2:原材料供应合同附件3:生产操作规程和流程控制标准附件4:产品检验和测试方法和标准附件5:产品包装标准附件6:售后服务记录和客户反馈报告法律名词及注释:1:合同:根据法律规定,由双方自愿达成的具有法律约束力的协议或约定。

2:抽样检验:从一批产品或原材料中随机抽取样本进行检验的过程。

3:追溯:根据产品相应的记录和信息,追查产品的生产和销售过程,以确定其质量和合规性。

(完整版)全套质量控制流程图---经典

(完整版)全套质量控制流程图---经典
流程名称 责任部门
来料质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号: 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
审批
仓管员
通知检验
材料送检单
IQC 吕质主管
检验 记录审核 合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC 检验报告 IQC 检验报告
IQC
递交检验报告
递交检验报告
仓管员
生产车间 品质部
入仓 可用数
责任部门
确定处理办法
质量反馈通知单
工程部
返修
降级作他用
特采
参照《装配制程质量控制 流程图》执行质量控制
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
挑选
进仓单
入仓
OK
NO 不合格品
第 1 页共 1 页
备注: 注 1:斜体加方框字—在 流程中指责任部门或人 员。 注 2:虚线方框字—在流 程中指接口的载体表 单。 注 3:方框字—在流程中 指过程活动
与生产、采购、工程商讨
IQC 验货单(红)让步接收 备注:挑选使用
IQC 验货单(红)让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部 仓库
退货
入仓
可使用品
不合格品 退仓单IQBiblioteka 检验报告2.制造不良品控制:
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部
标识隔离
参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌
记录存档
第1页共1页
退仓单 退仓单
质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单 质量反馈通知单
流程名称 责任部门

质量控制流程图

质量控制流程图

质量控制流程图质量控制流程图是一种用于描述产品或服务质量控制过程的图形化工具。

它通过图形化地展示质量控制的各个环节和流程,帮助企业或组织更好地理解和管理质量控制过程,从而提高产品或服务的质量。

质量控制流程图通常由一系列的图形符号和箭头组成,用于表示质量控制的步骤、流程和关系。

下面是一个标准格式的质量控制流程图示例:1. 开始符号:一个圆形符号,表示质量控制流程的开始。

2. 输入符号:一个矩形符号,表示输入的数据、材料或信息。

3. 处理符号:一个菱形符号,表示对输入数据进行处理或分析的步骤。

4. 输出符号:一个矩形符号,表示处理结果的输出。

5. 判断符号:一个菱形符号,表示对输出结果进行判断或评估的步骤。

6. 决策符号:一个菱形符号,表示根据判断结果做出决策的步骤。

7. 连接线:用箭头表示流程的方向和顺序。

下面是一个具体的质量控制流程图示例,以汽车生产过程为例:开始 -> 汽车零部件输入 -> 零部件检验 -> 合格 -> 继续生产 -> 车身组装 -> 车身检验 -> 合格 -> 继续生产 -> 车漆喷涂 -> 漆面检验 -> 合格 -> 继续生产 -> 车辆组装 -> 车辆检验 -> 合格 -> 继续生产 -> 最终检验 -> 合格 -> 结束在上述流程图中,开始符号表示质量控制流程的开始,输入符号表示输入的汽车零部件,处理符号表示对零部件进行检验,输出符号表示检验结果的输出。

判断符号表示对车身、漆面和整车进行检验,决策符号表示根据检验结果决定是否继续生产。

最终检验符号表示对整车进行最终检验,合格则表示质量控制流程结束。

这个质量控制流程图示例展示了汽车生产过程中的质量控制流程,每个步骤都有相应的检验和判断,以确保最终产品的质量符合标准要求。

企业或组织可以根据自身的实际情况,制定适合自己的质量控制流程图,以确保产品或服务的质量和可靠性。

全套质量控制流程图---经典

全套质量控制流程图---经典

文件编号:备注:注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 装配制程质量控制流程图涉及部门 米购部、工程部责任部门 品质部、装配车间编制审核生产通知I 生产计划表装配员工特米需挑选来料 合格来料 ■沪生产作业指导书■fc + + e-检验作业指导书合格生产自检生产线全检装配员工根据根据QCQC 检验记录表 不合[格r处理参照不合格品控制流程图进仓仪器点检 亠 -----------巡检厂箭头标标识隔离通知品质主管PQCPQC 巡拉记录表 .生产异常OK质量纠正及预防质量反馈通知单!参照质量纠正及预防措施控制流程图质量反馈通知单参照不合格品控制流程图备注:注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。

