施工技术质量管理检查表
gb50430-2007施工企业质量管理审核检查表
GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范施工企业质量管理审核检查表受审核部门 / 区域:质量管理基本要求、组织机构和职责审核员:标准条号:审核日期:年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 45 6 78 910111213141516171819 建立了哪些质量管理体系文件?问,查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?问是否建立质量方针?质量方针是否符合标准要求?是否与企业的经营管理方针相适应?是否体现企业的质量管理宗旨和方向?问质量方针是否得到传递、宣传和掌握?问如何对质量方针进行定期评审?如何进行必要的修订?问是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平?质量目标是否适宜?问,查文件是否建立并实施质量目标管理制度?问,查文件质量管理一般包括哪些内容?问质量管理体系文件包括哪些内容?问,查文件如何保证质量管理体系的有效实施?如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?如何贯彻实施?问,查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?问,查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置?考虑了哪些因素?问,查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确?查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确?总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容?问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件?如何传达到各管理层次?查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?评审、改进、正式公布等3.1.13.1.2/3.3.13.1.33.2.13.2.23.2.33.2.43.3.23.3.33.4.13.4.23.4.34.1.1/4.2.14.2.14.2.24.3.14.3.2/4.3.34.3.4领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查受审核部门 / 区域:质量管理基本要求——文件和记录审核员:标准条号:审核日期:年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 23 是否建立文件管理制度?是否符合标准要求?查文件1.与质量管理有关的文件包括哪些?问2.主管部门和相关部门的职责是否明确?问,查看文件3.如何对与质量管理有关的文件进行控制?问,查流程4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单?范围是否全面?查文件5.文件发布之前如何批准?抽查文件6.如何对文件的适用性进行评审?如何控制其修改和重新批准?问;如发生,抽查文件。
技术质量管理检查表(空表)
项目施工技术质量管理检查表
工程名称: 形象进度:
序 号
项目检查 现场质量管理制度、各岗位责任
基本 得分
扣分标准
Байду номын сангаас
扣分
得分
备注
1 制度、质量奖罚制度、对分包单
5 □未制定制度或制度不全每项扣3分;□ 制度实施不畅通扣2分。 3 2 8 3 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 10 3 3 5 3 5 □现场每缺一项上岗证书扣1分 □无有效版本清单扣2分;□文件不齐全每缺一项扣1分。 □ 内容不全或缺项,每缺一项扣1分;□未打印装订成册扣5分;□开工十天内未审批完扣5分; □不按施工组织设计施工的扣8分;□未按要求编制预案扣5分,不按预案施工扣5分。 □不按施工总平面图布置扣3分;□影响施工的扣3分。 □内容缺项每项扣1分;□ 无报告或未上报扣2分。 □ 记录不全,每缺一天扣1分;□内容不全每缺一项扣1分;□字迹潦草扣3分;□记录不真实扣3~5分; □发生事故上报不及时扣3分;□隐瞒不报扣3分;□无纠正措施、处理方案、实施记录及检查验收记录每项扣3分 □无纠正措施、处理方案、实施记录及检查验收记录每项扣3分。 □每缺少一分项扣5分;□内容不全,每缺一项扣1分;□内容交代不清楚,字迹不清晰每项扣1分; □交底内容不符合设计、规范要求每项扣5分;□不按交底要求施工扣5分;□ 交底无针对性扣3分; □无交接签字手续或代签扣3分; □内容记录不清晰扣2分;□因记录不清而影响施工的扣3分;□签字盖章手续不全扣2分; □内容记录不清晰扣2分;□签字盖章手续不全每项扣2分;□涂改内容每项扣1分;□无书面委托手续扣2分 □合格证每缺一项扣1分;□未做进场检验每项扣1分; □合格证复印件无加盖原件存放单位公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每项扣1分; □复试报告每缺一项扣2分; □未设班组质检员扣3分;□ 记录不全每项扣1分;□ 内容记录不完整每项扣1分;□记录不真实扣5分; □ 交接记录每缺一项扣1分;□记录不完整或签字不全每项扣1分;□记录不真实扣5分;□未编号扣1分。 □措施内容不完整不切实际扣3-5分;□无总结报告每项扣2分;□措施实施不得力或成效不大每项扣2分。 □记录不全每缺一项扣1分□未编号或编号错误每项扣1分; □内容不完整或内容有误每项扣1分;□无验收结论每项扣1分; □验收记录签字由他人代签每项扣1分。 □内容不完整每缺一项扣2分;□签章不全每缺一项扣1分;□填写内容不正确或内容涂改每项扣1分。 □内容不完整每项扣1分;□未审批扣2分。 □未按规定要求整理每项扣2分;□变更修改依据标识不清,每处扣1分。 分 检查日期:
项目管理施工现场安全、质量检查表
基础施工质量检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
杆塔施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
放紧线施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
基础施工安全/环保检查表工程名称:检查日期:年月日检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
组立杆塔施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
架线施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
质量管理监督检查表
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
11*
施工单位有关负责人或职能Hale Waihona Puke 门对项目的工程质量定期检查指导情况
序号
检查项目
检查情况
12*
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位情况,项目负责人有无同时承担两个及两个以上的建设工程项目负责人的情况及委托他人代行职责的情况
附件7
工程建设各方责任主体质量管理工作监督检查表
工程名称:监理单位:
施工总承包单位:形象进度:
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
办理质量安全监督手续情况
3*
勘察成果,设计文件和施工图审查情况及施工图审查中违反强制性标准部分的整改落实情况
4*
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
20*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况,总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
21*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况,监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
22*
监理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人员资格进行核查情况
5*
是否存在设计单位指定建筑材料、构配件和设备的生产厂、供应商的情况
6*
建设单位按规定委托工程质量检测机构情况
7*
建设单位有无违法分包情况,有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备的情况
8
设计、勘察、施工、监理和工程质量检测单位资质情况
9*
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位提出保障工程质量措施建议情况
施工现场质量管理检查记录表
施工现场质量管理检查记录表1. 项目概述本次文档记录了施工现场质量管理的检查情况。
该记录表旨在对施工现场的质量管理工作进行全面的检查和评估,以确保施工过程中的质量控制和施工质量的持续改进。
