R9反记账与反结账操作步骤

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最新用友财务软件反记账和反结账方法

最新用友财务软件反记账和反结账方法

最新用友财务软件反记账和反结账方法最新用友财务软件反记账和反结账方法一、反记账如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。

修改完后再审核,再记账。

恢复记账前状态的操作:单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“对账”,此时同时按下“Ctrl+H”组合键,系统会提示“恢复记账前状态被激活”。

单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“凭证”,单击“恢复记账前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示操作取消记账。

取消审核:与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取消审核。

注:只能有本人才能取消审核:如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。

二、反结账如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账—反记账—取消审核—修改凭证”,然后再按正常顺序“审核--记账--结账”。

反结账的操作:单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。

以上两个操作关键是要记住组合键:反记账是“Ctrl+h”反结账是“Ctrl+Shif+F6”用友通财务软件反记账和反结账的技巧在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。

第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

R9凭证、报表操作手册

R9凭证、报表操作手册

R9凭证、报表操作手册用友政务操作步骤:1.基础资料:科目设置:增加,修改,删除科目账套参数设置:凭证记账:点下面已审核:然后点上面记账。

就可能记账凭证:删除凭证:双击打开需要删除的凭证,点上面文件——凭证做废然后点下面已做废点上面文件——删除做废凭证。

就把做废的凭证给删除掉了。

作废的凭证还原点击下面的已作废,双击打开需要还原的作废凭证,上面文件点击凭证还原即可凭证错误后,修改前必须反记账、消审:点上面菜单:帮助————关于:按住“CTRL”不丢,用鼠标点上面的房子,会出上面的提示“反结账和反记账功能已开启”然后点开凭证箱:点下面的已记账。

点文件————凭证反记账点开始,凭证就反记账了。

然后消审凭证点下面已审核-——点文件——凭证消审点开始凭证就消审了。

至此凭证就可以修改了。

月未结账。

当本月凭证做完后。

并且审核,记账完成后。

点期末处理——期末处理向导然后点结账向导。

然后点一直就下一步就可以本月账结了。

反月结,同上面反记账点上面帮助————关于按住“CTRL”不丢,用鼠标点上面的房子,会出上面的提示“反结账和反记账功能已开启”然后点上面功能——期末处理——反结账。

一直点下一步。

就可以反结账了。

反结账只能反结最后一个结过账的月。

不能反结中间的月。

电子报表系统一、首先增加一个报表文件夹; 在这个文件夹中在增加一个文件夹(例如:是增加公安局的报表,那么文件名就是公安局)。

把以做好的格式报表粘贴到公安局文件夹中。

二、打开电子报表系统。

1、点击工具菜单中的报表管理,弹出报表管理窗口,在窗口的左边,点中报表树,把报表树点蓝。

然后点击右边的增加表组,又会出现增加组窗口,组代码可以随意编(英文和数字都可以),组名称为你要增加的表的名称;(如公安局),组路径不用选。

(如图1)点确认,在报表管理中点保存。

在左边的报表树中会增加一个公安局。

(报表要首先增加表组然后在增加表)图2、点中公安局(把公安点蓝),然后点击右边的增加表。

R9用友软件操作流程

R9用友软件操作流程

R9产品:用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程:帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化:登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程:期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理:结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容:反结帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能:用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团(公司)的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁,利用应用服务提供的函数来设计相应的公式,这样一来,每期的函数、会计报表就无须过多操作,系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。

二、日常业务操作流程图:登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源(鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算(菜单栏-编制)——保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化:登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等]日常业务操作流程:固定资产:卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注:是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注:是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总,具有查询/汇总的作用]期末处理:计算结帐:折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]U8产品:用友集团财务操作流程图设置(一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统启用——(2)编码方案——(3)数据精度1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。

用友软件R9财务处理系统操作手册解析

用友软件R9财务处理系统操作手册解析

用友R9日常业务处理手册系统初始化基础资料设置期初余额录入登陆账套界面:1. 点击开始程序——找到‘用友R9财务管理软件’——账务处理系统。

2.帐套:选择自己的帐套名称3操作员:系统管理员(首次进软件要以管理员,密码为1)或***(自己名字,第一次要自已输进去)4.口令:*****5.业务日期:注意选择自己的操作日期。