注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3 :方框字一在流程中指过程活动文件编号:流程名称 岀货质量控制流程图涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC 检验合格成品*仪器点检参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图第1页共1页装配员工刊号QA包装成品r抽检■^lr1根据岀货检验作业指导书B I ■QA 检查报告 IQC不合格 譬品质主管QA 检查报告品质主管1 r审核1r入仓质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库岀货 客户验货QA合格 不合格责任部门质量纠正及预防质量反馈通知单1 r合格1「进仓单品质部备注:注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核flII M质量反馈通知单 I五金模具不良 工装夹具不合理 结构不良 操作不良 来料不良■i! B >k 9 ■I 质量反馈通知单I质量反馈通知单I质量反馈通知单流程名称不合格品控制流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核1 •来料不良品控制流程图:来料不良品-B ■- -B一IQC检验报告异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图重缺陷IQC验货单(红)拒收隔离待退区轻微缺陷1FJ J拒收特采品质主管审核* 与生产、采购、工程商讨rIQC验货单(红)让步接收一j备注:挑选使用|!■n IB I-IQC验货单(红)让步接收I__________________退货直接使用挑选使用生产车间入仓可使用品不合格品. 退仓单■ + # + I ■ « + ■- ** ■[IQC检验报告注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

全套质量控制流程图---经典

全套质量控制流程图---经典
QC 品质部 责任部门
成品包
处理
装 进
仓 生产异
仪器点 检巡检
常 质量纠正及预防
参照不合格品控制流程
PQC
图 通知品质
主管 OK
隔离
PQC 巡拉记录 质量反表馈通知

参照质量纠正及预防措施控 制参流照程不图合格品控制流程图
质量反馈通知 单
备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动。
跟踪、考核质量改进目
注据1:斜体进加方框门字—在流程中指责任部门或人员。
注 2:虚线方框字—在流程中指标接落口实的载体表单。
注 3:方框字—在流程中指过程活动
落实质量改进目标及
改进限期
每月质量
提交总经理
总结
审查
12
方法
跟踪改进
NO
品质部
效果 制定预防
注1:斜体加方框字—措在施流程中指责任部门记或录人存档
员。
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字—在流程中指过程活动。
第1
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3
材料送检 IQC单检验 IQ报C 检告验
报告
退仓单 退仓单
质量反馈通知 单
IQC 检验报告单 质量反馈通知

质量反馈通知 单
品质部
记录资料存档
监控
质量反馈通知
单 质量反馈通知
单 质量反馈通知

8
文件编号:
流程名 称
责任部 门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
涉及部 门
编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核