2. 检查详情2.1 检查时间检查日期:[日期]2.2 检查人员检查人员:[姓名]2.3 检查对象检查对象:施工现场质量管理工作3. 检查内容3.1 建设单位管理3.1.1 施工管理人员序号施工管理人员是否符合要求备注1233.1.2 现场施工组织管理序号现场施工组织管理是否符合要求备注1233.2 质量管理3.2.1 施工质量控制序号施工质量控制是否符合要求备注1233.2.2 材料使用管理序号材料使用管理是否符合要求备注1233.3 安全管理3.3.1 安全生产措施序号安全生产措施是否符合要求备注1233.3.2 现场人员安全保护序号现场人员安全保护是否符合要求备注1234. 检查结果4.1 总体评价检查项目是否合格备注建设单位管理质量管理安全管理4.2 问题整理在本次检查中,发现以下问题:1.问题一的描述2.问题二的描述3.问题三的描述5. 后续措施根据本次检查结果,制定以下后续措施:1.解决问题一的方案2.解决问题二的方案3.解决问题三的方案6. 结论本次施工现场质量管理检查记录表旨在对施工现场质量管理工作进行全面的检查和评估。
通过本次检查,发现了一些问题,并制定了相应的后续措施。
希望能够持续改进施工质量管理工作,确保施工质量和安全。
中建工程局项目在施阶段技术质量检查表
项目部技术管理检查考核表名称序号检查项目检查内容及扣分标准标准分实得分考核检查情况记录5总工设置项目总工程师配备到位,持证上岗(岗位资格证书或一级建造师)。
情况良好1分,未配置总工或者无证书不得分。
16人员设置根据项目需要配备技术员、试验员、资料管理人员。
按要求足额配备且持证上岗得3分;未足额配备或持证上岗扣1分/项,扣完为止。
3 7管理职责各岗位技术管理职责清晰,分工明确。
情况良好2分,一般1分,较差0分。
28建立完整的项目技术管理制度。
建立完善制度且有针对性和可操作性得2分;制度不全或针对性和可操作性不强得1分;未建立制度得0分。
29编制技术管理实施计划。
已编制策划且实施到位得2分;未编制得0分;管理策划内容与现场不符扣1分/项,扣完为止。
210学习与培训开展技术、标准规范学习或交流培训,留存学习记录和签字记录。
情况良好2分,一般1分,较差0分。
211技术知识熟悉公司技术管理有关制度。
抽查总工、技术员对技术管理手册的熟悉情况312规范标准编制《项目采用标准目录》,标准版本正确,配备到位,标准目录及更新信息发放记录齐全。
情况良好2分,一般1分,较差0分。
213图纸会审进行图纸预审及图纸会审,会审记录手续齐全,发放台帐完整。
情况良好4分,一般2分,较差0分。
414图纸、设计变更、洽商记录建立完善的图纸及设计变更台帐,目录清晰,收发记录齐全,有收发台帐,发放有技术负责人签字。
建立接收图纸和变更台账得1分,发放图纸和变更齐全且有技术负责人签字得2分,发放台账完整清楚得1分。
415计划编制《项目施工方案编制计划》《施工交底计划》,明确方案级别、责任人及时间,方案清单完整。
情况良好3分,每缺1项扣1分,扣完为止。
316施工组织设计及施工方案的编制内容应完整,针对性及可操作性强。
情况良好6分,每发现1项质量较差的扣1分,扣完为止。
危险性较大施工方案项目内部审核意见及修改记录完整,每发现1项质量较差的扣1分,扣完为止。
工程施工现场质量检查表
工程施工现场质量检查表一、前言在工程建设中,施工现场的质量控制至关重要。
为了确保工程质量符合相关标准和要求,建立一套科学、系统的施工现场质量检查表是必不可少的。
这份检查表将涵盖施工过程中的各个关键环节,以便及时发现问题并采取有效的整改措施。
二、基础工程质量检查(一)土方工程1、检查土方开挖的深度、宽度和坡度是否符合设计要求。
2、观察土方边坡的稳定性,是否有滑坡、坍塌的迹象。
3、检查基底的土质是否与勘察报告相符,有无扰动、积水等情况。
(二)桩基础工程1、检查桩的位置、数量和规格是否符合设计。
2、检测桩的承载力和桩身完整性。
3、查看桩顶的标高和混凝土强度是否达到要求。
(三)地下防水工程1、检查防水材料的质量和规格是否合格。
2、观察防水层的铺设是否平整、无空鼓和破损。
3、检查防水节点的处理是否严密,如阴阳角、穿墙管等部位。
三、主体结构工程质量检查(一)钢筋工程1、检查钢筋的品种、规格、数量和间距是否符合设计要求。
2、查看钢筋的连接方式和接头位置是否正确。
3、检查钢筋的锚固长度和保护层厚度是否满足规范。
(二)模板工程1、检查模板的平整度、垂直度和拼缝是否严密。
2、查看模板的支撑体系是否牢固,有无变形和松动。
3、检查脱模剂的涂刷是否均匀,有无污染钢筋。
(三)混凝土工程1、检查混凝土的配合比是否符合设计要求。
2、观察混凝土的浇筑过程,是否有离析、振捣不实等现象。
3、检测混凝土的强度和坍落度。
4、检查混凝土的养护措施是否到位。
(四)砌体工程1、检查砌块的质量和强度是否合格。
2、查看砌筑砂浆的配合比和强度。
3、检查墙体的垂直度、平整度和灰缝的饱满度。
四、装饰装修工程质量检查(一)抹灰工程1、检查基层的处理是否干净、平整。
2、观察抹灰层的厚度和分层情况是否符合要求。
