费用报销单填写及发票粘贴标准
费用报销单填写规范及单据粘贴要求
费用报销单填写规范及单据粘贴要求前言财务报销是会计工作的基础部分,牵涉面广,受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。
为规范会计工作,保证会计工作的合法性、合理性、有效性,现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行:1)每项经济业务均需有对应发票,个别案例确无发票的需用其他发票替代;2)餐票后面需注明业务事宜,交通票后需注明业务事宜、起止点;3)每月末填报当月报销单据,次月5日内寄回公司入账及报销;1.费用报销单填写样例2.粘贴单填写样例注:外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单3.单据粘贴样例及要求3.1粘贴样例3.2方法/步骤1)发票或原始单据从右到左,先小张后大张粘贴,粘贴时请切勿使用双面胶!!2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐,不可超过贴贴单上下及左右边界,每张票据约错开1厘米左右的距离,票据呈鱼鳞状分布。
3)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右(餐费和车费可适当增加到15-20张),粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴,粘贴单整齐、平整、均匀”。
4)当遇到发票面积较大,超过粘贴单上下限或左右限,则以可见发票内容明细的情况下,以粘贴单的上下右边为基准,并将超出粘贴单的部分折叠好。
a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例:b.发票比粘贴单“长”粘贴样例:c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤:5)错误粘贴范例左边这张过于集中和密集,单据前后厚度不一。
右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。
这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证,而且厚度不一给装订凭证时造成不便。
6)如出现以下情况,不符合会计管理规定,票据应退回,报销人须重新填写及粘贴!!。
2013.4费用报销单填写及发票粘贴标准(1)
一、《费用报销单》填报要求
备注:报销人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票贴在同一张白纸粘贴 纸上,附在后面; 并将填报好并附了发票的《差旅费报销单》附在后面。
二、报销凭证票据粘贴方法(步骤二:粘贴票据)
票据较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单 上。要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,的士票,火车票,飞 机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。
提示:无论票据的多少都应以齐单据 封面正面左边为准,均匀分布在整个 单据封面后,错落有致的排列。
三、粘贴中常见的错误
(二)中)杂乱无章
三、粘贴中常见的错误
(四)粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线
三、粘贴中常见的错误
(五)粘贴时正面朝下
三、粘贴中常见的错误
提示:票据固定点
1
2
提示:粘贴好的票据附 于报销单据封面后 3 3
三、报销凭证票据粘贴方法(步骤二:粘贴票据)
票据较少时,票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴在粘贴单上, 也可直接附于报销单据后。
提示:票据固定点
1
2
提示:粘贴好的票据附 于报销单据封面后 3
三、粘贴中常见的错误
(一)上厚下薄
(六)附件固定不能使用订书钉等金属性易锈蚀的物品。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。
2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。
3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。
(2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
(4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。
用报销单单据粘贴规范
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演讲人姓名
费用报销单 单据填写 实 例
付款申请书 单据填写 实 例
2、费用报销单附件粘贴 (1)附件内容: a、正规票据——发票&政府、事业单位收据 非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称 (深圳市佳比泰电子科技有限公司)。 b、非正规票据——非政府、事业单位费用,不要多次出差费 用单据填写一份费用报销单; b、分门别类,相同性质单据按金额大小排序一起粘贴;
