公司质量管理表格大全

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质量管理表格大全 100页

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质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 (6)(一)质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)(一)质量管理工作计划表 (7)(二)质量目标达成计划表 (7)(三)质量教育年度计划表 (7)(四)竞争产品质量比较表 (8)(五)质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)(一)质量方针实施对策表 (9)(二)质量方针实施评审表 (9)(三)质量方针管理工作流程 (10)(四)部门(车间)质量目标展开表 (11)(五)质量目标管理统计月报表 (11)(六)质量目标分解实施评审表 (12)(七)质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)(一)质量检验委托单 (14)(二)进厂零件质量检验表 (14)(三)零件质量检验报告表 (14)(四)采购材料检验报告表 (15)(五)材料试用检验通知单 (15)(六)说明书质量检验报告 (15)(七)采购设备检验报告单 (16)(八)特采/让步使用申请单 (17)(九)进厂检验情况日报表 (17)(十)供应商基本资料表 (17)(十一)供应商质量评价表 (18)(十二)合格供应商考核表 (19)(十三)供应商综合评审表 (20)(十四)供应商质量管理检查表 (21)(十五)进料检验工作流程 (22)(十六)检验状态标识流程 (23)(十七)供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)(一)制程作业检查表 (25)(二)生产条件通知单 (25)(三)生产事前检查表 (25)(四)生产过程记录卡 (26)(五)过程控制标准表 (26)(六)产品质量标准表 (27)(七)产品质量检验表 (27)(八)质量因素变动表 (27)(九)操作标准变更通知单 (28)(十)生产过程检验标准表 (28)(十一)产品质量抽查记录 (28)(十二)制程质量管理工作流程 (29)(十三)质量分析统计工作流程 (30)(十四)质量指标报告工作流程 (31)(十五)制程质量异常处理工作流程 (32)(十六)工序质量分析表 (33)(十七)工序质量评定表 (33)(十八)工序质量跟踪卡 (34)(十九)工序控制点明细表 (34)(二十)工序质量审核记录表 (34)(二十一)检验工序作业指导书 (34)(二十二)工序质量检验评定表 (35)(二十三)工序操作标准通知单 (36)(二十四)工序质量异常报告表 (36)(二十五)工序质量控制工作流程 (38)(二十六)工序质量检验工作流程 (39)第六章质量检验管理 (40)(一)试验委托单 (40)(二)试验报告单 (40)(三)检验通知单 (40)(四)产品抽查汇总表单 (41)(五)待出厂产品检验表 (41)(六)产品出厂检验表单 (41)(七)产品质量检验报告 (42)(八)检验计划签审工作流程 (43)(九)成品抽样检验工作流程 (44)(十)成品入库送检工作流程 (45)(十一)产品样件检验工作流程 (46)(十二)工厂出货送检工作流程 (47)第七章质量控制管理 (48)(一)质量管理标准表 (48)(二)质量标准变动表 (48)(三)产品质量管理表 (48)(四)质量因素变动表 (49)(五)质量控制管理工作流程 (50)(六)质量标准制定工作流程 (51)(七)质量记录控制工作流程 (52)(八)质量管理小组资料登记表 (53)(九)质量管理小组会议报告表 (54)(十)质量管理小组活动计划表 (54)(十一)质量管理小组活动记录表 (55)(十二)质量管理小组活动报告表 (55)(十三)QC小组活动成果评审表 (55)(十四)质量管理小组组织建立流程 (57)(十五)质量管理小组活动组织流程 (58)(十六)清理和整理活动检查表 (59)(十七)清理和整理效果检查表 (60)(十八)清洁和保养活动检查表 (61)(十九)清洁和保养效果检查表 (62)(二十)素养活动检查表 (63)(二十一)素养效果检查表 (64)第八章不合格品管理 (66)(一)质量异常通知单 (66)(二)质量异常报告单 (66)(三)质量异常处理单 (66)(四)不合格品审理单 (67)(五)质量不良记录表 (67)(六)质量不良分析表 (68)(七)装配不良处理表 (68)(八)产品退货统计表 (68)(九)不良项目调查表 (69)(十)产品返修通知单 (69)(十一)不合格零件处理单 (69)(十二)不合格现象预防表 (70)(十三)不合格产品管理流程 (71)(十四)不合格现象分析流程 (72)(十五)报废品处理工作流程 (73)(十六)质量处罚工作流程 (74)(十七)预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (76)(一)产品质量改进记录表 (76)(二)产品质量改进分析表 (76)(三)质量改进评审记录表 (76)(四)质量改进结果记录表 (77)(五)质量持续改进工作流程 (78)(六)质量问题解决工作流程 (79)第十章质量成本管理 (80)(一)质量预防费用统计表 (80)(二)质量鉴定费用统计表 (80)(三)质量内部故障统计表 (80)(四)质量外部故障统计表 (80)(五)质量成本统计报告表 (81)(六)质量成本损失估计表 (81)(七)质量改进费用汇总表 (82)(八)质量培训费用计算表 (82)(九)质量奖励费用计算表 (82)(十)质量停工损失报告表 (82)(十一)质量事故处理费用计算表 (83)(十二)产品降级/降价处理报告表 (83)(十三)车间质量管理费月报表 (83)(十四)车间质量损失费月报表 (84)(十五)质量成本管理工作流程 (86)(十六)质量成本控制工作流程 (87)第十一章质量管理体系审核及建立 (88)(一)质量管理体系审核计划表 (88)(二)质量管理体系审核检查表 (88)(三)质量管理体系审核报告表 (89)(四)质量文件评审记录表 (89)(五)质量文件发放回收表 (92)(六)质量文件更改申请表 (92)(七)质量文件销毁申请表 (93)(八)过程业绩评审报告表 (93)(九)纠正预防措施处理单 (94)(十)质量文件记录清单 (94)(十一)不符合项报告表 (95)(十二)质量体系建立工作流程 (96)(十三)质量体系文件管理流程 (97)(十四)质量体系内审工作流程 (98)(十五)质量体系运行工作流程 (99)(十六)质量体系完善工作流程 (100)第一章质量管理部职责描述(一)质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理(一)质量管理工作计划表编号:日期:年月(二)质量目标达成计划表编订人:审核人:发布时间:执行期限:(三)质量教育年度计划表填写日期:(四)竞争产品质量比较表产品名称:填写日期:(五)质量计划实施情况检查表填写日期:第三章质量方针与质量目标管理(一)质量方针实施对策表(二)质量方针实施评审表时间:年月日评审人:(三)质量方针管理工作流程(四)部门(车间)质量目标展开表(五)质量目标管理统计月报表单位:填写日期:单位负责人:制表人:(六)质量目标分解实施评审表部门:考核日期:年月日~年月日编制:审核:(七)质量目标管理工作流程第四章供应质量管理(一)质量检验委托单编号:填写日期:(二)进厂零件质量检验表零件编号:零件名称:号码:(三)零件质量检验报告表编号:填写日期:(四)采购材料检验报告表编号:填写日期:(五)材料试用检验通知单编号:填写日期:(六)说明书质量检验报告(七)采购设备检验报告单(八)特采/让步使用申请单编号:特采/让步使用类型:□原材料 □成品 填写日期: 年 月 日(九)进厂检验情况日报表填写日期:页次: (十)供应商基本资料表(十一)供应商质量评价表(十二)合格供应商考核表编号:考核时间:从年月日至年月日制表:审核:批准:(十三)供应商综合评审表编号:填写日期:(十四)供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期:检查员:(十五)进料检验工作流程(十六)检验状态标识流程(十七)供应商管理工作流程第五章 制程质量管理(一)制程作业检查表注:使用记号:“√”妥善 “×”故障 “△”需改进(二)生产条件通知单编号:填写日期:(三)生产事前检查表(四)生产过程记录卡批号:规格:工令:用途:编号:经办:审核:(五)过程控制标准表(六)产品质量标准表(七)产品质量检验表审核:质量检验:(八)质量因素变动表编号:填写日期:(九)操作标准变更通知单编号:填写日期:审批:复核:(十)生产过程检验标准表产品名称:部门:页次:(十一)产品质量抽查记录机器名称:班别:抽查员:主管:(十四)质量指标报告工作流程(十五)制程质量异常处理工作流程(十七)工序质量评定表工程名称:编号:质检员签字:年月日(十九)工序控制点明细表(二十)工序质量审核记录表(二十一)检验工序作业指导书(二十二)工序质量检验评定表(二十三)工序操作标准通知单审核:填单人:(二十四)工序质量异常报告表(二十五)工序质量控制工作流程(二十六)工序质量检验工作流程第六章质量检验管理(一)试验委托单编号:填写日期:(二)试验报告单报告号码:(三)检验通知单编号:填写日期:主管:检验:(四)产品抽查汇总表单编号:填写日期:(五)待出厂产品检验表编号:填写日期:检验员:复检:(六)产品出厂检验表单编号:填写日期:(七)产品质量检验报告编号:填写日期:主管:检验员:第七章质量控制管理(一)质量管理标准表产品名称:(二)质量标准变动表(三)产品质量管理表(四)质量因素变动表编号:填写日期:(五)质量控制管理工作流程。