质量控制流程图

质量控制流程图

质量控制流程图质量控制是一个关键的环节,它在产品或服务的生命周期中起着至关重要的作用。

质量控制流程图是一种图形化的方式,用于展示质量控制的各个步骤和流程。

以下是一个标准格式的质量控制流程图,详细描述了质量控制的流程和相关数据。

1. 质量控制流程图概述质量控制流程图是质量管理团队用于指导和监控质量控制活动的重要工具。

它包含了以下几个主要步骤:质量计划、质量保证、质量控制和质量改进。

每个步骤都有特定的任务和相应的数据收集和分析。

2. 质量计划阶段在质量计划阶段,质量管理团队制定质量目标和计划,确定质量控制的关键指标和标准。

这个阶段包括以下步骤:- 确定质量目标:根据产品或服务的要求和客户的需求,制定具体的质量目标,例如产品的准确性、可靠性和性能等。

- 制定质量计划:确定实施质量控制所需的资源、时间和方法。

制定检测和测试的计划,并确定质量控制的责任人和时间表。

3. 质量保证阶段在质量保证阶段,质量管理团队执行质量计划,并确保质量标准得到满足。

这个阶段包括以下步骤:- 资源准备:为质量控制活动准备必要的资源,包括设备、人员和材料等。

- 实施质量控制:根据质量计划中确定的方法和时间表,进行产品或服务的检测、测试和评估。

- 数据收集和分析:收集质量控制活动中产生的数据,并进行统计和分析,以评估产品或服务的质量水平。

4. 质量控制阶段在质量控制阶段,质量管理团队对产品或服务进行实时监控和调整,以确保其符合质量标准。

这个阶段包括以下步骤:- 监控质量:通过抽样和检测等方法,对产品或服务进行监控,以及时发现和纠正质量问题。

- 质量调整:根据质量监控的结果,对生产过程进行调整和改进,以提高产品或服务的质量水平。

- 反馈和报告:及时向相关部门和人员提供质量控制的结果和报告,以便他们了解产品或服务的质量状况。

5. 质量改进阶段在质量改进阶段,质量管理团队根据质量控制的结果和反馈,对质量控制流程进行改进和优化。

这个阶段包括以下步骤:- 分析问题根因:通过数据分析和问题追踪,确定质量问题的根本原因。

质量控制流程图

质量控制流程图

质量控制流程图质量控制流程图是一种用于描述和管理产品或服务质量控制过程的图形化工具。

它可以帮助组织确保产品或服务在生产过程中达到一定的质量标准,并及时发现和纠正潜在的问题。

下面是一个典型的质量控制流程图的标准格式:1. 流程图标题:质量控制流程图2. 流程图的起点:起点通常是产品或服务的设计阶段,即在产品或服务开始制造或提供之前。

3. 流程图的终点:终点是产品或服务的交付阶段,即产品或服务经过一系列质量控制过程后最终交付给客户。

4. 流程图中的主要步骤:- 步骤1:需求分析和规划在这一步骤中,质量控制团队需要对产品或服务的需求进行详细的分析和规划。

他们需要与客户、设计团队和生产团队进行沟通,确保对产品或服务的要求达成共识,并制定相应的质量控制计划。

- 步骤2:质量标准制定在这一步骤中,质量控制团队需要根据产品或服务的需求和相关行业标准,制定相应的质量标准。

这些标准将成为后续质量控制过程的依据,用于评估产品或服务的质量。

- 步骤3:质量控制计划执行在这一步骤中,质量控制团队需要根据质量控制计划执行一系列的质量控制活动。

这些活动包括原材料的检验、生产过程的监控、产品或服务的抽样检测等。

通过这些活动,团队可以及时发现和纠正潜在的质量问题,确保产品或服务的合格率。

- 步骤4:质量控制结果评估在这一步骤中,质量控制团队需要对质量控制活动的结果进行评估。

他们需要比较实际的质量数据与预期的质量标准,以确定产品或服务是否符合要求。

如果存在质量问题,团队需要及时采取纠正措施,并对问题的原因进行分析和改进。

- 步骤5:质量控制记录和报告在这一步骤中,质量控制团队需要记录和报告质量控制活动的结果。

他们需要编制质量控制报告,包括产品或服务的合格率、质量问题的数量和原因等。

这些报告将用于监控和改进质量控制过程。

5. 流程图中的连接线和箭头:连接线和箭头用于连接各个步骤,并表示流程的顺序和方向。

箭头指向下一步骤,表示流程的进行方向。

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)一、引言在当今市场竞争激烈的商业环境中,产品质量是决定企业成功与否的关键因素。