3、检查抹灰面的平整度、垂直度和阴阳角的方正度。
(二)门窗工程1、检查门窗的品种、规格和尺寸是否符合设计。
2、查看门窗的安装位置、开启方向和密封性。
3、检查门窗五金配件的质量和安装是否牢固。
施工单位质量保证体系检查表
施工单位:河南天禹水利工程建设有限责任公司
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
施工资质
资质等级:壹级资质证书编号:A1054041150265-6/4
□符合要求□不符合要求
项目部组建
项目部成立文件:豫天禹水司[2011]31号文
内设部门名称:工程科、质检科、财务科和安保科等
报验情况
□报验□未报验
质量保证规章制度
岗位责任制建立情况
岗位责任制建立情况:共8个包括:项目经理、技术负责人、测量员等
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
质量保证制度建立情况:共2个,包括:工程质量保证体系、环境保证体系等
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
交情况:□有效□部分无效
质检机构负责人
到岗情况:□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
质检人员
到岗2人,持证2人
人员情况:□全部持证□部分持证□无持证人员
关键岗位人员
到岗6人,持证6人
人员情况:□满足工程需要□不满足工程需要
工地实验室
仪器设备进场情况
主要仪器设备:
是否满足施工实验需要:□满足□基本满足□不满足
进场仪器检定情况
共设4个部门
独立质检部门:□有□无
现场实验室
建立或委托情况:□建立□委托□未建立、无委托
施工人员
主要管理人员到岗情况
人员数量:共9人,其中工程师以上4人,助理工程师3人。
人员情况:□满足工程需要□不满足工程需要
项目经理
到岗情况:□未变更□变更:□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表(一)受检工程概况表五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表(二)工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地:市(州)工程名称:注:存在主要问题,可标明检查表序号附另页。
(三)工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市(州)工程名称:(勘察部分)(设计部分)(施工部分)(四)在建项目安全生产工作检查表:市(县)填表人:检查日期:检查人(签字):检查组组长(签字):受检日期:表中检查项目共有13项,每项均按实际情况评价好、中、差。
分项评价结束后,统计表格中好、较好、中、差的数量。
好: 13项中“好”的个数≥11项;较好:13项中“好”的个数≥9项;中: 13项中“好”的个数≥7项;差:“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。
(五)在建项目监理工作质量检查表一、监理工作基本项目检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日二、工程质量监理工作检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日三、安全生产监理工作检查评分表检查次数:第____次检查日期:年月日下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏,不需要的朋友可以下载后编辑删除!!谢谢!!不想穷,就好好读懂这些话!一言惊醒梦中人!1、成功的人,就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。
2、批评你的人是你今天的敌人,明天的朋友;吹捧你的人是你今天的朋友,明天的敌人。
3、Nothing is impossible、只要选择了目标,不要再想太远,每天脚踏实地,风雨兼程。
生命不息,战斗不止。
4、你和你的朋友会一起在将来打造一个可能很辉煌的事业。
很好听是吗?记住,你们都要努力。
5、后悔是一种耗费精神的情绪,后悔是比损失更大的损失,比错误更大的错误,所以不要后悔。
6、别怕丢人,追求丢人是一种成功的尝试,至于为此笑话你的人,你可以把他们从你将来人生对手的名单中排除了,你也要为每一位上台唱歌的人鼓掌。
质量管理检查评分表 质量管理检查表
1.1.4.5论证专家数量、专业不符合要求,扣5分
1.1.4.6对未采纳的专家意见未进行说明,扣5分
15
1.1.5
□
材料
管理及检验
1.1.5.1建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量证明文件或检测报告不齐全,扣5~10分