6.确认三、帐套初始流程:基础资料的设置(主要用于对业务进行初始化设置)1.设置会计科目:根据自己的需要增加、删除、修改、复制会计科目,设置辅助核算。

目标位置:基础资料——会计科目——建立会计科目操作步骤:增加——填入编码(注意编码规则)、名称(如需要的话可以自行设置辅助核算:如部门核算、单位/个人往来。

)——点击红色勾(确定/保存)删除(选中需删除的会计科目然后按删除键,注意应从末级往上删)修改(选中需修改的会计科目双击后按修改键后直接修改)——确定/保存复制(可以从本账套复制,也可以从异账套复制。

选中需复制的会计科目点击右键点复制科目,弹出对话框,注意会计科目的设置最好在初始设置的时候设好,如果相应会计科目已录入期初或录入凭证,则不能再对其进行辅助核算的修改或是增加下级科目2.部门职员资料:部门设置关系到固定资产折旧的分配及须用部门来归集发生金额的会计科目。

目标位置:基础资料——部门职员资料操作步骤:增加——增加部门——填上部门代码、部门名称——确定。

职员档案:关系到部门人员来归集发生金额的会计科目目标位置:基础资料——部门职员资料操作步骤:点击所属部门——增加——增加职员——填上职员代码、职员名称(此两项为必填项,其他选填。

)——确认。

3.项目资料:目标位置:基础资料——项目资料操作步骤:增加——填上项目代码、名称——确定。

4.往来单位资料:关系到往来账的设置,如暂存、暂付款等。

(可以按地区进行分类,如果按地区分类需先增加地区,也可忽略。

)目标位置:基础资料——往来单位资料操作步骤:增加——增加单位——填上代码、简称——保存(注意代码分级)注:新增加的单位需要指定会计科目,做凭证时才能看到新增的单位。

反结账,反记账以及删除凭证操作流程

反结账,反记账以及删除凭证操作流程

反结账,反记账以及删除凭证操作流程多在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账、 1进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:按Ctrl+H组合键2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:、3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。

本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示:第四步、修改删除凭证1、取销凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:在C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

反记账、反结账操作流程说明

反记账、反结账操作流程说明

反记账、反结账操作流程说明在很多情况下,已经进行了总账系统的审核、出纳签字、记账和月末结账,如果需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账、反审核等一系列操作,以下是具体的操作流程:【以用友通标准版 10.3 为例】第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6 组合键,再输入帐套主管的口令(账套主管登录密码)即可。

建议:先按住 Ctrl+Shift 不松手再按 F6说明:如果键盘有 Fn 按键,可能需要 Ctrl+Shift+Fn+F6如图所示:第二步、反记账重要提示: T3 V V8 10.8 直接跳过 1 1 、2 2 步骤1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、2、在弹出的窗口中,直接按 Ctrl+H 组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。

本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

R9用友软件操作流程

R9用友软件操作流程

R9产品:用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程:帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化:登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程:期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理:结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容:反结帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能:用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团(公司)的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁,利用应用服务提供的函数来设计相应的公式,这样一来,每期的函数、会计报表就无须过多操作,系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。

二、日常业务操作流程图:登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源(鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算(菜单栏-编制)——保存用友GRP——R9固定资产财务操作流程系统初始化:登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等]日常业务操作流程:固定资产:卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注:是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注:是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总,具有查询/汇总的作用]期末处理:计算结帐:折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]U8产品:用友集团财务操作流程图设置(一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统启用——(2)编码方案——(3)数据精度1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。

用友财务软件反结账反计账教程

用友财务软件反结账反计账教程

用友财务软件反结账反计账教程
第一步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可
第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账,
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,
2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

会计电算化的“反记账、反复核、反结账”【会计实务操作教程】

会计电算化的“反记账、反复核、反结账”【会计实务操作教程】

只分享有最后是很难在岗位上立足的。话又说回来,会计实操经验也不是一天 两天可以学到的,坚持一天学一点,然后在学习的过程中找到自己的缺 陷,你可以针对自己的习惯来制定自己的学习方案,只有你自己才能知 道自己的不足。最后希望同学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大 的发展。
只分享有价值的会计实操经验,用有限的时间去学习更多的知识!
复核”程序取消复核标记,由原凭证编制者重新编制正确的会计凭证, 这与手工记账在处理方法和程序上没杳任何本质的区别。“反记账”功 能就是当月在登记会计账簿以后发现会计差错时,使用此项功能纠错, 但其前提条件应当是会计软件必须提供能反映更正会计事项来龙去脉的 完整痕迹记录,以便将对更改会计事项的目的和内容进行审核查验,明 确责任,防止弄虚作假行为的发生。“反结账”功能就是在会计月结特 别是年结后,发现存在会计核算差错,修改前几个月甚至前几个会计年 度的会计凭证、会计账簿和财务会计报告。有些会计软件不仅提供在当 年各月的“反结账”功能,而且还可以跨年度“反结账”,即直接将会计 账簿恢复至指定年份、月份各账簿未复核、未登账前的发生额和余额的 状态,指定年月后的已经登账的会计账簿全部取消,只保留取消复核的 工业凭证。
推荐阅读: ·会计特殊业务处理实务 ·汇总记账凭证的账务处理(带图) ·有关会计报表的实务汇总 ·企业会计常见问题解答实务会计是一门很基础的学科,无论你是企 业老板还是投资者,无论你是税务局还是银行,任何涉及到资金决策的 部门都至少要懂得些会计知识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当 作“敲门砖”也就是说,不仅仅是获得了资格或者能力就结束了,社会 是不断向前进步的,具体到我们的工作中也是会不断发展的,我们学到 的东西不可能会一直有用,对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识 来替换它,这就是专业能力的保持。因此,那些只把会计当门砖的人,