一套科学、严谨的产品质量控制流程,不仅能确保产品满足客户需求,还能匡助企业降低成本、提高效率,从而在竞争中脱颖而出。

本文将详细介绍产品质量控制的全流程,以匡助企业全面了解并优化自身的质量控制体系。

二、原材料质量控制供应商选择与评估:评估供应商的资质、生产能力、质量管理体系等,确保供应商符合企业的质量要求。

原材料检验:对进厂的原材料进行质量检验,确保原材料质量合格。

原材料存储:合理规划原材料的存储环境,防止原材料损坏或者变质。

原材料追溯:建立原材料追溯体系,确保原材料来源可追溯。

供应商质量改进:定期与供应商沟通质量反馈,促进供应商持续改进。

三、生产过程质量控制作业指导书制定:制定详细的生产作业指导书,明确生产过程中的质量控制要点。

过程检验:在生产过程中进行质量检验,及时发现并处理不合格品。

设备维护与校准:定期对生产设备进行维护和校准,确保设备处于良好状态。

生产环境控制:保持生产环境的卫生、温度、湿度等符合要求。

生产员工培训:定期对生产员工进行技能和品质意识培训。

四、成品检验抽样检验:按照规定的抽样方案对成品进行抽样检验。

性能测试:对成品进行各项性能测试,确保产品性能符合要求。

外观检查:检查成品外观是否符合要求,无明显缺陷。

不合格品处理:对不合格成品进行标识、隔离和处置。

成品合格判定:根据检验结果判定成品是否合格,出具检验报告。

五、包装运输质量控制包装材料选择:选择合适的包装材料,确保产品在运输过程中不受损伤。

包装设计:设计合理的包装结构,提高产品的抗震、抗压性能。

质量管理体系控制流程图

质量管理体系控制流程图

质量管理体系控制流程图一、概述质量管理体系控制流程图是指企业为确保产品或服务质量达到一定标准而采取的一系列控制措施的图示化表达。

该流程图能够清晰地展示质量管理体系的各个环节和流程,帮助企业全面了解和掌握质量管理的要点,从而提高产品或服务的质量水平。

二、流程图示例以下是一个质量管理体系控制流程图的示例,以便更好地理解:1. 制定质量目标和策略- 确定企业的质量目标和策略- 设定质量指标和标准2. 质量计划编制- 制定质量计划,包括质量目标、质量管理措施和质量检测方法等- 制定质量责任和权限3. 质量控制- 实施质量控制措施,包括质量检测、质量监控和质量纠正等- 确保生产过程符合质量标准和要求4. 质量评估和改进- 进行质量评估,包括内部评估和外部评估- 根据评估结果进行质量改进和优化5. 培训和沟通- 进行员工培训,提高员工的质量意识和技能- 加强内部沟通,确保质量管理体系的有效运行6. 客户满意度调查- 定期进行客户满意度调查,了解客户对产品或服务的评价和需求- 根据调查结果进行改进和优化7. 管理评审- 定期召开管理评审会议,对质量管理体系进行评估和审查- 确保质量管理体系的持续改进和有效运行三、流程图解析1. 制定质量目标和策略在这一步骤中,企业需要明确自己的质量目标和策略,例如提高产品质量、降低产品缺陷率等。

同时,还需要设定质量指标和标准,以便后续的质量控制和评估。

2. 质量计划编制在质量计划编制阶段,企业需要制定详细的质量计划,包括质量目标、质量管理措施和质量检测方法等。

此外,还需要明确质量责任和权限,确保质量管理体系的有效实施。

3. 质量控制质量控制是质量管理体系的核心环节。

在这一阶段,企业需要实施一系列质量控制措施,包括质量检测、质量监控和质量纠正等,以确保生产过程符合质量标准和要求。

4. 质量评估和改进质量评估是对质量管理体系的有效性进行检查和评价的过程。

企业需要进行内部评估和外部评估,根据评估结果进行质量改进和优化,以不断提升产品或服务的质量水平。

全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版

全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版

全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版版次号:过程负责人:采购部部长过程类型:核心过程(CP)过程绩效:供应商评价合格率、采购成本控制率、采购交期达成率输入过程责任人输出物料需求计划;采购合同;供应商评价表;采购订单;供应商评价结果;收货单;不合格品通知单;物料需求计划采购部门采购合同采购员供应商评价表采购员N供应商评价采购员Y采购订单采购员供应商评价结果采购员收货单仓储员不合格品通知单质量部门采购成本控制采购员采购交期达成采购员供应商评价合格率采购员备注:采购部门需根据物料需求计划编制采购合同和采购订单,并对供应商进行评价,根据评价结果决定是否与供应商合作。