10
1.1.2
□
管理体系与责任制度
1.1.2.1未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系,扣10分
1.1.2.2质量体系未认证或未落实,扣5~10分
1.1.2.3未建立岗位质量责任制,扣10分
1.1.2.4岗位责任不清晰或责任不落实,扣5~10分
10
1.1.3
□
图纸合规性与工程洽商及时性
1.1.3.1未按照经审查批准的施工图设计施工或施工违反施工技术强制性条文,扣15分
10
1.1.9
□
缺陷
整改与事故
处理
1.1.9.1偷工减料或弄虚作假,降低工程质量,扣10分
1.1.9.2未及时处理或上报严重质量缺陷、事故,每次扣2~5分
1.1.9.3质量缺陷处理无技术方案,扣5分
1.1.9.4技术方案未经审批,或内容针对性差,扣3分
1.1.9.5处理无记录,或处理后未经验收,扣2分
质量管理检查评分表
单位名称: 工程名称:
序号
检查
项目
检查内容与评分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1.1.1
□
资质
与资格
1.1.1.1资质不符合国家规定,扣10分
1.1.1.2存在转包或违法分包,扣10分
施工现场质量管理检查表
施工现场质量管理检查表
一、人员管理
1. 现场管理人员是否持有有效证件上岗,证件是否在有效期内。
2. 现场施工人员是否经过培训,是否熟悉施工工艺和操作规程。
3. 现场管理人员和施工人员是否遵守安全生产规定,佩戴安全防护用品。
二、材料管理
1. 材料进场时是否有合格证明,是否符合设计要求。
2. 材料存放是否符合要求,是否有防潮、防尘、防锈等措施。
3. 材料使用是否符合设计要求,是否有浪费和违规使用情况。
三、设备管理
1. 设备是否符合设计要求,是否有合格证明。
2. 设备安装是否牢固,安全防护装置是否齐全有效。
3. 设备使用是否符合操作规程,是否有定期维护和保养。
四、工艺管理
1. 施工工艺是否符合设计要求,是否有工艺流程图和操作规程。
2. 施工过程是否按照工艺要求进行,是否有质量检测和控制。
3. 对于隐蔽工程,是否有验收记录和签字手续。
五、安全管理
1. 施工现场是否有安全管理制度和安全责任制。
2. 安全设施是否齐全有效,是否存在安全隐患。
3. 是否有定期进行安全检查和整改记录。
六、环境管理
1. 施工现场是否整洁有序,是否有扬尘、噪音等污染。
2. 施工废弃物是否按规定处理,是否有环保措施。
3. 是否存在违反环保规定的情况。
技术质量管理检查表
附件1.1:技术质量管理检查表(主体结构)
项目名称:建筑面积:结构类型:工程地点:开竣工时间:项目经理:
检查组长:检查人员:项目经理:检查时间:年月日附件1.2 技术质量管理检查表(装饰装修)
项目名称:建筑面积:结构类型:
工程地点:开竣工时间:项目经理:
检查组长:检查人员:项目经理:检查时间:年月日附件1.3技术质量管理检查表(电气设备)
项目名称:建筑面积:结构类型:
承建单位:工程地址:工程进度:
检查组长:检查人员:项目经理:检查时间:年月日附件1.4技术质量管理检查表(水暖通风)
项目名称:建筑面积:结构类型:
承建单位:工程地址:工程进度:
检查组长:检查人员:项目经理:检查时间:年月日附件1.5 技术质量管理检查表(资料)
项目名称:建筑面积:结构类型:
承建单位:工程地址:工程进度:
检查组长:检查人员:项目经理:检查时间:年月日附件2. 技术质量管理检查记录
本表由检查人员填写,交组长进行汇总;根据检查情况,表格可续。
附件3. 整改回复单
本表由整改项目经理部填写,报送科技质量部存档;根据整改内容,表格可续。
项目工程技术、质量检查表
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训,并有相关记录及影像资料;
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核,并有审核记录;设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要;设计交底资料完整;是否进行施工图现场核对工作,核对资料是否齐全;
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作,并有相关核对记录;
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划,是否建立科技创新台帐,并有专人管理;是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结;是否完成轨道公司下达科技创新工作指标(年度科研投入、专利申请、科技论文发表等)