费用报销单填写 及单据粘贴规范
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的观点。
演讲人姓名
1、费用报销单单据填写
费用报销时填写费用报销单——见实例
费用报销单所填写内容与附件资料必须保持 一致
购买原材料、固定资产、样品等需要现付时,填写付 款申请书——见实例
注:不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单,应 将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴,粘贴范围不要超过费用报销单范围,粘贴 单纸张大小应与费用报销单同等规格; d、尽量厚薄均匀; e、附件单据过多时,可分几份粘贴。
实例如下:
A4纸张单据折叠 方式
3、借款审批单填写 实例
• CLICK HERE TO ADD A TITLE
费用报销单据的填写及粘贴规范
(2)发票必须加盖对方单位的发票专用章;字 迹、印章清晰,内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。
(3)发票抬头:深圳市贝斯达医疗器械有限公司 (4)原则上,报销必须提供正规发票,对于确实无 法取得对应发票的,可以用同类型其他发票代替, 发票背面须有部门负责人签字
4、请用胶水粘贴,不可用订书针装订。 5、提高审单人员工作效率,加快报销资金周转。
三、报销凭证票据粘贴方法(步骤一:整理票据)
• 1、粘贴前将票据上面所有的钉书针,回形针,夹 子等外在的东西全部去掉。
• 2、票据分类,加油票,的士票,火车票,汽车票, 住宿票,餐饮票等,都要分好类别。
• 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明(如 住宿票备注,车票的出发地与目的地,其它情况等)
费用报销及粘贴规范
财务部
目录
一、报销管理规定 二、正确填写报销凭证 三、报销凭证票据粘贴方法 四、常见错误 五、我们的目的
一、报销管理规定
1、参考差旅费报销管理制度(这里挑出一些容易 犯错的地方讲解)
(1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票 充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵 按80%报销的规定)
二、正确填制报销凭证:差旅费报销
• 《费用报销明细表》
二、正确填制报销凭证:差旅费报销
差旅费报销填写《差旅费报销单》
xx省xx市xx医院装机,机型 主队随队写上,维修,培训 等(务必填写清楚事由)
写明起始日期与地点 (日期不重叠)
如:1/1-1/10 公司-长沙 1/11-1/15 长沙-武汉
会计填
二、正确填制报销凭证:差旅费报销
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴,使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴,快捷的报销各项费用,特制定此规范与要求,请各位同时遵照执行,如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需要填写大小金额的单据,大小金额必须相等,相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类:将票据分类,如差旅费、招待费、其他,其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面,将票据贴到粘贴单上,形成梯形,上面的票据翻开后,后面的票据内容一目了然,以此类推。
大张发票齐左上角贴好,左端上端同时对齐,不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上,粘贴效果力求整洁、平整,分布均匀,层次分明,便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针,大头针,回形针等金属物品。
三:填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四:汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起,并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果,翻开报销单,能一目了然附在粘贴单上发票的内容,不会转几圈才能顺看发票。
提醒:报销单在携带过程中,请用文件夹或者书将报销单平整放置其中,以免票据弯曲,折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折,以致整个报销单无法平铺。
第六步:完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写,以免印在后面的发票上,形成印迹,导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状,根据发票形状对照粘贴。