质量体系表格之质量控制文件记录42个

质量体系表格之质量控制文件记录42个

质检申请单编号:XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号:XX-SR-ZL-003留样观察记录编号:XX-SR-ZL-004留样台帐编号:XX-SR-ZL-005标签样板档案编号:XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号:XX-SR-ZL-006建档人:建档日期:品种:质量事故处理记录编号:XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号:XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号:XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号:XX-SR-ZL-011编制人:___________________ 日期:_______________________批准人:___________________ 日期:_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号:XX-SR-ZL-014受控文件清单编号:XX-SR-ZL-015记录清单编号:XX-SR-ZL-016管理评审计划编号:XX-SR-ZL-017管理评审报告编号:XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号:XX-SR-ZL-019注:1.此表由有关人员填写。

产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号:XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号:XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号:XX-SR-ZL-024 表单递交人:_____________递交日期:____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号:XX-SR-ZL-025顾客档案编号:XX-SR-ZL-026年度内审计划编号:XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号:XX-SR-ZL-0281.审核目的: ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间:年月—日至年—月—日首次会议时间:年—月—日时—分末次会议时间:年—月一日—时一分5.审核组成员:__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

企业质量管理纪录表格大全样本

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质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制: 批准:质 量记 录 控 制 清 单编号:QR/WKN —424—01编制:批准:受控文件清单编号:QR/WKN ——423—01编制:审核:批准:日期:外来文献控制清单编号:QR /WKN——423—02 序号:文献发放/收回记录编号:QR/WKN—423—03 序号:001文件更改申请编号:QR/WKN——423—04 序号:文件销毁申请编号:QR/WKN——423—05 序号:管理评审计划编号:QR/WKN——560—01 序号:管理评审通知编号:QR/WKN——560—02 序号:管 理 评审 报 告记录编号:QR/WKN ——560—03 序号:管理评审评价表编号:QR/WKN 560—05评审员签名:评审日期:管理评审评价资料(之)编号:QR/WKN——560—06 资料顺序号:编制:审核:批准:年度培训筹划编号:QR/WKN——620—01培训记录表编号:QR/WKN—620—02 序号:员工培训需求申请单编号:QR/WKN—620—03设施验收单编号:QR/WKN——630—02 序号:设施寻常保养项目表编号:QR/WKN 630—03设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月设施检修筹划编号:QR/WKN——630—04执行部门:序号:设施检修单编号:QR/WKN—630—05设施使用部门:序号:设施报废单编号:QR/WKN——630—06使用部门:序号:产品规定评审表编号:QR/WKN—720—01□初次评审□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:QR/WKN—720—02 序号:顾客反馈解决登记表编号:QR/WKN—720—04 序号:时间:从年月—年月设计开发建议书编号:QR/WKN—730—01 序号:设计和开发筹划书编号:QR/WKN—730—02 序号:设计和开发任务书编号:QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名:年月日设计和开发方案编号:QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号:QR/WKN—730—05 序号:设计评审登记表编号:QR/WKN—730—06 序号:设计开发输出清单编号:QR/WKN—730—07 序号:设计实验报告编号:QR/WKN—730—09 序号:客户试用报告编号:QR/WKN—730—10 序号:新产品鉴定报告编号:QR/WKN—730—11 序号:设计和开发信息联系单编号:QR/WKN——730-12 序号:供方评估登记表编号:QR/WKN—740—01 序号:合格供方名单编号:QR/WKN—740—02 序号:供方业绩评价表编号:QR/WKN—740—03 序号:采购申请单编号:QR/WKN—740—04 序号:采购员:日期:主管领导批准:日期:生产计划单编号:QR/WKN—751—01 序号:编制:日期:审核:日期:批准:日期:测量监视设备履历卡编号:QR/WKN—760—02 序号:填表人:审核:批准:计量设备校准计划表编号:QR/WKN—760—03 序号:编制:审核:批准:时间:校准记录表编号:QR/WKN—760—04 序号:顾客满意度调查表编号:QR/WKN—821—02 序号:年度内审计划编号:QR/WKN—822—01 序号:审核实施计划编号:QR/WKN——822—02 序号:审核组组长:成员:年月日第页共页1、审核目:2、审核根据:GB/T 19001- idt ISO 9001:公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日到月日初次会议时间:年月日时分末次会议时间:年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。