收到货物后,仓储员进行收货,并通知质量部门进行检验,如有不合格品,质量部门需发出不合格品通知单,采购员需控制采购成本和交期达成率。

流程图文件编号:版次号:过程负责人:采购部部长过程类型:支持过程(SP)过程绩效:采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入:生产任务通知单;采购申请通知单;采购计划;交付监控表;合格供方名单;原材料;采购协议过程责任人:编制采购计划的供应科采购员输出:采购计划改写:采购部门负责人负责编制采购计划,该计划包括生产任务通知单、采购申请通知单、采购计划、交付监控表、合格供方名单、原材料和采购协议。

供应科采购员负责编制采购计划,并确保采购材料的准时交付率、采购批次合格率、关键材料供方PPM以及采购额外运费的绩效目标的实现。

流程图文件编号:版次号:过程负责人:品质部部长过程类型:支持过程(SP)过程绩效:成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入:图纸;检验记录;半成品、成品检验作业过程责任人:操作工或检验员输出:合格的产品;继续生产或入库;不合格产品;报废返工改写:品质部门负责人负责确保成品一次交验合格率、内部损失/产值和外部损失/产值的绩效目标的实现。

操作工或检验员进行图纸、检验记录和半成品、成品检验作业,并根据检验结果判定产品是否合格。

质量方针和目标控制程序(含流程图)

质量方针和目标控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的:通过对方针和目标的制订实施规定,以促进质量管理体系的持续完善和改进,满足顾客的期望和需要。

2.0范围:适用于本公司内整个运行过程中质量方针与目标的管理。

3.0定义:无4.0职责:4.1 总经理负责组织策划、制订并颁布公司的质量方针、目标。

4.2 管理者代表负责组织目标的展开、落实和考核。

4.3 品管课负责目标完成情况的汇总统计、跟踪和验证。

4.4 各职能部门负责各质量目标的展开、实施和对策。

5.0内容及要求:5.1质量方针的制订:方针由总经理制订或组织制订,并形成书面文件。

5.1.1质量方针是组织总的质量宗旨和方向,总经理应确保质量方针:A.与公司总的宗旨相适应;B.包括对满足要求和持续改进的承诺;C.提供制定和评审质量目标的框架;D.在组织内相应的层次沟通和理解;E.得到持续适宜的评审。

5.2 目标的制订:5.2.1总经理根据以下原则制定,在每年度的管理评审会议中修订公司总的方针和目标:1)公司运行的实际状况和所面向的市场。

2)确保适宜性、可测性、激励性。

3)满足当前顾客和潜在顾客的需求。

4)确保持续发展趋势。

5.2.2品管课根据评审意见,综合修订公司质量方针和目标,交总经理批准。

5.3 目标的分解:5.3.1各部门接到正式发行的方针与目标后,结合本部门上年度的目标、计划完成程度及本年度的实际情况,编制本部门目标草案。

5.3.2管理者代表组织各部门对分解后的目标进行评审,品管课将会审后的目标形成《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》,明确统计部门、目标值、计算方法、统计周期、数据来源、责任部门等。

5.3.3《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》交总经理审批,确保总目标分解准确,总目标、分目标及方案可实施、测量。

5.4目标的控制:在实施过程中,要加强互动的交流沟通,收集相关的资料信息,以控制目标进度,纠正目标偏差,并追踪进展落实情况。

5.5目标的统计、分析和改进:5.5.1质量目标由各统计部门按《质量目标分解和数据收集统计分析指导书》统计周期收集数据汇总后作成《年目标达成状况一览表》,经部门负责人审核,相关联部门会审后提供给品管课汇总。

全套质量控制流程图---经典

全套质量控制流程图---经典

QC
QC 检验合格成品
装配员工 刊号QA
包装成品 抽检
根据
出货检验作业指导书
QA 检查报告
仪器点检
合格
品质主管
生产车间 仓库
审核 入仓
不合格
品质主管
质量纠正及预防
仓库
出货
客户验货
QA
QA 检查报告 质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA 检查报告 验货记录
IQC 检验报告
退仓单 退仓单 质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单
质量反馈通知单
与供应商交涉
与工程部商讨
品质部
供应商
审核
品质部
审核
品质部
审核
文件编号:
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
装配车间
生产通知
审核
生产计划表
仓库 装配员工
QC
装配员工
合格来料 生产自检
根据特采需挑选来料 生产作业指导书
根据
生产线全检
检验作业指导书
QC 审核
合格
不合格
审核
成品包装
审核
处审理核
审核
参照不合格品控制流程图
进仓
仪器点检
装配员工
QC 检验记录表 箭头标标识隔离
QC 品质部
责任部门
生产异常
巡检
质量纠正及预防
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
审核
跟踪改进效果审核
NO
退货 工程部
审核