图一:按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类,每类再按尺寸大小分类,接着按金额由大到小分类,相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐,可以用剪刀把边沿修剪,但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二:利用粘贴单,分类粘贴。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中,费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行,提高财务工作的效率和准确性,规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来,我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括:费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持,因此在进行报销前,需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息(1)填写日期:务必填写准确的报销日期,以便财务人员进行账务处理。
(2)报销部门:明确所在的部门,方便财务核算部门费用。
(3)报销人姓名:填写自己的姓名,确保清晰可辨。
2、费用明细(1)费用项目:详细、准确地填写费用的具体项目,如交通费、餐饮费、住宿费等。
(2)金额:按照发票或其他单据上的实际金额填写,注意大小写的规范。
(3)数量:对于需要按数量计算的费用,如实填写数量。
(4)单价:填写每项费用的单价,便于核对金额的准确性。
3、报销事由(1)简要说明费用产生的原因和用途,例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
(2)报销事由应真实、合理,避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数(1)统计并填写所附单据的张数,包括发票、收据、行程单等。
(2)确保附件张数与实际提交的单据数量一致,避免遗漏或多报。
5、签名(1)报销人本人需要在报销单上签字,确认报销事项的真实性和准确性。
(2)如有需要,部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具(1)胶水或胶棒:用于粘贴单据。
(2)剪刀:用于裁剪过大或不规整的单据。
(3)A4 纸:作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序(1)按照费用的类别进行分类,如交通费、餐饮费、住宿费等。
(2)将同一类别的单据按照时间顺序,从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法(1)将单据的左侧边缘对齐,依次粘贴在 A4 纸上。
(2)单据之间不要重叠,保持整齐、有序。
报销单填写粘贴规范
报销单填写粘贴规范一、费用报销单1.请填写报销部门、报销日期、费用用途相对应单据附件张数(为单据(即发票)粘帖单的张数);2.费用用途请填写该项费用的具体内容;3.大写数字及单位填写请按规范:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分;4.若报销金额为千位数时,需在万字前画圈,圈内打叉或羊角符号;以此类推;5.若仟位数有数值,而佰位数为零,需要在佰位数前写零,不能用斜线替代。
6.报销人签字二、差旅费报销单1.请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数;2.多人同一张报销单报销,应分别填写;3.天数按本人出差实际天数填写;4.根据单据依次填写除交通费,住宿费,交际费及其他,除开三大类费用外,如保险费、寄存费、购票手续费等其他费用都填写到“交际费及其他”栏目中。
注:1、所有报销单据中不能出现礼品字样,此类用“交际费”填写。
具体交际费使用的详情需另附清单说明,供部门主管及权签人作为审批的依据。
2、有无票据报销单中原始收据不用粘贴,但需提交供部门主管及权签人作为审批的依据。
三、票据要求1、报销票据中正规发票票面一般整洁清晰,书写清楚。
要有税务监制章(一般是椭圆形的在正上方,国税局或地税局的),另外还要有对方的发票专用章(或者财务专用章)。
2、根据税务局要求公司未购买汽车的,报销票据中不能出现汽油费发票。
三、报销单粘贴规范1.发票统一粘贴在一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上,按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内,从左往右依次粘贴。
如发票超过A4纸一半大小时,可将正面边缘折叠。
2. 票据按照发生的日期从前往后依次粘贴;3.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴(如:差旅费报销单中,车船票,餐饮住宿等分类粘贴);同类票据较多时,可单独粘贴在单独的一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上。