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公司质量管理表格大全 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】2016年某公司质量管理表格大全【最新资料,WORD文档,可编辑】目录(三)(七)第一章质量管理部职责描述(一)质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理(一)质量管理工作计划表编号:日期:年月编订人:审核人:发布时间:执行期限:填写日期:产品名称:填写日期:填写日期:第三章质量方针与质量目标管理(一)质量方针实施对策表时间:年月日评审人:(三)质量方针管理工作流程单位:填写日期:(六)质量目标分解实施评审表部门:考核日期:年月日~年月日(七)质量目标管理工作流程第四章供应质量管理(一)质量检验委托单编号:填写日期:零件编号:零件名称:号码:编号:填写日期:编号:填写日期:编号:填写日期:编号:特采/让步使用类型:□原材料□成品填写日期:年月日填写日期:页次:(十)供应商基本资料表编号:考核时间:从年月日至年月日(十三)供应商综合评审表编号:填写日期:□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期:检查员:第五章制程质量管理(一)制程作业检查表(二)生产条件通知单编号:填写日期:批号:规格:工令:用途:编号:(五)过程控制标准表(八)质量因素变动表编号:填写日期:编号:填写日期:(十)生产过程检验标准表产品名称:部门:页次:机器名称:班别:抽查员:主管:(十二)制程质量管理工作流程(十四)质量指标报告工作流程(十五)制程质量异常处理工作流程工程名称:编号:(二十四)工序质量异常报告表第六章质量检验管理(一)试验委托单编号:填写日期:报告号码:编号:填写日期:(四)产品抽查汇总表单编号:填写日期:编号:填写日期:(六)产品出厂检验表单编号:填写日期:编号:填写日期:(八)检验计划签审工作流程(十一)产品样件检验工作流程(十二)工厂出货送检工作流程第七章质量控制管理(一)质量管理标准表产品名称:编号:填写日期:。

质量管理表格

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八、检验规范设(修)订表
质量管理标准
版次
主题:
日期
页次
经办
质量管理部
研发部
制造部
总经理室
九、检验仪器、量规定期计划表
类别
名称
每年
实施
次数
实施月份
实施
重点
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表
名称
编号
规格
准确
适用检验项目
使用方法
维护保
养方法
校正方法
备注
十一、生产条件通知表
□生产管理办公室□技术室自存
变更
生产
过程
管理
界限
主管:经办:
四、操作标准通知单
通知单位
年月日编号:
生产日期
制造号码
产品名称
生产数量
操作项目
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
新订
原订
标准
操作 标准
改动说明
批示
意见
审核:填单人:
五、质量管理组成果报告表
月份:
名称
隶属单位
组长
人数
主管
负责工人
本月产品质量不良状况改善情形:
1.改善成果
2.改善经过
3.讨论
批示
审核:组长:
六、质量管理教育培训年度计划表
实施对象
课程名称
目的
各部门受训人数
备注
生产

家具公司质量管理体系表格汇编

家具公司质量管理体系表格汇编

家具公司质量管理体系表格汇编质量表格清单序号编号质量记录名称保存期限保存部门1 DXC 4.2-01 受控文件清单长期行政部2 DXC 4.2-02 文件领用登记表2年行政部3 DXC 4.2-03 文件更改申请单2年行政部4 DXC 4.2-04 借阅文件申请单2年行政部5 DXC 4.2-05 文件销毁申请单3年行政部6 DXC 4.2-06 质量记录清单长期行政部7 DXC 5.4-01 质量目标考评表3年行政部8 DXC 5.6-01 管理评审计划3年行政部9 DXC 5.6-02 管理评审部门汇报3年行政部10 DXC 5.6-03 管理评审会议签到及记录3年行政部11 DXC 5.6-04 管理评审报告长期行政部12 DXC 5.6-05 管理评审整改措施单3年行政部13 DXC 6.2-01 年度培训计划3年行政部14 DXC 6.2-02 培训记录表3年行政部15 DXC 6.3-01 设备台帐长期生产部16 DXC 6.3-02 设备周期保养计划及执行情况3年生产部17 DXC 6.3-03 设备日常点检表3年生产部18 DXC 6.3-04 设备完好率统计表3年生产部19 DXC 6.3-05 设备维修申请单3年生产部20 DXC 7.1-01 过程流程图长期技质部21 DXC 7.1-02 生产工艺(检验) 卡长期技质部22 DXC 7.2-01 合同评审记录表5年营销部23 DXC 7.2-02 合同履行登记表3年营销部24 DXC 7.2-03 顾客信息反馈表5年营销部25 DXC 7.3-01 可行性研究报告长期技质部26 DXC 7.3-02 设计和开发任务书长期技质部27 DXC 7.3-03 设计和开发计划书长期技质部28 DXC 7.3-04 产品设计确认记录长期技质部29 DXC 7.3-05 设计开发评审报告长期技质部30 DXC 7.3-06 设计开发验证报告长期技质部31 DXC 7.3-07 设计修改通知单长期技质部32 DXC 7.3-08 设计交底/交接记录长期技质部33 DXC 7.4-01供方基本资料表长期采购34 DXC 7.4-02 合格供方评价表3年采购35 DXC 7.4-03 合格供方名单长期采购36 DXC 7.4-04 供方供货业绩记录表3年采购37 DXC 7.4-05 采购单3年采购38 DXC 7.5-01 月生产计划3年生产部39 DXC 7.5-02 生产报表3年生产部40 DXC 7.5-03 工艺纪律检查表3年生产部41 DXC 7.5-04 工序流转卡3年生产部42 DXC 7.5-05 物料领用单3年营销部43 DXC 7.5-06 产品入库单3年营销部44 DXC 7.5-07 出货通知单3年营销部45 DXC 7.5-09 特殊过程能力确认报告3年生产部46 DXC 7.5-10 特殊过程人员资格确认报告3年生产部47 DXC 7.6-01 计量器具台帐长期技质部48 DXC 7.6-02 计量器具周期检定/校准计划及实施表3年技质部49 DXC 7.6-03 计量器具校准/验证记录3年技质部50 DXC 8.2-01 顾客满意度调查表3年营销部51 DXC 8.2-02 顾客满意度分析报告3年营销部52 DXC 8.2-03 内审计划3年行政部53 DXC 8.2-04 内审检查表3年行政部54 DXC 8.2-05 不符合项报告3年行政部55 DXC 8.2-06 内部审核报告长期行政部56 DXC 8.2-07 体系过程检查表3年行政部57 DXC 8.2-08 进料检验单3年技质部58 DXC 8.2-09 生产过程检测记录3年技质部59 DXC 8.2-10 产品检验记录3年技质部60 DXC 8.3-01 不合格品处置单3年技质部61 DXC 8.4-01 不合格品统计分析报告3年技质部62 DXC 8.5-01 纠正和预防措施处理单长期行政部636465受控文件清单DXC4.2-01 序号文件名称文件编号版次数量登记日期备注1 □受控□非受控□内部□外来2 □受控□非受控□内部□外来3 □受控□非受控□内部□外来4 □受控□非受控□内部□外来5 □受控□非受控□内部□外来6 □受控□非受控□内部□外来7 □受控□非受控□内部□外来8 □受控□非受控□内部□外来9 □受控□非受控□内部□外来10 □受控□非受控□内部□外来11 □受控□非受控□内部□外来12 □受控□非受控□内部□外来13 □受控□非受控□内部□外来14 □受控□非受控□内部□外来15 □受控□非受控□内部□外来16 □受控□非受控□内部□外来17 □受控□非受控□内部□外来18 □受控□非受控□内部□外来核准: 编制: 时间:更多免费资料下载请进:好好学习社区文件领用登记表 DXC 4.2-02序号文件名称文件编号版次发放日期使用部门数量接收人签名回收日期回收人签名备注□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控核准: 编制: 时间:更多免费资料下载请进:好好学习社区借阅文件申请单 DXC 4.2-04序号文件名称文件编号版次生效日期借用部门数量借用人签名归还日期接收人签名备注12345678910111213141516171819更多免费资料下载请进:好好学习社区生产工艺(检验)卡编号DXC-7.1-02卡页码共页,第页简图产品名称产品图号材料名称/代号规格类别批准技术/日期质量/日期生产/日期过程编号操作描述工艺要求产品测量反应计划设备/工装工艺参数工艺要求特性要求测量技术频率更多免费资料下载请进:好好学习社区。