质量控制工作流程图

质量控制工作流程图

项目电梯安装工程监理细则(质量控制部分)编制:批准:武汉市青山建设工程监理有限责任公司项目监理部二OO 年月日第一节质量控制工作流程图(续上图)第二节施工准备的质量控制2.1电梯生产厂家的资质核查检查电梯生产厂家的生产许可证、经营范围和所拟装电梯规格型号是否相符。

2.2电梯安装单位的资质核查检查电梯安装单位是否持有电梯生产企业的安装委托书,并核查与所拟装电梯规格型号是否相符。

2.3电梯安装单位质保体系的核查检查电梯安装单位自检、专检制度是否完善,其人员配备是否符合要求,检查手段是否具备。

2.4施工组织设计的审查2.4.1总监组织专业监理工程师审查,提出意见后,由总监审核签认,审查工作一般三天完成。

若审查时需要承包单位就有关内容重新补充或修改,在审查意见中提出,限定承包人在规定的时间内重报(先申报的内容不退)。

2.4.2审查施工组织设计的原则1.施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序;2.施工组织设计应符合国家的技术政策,充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求,突出“质量第一、安全第一”的原则;3.施工组织设计的针对性:安装单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点,施工条件是否分析充分;4.施工组织设计的可操作性:安装单位是否有能力执行并保证工期和质量目标,该施工组织设计是否切实可行;5.技术方案的先进性:施工组织设计采用的技术方案和措施是是否先进适用,技术是否成熟,施工顺序安排是否合理;6.质量管理和技术管理体系,质量保证措施是否健全且切实可行;7.安全、环保和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定;8.在满足合同和法规要求的前提下,对施工组织设计的审查,应尊重承包单位的自主技术决定和管理决策。

第三节监理工程师对资料的检查质量控制资料反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必需的管理制度等。

对其完整性的检查,实际是对过程控制的确认。

所要检查的资料主要包括:1.图纸会审、设计变更、洽商记录;2.设备清单、合格证及使用说明书;3.工程测量、放线记录;4.按专业质量验收规范规定的检验报告;5.隐蔽工程检查记录;6.施工过程记录和施工过程检查记录;7.新材料、新工艺的施工记录;8.质量管理材料和施工单位操作依据等。