4. 为了使报销单据整洁,尽量按小票在下,大票在上的要求,所有发票也都要错层粘贴,根据票从后至左呈阶梯状粘贴,并注意上张发票不要遮盖到下张发票上;5.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上(即一张一面空白A4纸的一半大小纸上或粘帖单不足以粘帖所有发票时);四、不符合本规范的报销单,予以退回,由经办人更正、补充。
费用报销单据的填写及粘贴规范
目
一 正确填写报销凭证
二 报销凭证票据粘贴方法
录
三 常见错误
费用报销单据的填写及粘贴规范
一、正确填制报销凭证
1、必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用 圆珠笔铅笔填写,字迹工整,不得涂改;
2、金额:采用阿拉伯数字填列,保留两位小数, 如100元,填写为100.00, 合计栏也是如此,金额 大小写填写一致,大写金额前要用¥符号封口,大 写栏后面为零的要写 “零”,不能填各种符号或 划掉,相关内容完整;
费用报销单据的填写及粘贴规范
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单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界为限从左至右从上至下厚薄均匀地粘贴于粘贴单适用附件大于报销单时一长型的票据折叠方法333将票据折叠使大小长短与单据封面保持一致1111将单据固定在封面的左上角齐封面的底边线将长出部分对折2222上边沿线上边沿线提示
费用报销单据的填写和粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范
请填写本张粘贴单所附票 据金额,以便财务审核。
费用报销单据的填写及粘贴规范
1、平铺法--适用票据较少时
提示:票据固定点
1
2
日期填写完整
提示:粘贴好的票据附
3
于费报用销报单销据单封据面的后填写及粘贴规范
二、鱼鳞法--适用票据较多时
票据较多时,票据按票面金额、纸张的大小依次从 右向左粘贴在粘贴单上。
6、原始票据粘贴后应不超过支付单的范围,对超出 支付单的票据、附件要折叠与支付单平齐;
7、不符合本规范的报销单,予以退回,由经办人更 正、补充。
费用报销单据的填写及粘贴规范
二、报销凭证票据粘贴方法-要求
• 粘贴前或后应注意在粘贴单上填上 单据张数、各类票据金额,以便财务审核 (粘贴单的样式尚未定)。
费用报销粘贴及填写规范说明
XXXX有限公司关于费用报销粘贴及填写规范的说明鉴于公司前期报销过程中存在部分填写及粘贴不规范的情况,公司财务部依据会计基础工作规范,对费用报销填写及票据粘贴规范进行补充说明,请各报销单位配合执行。
一、票据分类。
(一)对票据进行分类粘贴,如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等,应按照类别分别粘贴,依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。
(二)差旅费报销需单独填写差旅费报销专用凭证。
出差过程中不同行程应分行程填写相关项目,不要将所有行程合并填写。
差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。
二、票据粘贴。
(一)所有单据报销应使用粘贴单。
粘贴时,在粘贴纸左边留出两公分装订线,将票据按类分别粘贴。
(二)将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单外侧和粘贴纸的右边依次从右往左均匀排开横向如鱼鳞状粘贴,沿着粘贴单上边沿和右侧的票据必须将其上边和右侧与粘贴单对齐,不能将票据贴出粘贴单外。
装订线左上角不要粘贴票据,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到装订要求。
(三)如果同类票据大小不一样,可以在同一张粘贴单上按照先小后大从右到左的顺序粘贴。
(四)票据比较多时可使用多张粘贴纸。
(五)对于比粘贴纸大的票据或其他附件,粘贴位置也应在票据左侧背面,沿装订线粘贴,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴纸范围之内。
三、报销填写。
(一)费用报销单应注明所在部门及附件张数。
统计附件张数时,除费用报销单和票据粘贴单外,其余票据均属于附件。
(二)填写金额时不要遗漏小计金额或者合计金额;在填写大写金额时,用⊕封顶中间数字有0的用零填写。
如1003.15元;大写:⊕拾⊕万壹仟零佰零拾叁元壹角伍分。
(三)在费用报销中使用的发票(个人手机费除外),发票抬头应为:XXXX有限公司。
发票应盖有发票专用章或者财务专用章,其他印章无效。
行政事业单位收据应盖有相关单位和或者部门的公章。
发票大小写金额应一致。
报销单据填写、整理和粘贴的要求
报销单据填写、整理和粘贴的要求一:报销单据的填写要求1、报销单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
2、报销单据要按所列工程填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