质量管理表格大全(100页)

质量管理表格大全(100页)

质量管理表格大全(100页)目录第一章质量管理部职责描述 (5)(一)质量管理部的工作职责 (5)第二章质量管理部组织管理 (6)(一)质量管理工作计划表 (6)(二)质量目标达成计划表 (6)(三)质量教育年度计划表 (6)(四)竞争产品质量比较表 (6)(五)质量计划实施情况检查表 (7)第三章质量方针与质量目标管理 (8)(一)质量方针实施对策表 (8)(二)质量方针实施评审表 (8)(三)质量方针管理工作流程 (9)(四)部门(车间)质量目标展开表 (10) (五)质量目标管理统计月报表 (10)(六)质量目标分解实施评审表 (11)(七)质量目标管理工作流程 (12)第四章供应质量管理 (13)(一)质量检验委托单 (13)(二)进厂零件质量检验表 (13)(三)零件质量检验报告表 (13)(四)采购材料检验报告表 (14)(五)材料试用检验通知单 (14)(六)说明书质量检验报告 (14)(七)采购设备检验报告单 (15)(八)特采/让步使用申请单 (16)(九)进厂检验情况日报表 (16)(十)供应商基本资料表 (16)(十一)供应商质量评价表 (17)(十二)合格供应商考核表 (18)(十三)供应商综合评审表 (19)(十四)供应商质量管理检查表 (20) (十五)进料检验工作流程 (21)(十六)检验状态标识流程 (22)(十七)供应商管理工作流程 (23)第五章制程质量管理 (24)(一)制程作业检查表 (24)(二)生产条件通知单 (24)(三)生产事前检查表 (24)(四)生产过程记录卡 (25)(五)过程控制标准表 (25)(六)产品质量标准表 (25)(八)质量因素变动表 (26)(九)操作标准变更通知单 (26) (十)生产过程检验标准表 (27)(十一)产品质量抽查记录 (27)(十二)制程质量管理工作流程 (27) (十三)质量分析统计工作流程 (28) (十四)质量指标报告工作流程 (29) (十五)制程质量异常处理工作流程 (30) (十六)工序质量分析表 (31)(十七)工序质量评定表 (32)(十八)工序质量跟踪卡 (32)(十九)工序控制点明细表 (33)(二十)工序质量审核记录表 (33)(二十一)检验工序作业指导书 (33) (二十二)工序质量检验评定表 (34) (二十三)工序操作标准通知单 (34)(二十四)工序质量异常报告表 (35) (二十五)工序质量控制工作流程 (36) (二十六)工序质量检验工作流程 (37) 第六章质量检验管理 (38)(一)试验委托单 (38)(二)试验报告单 (39)(三)检验通知单 (39)(四)产品抽查汇总表单 (39)(五)待出厂产品检验表 (40)(六)产品出厂检验表单 (40)(七)产品质量检验报告 (41)(八)检验计划签审工作流程 (41) (九)成品抽样检验工作流程 (42) (十)成品入库送检工作流程 (43)(十一)产品样件检验工作流程 (44) (十二)工厂出货送检工作流程 (45)第七章质量控制管理 (47)(一)质量管理标准表 (47)(二)质量标准变动表 (47)(三)产品质量管理表 (47)(四)质量因素变动表 (47)(五)质量控制管理工作流程 (48) (六)质量标准制定工作流程 (49) (七)质量记录控制工作流程 (50) (八)质量管理小组资料登记表 (51) (九)质量管理小组会议报告表 (52) (十)质量管理小组活动计划表 (53) (十二)质量管理小组活动报告表 (54) (十三)QC小组活动成果评审表 (54) (十四)质量管理小组组织建立流程 (55)(十五)质量管理小组活动组织流程 (56) (十六)清理和整理活动检查表 (57) (十七)清理和整理效果检查表 (58) (十八)清洁和保养活动检查表 (59) (十九)清洁和保养效果检查表 (60) (二十)素养活动检查表 (61)(二十一)素养效果检查表 (62)第八章不合格品管理 (64)(一)质量异常通知单 (64)(二)质量异常报告单 (64)(三)质量异常处理单 (64)(四)不合格品审理单 (65)(五)质量不良记录表 (65)(六)质量不良分析表 (66)(七)装配不良处理表 (66)(八)产品退货统计表 (66)(九)不良项目调查表 (67)(十)产品返修通知单 (67)(十一)不合格零件处理单 (67)(十二)不合格现象预防表 (68)(十三)不合格产品管理流程 (69)(十四)不合格现象分析流程 (70)(十五)报废品处理工作流程 (71)(十六)质量处罚工作流程 (72)(十七)预防措施工作流程 (73)第九章质量改进管理 (74)(一)产品质量改进记录表 (74) (二)产品质量改进分析表 (74) (三)质量改进评审记录表 (74) (四)质量改进结果记录表 (75)(六)质量问题解决工作流程 (77)第十章质量成本管理 (78)(一)质量预防费用统计表 (78) (二)质量鉴定费用统计表 (78) (三)质量内部故障统计表 (78) (四)质量外部故障统计表 (78) (五)质量成本统计报告表 (79) (六)质量成本损失估计表 (79) (七)质量改进费用汇总表 (80) (九)质量奖励费用计算表 (80) (十)质量停工损失报告表 (80)(十一)质量事故处理费用计算表 (81) (十二)产品降级/降价处理报告表 (81) (十三)车间质量管理费月报表 (81) (十四)车间质量损失费月报表 (82) (十五)质量成本管理工作流程 (84) (十六)质量成本控制工作流程 (85) 第十一章质量管理体系审核及建立 (86) (一)质量管理体系审核计划表 (86) (二)质量管理体系审核检查表 (86) (三)质量管理体系审核报告表 (87) (四)质量文件评审记录表 (87) (五)质量文件发放回收表 (90) (六)质量文件更改申请表 (90) (七)质量文件销毁申请表 (90) (八)过程业绩评审报告表 (91) (九)纠正预防措施处理单 (92) (十)质量文件记录清单 (92)(十一)不符合项报告表 (92)(十三)质量体系文件管理流程 (94)(十四)质量体系内审工作流程 (95)(十五)质量体系运行工作流程 (96)(十六)质量体系完善工作流程 (97)(一)质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1.质量管理组织建设(1)设计或完善企业质量管理部的组织结构(2)建立有关质量组织(质量活动小组、质量管理评审小组等)需要人力资源部的协助2.质量管理制度建设(1)制定质量方针,确定质量管理目标并制定管理目标责任制(2)编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度(3)监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3.质量计划管理(1)制订年度质量工作计划,并将计划分配、落实至相关人员(2)建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件(3)按期完成年度、季度、月度质量统计工作4.质量检验(1)组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验,以及对产品工序、成品的检验(2)组织开展制程巡回检验工作,并进行制程质量的专案研究,以便提出制程质量改善、事故预防措施(3)出具检测报告,对出厂产品的质量负全部责任5.质量监控(1)组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作,对生产过程工艺文件的执行情况进行监督(2)对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理(3)组织开展不合格品评审工作,针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施,并对措施的落实情况加以跟踪和验证6.质量体系管理(1)建立和完善质量保证体系,执行各体系的质量管理规定(2)推行全面质量管理,并负责质量体系的认证、组织和推行工作(一)质量管理工作计划表编号:日期:年月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果(二)质量目标达成计划表编订人:审核人:发布时间:执行期限:类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构(三)质量教育年度计划表填写日期:实施对象课程名称目的各部门受训人数备注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他(四)竞争产品质量比较表产品名称:填写日期:客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司 C 