用友软件反结账、记账、修改删除凭证流程

用友软件反结账、记账、修改删除凭证流程

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程在很多情况下,已经进行了账务系统的记账和月末结账后,又发现错误,则需要去修改凭证或删除凭证,此时就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。

具体操作流程如下:第1步:反结账1.进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账→期末→结账,如图:2.在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。

如图:第2步:反记账1.依次点击总账→期末→对账,如图:2.在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图:3.退出上面的窗口后,再依次点击总账→凭证→恢复记账前状态,如图:4.在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×年×月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。

本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5.选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第3步:取消审核1.以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图:2.也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核→成批取消审核即可。

如图:第4步:修改删除凭证1.取消凭证的审核后,就可对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2.修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

3.删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单→作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图:B.再依次点击制单→整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

最新R9年终结转流程和操作步骤1

最新R9年终结转流程和操作步骤1

R9年终结转流程和操作步骤1《用友政务》年度结转相关问题总结问题描述:如何实现每年只作一次期间损益。

解决方法:请在[账套参数]-[普通参数]中选择按年结转期间损益。

问题描述:‘月结’的转账凭证在结转过一次后,在凭证箱中把结转的凭证删除,之后就不能再进行期末自动结转了解决方法:在“系统”的“系统选项”中把“允许用户再次编制月结型凭证”的选项选中即可进行再次结转问题描述:在结账时提示有未记账凭证,但在本会计期间中没有发现此类凭证解决方法:放大查询凭证的日期范围以后,查看凭证数据,发现凭证所属的凭证日期与会计期间不符,需要进行调整问题描述:在[期末处理]中,提示:试算平衡提示不平。

(或提示总账与明细账不平。

)解决方法:请以不平当月登录,然后执行反记账、反审核,再审核、再记账。

如果还是不行,请联系我们。

期末结转损益前,请先检查收、支各科目是否设置“自动结转”。

问题描述:年底结账后,再反结账,第二年年初余额是否保留解决方法:第二年年初余额不再保留以13会计期的单位为例做年底收支结转和结账作为例子:1、12月份的日常业务都在12月30日(含30日)前做好账后,不要手工结转(为防止辅助核算有余额无法结平等问题)2、做好12月的账务后,请先审核、记账。

再把所有1至12月未结账月份进行一一结账。

在期末处理——结账向导,然后都点下一步就行。

在结账12月份时系统自动提示你收入/支出结转我们可以先不结转,如下图(图B)(图B)此时可以选继续结账然后点下一步,因为我们把收支结转凭证工作放在12月31日也就是13会计期再做。

如果是采用12期会计期间的单位则可以选第一个即‘立即进行期末(收入/支出)结转’,点下一步时也会出现如图C的相同情况。

3、收入/支出结转前的准备:1.在收支结转前,如果有科目涉及到项目核算时,为了把项目借贷金额相等的数据给清掉,还要到账套参数里设置一下。

在功能——基础资料——账套参数设置——普通参数里,其他里按如图(图A)做打勾或不打勾设置(图A)4、收入/支出结转:按年结转的并且是用13会计期的则要以12月31日进账务进行收支结转工作。

用友软件反结账反记账

用友软件反结账反记账

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。

本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

用友R9的几种反结帐、消审操作

用友R9的几种反结帐、消审操作

用友R9的几种反结帐、消审操作
反结帐操作:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成
反记帐操作:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成
反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成
这个是总账的反结账
反结帐操作:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成
反记帐操作:打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成
反审核操作流程:直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成
这个是总账的反结账
1、调出反结账或反记账功能的方法:用‘系统管理员’登录软件后,在软件
桌面中,点击<帮助>菜单下的<关于>项,在弹出的关于界面中,按下CTRL键的同时,用鼠标左键点击账务系统小图标,注意此功能的控制键为开关键,即点击奇数次,开关被打开,偶数次则被关闭。