3、金额书写标准①阿拉伯数字应当一个一个地写,不得连笔写;阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号;币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白,凡阿拉伯数字前写有币种符号的,数字后面不再写货币单位。
②所有以元为单位〔其他货币种类为货币根本单位,下同〕的阿拉伯数字,除表示单价等情况外,一律填写到角分。
无角分的,角位和分位可写“00〞,或者符号“-〞。
有角无分的,分位应当写“0〞,不得用符号“-〞代替。
③汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等,一律用正楷或者行书体书写,不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字代替,不得任意自造简化字。
大写金额数字到元或者角为止的,在“元〞或者“角〞字之后应当写“整〞字或者“正〞字。
大写金额数字有分的,分字后面不写“整〞或者“正〞字。
④大写金额数字前面未印有货币名称的,应当加填货币名称,货币名称与金额数字之间不得留有空白。
⑤阿拉伯金额数字中间有“0〞时,汉字大写金额要写“零〞字;阿拉伯数字金额中间连续有几个“0〞时,汉字大写金额中可以只写一个“零〞字;阿拉伯金额数字元位是“0〞,或者数字中间连续有几个“0〞、元位也是“0〞但角位不是“0〞时,汉字大写金额可以只写一个“零〞字,也可以不写“零〞字。
4、附?费用报销单?、?差旅费报销单?、?支款凭单?正确填写模版。
附件1?费用报销单?①预留抬头书写区域。
②按部门填写。
③摘要书写区,便于详细书写。
④费用按级审批〔备注:制单人如果不是报销人本人,例如:三是制单人,四是报销人也就是实际收款人,“报销人〞签名填写:三代四〕。
⑤预留单据独立编号区域。
1211费用报销单填写规范和票据粘贴方法
费用报销单填写规范和票据粘贴方法:
报销费用时所有单据费用分类(如差旅费、招待费、办公费用)在粘贴单上粘贴,单据粘贴必须平整、规范,超出粘贴单部分要折叠整齐;同一张粘贴单内左上方预留不少于2CM见方的装订线,其他位置自右向左(左在上右在下、下同)、自下而上均匀粘贴,小票在下大票在上,(住宿发票、车费发票各用一张粘贴单,分开粘贴),小型票据如出租车票、市内交通票等在粘贴单内呈鱼鳞状,发票不得超出粘贴单范围。
单据粘贴方向与粘贴单保持一致,所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误,报销金额大写须顶格填写,报销金额元后无角无分时结尾须填写“正”字,报销金额元角后有分时结尾不填写“正”字,小写金额前填写货币符号,做到记录完整、填写清楚、计算正确、手续完备。
所有单据粘贴不得妨碍查阅发票内容包括发票监制章,单据裁切整理不得影响单据内容,非中文的凭证单据经办人应将内容摘要译成中文报送审批。
报销单上不允许涂改。
私车公用需在出差申请上注明。
特殊情况如发票丢失等,需附情况说明并经部门主管签字。
报销单据可使用大头针扎钉、回形针装订,不得使用订书机。
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出,在备注栏中注明项目名称。
附样表:二、票据整理、粘贴要求:1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开,分类整理,同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小:用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴,在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下:1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。
四、示例(1)车票的粘贴如下:图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴(2)当票据张数较多,票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时,票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
(3)对于比粘贴单大的票据或其他附件,也应按上述办法,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
费用报销单填写及发票粘贴标准
《费用报销单》的填报
与发票黏贴要求
《费用报销单》及填报要求
费用报销单
报销部门:销售部--华东
2011年3 月15 日
单据及附件共 15+② 页
用途 2月交通补贴 2月通讯补贴 2月办公费 2月差旅费
合计
金额 300 235 110 750 1395
备
注 如有备注请另外附
领 导
纸张说明,此两处 留给领导签字。
审
批
金额大写: 万壹 仟叁 佰玖拾伍元零角零 分 原借款: 元 应退余款: 元
会计主管
复核
出纳
报销人 张某某
领款人
如属冲销借款,才需填此两项