公司本企业排名应否改善采取措施(五)质量计划实施情况检查表填写日期:质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章质量方针与质量目标管理(一)质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门(二)质量方针实施评审表时间:年月日评审人:评审事项执行效果负责人整改意见有效性□优□良□中□差适宜性□优□良□中□差其他□优□良□中□差(三)质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念,组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查,分析企业内外部环境、条件,找出差异质量管理人员根据调查结果,结合企业实际,起草质量方针组织讨论质量方针,并进行反复论证,最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标,建立质量管理体系,以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查,汇总数据,作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针,最高领导者签署意见后颁布实施结束开始(四)部门(车间)质量目标展开表质量方针部门(车间)质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人(五)质量目标管理统计月报表单位:填写日期:序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人:制表人:部门:考核日期:年月日~年月日编制:审核:序号目标内容频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供方进行评价年/次2 开展顾客满意度调查,顾客满意度≥85% 季/次3 顾客意见处理顾客意见处理率达100% 季/次顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门,及时解决季/次书面投诉在24小时内答复,5天内给出措施季/次4 供方的交付能力的监控,监控有效率达100% 季/次5 检验员处的技术文件的有效率达100% 季/次6 现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100% 季/次7 设备完好率≥95% 年/次8 车间工艺贯彻率达100% 季/次9 无批量质量事故季/次10 成品交付率达100% 季/次11 仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12 每月检查一次库存产品质量状况年/次13 进货检验率达100% 季/次制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标开始质量管理人员通过调查,了解企业质量管理状况,找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析,确定问题范围及其影响程度,找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点,拟订质量目标草案质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门,落实到员工个人,明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施,按规定完成各项工作,确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查,汇总数据企业高层管理者依据定期测量、检查结果,对质量目标的适宜性进行评审依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标,经企业最高领导者签署意见后颁布实施结束质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定,上报企业领导质量管理人员通过各种方式宣传质量目标,以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动根据质量目标要求,对质量目标完成情况进行考核,实施奖惩第四章供应质量管理(一)质量检验委托单编号:填写日期:检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期(二)进厂零件质量检验表零件编号:零件名称:号码:检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平(三)零件质量检验报告表编号:填写日期:采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数1 2 3 4 5 6检验结果检验员复核(四)采购材料检验报告表编号:填写日期:材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评□合格□不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺(五)材料试用检验通知单编号:填写日期:委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏性检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理(六)说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平(AQL)检验结果收退不合格数不合格描述1 印刷2 装订顺序3 外观4 页数5检验结果质量管理部:日期:客户确认日期(七)采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证份使用说明书份装箱单份设备外观易损件图册份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期(八)特采/让步使用申请单编号:特采/让步使用类型:□原材料□成品填写日期:年月日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规格数量标识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定□不准许特采/让步使用□准许特采/让步使用□准许改良后使用质量管理部批准职务签名职务签名职务签名职务签名备注(九)进厂检验情况日报表填写日期:页次:验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备注合格判定是否123(十)供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话/传真联系人提供产品/服务企业概况企业性质□国营□合资□私营□其他员工构成员工总数,其中工程技术人员质量体系已通过□ISO 9000认证□QS 9000认证□TSl6949认证未通过□准备在月内认证□目前无认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例(十一)供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1.生产效率情况2.生产直通率和不良率情况3.周期时间4.交货期W1 加权总分工程1.技术能力2.CAD设计能力3.新产品开发能力4.仪器校正5.设备维护6.测量系统分析W2 加权总分质量1.质量方针2.质量体系3.预防措施4.纠正措施5.质量改善W3 加权总分总评排序(十二)合格供应商考核表编号:考核时间:从年月日至年月日供应商代号联系人供应材料/零件供货质量得分=60分×(1?不合格批数/送货总批数)送检批数不合格批数得分交付记录得分=20分×(1?延迟交付批数/送货总批数)交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分=4分×(1?未回复次数/发出总数)纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分=4分×(1?重复发生次数/发出总数)纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性:2分得分价格水平:偏高l—3分;居中4—6分;居下7—10分得分得分总计供应商需要□ 继续保持□ 对不足部分进行整改,并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表:审核:批准:(十三)供应商综合评审表编号:填写日期:供应商基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分5 4 3 1 0综合项1.质量政策是否明确,目标是否量化2.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3.工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1.进料检验是否有检验规范、检验记录2.过程检验是否有检验规范、检验记录3.最终检验是否有检验规范、检验记录4.是否有标识来标明检验与试验状态5.不合格品是否有处理程序并按程序处理6.质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7.计量器具是否有检定管理制度,现场使用状况是否良好过程控制1.是否对承制产品具备足够的工序能力2.是否制定制造流程图和作业指导书3.产品是否有适当的标识4.机械设备是否定期保养、润滑、清洁5.工装、工具是否适当保存,现场使用状态是否完好6.搬运工具是否能适当避免产品损坏出货安排1.仓库是否整洁,标识是否清楚,账物是否相符2.产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3.生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4.有无适当的紧急订单的处理方式与能力。