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整,是否履行审批手续,是否报轨道公司备案;需要专家评审的是否已经进行方案评审;超过一定规模,且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核;
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底;关键、特殊工序是否制定节点工期,是否制定保证工期的施工措施;
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构,并制定岗位职责;
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核,审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划;
施工策划内容完整,且具有针对性及较强的实施性,并规定具体责任人及完成时间;有重大施工变更,是否及时更新施工策划;
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组,并明确其质量职责;是否制定质量目标,质量目标是否符合轨道公司质量目标;是否制定创优规划;是否按照要求制定质量计划,质量计划内容是否完善;是否按照要求对现场进行质量检查,是否制定整改措施、整改时间及整改责任人;监理、建设单位及质量监督站检查问题,是否制定整改措施、整改时间及整改责任人,回复是否及时;是否制定纠正与预防措施;每月是否召开质量专题会议,对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结;是否设置专职质检人员,人员数量是否满足施工需要;
建筑工程施工管理
市级住房城乡建设主管部门质量监督管理情况检查表部门:
注:市级主管部门应提供相关材料,包括印发文件、会议经要、巡查通知、通报,处罚或移交处罚记录等。
表1 工程基本情况表
注:1、工程所在地写明市和县,如“石家庄新乐”;2、巡查方式可选项:抽查、暗访;3、勘察、设计、施工、监理单位及施工图审查机构项目负责应具备相应执业资格;4、工程类别可选项:保障性住房、易地扶贫搬迁集中安置工程、空心村治理集中安置工程、冬奥工程、大型公建、商品住宅、其它;5、处理意见可选项:记录表、整改(停工整改)、处罚建议。
表2各方责任主体质量行为检查表
检查人:日期:
表3 工程建设强制性标准执行情况检查表
检查人:日期:
9。
建设工程施工质量安全检查表
附件 1:建设工程施工质量安全检查表(一)受检工程基本状况表工程所在省(市、县):督查构组员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(二)工程建设强制性原则执行状况检查表项目名称:督查构组员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表项目名称:督查构组员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(四)建筑施工安全生产检查表(建设单位)单位名称:检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(五)建筑施工安全生产检查表(监理单位)单位名称:检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(六)单位名称:建筑施工安全生产检查表(施工单位)检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(七)施工现场安全生产检查表(实体检查)项目名称:检查人:检查日期:年月日附件 2:大气污染防治专项整治大气污染防治专项整治检查表检查人:检查日期:年月日附件 3:扫黑除恶专项斗争内江市住建系统扫黑除恶检查表被检查单位(项目)负责人签字:检查构组员签字:附件 4:“创国卫”工作内江市创立国家卫生都市在建工地检查得分表附表-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(一)(非道路移动源方面)市:检查日期:检查构组员(签字):-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(二)(工地扬尘方面)市:检查日期:检查构组员(签字):-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(三)(混凝土搅拌站扬尘方面)市:检査日期:检查构组员(签字):。
工程质量管理检查表
□比较符合 □不符
25
制作厂加工制作焊接工艺评定,高强螺栓摩擦面试 □符合 □基本符合
验,栓钉试验等。(4分)
□比较符合 □不符
钢结
26
构工 程10
钢结构安装(标高、位移、垂直度),现场钢构件预 拼装记录,钢结构焊接施工检查(无损探伤、目
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