备注:本单相当于汇总单。销售人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票 贴在同一张白纸黏贴纸上,附在后面; 把当月的差旅费汇总一个金额,并将填报好 并附了发票的《差旅费报销单》附在后面。
发票黏贴要求
.1 发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票
在上。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上汇 总单后会把金额挡住。 2. 如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起黏贴。加油票,的士票, 火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大黏贴。 3. A4纸的报告单要按报销黏贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销 黏贴单大一点的,也一样按报销黏贴单大小叠好。 4. 尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。
按要求填报好《差旅 费报销单》,把发票 整齐均匀,从后到前, 从上到下贴在黏贴单 上。
发票钉在《费用报销单》 上,把填报的内容和金额 挡住了。
只寄回来一堆发票,没写 费用项目,没写金额,无 从下手,退回去,请对方
报销单据填写及粘贴规范
一、费用报销单填写要求费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写,没有费用报销单的分公司,请于每月初3号之前向当地行政申领,由当地行政统一向总部申报。
1.日期:填写报销单当天日期2.部门:上海申彤大大资产管理有限公司***分公司3.摘要:根据提供的实际发票逐一填写4.附单张数:填写粘贴发票张数5.部门经理:分公司负责人签字6.财务审核:当地分公司财务初审票据签字下附模板:二、付款通知单填写要求付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板,填写内容必须手写并自行打印剪裁。
1.收款单位:填写实际收款人名称,对公付款填写收款单位全称,对私付款填写公司员工名字(注:对私付款只能是公司员工)。
2.开户行:填写开户行名称,具体到支行(对私付款尽量使用员工工资卡)。
3.收款账号:填写银行开户行账号,填写后请仔细核对,以免填写错误造成退款。
4.申请日期:填写付款通知单的日期5.付款方式:银行转账6.付款金额:小写前用¥封顶7.付款单位:上海申彤大大资产管理有限公司(如是分公司报销,请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司)6.经办人:填写具体负责这个事情的人员名字7.用途:和粘贴在费用报销单上的发票内容一致(如报销保洁费提供的是交通费发票,那就在付款通知单上的用途写交通费报销,然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销)下附模板:三、财务票据整理和粘贴要求使用规定的发票粘贴单(也可使用二手纸,剪裁大小不要超过费用报销单的大小)一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面,以左上角为期准,上边线对齐。
如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线,装其折合,但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。
对于出租车票,公交车票,过路票,机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。
1.长卷票,如出租车票、服务行业卷票等,如数量少(5张以下)的可以直接粘贴于费用报销单后面;5张以下,借用发票粘贴单,粘贴办法是,以粘贴单右上角为起点准线,横向延右边线粘贴,一层层向左分层粘贴,要求贴粘后基本能保持发整张单据平整;如发票太多,可分开贴粘多张贴粘单,避免中间过于突出,要求上下边线及右边线整齐。
费用报销单填写及粘贴办法
费用报销单填写及粘贴办法第一部分:填写办法1、单位名称:事业部名称(店铺填店柜名称如:幸福店)2、内部票据:支付证明单的张数。
3、费用报销单尚剩无填写内容的空白的,必须在无内容的空白处用笔打斜杆。
4、金额大写:本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字,大写金额前必须填写“¥”,大写的后面如为零也必须填“零”,不能为空白。
5、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。
6、大写与小写金额不一致的报销单据,一律视为无效票据。
7、原借款:如有借支请填写。
8、应退余款:如借支金额大于报销金额请填写。
9、备注:如有汇款的请写明。
10、报销人、证明人签字采用正楷字。
11、内部票据(即支付证明单)除出差补助外,应在未取得单据原因栏填写原因,并有经手人、证明人和报销人的直接上级主管签字。
12、审批人、领导审批桉公司相关规定由相应人签字一次即可。
13、在报销票据上严禁用涂改液,否则,视为无效票据。
第二部分:粘贴办法1、将本月发生的费用发票先分类再按照日期顺序整理,发票上无日期的随意安排。