ISO9001质量管理体系表格大全 41个

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ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号:序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号:文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围:负责人:年月日审批意见:审批人:年月日收/发文记录编号:序号:序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号:序号:文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容:更改前页码更改后页码编制人:审核:批准:年月日作废文件登记表编号:序号:序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号:序号:文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因:申请人:年月日审核部门意见:负责人:年月日审批:批准:记录清单编号:序号:序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人:编号:评审日期评审时间地点管理评审内容:评审准备要求:参加评审人员:编制:审核:批准:日期:编号:S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号:管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员:评审目的:评审内容:评审情况综述:评审结论:措施要求:年度员工培训计划表编号:序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见:签字:年月日编制部门负责人:(盖章)编制人:(盖章)编制日期:年月日培训人员名册编号:序号:序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号:序号:时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号:序号:序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人:审核人:设备管理卡编号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人:日期:设备日常保养记录编号:设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“X”有异常情况,应用在“异常情况记录”栏予以记录。

公司质量管理表格大全

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公司质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述.......................... 错误!未定义书签。

(一)质量管理部的工作职责.............. 错误!未定义书签。

第二章质量管理部组织管理.......................... 错误!未定义书签。

(一)质量管理工作计划表................ 错误!未定义书签。

(二)质量目标达成计划表................ 错误!未定义书签。

(三)质量教育年度计划表................ 错误!未定义书签。

(四)竞争产品质量比较表................ 错误!未定义书签。

(五)质量计划实施情况检查表............ 错误!未定义书签。

第三章质量方针与质量目标管理...................... 错误!未定义书签。

(一)质量方针实施对策表................ 错误!未定义书签。

(二)质量方针实施评审表................ 错误!未定义书签。

(三)质量方针管理工作流程.............. 错误!未定义书签。

(四)部门(车间)质量目标展开表........ 错误!未定义书签。

(五)质量目标管理统计月报表............ 错误!未定义书签。

(六)质量目标分解实施评审表............ 错误!未定义书签。

(七)质量目标管理工作流程.............. 错误!未定义书签。

第四章供应质量管理................................ 错误!未定义书签。

(一)质量检验委托单.................... 错误!未定义书签。

(二)进厂零件质量检验表................ 错误!未定义书签。

(三)零件质量检验报告表................ 错误!未定义书签。

(四)采购材料检验报告表................ 错误!未定义书签。

质量管理体系记录表格大全(表格模板、DOC格式)

质量管理体系记录表格大全(表格模板、DOC格式)
项目名称:
项目编号:
立项时间:
完成时间:
项目性质:
运行日期:
项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号:
需求单位:
改进项目编号:
主要需求
需求单位负责人审批:
年月日
文件名
质量管理记录表格
结论:
备注:
审批人:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—13
合格供应商名录
供应商
编号
供应商
名称
所供
物品
评审结果
负责人
签名
备注
优秀
良好
合格
审批人:日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—14
供应商考核表
序号
供应商名
产品类别
考评结果
备注
考评人
日期
审批人
日期
文件名
ZLAL011
页码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位:编号:
不合格编号
严重A/
轻微B/
不合格报
告提出日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容

质量管理模板-质量管理体系表格大全参考(75个)

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质量记录清单部门:编号:编号:ZG-5.2-01 序号:编制:日期:设施日常保养项目表编号:SC-6.2-05设施名称:设施编号:使用部门:保养人:异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号:SC-6.2-06序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制:日期:批准:日期:设施检修单编号:SC-6.2-07编号:SC-6.2-08编号:YX-7.2-01设计开发任务书设计开发方案评审内容:“()”内打“”表评审通过,“”表有建议或疑问,“”表不同意新产品鉴定报告供方评定记录表进货物资质量控制方式[在()内标注]:进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证();顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证()。

临时采购要求单期:物料标识卡领料部门:编号:随工单期:周生产计划生产日报表车间:日期:编号:顾客财产问题反馈表内校记录表编号:YX -8.1.1-1 序号:售出成品质量报告(第季度)编号:YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表编号:ZG-8.1.2-02 序号:审核组组长:组员:年月日第页共页0.审核目的:1.审核依据:GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2.审核覆盖产品:3.审核时间:年月日至月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分4.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

编号:ZG-8.1.2-03 共页第页进货验证记录。

企业质量控制体系全套完整表格

企业质量控制体系全套完整表格

企业质量控制体系全套完整表格
企业质量控制体系是指由企业建立起来的、全面系统的、协调
运作的、包括组织、职责、制度、程序、活动、操作、检查、考核、补救等内容,以保证企业产品或服务质量稳定、满足用户需求、并
不断改进的体系。

为了便于实现企业质量控制体系,下面提供了完
整的表格供参考和使用。

1. 质量控制程序表
2. 质量控制记录表
3. 质量控制管理表
4. 质量控制考核表
通过使用上述表格,企业可以更加方便地制定和执行其质量体系,确保其产品或服务不断满足用户需求,并在不断改进中提升企业竞争力和核心竞争优势。