先期产品质量策划控制程序流程图

先期产品质量策划控制程序流程图

先期产品质量策划控制程序流程图 1/5责任部门输 入流 程输 出接收 部门业务部 财务部 工程部 管理层 业务部 工程部财务部 工程部 工程部 APQP 组长 财务部 APQP 组长市场研究等信息 业务计划立项可行性分 析报告样件/产品图纸/产品标准/产品规范等等 顾客资料清单 立项可行性分 析报告 业务计划 报价单顾客资料清单 第一阶段:计划和确定项目第二阶段:产品设计和开发报价单立项可行 性分析报告立项可行性分 析报告顾客资料清单APQP 资料清单 项目组人员名单 APQP 开发计划成本预算计划基准确定分析报告设计任务书可靠性目标和 质量目标初始材料清单初始过程流程图 产品特殊特性 初始明细表产品保证计划成本核算报告阶段总结报告顾客工程部工程部各相关 部门财务部工程部管理层管理层了解市场需求 提出产品开发需求 确定开发项目顾客输入 组成APQP 小组对产品开发进行成本预算 建立产品/品过程基准 进行产品可靠性研究 建立产品/过程设想 制订设计目标、 可靠性和质量目标 确定三初始 设计目标转化为设计要求 对第一阶段进行成本核算 寻求管理层认可先期产品质量策划控制程序流程图 2/5责任部门 输 入 流 程 输 出接收部门APQP 小组 工程部APQP 小组 工程部财务部 APQP小组 APQP 组长 第一阶段所有输出第二阶段:产品设计和开发第三阶段:过程设计和开发DFMEAA-1设计FMEA检查表可制造性和可装配性分析报告方案评审书产品设计评审书工程图样工程规范、材料规范技术更改通知单新设备、工装、设施、量检具的要求A-3新设备、工装和试验设备检查表产品特殊特性明细表样件控制计划A-8控制计划检查表样件试制计划产品试验大纲外观批准报告尺寸评价报告材料试验报告性能试验报告设计确认报告小组可行性承诺成本核算报告A-2设计信息检查表阶段总结报告工程部工程部质量部生产部工程部工程部质量部生产部采购部工程部管理层工程部管理层 DFMEA制造装配设计设计评审工程图样、规范及材料及材料确认图样和规范的更改新设备/工装/设施和量具/试验设备的要求产品和过程特殊特性的确认样件控制计划样件制造设计验证小组可行性承诺第二阶段的成本核算第二阶段的工作检查寻求管理层认可先期产品质量策划控制程序流程图 3/5责任部门 输 入 流 程 输 出接收部门工程部质量部 工程部财务部 APQP小组 第二阶段所有输出第三阶段:过程设计和开发第四阶段:产品和过程确认过程流程图A-6过程流程图检查表场地平面布置图A-5车间平面布置图特殊特性矩阵图PFMEAA-7过程FMEA检查表试生产控制计划A-8控制计划检查表包装标准或规范检验指导书注塑或涂装工艺卡片装配作业指导书出厂检验规范包装工艺卡片关键特殊工序明细表产品零件质量重要度分级表材料消耗工艺路线明细表等MSA计划PPK计划审核报告过程设计评审书成本核算报告阶段总结报告工程部生产部工程部生产部采购部质量部工程部工程部生产部采购部质量部质量部工程部管理层管理层 过程 确认物流有效流转确认确定过程参数与工位关系对生产过程可能出现的潜在失效进行预先控制试生产控制计划收集/设计产品包装要求编制工艺文件MSA、PPK需求产品/过程质体系评定第三阶段的成本核算寻求管理层认可设计评审先期产品质量策划控制程序流程图 4/5责任部门 输 入 流 程 输 出接收部门生产部 工程部质量部 质量部各相关部门质量部 APQP小组 工程部 APQP小组 财务部 APQP组长 第三阶段所有输出第四阶段:产品和过程确认第五阶段:反馈、评定和纠正措施试生产计划测量系统分析报告PPK研究报告PPAP计划外观批准价报告尺寸评价报告材料试验报告性能试验报告产品包装评价生产控制计划A-8控制计划检查表产品质量策划总结和认定报告A-4产品/过程质量检查表成本核算报告阶段总结报告生产部采购部质量部工程部各相关部门工程部工程部生产部采购部质量部工程部管理层管理层小批量试制MSA、PPK分析生产件批准生产确认试验对制定的包装标准进行评价生产控制计划对所有先期策划工作进行总结第三阶段的成本核算寻求管理层认可先期产品质量策划控制程序流程图 5/5责任部门 输 入 流 程 输 出接收部门各相关部门工程部 生产部 质量部业务部 业务部 工程部 第四阶段所有输出第五阶段:反馈、评定和纠正措施生产计划APQP所有资料各相关部门工程部组织批量生产减少变差顾客满意交付和服务《持续改进程序》《顾客满意度控制程序》对所有APQP资料进行整理存档。

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装配员工
生产自检
根据
生产作业指导书
生产线全检
根据
检验作业指导书
QC
QC 检验记录表
合格
不合格
箭头标标识隔离
处理
装配员工
成品包装
QC 品质部 责任部门
进仓 生产异常
仪器点检 巡检
质量纠正及预防
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
参照不合格品控制流程图
PQC
通知品质主管
OK
PQC 巡拉记录表 质量反馈通知单
入仓 可用数
特采 挑选使用
分析不合格原因
退货 不能使用
采购部 品质部 工程部
供应商
来料问题
结构问题
与供应商交涉
与工程部商讨
确定改进方法
确定改进方法
品质部 工程部
品质部
跟踪改进效果
NO
品质部
制定预防措施
注1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
记录存档
.
退仓单 退仓单
质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
隔离待退区