分 测),高强螺栓施工检测等。(4分)
□极一般 □较差
备注
工程质量管理检查表
工检表3
序号 项目
检查内容及要求
检查结果
得分
备注
墙体节能工程:墙体施工质量、厚度、门窗洞口侧边
13
、凸窗四周、悬挑部位、女儿墙、线条等部位保温措 □符合 □基本符合 施符合设计及规范要求。有地下室的建筑一层地坪保 □比较符合 □不符
温措施。(4分)
14
屋面节能工程:保温隔热层的敷设及热桥部位的保温 隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔气
梯、梁柱节点等外观质量和尺寸偏差;混凝土养护、
□好 □一般好
□非常好 □比较好 □一般
梁、板结构裂缝、露筋、漏振等。(35分)
□极一般 □较差
砌体施工质量:砌体灰缝厚度、顶端崁缝、平整度、 □完美 □非常好
11
垂直度等;构造柱、圈梁、预制构件、混凝土导墙等
□好 □一般好
□比较好 □一般
设置情况。(25分)
27
厚、薄型防火涂装材料抽检、施工检测等。(2分)
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
备注
附加 28 项10
分
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
检查项目共 综合评定
评定为:□优秀
分,实得
质量监督专用检查表
2
见证取样和送检记录
抽查见证取样是否严格按批量送检,查验方案及见证资料
3
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格)
5
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格)
6
受力钢筋品种、级别、规格和数量,钢筋的加工、绑扎和连接,钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
对照施工图抽查:加工、绑扎质量是否满足要求,作业面上的受力钢筋间距,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。检查固定措施
砌块质量
抽查施工时所用砌块的产品龄期是否小于28天,承重墙体是否使用断裂砌块
11
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
抽查:①墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑②临时间断处应砌成斜槎③抗震设防地区设置拉结筋情况④斜砌高度和方式
12
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量抽查10皮砖灰缝厚度,用百格网抽查作业面的砂浆饱满度
17
见证取样制度的实施情况
是否严格实施见证取样制度
18
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
是否严格按规定实施旁站监理
19
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
是否严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
20
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续是否齐全,质量问题整改结果的复查是否及时,资料是否齐全
11
混凝土的外观质量和尺寸偏差
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10
发生事故上报不及时扣5分;隐瞒不报扣10分;无纠正措施、处理方案、实施记录及检查验收记录每项扣5分。
检查项目
基本
得分
扣分标准
扣分
实得分
备注
二、施工准备技术资料
1.技术(安全)交底
10
每缺少一分项扣5分;内容不全,每缺一项扣1分;内容交待不清楚,字迹不清晰每项扣1分;交底内容不符合设计、规范要求每项扣5分;不按交底要求施工扣5分;交底无针对性扣3分;无交接签字手续或代签扣3分;资料未编号扣1分;未填写分目录表扣1分。
3砂浆试验
10
无配合比扣5分;每缺一组试块扣3分;试块养护龄期不符合规定要求,每组扣2分;试块未标准养护每组扣2分;见证取样数量不足30%不得分;.强度统计评定记录及试压报告汇总表填写不完整、签字不齐全每项扣1分。
4钢筋焊(连)试验
10
.焊样数量未按规定取样每缺一组扣3分;试验报告中内容不全每项扣1分;无焊工合格证扣2分;施焊前无试焊报告或试焊试验不全每缺一项扣2分;检验报告每缺一项扣2分;焊样未从成品中切取,每项扣5分;无机械连接接头型式检验报告每缺一项扣2分;见证取样数量不足30%不得分;无试验报告汇总表扣2分。
备注
9屋面淋水、蓄水试验检查记录
5