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2016年某公司质量管理表格大全最新资料;WORD文档;可编辑目录第一章质量管理部职责描述................................................................................................................一质量管理部的工作职责................................................................................................................ 第二章质量管理部组织管理................................................................................................................ 一质量管理工作计划表............................................................................................................................ 二质量目标达成计划表............................................................................................................................ 三质量教育年度计划表............................................................................................................................ 四竞争产品质量比较表............................................................................................................................ 五质量计划实施情况检查表.................................................................................................................... 第三章质量方针与质量目标管理........................................................................................................ 一质量方针实施对策表............................................................................................................................ 二质量方针实施评审表............................................................................................................................三质量方针管理工作流程................................................................................................................ 四部门车间质量目标展开表.................................................................................................................... 五质量目标管理统计月报表.................................................................................................................... 六质量目标分解实施评审表....................................................................................................................七质量目标管理工作流程................................................................................................................ 第四章供应质量管理............................................................................................................................ 一质量检验委托单.................................................................................................................................... 二进厂零件质量检验表............................................................................................................................ 三零件质量检验报告表............................................................................................................................ 四采购材料检验报告表............................................................................................................................ 五材料试用检验通知单............................................................................................................................ 六说明书质量检验报告............................................................................................................................ 七采购设备检验报告单............................................................................................................................ 八特采/让步使用申请单........................................................................................................................... 九进厂检验情况日报表............................................................................................................................ 十供应商基本资料表................................................................................................................................ 十一供应商质量评价表............................................................................................................................ 十二合格供应商考核表............................................................................................................................ 十三供应商综合评审表............................................................................................................................ 十四供应商质量管理检查表.................................................................................................................... 十五进料检验工作流程............................................................................................................................ 十六检验状态标识流程............................................................................................................................ 十七供应商管理工作流程........................................................................................................................ 第五章制程质量管理............................................................................................................................ 一制程作业检查表.................................................................................................................................... 二生产条件通知单.................................................................................................................................... 三生产事前检查表.................................................................................................................................... 四生产过程记录卡....................................................................................................................................五过程控制标准表.................................................................................................................................... 六产品质量标准表.................................................................................................................................... 七产品质量检验表.................................................................................................................................... 八质量因素变动表.................................................................................................................................... 九操作标准变更通知单............................................................................................................................ 十生产过程检验标准表............................................................................................................................ 十一产品质量抽查记录............................................................................................................................ 十二制程质量管理工作流程.................................................................................................................... 十三质量分析统计工作流程.................................................................................................................... 十四质量指标报告工作流程.................................................................................................................... 十五制程质量异常处理工作流程............................................................................................................ 十六工序质量分析表................................................................................................................................ 十七工序质量评定表................................................................................................................................ 十八工序质量跟踪卡................................................................................................................................ 十九工序控制点明细表............................................................................................................................ 二十工序质量审核记录表........................................................................................................................ 二十一检验工序作业指导书.................................................................................................................... 二十二工序质量检验评定表.................................................................................................................... 二十三工序操作标准通知单.................................................................................................................... 二十四工序质量异常报告表....................................................................................................................二十五工序质量控制工作流程........................................................................................................ 二十六工序质量检验工作流程................................................................................................................ 第六章质量检验管理............................................................................................................................ 一试验委托单............................................................................................................................................ 二试验报告单............................................................................................................................................ 三检验通知单............................................................................................................................................ 四产品抽查汇总表单................................................................................................................................ 五待出厂产品检验表................................................................................................................................ 六产品出厂检验表单................................................................................................................................ 七产品质量检验报告................................................................................................................................ 八检验计划签审工作流程........................................................................................................................ 九成品抽样检验工作流程........................................................................................................................ 十成品入库送检工作流程........................................................................................................................ 十一产品样件检验工作流程.................................................................................................................... 十二工厂出货送检工作流程.................................................................................................................... 第七章质量控制管理............................................................................................................................ 一质量管理标准表.................................................................................................................................... 二质量标准变动表.................................................................................................................................... 三产品质量管理表.................................................................................................................................... 四质量因素变动表.................................................................................................................................... 五质量控制管理工作流程........................................................................................................................ 六质量标准制定工作流程........................................................................................................................ 七质量记录控制工作流程........................................................................................................................ 八质量管理小组资料登记表.................................................................................................................... 九质量管理小组会议报告表.................................................................................................................... 十质量管理小组活动计划表.................................................................................................................... 十一质量管理小组活动记录表................................................................................................................ 十二质量管理小组活动报告表................................................................................................................ 十三QC小组活动成果评审表 ................................................................................................................十五质量管理小组活动组织流程............................................................................................................ 十六清理和整理活动检查表.................................................................................................................... 十七清理和整理效果检查表.................................................................................................................... 十八清洁和保养活动检查表.................................................................................................................... 十九清洁和保养效果检查表.................................................................................................................... 二十素养活动检查表................................................................................................................................ 二十一素养效果检查表............................................................................................................................ 第八章不合格品管理............................................................................................................................ 一质量异常通知单.................................................................................................................................... 二质量异常报告单.................................................................................................................................... 三质量异常处理单.................................................................................................................................... 四不合格品审理单.................................................................................................................................... 五质量不良记录表.................................................................................................................................... 六质量不良分析表.................................................................................................................................... 七装配不良处理表.................................................................................................................................... 八产品退货统计表.................................................................................................................................... 九不良项目调查表.................................................................................................................................... 十产品返修通知单.................................................................................................................................... 十一不合格零件处理单............................................................................................................................ 十二不合格现象预防表............................................................................................................................ 十三不合格产品管理流程........................................................................................................................ 十四不合格现象分析流程........................................................................................................................ 十五报废品处理工作流程........................................................................................................................ 十六质量处罚工作流程............................................................................................................................ 十七预防措施工作流程............................................................................................................................ 第九章质量改进管理............................................................................................................................ 一产品质量改进记录表............................................................................................................................ 二产品质量改进分析表............................................................................................................................ 三质量改进评审记录表............................................................................................................................ 四质量改进结果记录表............................................................................................................................ 五质量持续改进工作流程........................................................................................................................ 六质量问题解决工作流程........................................................................................................................ 第十章质量成本管理............................................................................................................................ 一质量预防费用统计表............................................................................................................................ 二质量鉴定费用统计表............................................................................................................................ 三质量内部故障统计表............................................................................................................................ 四质量外部故障统计表............................................................................................................................ 五质量成本统计报告表............................................................................................................................ 六质量成本损失估计表............................................................................................................................ 七质量改进费用汇总表............................................................................................................................ 八质量培训费用计算表............................................................................................................................ 九质量奖励费用计算表............................................................................................................................ 十质量停工损失报告表............................................................................................................................ 十一质量事故处理费用计算表................................................................................................................ 十二产品降级/降价处理报告表............................................................................................................... 十三车间质量管理费月报表.................................................................................................................... 十四车间质量损失费月报表.................................................................................................................... 十五质量成本管理工作流程....................................................................................................................第十一章质量管理体系审核及建立.................................................................................................... 一质量管理体系审核计划表.................................................................................................................... 二质量管理体系审核检查表.................................................................................................................... 三质量管理体系审核报告表.................................................................................................................... 四质量文件评审记录表............................................................................................................................ 五质量文件发放回收表............................................................................................................................ 六质量文件更改申请表............................................................................................................................ 七质量文件销毁申请表............................................................................................................................ 八过程业绩评审报告表............................................................................................................................ 九纠正预防措施处理单............................................................................................................................ 十质量文件记录清单................................................................................................................................ 十一不符合项报告表................................................................................................................................ 十二质量体系建立工作流程.................................................................................................................... 十三质量体系文件管理流程.................................................................................................................... 十四质量体系内审工作流程.................................................................................................................... 十五质量体系运行工作流程.................................................................................................................... 十六质量体系完善工作流程.................................................................................................................... 第一章质量管理部职责描述一质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表一质量管理工作计划表编号:日期:年月编订人:审核人:发布时间:执行期限:填写日期:产品名称:填写日期:填写日期:时间:年月日评审人:单位:填写日期:六质量目标分解实施评审表部门:考核日期:年月日~年月日一质量检验委托单编号:填写日期:零件编号:零件名称:号码:编号:填写日期:编号:填写日期:编号:填写日期:编号:特采/让步使用类型:□原材料□成品填写日期:年月日填写日期:页次:编号:考核时间:从年月日至年月日十三供应商综合评审表编号:填写日期:□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期:检查员:第五章制程质量管理二生产条件通知单编号:填写日期:批号:规格:工令:用途:编号:五过程控制标准表八质量因素变动表编号:填写日期:编号:填写日期:十生产过程检验标准表产品名称:部门:页次:机器名称:班别:十二制程质量管理工作流程工程名称:编号:一试验委托单编号:填写日期:报告号码:编号:填写日期:四产品抽查汇总表单编号:填写日期:编号:填写日期:六产品出厂检验表单编号:填写日期:编号:填写日期:八检验计划签审工作流程一质量管理标准表产品名称:编号:填写日期:。