费用发生后请尽可能及时填写报销单。
2、一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内,过路费、车票除外;3、如果相同类别的发票很少,可以将不同类别的发票粘贴在同一张原始粘贴凭证上。
4、所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴;5、发票要粘贴在费用报销单后面,且发票正面和费用报销单正面方向一致。
过路费、车票可以平铺粘贴在费用报销单后面。
6、按照发票面积大小顺序粘贴:较小——较大——最大7、发票和收据要分开粘贴在不同的原始粘贴单上。
8、报销单所附原始凭证的粘贴顺序:报销单——内部票据(支付证明)收据——差旅费报销明细单—发票9、请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订。
费用报销单书写及粘贴要求
费用报销单据填写、粘贴规范
1、费用报销单必须用蓝、黑墨水笔书写、字体为楷书或隶书。
2、费用报销单票面干净整洁,字迹清楚,无涂、抹、刮、擦、痕迹。
3、费用报销单上的金额大小写填写正确、一致。
大写数字:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、
佰、仟、万、零、元
小写数字:1、2、3、4、5、6、7、8、9、0
小写封号:¥
4、费用报销单上日期、附件张数填写齐全。
5、费用报销单上摘要内容填写清晰明了,与原始发票相互对应,写
明费用承担项目、部门;有借款的,需填写原借款金额。
6、经办人、部门经理、总经理签字齐全。
7、发票上的单位名称一律填写:西安乐行汽车租赁有限公司
8、报销票据要求正规、合法,发票内容与开具单位的经营业务范围
相符,并加盖发票专用章,开具时间须为当年日期且是税务机关或财政部门批准在用的发票,已过期作废的发票一律不得报销。
9、所有报销票据分类、分次粘贴
(1)差旅费报销贴差旅报销单,出差期间发生的办公费、辅材费、业务招待费贴费用报销单。
(2)招待费需按次粘贴票据,并作出说明。
(3)准备报销单的粘贴纸(尺寸大小与费用报销单的大小一致,白纸即可)
(4)将票据从右到左依次粘贴、从上到下合理排序粘贴牢固
(5)在票据上划线
(6)粘贴备注书面说明
10、所有发票必须用胶水或固体胶粘帖,不能用回型针,订书钉等
金属件装订,也不能用双面胶粘贴;
西安乐行汽车租赁有限公司
财务部 2015.8。
费用报销单的填写与粘贴方法
费用报销单的填写与粘贴方法一、票据整理、粘贴要求1、票据分类,对于集中较多的票据按照内容进行分类,如办公用品、电话费、差旅费、餐费、维修费等等,按照票据类型分别粘贴,并将相同面值和相同类型的票据粘贴在一起(如:餐费发票中200元的放在一起,100元的粘在一起)。
2、准备粘贴单,可使用作废的打印纸,裁剪为报销单大小的纸张。
3、将票据整理后,将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单左起约2-3公分处依次均匀排开横向梯形粘贴,应避免将票据贴出粘贴单外。
不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到档案保存要求。
4、如票据大小不一样,可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴;5、票据比较多时可使用多张粘贴单;6、对于比粘贴单大的票据或其他附件,也应按上述办法,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
长型的票据折叠方法如下:宽型的票据折叠方法如下:二、填写规范及注意事项1、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写,绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写,并且绝对不得涂改,经办人、报账人等信息应如实完整填写;2、不要将票据倒置粘贴;3、粘贴票据涂抹适量的胶水即可,以保证长时间不脱落为准。
不要用订书机、大头针等固定票据;4、单据及附件:附粘贴单外的所附单据均应计入,此处用大写数字;5、费用报销单“用途”一栏应填写清楚,若同一业务涉及多个项目如车票、餐费等,可以填写在一张报销单上,但需分行填写清楚,所有报销项目必须附有对应的原始发票;6、金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数。
如100元,填写为100.00或100./,最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,并在数据前面加人民币符号“¥”;7、金额大写:本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前为零的必须加“○X”,大写后的也必须为零,不能空白,如2480元,大写为○X拾○X万贰仟肆佰捌拾零元零角零分,金额大小写合计必须正确一致;8、原借款:如有借支请填写;9、应退款:如借支金额大于报销金额请填写;10、备注:用于填写转账时对方单位的户名、开户行、账号等转账信息,也可包括“用途”的补充说明。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