未做防水试验每项扣3分;防水工程有渗漏现象扣5分;内容记录不完整或签字不全每项扣1分;未编号扣1分。
10地下室防水效果检查记录
2砖与砌块
5
3外加剂、粉煤灰
5
4砂、石
5
5防水和保温隔热材料
5
6成品、半成品、构配件
5
检查项目
基本
得分
扣分原因
扣分
实得分
备注
7预拌砼(砂浆)
5
材料、构配件进场未做进场检验每项扣1分;合格证每缺一项扣1分;合格证复印件无加盖原件存放单位公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每项扣1分;合格证未贴条或贴条填写不完整每项扣1分;复试报告每缺一项扣2分;试验委托书无建设或监理部门签字每项扣1分;见证取样与送检数量不足30%不得分;未填写合格证和复试报告汇总表每项扣1分。
8钢筋
10
9焊条与焊剂
2
10装饰装修材料
10
11其他
5
五、施工试(检)验记录
1土壤试验
5
未按规范规定取样扣2分;无分层取样平面图、剖面图各扣1分;试验报告中取样编号与取样平面图不对应扣1分;未填写汇总表扣1分。
2砼试验
10
无配合比扣5分;每缺一组试块扣3分;试块养护龄期不符合规定要求,每组扣2分;试块未标准养护每组扣2分;见证取样数量不足30%不得分;.强度统计评定记录及试压报告汇总表填写不完整、签字不齐全每项扣1分。
2.图纸会审
5
内容记录不清晰、字迹潦草扣2分;因记录不清而影响施工的扣5分;随意涂改内容每项扣1分;签字盖章手续不全扣2分;未填写汇总表扣1分。
3.设计变更(洽商记录)
5
内容记录不清晰、字迹潦草扣2分;签字盖章手续不全每项扣2分;随意涂改内容每项扣1分;无书面委托手续扣2分;分包工程的设计变更未经总包单位办理每项扣2分;未及时在图纸上进行划改每项扣1分;未填写汇总表扣1分。
2基槽验线
2
3楼层平面放线记录
5
4楼层标高抄测
5
5建筑物垂直度、标高测量
5
6建筑物室内标高、轴线、楼板厚度测量
5
四、施工物资资料
1水泥
10
材料、构配件进场未做进场检验每项扣1分;合格证每缺一项扣1分;合格证复印件无加盖原件存放单位公章,无注明原件存放处,无经办人签字和时间的每项扣1分;合格证未贴条或贴条填写不完整每项扣1分;复试报告每缺一项扣2分;试验委托书无建设或监理部门签字每项扣1分;见证取样与送检数量不足30%不得分;未填写合格证和复试报告汇总表每项扣1分。
1.9现场材料、设备存放与管理
5
不按施工总平面图布置扣3分;影响施工的扣5分。
1.10开工报告
2
内容缺项每项扣1分;无报告或未上报扣2分。
2.工程竣工报告
2
不具备交工验收条件扣2分;内容填写不完整每项扣1分;签章不全每项扣1分。
3.施工日志
10
记录不全,每缺一天扣1分;内容不全每缺一项扣1分;字迹潦草扣3分;记录不真实扣3~5分;未编号扣1分;未附编写说明扣1分。
5饰面砖粘结强度试验
2
未按规定取样,或试验不全每项扣2分;试验内容记录不完整,每项扣2分;签字不齐全每项扣1分。
6后置埋件
2
未按规定取样,或试验不全每项扣2分;试验内容记录不完整,每项扣2分;见证取样数量不足30%不得分;签字不齐全每项扣1分。
7支护工程
5
8预应力工程
5
检查项目
基本
得分
扣分原因
扣分
实得分
4.设计交底
2
内容记录不清晰、字迹潦草扣2分;签字盖章手续不全每项扣2分;未填写汇总表扣1分。
三、施工测量记录
1工程定位测量
2
内容不完整、不正确每项扣1分;签字手续不全每缺一项扣1分;缺测绘部门验线记录扣2分;未报请监理(建设)单位审核每项扣2分;工程定位测量未经分公司质量技术科复核扣1分;未编号扣1分;未填写汇总表扣1分。
施工技术质量管理检查表
(建筑结构与装饰装修工程)
工程名称:施工单位:形象进度:
检查项目
基本
得分
扣分标准
扣分
实得分
备注
一、施工管理资料
1.施工现场管理
1.1工程概况表、工程项目管理人员名单表
4
内容填写不完整、不清晰每项扣1分;签章不齐全每项扣1分;无后附图纸每项扣1分;技术负责人未经审批扣2分。
1.2现场质量管理制度、各岗位责任制度、质量奖罚制度、对分包单位的管理制度等
1.7监视和测量装置
10
无专人负责计量扣10分;未建立监视与测量装置台帐扣2分;配备不齐全每缺一项扣2分;测量装置未经检查校准使用每次扣5分;无计量记录或计量记录不真实扣5分;现场未悬挂配合比牌扣3分;记录不完整每项扣1分;。
1.8施工组织设计
10
内容不全或缺项,每缺一项扣1分;未打印装订成册扣5分织设计施工的扣10分。文件更改不及时,每次扣3分,更改无审批手续每次扣2分。
5
未制定制度或制度不全每项扣1分;制度实施不畅通扣2分。
1
1.3专业操作工的培训上岗
5
现场每缺一项上岗证书扣1分。
1
1.4标准、规范的配置
5
无有效版本清单扣2分;文件不齐全每缺一项扣1分。
1.5施工图纸审查、图纸受控情况
5
无施工图审查报告扣5分;图纸未受控扣2分。
1.6地质勘察资料
5
无正式地质勘察报告扣5分;内容不一致每项扣2分。