开关打开后,在<功能>菜单下<期末处理>菜单中,‘结账’下面会出现‘反结账’;
反记账功能则在凭证箱中,进入凭证箱后首先打开‘已记账’页签,然后点击<文件>菜单,可以看到‘凭证记账’下面会出现‘凭证反记账’,注意有时在凭证箱如此操作也看不到‘凭证反记账’,原
因是在点击开关
之前已经打开了凭证箱,将凭证箱关闭重新打开即可。

2、在账务系统里其他操作员是不是不能反结账反记账?
其他操作员可以反记账,但是反结账功能只能是系统管理员才可以实现。

反记账怎么操作

反记账怎么操作

反记账怎么操作记账软件就是指用计算机来记录个人、家庭、店铺、公司、企事业单位的收支账务,或经济业务事项百运行于计算机总的程序。

下面是店铺为大家准备的反记账怎么操作,希望大家喜欢!反记账怎么操作第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。

本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

反记账的基本信息反记账是电算化财务在经过记账后,需要返回记账前状态时,进入对账状态下按住"CTRL"+"H"键激活恢复记帐前状态功能,然后点击它,就可以将电算化账务恢复到记帐前状态。

反记账这种说法是及其错误的,误导人的。

理论上没有这样的叫法,是某些软件"自创"的叫法。

准确的说法应该是结账撤回。

同样的例子还有反审核,其准确的说法应该是审核撤回。

希望各大软件厂商不要再误导广大用户了。

记账的规范1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。

应做到登记准确、及时、书写清楚。

反记账怎么操作

反记账怎么操作

反记账怎么操作记账软件就是指用计算机来记录个人、家庭、店铺、公司、企事业单位的收支账务,或经济业务事项百运行于计算机总的程序。

下面是为大家准备的反记账怎么操作,希望大家喜欢!反记账怎么操作第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。

本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

反记账的基本信息反记账是电算化财务在经过记账后,需要返回记账前状态时,进入对账状态下按住"CTRL"+"H"键激活恢复记帐前状态功能,然后点击它,就可以将电算化账务恢复到记帐前状态。

反记账这种说法是及其错误的,误导人的。

理论上没有这样的叫法,是某些软件"自创"的叫法。

准确的说法应该是结账撤回。

同样的例子还有反审核,其准确的说法应该是审核撤回。

希望各大软件厂商不要再误导广大用户了。

记账的规范1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。

应做到登记准确、及时、书写清楚。

反结账,反记账以及删除凭证操作流程

反结账,反记账以及删除凭证操作流程

反结账,反记账以及删除凭证操作流程在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。

本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证:志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

畅捷通软件反结账、反记账一系列操作

畅捷通软件反结账、反记账一系列操作

畅捷通软件反结账、反记账一系列操作在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入畅捷通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:畅捷通信息技术有限公司3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。

本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。

5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。

双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

如图所示:畅捷通信息技术有限公司第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:畅捷通信息技术有限公司C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。

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(注意:反记账时必须选择“全月凭证反记账”按钮进行反结账)
【反结账操作】
用记账的操作员或系统管理员和要反记账的那个月的日期登录系统[登录后不要打开任何东西]-→点菜单〖帮助——关于〗-→把光标移动到账务系统图标上(象房子一样的那个,鼠标移上去的时候会出现一只手)-→按住键盘上的CTRL不放点点【确定】-→点【退出】退出关于窗口-→账务-→期末处理-→反结账
注意:反记账时必须选【全月凭证反记账】,否则容易造成总账与明细账不一致。所以给用户培训时特别要强调这个操作。
【反记账操作】
用记账的操作员或系统管理员和要反记账的那个月的日期登录系统[登录后不要打开任何东西]-→点菜单〖帮助——关于〗-→把光标移动到账务系统图标上(象房子一样的那个,鼠标移上去的时候会出现一只手)-→按住键盘上的CTRL不放点一下鼠标左键-→提示“反结账和反记账等相关功能已经开启”-→点【确定】-→点【退出】退出关于窗口-→账务-→凭证管理-→凭证处理-→点【已记账】-→点〖文件〗菜单-→点〖凭证反记账〗-→点右边的【全月凭证反记账】反当月所有凭证。
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