与生产、采购、工程商讨
IQC 验货单(红)让步接收 备注:挑选使用
IQC 验货单(红)让步接收
采购部
退货
仓库
2.制造不良品控制:
抽检超标品
制程不良品
品质部
品质部 责任部门 工程部
标识隔离 确定处理办法
返修
降级作他用
参照《装配制程质量控制 流程图》执行质量控制
责任部门申请 品质部批示、总经理审核
质量反馈通知单 质量反馈通知单
.
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3:方框字—在流程中指过程活动。
第1页共1页
.
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
装配车间
生产通知
. 文件编号:
审核
生产计划表
仓库 装配员工
QC
合格来料
特采需挑选来料
流程名称 责任部门
来料质量控制流程图 品质部
.
涉及部门 编制
文件编号: 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
审批
.
仓管员 IQC 吕质主管
. 通知检验
检验 记录审核 合格
根据
检验作业指导书
不合格
IQC
递交检验报告
递交检验报告
材料送检单 IQC 检验报告 IQC 检验报告
仓管员
生产车间 品质部
.
第 1 页共 1 页
.
.
.
流程名称 责任部门
质量统计及应用流程图 品质部
.
文件编号:
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
.
.
装配车间 品质部
每一产品按订单号、型号 资料数据收集
来料检验





IQC 检 验 报
退









来料问题 操作造成





制程检验
质量反馈通知单
.
. 备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动。
.
流程名称 责任部门
出货质量控制流程图 品质部
.
涉及部门 编制
文件编号:
采购部、工程部、仓库、生产车间 审核
QC
QC 检验合格成品
装配员工
注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动
.
每月质量总结
提交总经理审查
.
.
质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
.
.
备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动
第 1 页共 1 页
.
流程名称 责任部门
质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门
巡检

成品抽检
客户验货


QC 检验记录表
PQC 巡拉记录表
QA 检查报告
验货记录
































综合统计制作
生产一次性合格率 表
车间损耗表
质量问题点综合表
质量改进目标方向
下发相关各部门
召开每周质量例会
落实质量改进目标及改进限期
品质部
跟踪、考核质量改进目标落实
包装成品
刊号QA
抽检
根据
出货检验作业指导书
QA 检查报告
仪器点检
合格
品质主管
生产车间 仓库
审核 入仓
不合格
品质主管
质量纠正及预防
仓库
出货
客户验货
QA
QA 检查报告 质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA 检查报告 验货记录
品质部 责任部门
合格
不合格 质量纠正及预防
进仓单
入仓
.
直接使用
挑选使用
生产车间
入仓
可使用品
不合格品 退仓单
IQC 检验报告
验货不合格品
异常处理
参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌
质量反馈通知单
特采
挑选
OK
NO 不合格品
备注: 注 1:斜体加方框字—在 流程中指责任部门或人 员。 注 2:虚线方框字—在流 程中指接口的载体表 单。 注 3:方框字—在流程中 指过程活动
流程名称 责任部门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
.
文件编号:
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
.
1.来料不良品控制流程图:
IQC
来料不良品
. IQC 检验报告
异常处理
品质主管审核
轻微缺陷
Hale Waihona Puke 参照质量纠正及预防措施控制流程图
重缺陷
IQC
仓库
IQC 验货单(红)拒收


.
涉及部门 编制
文件编号:
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核
.
IQC
QC/PQC
.
QA
客户验货员
来料不良
制程异常
抽检超标
验货不合格
品质部主管
确定责任归口部门
不良品处理 参照不合格品控制流程图
五金模具不良
工装夹具不合理
结构不良
操作不良
来料不良
五金车间责任
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
质量反馈通知单
采购部联系 工程部协助
责任部门 品质部
确定纠正办法并实施
跟踪、验收处理结果
NO
责任部门
制定预防措施
品质部
记录资料存档
监控
备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动
.
质量反馈通知单 质量反馈通知单 质量反馈通知单
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