本公司费用报销单填写及票据粘贴一、金额按照财务要求,补助:1、交通费,办公用品(图书,文体用品勉强可用),快递费,餐费(占整张报销单总额的10%,其中包含食品,劳保用品等等都算在餐费类别里)2、主要的交通费,办公用品,餐费,尽量3种报销项目都包含,除餐费10%外,其余比例尽量均衡;3、电子发票也可以使用,打印出来,仅一次性使用,不能包含明细;4、发票不能标注明细;5、单张发票,金额不能过大(尽量≤1000,具体需询问财务合不合格,再进行粘贴)其他一类报销:1、出差前可提出申请,填写借款单,财务总监签字,出差过程中保留好各项消费的发票,出差后需要填写差旅报销单,再按照粘发票和报销标准报销;2、快递费用报销,发快递保留好快递底单,记录好金额,公司这里暂时是个人垫付,统一填写报销单报销,发快递后需要要快递发票3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票,按照实际消费金额报销,并附上发票报销,二、粘票1、检查发票抬头、真伪(确保发票为国税发票,在国家税务局网站上按要求查阅)、项目(办公用品,餐费,交通费等等)2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围,超出部分需折叠;3、分类粘贴,大小整齐粘贴,确保粘贴后的票据平整,不要遮挡住发票的金额;4、统一用胶水或胶棒粘贴,不能使用订书订;三、填写1、填写好报销日期2、按照数字大写的形式书写报销金额(具体百度可学习),大小写金额必须相符;3、项目类别上:基本上是:办公用品、交通费、餐费、快递费,打印费等其他类别按照实际发生填写,具体细节询问财务部;4、报销单摘要上写好,报销的项目类别和金额,金额总数相加等于报销的总金额,各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。
5、填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改、添加标注;6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写,不可以使用圆珠笔或铅笔书写;7、领款人签章处需领款人本人签字,检查无误后,财务总监签字,再交给财务审查报销。
备注:细节不是很全面,希望大家取其精华学习,谢谢!。
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财务部 2016-11-30
1
➢日常报销费用的种类
2
目录
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、费用报销四大原则
4
➢ 让我们来看看几个原则分别是什么意思
5
➢审批流程
发生费用填 1
写费用报销 单
科室审核/
2
部门经理签
证明人核准
字
3
4
审核未通过返回报销人
到财务部 报销领款
财务审核票 据是否有误
审
核 无
4
误
14
②把填写好的面单, 粘在贴了发票的白纸 左边,对齐、贴牢。
发 票 粘 贴 要 求
③写上本面单所 贴发票的张数。
① 把发票对准白纸的左
边和上面,涂上胶水,均 匀往下,往右贴,不超出 白纸 的范围。
15
只拿回来一堆发票,没写 费用项目,没写金额,无 从下手,退回去,请对方
按要求贴好再拿过来!
17
金额大写:本张费用报销单金额的大写数字,大写 金额前必须加“⊕”,大写后的如为零也必须填零, 不能为空白
10
➢原始单据要求
11
➢不予报销的单据
12
三、报销凭证票据粘贴方法
13
大张的发票贴上面
小张的发票先贴
比黏贴白纸大的发票 贴最上面,按黏贴纸
的大小叠好。
最后,把按要求填妥的《费用报销单》
对齐左上角贴上。
18
➢温馨提示
1、在发生费用之前先询问清楚对方是否提供正规发票,建议尽可能去 正规的商户购买物品;
2、若对方无法提供发票可用其他发票替代,但尽量不要用餐费或娱乐 业行业发票代替,费用项目参考日常费用报销科目,涉及金额较大者 ,请提前向会计咨询;
3、若使用发票代替请在费用报销单的备注栏说明清楚; 4、注意:替代发票不应是常态,而是一种权宜之计,在消费之前应询
5 总裁审核签
字
6
➢借款流程
借款人按规定填写 《借款单》,注明借 款事由、借款金额 (大小写须完全一致,
不得涂改)、注明 借款形式(转账或 现金)
审批流程:科室主 任审核签字→财务 部复核→总裁审批。
借款人借款
审批流程
财务付款:借款凭 审批后的借款单到 财务部办理领款手 续。
财务付款
7
二、报销凭证填写规范
8
➢费用报销单
9
➢填写要求:
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目,如交通费,餐费
等可以填在一张报销单上,但需分行填写清楚。
有些无法取得正规发票,需要用替代发票报销的情 况,报销项目按发票性质填写,备注栏注明实际情 况,并附上实际业务印章清晰的收据。
金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉 伯数字填列,保留两位小数,合计栏数据前加人民 币符号“¥”
问是否有正规发票,养成事前问发票的习惯。 5、根据业务发生的实际月份,尽量当月填写费用报销单申请报销,跨
年的发票一律不予报销。
19