公司质量管理表格汇编

公司质量管理表格汇编

2016年某公司质量管理表格大全【最新资料,WORD文档,可编辑】目录第一章质量管理部职责描述......................... 错误!未定义书签。

(一)质量管理部的工作职责 (11)第二章质量管理部组织管理 (13)(一)质量管理工作计划表 (13)(二)质量目标达成计划表 (14)(三)质量教育年度计划表 (15)(四)竞争产品质量比较表 (16)(五)质量计划实施情况检查表 (16)第三章质量方针与质量目标管理 (17)(一)质量方针实施对策表 (17)(二)质量方针实施评审表 (17)(三)质量方针管理工作流程............. 错误!未定义书签。

(四)部门(车间)质量目标展开表 (20)(五)质量目标管理统计月报表 (20)(六)质量目标分解实施评审表 (21)(七)质量目标管理工作流程............. 错误!未定义书签。

第四章供应质量管理. (25)(一)质量检验委托单 (25)(二)进厂零件质量检验表 (25)(三)零件质量检验报告表 (26)(四)采购材料检验报告表............... 错误!未定义书签。

(五)材料试用检验通知单 (27)(六)说明书质量检验报告 (28)(七)采购设备检验报告单 (30)(八)特采/让步使用申请单.............. 错误!未定义书签。

(九)进厂检验情况日报表 (33)(十)供应商基本资料表 (34)(十一)供应商质量评价表 (35)(十二)合格供应商考核表 (37)(十三)供应商综合评审表............... 错误!未定义书签。

(十四)供应商质量管理检查表 (43)(十五)进料检验工作流程 (46)(十六)检验状态标识流程............... 错误!未定义书签。

(十七)供应商管理工作流程 (49)第五章制程质量管理 (51)(一)制程作业检查表 (51)(二)生产条件通知单 (51)(三)生产事前检查表 (52)(四)生产过程记录卡 (53)(五)过程控制标准表 (54)(六)产品质量标准表 (55)(七)产品质量检验表 (56)(八)质量因素变动表 (56)(九)操作标准变更通知单 (57)(十)生产过程检验标准表 (57)(十一)产品质量抽查记录 (58)(十二)制程质量管理工作流程 (60)(十三)质量分析统计工作流程 (62)(十四)质量指标报告工作流程 (64)(十五)制程质量异常处理工作流程 (66)(十六)工序质量分析表 (68)(十七)工序质量评定表 (68)(十八)工序质量跟踪卡................. 错误!未定义书签。

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公司质量管理表格大全 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
2016年某公司质量管理表格大全
【最新资料,WORD文档,可编辑】
目录
(三)
(七)
第一章质量管理部职责描述
(一)质量管理部的工作职责
质量管理部工作职责一览表
第二章质量管理部组织管理
(一)质量管理工作计划表
编号:日期:年月
编订人:审核人:发布时间:执行期限:
填写日期:
产品名称:填写日期:
填写日期:
第三章质量方针与质量目标管理
(一)质量方针实施对策表
时间:年月日评审人:
(三)质量方针管理工作流程
单位:填写日期:
(六)质量目标分解实施评审表
部门:考核日期:年月日~年月日
(七)质量目标管理工作流程
第四章供应质量管理
(一)质量检验委托单
编号:填写日期:
零件编号:零件名称:号码:
编号:填写日期:
编号:填写日期:
(五)材料试用检验通知单
编号:填写日期:
编号:
特采/让步使用类型:□原材料□成品填写日期:年月日
填写日期:页次:
编号:考核时间:从年月日至年月日
(十三)供应商综合评审表
编号:填写日期:
□协作厂商□试用厂商
□原料供应商□外协加工厂商填写日期:检查员:
第五章制程质量管理(一)制程作业检查表
(二)生产条件通知单
编号:填写日期:
批号:规格:工令:用途:编号:
(五)过程控制标准表
(八)质量因素变动表
编号:填写日期:
编号:填写日期:
(十)生产过程检验标准表
产品名称:部门:页次:
机器名称:班别:
(十二)制程质量管理工作流程
工程名称:编号:
(十九)工序控制点明细表
(二十三)工序操作标准通知单
(二十四)工序质量异常报告表
第六章质量检验管理
(一)试验委托单
编号:填写日期:
报告号码:
编号:填写日期:
(四)产品抽查汇总表单
编号:填写日期:
编号:填写日期:
(六)产品出厂检验表单
编号:填写日期:
编号:填写日期:
(八)检验计划签审工作流程
第七章质量控制管理(一)质量管理标准表
产品名称:
编号:填写日期:
填写日期:
填写日期:
姓名:填写日期:
姓名:填写日期:。

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