公司采购订单格式
公司采购订单范本

公司采购订单范本采购订单编号:【填写】供应商名称:【填写】采购日期:【填写】交货日期:【填写】交货地点:【填写】一、订单详情1. 采购物品清单序号商品名称规格型号数量单价(元)金额(元)备注1 【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】2 【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】3 【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】4 【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】【填写】2. 订单金额商品总金额:【填写】税率:【填写】税额:【填写】订单总金额:【填写】3. 付款方式【填写】(例如银行转账、支付宝、微信、现金等)付款账号:【填写】二、订单执行细则1. 交货方式【填写】(例如送货上门、自提、快递等)2. 交货时间【填写】3. 其他特殊要求【填写】(例如质保期、产品包装标识等)三、双方责任与约束1. 供应商应保证所提供的商品符合国家相关规定。
2. 如有不合格商品,供应商应承担退换货的责任。
3. 双方保证在交易过程中遵守国家相关法律法规及商业道德规范。
四、订单确认与签订供应商确认以上内容并签字盖章后,方能视为执行此订单。
【供应商签字盖章】【日期】五、本文档所涉及简要注释采购物品清单:列出订单所需采购的商品清单。
订单金额:订单所需商品总金额。
税率:增值税率。
税额:根据税率计算的增值税金额。
付款方式:订单所需付款的方式及账号。
交货方式:商品采购完成后的交货方式。
交货时间:商品采购完成后的交货时间。
其他特殊要求:订单中双方约定的需特别注明的事项。
六、本文档所涉及的法律名词及注释法律名词注释质保期商品质量保证期限国家相关规定国家法律法规规定商业道德规范商人必须遵守的商业道德标准增值税率增值税税率退换货由于商品质量问题需要进行的退货和换货行为。
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公司采购订单范本【公司名称】采购订单订单编号:【订单编号】订单日期:【订单日期】供应商:【供应商名称】联系人:【联系人】联系方式:【联系方式】交货日期:【交货日期】付款方式:【付款方式】付款账期:【付款账期】配送方式:【配送方式】配送地址:【配送地址】一、采购商品清单:1. 商品名称:【商品名称】规格:【商品规格】单位:【商品单位】数量:【商品数量】单价:【商品单价】金额:【商品金额】2. 商品名称:【商品名称】规格:【商品规格】单位:【商品单位】数量:【商品数量】单价:【商品单价】金额:【商品金额】注:根据实际情况,可适当增加或删除采购商品清单。
二、交货要求:1. 供应商应按订单约定的交货日期将商品送达指定的配送地址。
2. 供应商必须确保所交付的商品质量符合相关法律法规和合同约定的标准。
三、验收标准:1. 商品外观应符合合同约定的标准,无破损、划痕等质量问题。
2. 商品的规格、数量应与订单一致。
3. 商品应符合相关法律法规和合同约定的质量要求。
四、付款方式及账期:1. 付款方式:【付款方式】2. 付款账期:【付款账期】3. 如有付款问题,请及时与供应商联系。
五、合同解释和争议解决:1. 本采购订单属于法律合同,由供应商和采购方共同遵守。
2. 对于合同履行过程中可能出现的争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
【附件】:1. 【附件一】:供应商资质证明文件2. 【附件二】:合同文件3. 【附件三】:相关法律法规文件4. 【附件四】:验收报告【法律名词及注释】:1. 【法律名词一】:【注释】2. 【法律名词二】:【注释】3. 【法律名词三】:【注释】【执行困难及解决办法】:1. 在实际执行过程中,可能会遇到供应商交货延迟的情况。
解决办法:及时与供应商沟通,督促其按时交货。
2. 可能会出现商品质量不符合要求的情况。
解决办法:在验收时严格按照合同约定的标准进行检查,如发现问题及时与供应商协商处理。
采购订单格式

采购订单格式1. 订单信息
- 订单编号:[编号]
- 订单日期:[日期]
- 供应商:[供应商名称]
- 联系人:[联系人姓名]
- 联系[联系电话]
2. 商品/服务信息
- 商品/服务名称:[名称]
- 数量:[数量]
- 单价:[单价]
- 总价:[总价]
3. 配送信息
- 送货地址:[地址]
- 送货日期:[日期]
- 送货时间:[时间]
4. 支付信息
- 支付方式:[支付方式]
- 要求:[要求]
5. 其他要求/备注
- [其他要求和备注]
6. 签字和日期
- 采购方签字:___________________ - 采购方日期:___________________ - 供应商签字:___________________ - 供应商日期:___________________
请根据具体的采购需求和公司要求,在此基础上进行必要的调整和修改。
这个简单而清晰的采购订单格式将有助于确保所有相关方对采购需求的一致理解,并为后续的采购流程提供有效的依据。
> 注意:此文档仅为示例,具体的采购订单格式可能受到企业和行业的要求和规定的影响,需要根据实际情况做出相应调整。
采购订单范本

采购订单范本范本简介采购订单是企业进行采购的常用工具之一,具有明确的价值、时间和数量等信息,可以用于双方的交流和确认。
正确的采购订单可以使企业在采购过程中保证供应链的稳定性,避免物料不足或供应商违约等问题的发生。
本文档提供了采购订单范本供企业参考。
采购订单范本模板[订单头]代码:[订单代码]日期:[订单日期]供应商编号:[供应商编号]备注:[备注][订单体]序号产品编号数量单位产品描述单价总价1 [产品编号] [数量] [单位] [产品描述] [单价] [总价]2 [产品编号] [数量] [单位] [产品描述] [单价] [总价]3 [产品编号] [数量] [单位] [产品描述] [单价] [总价]…n [产品编号] [数量] [单位] [产品描述] [单价] [总价][订单尾]合计金额:[合计金额]支付方式:[支付方式]发票信息:[发票信息]范本详解订单头•订单代码:是企业在显著位置标识采购订单的编号,有助于后续订单的查询和管理。
•订单日期:是订单发出日期,有助于后续追溯订单的时间轨迹。
•供应商编号:是供应商在企业内部的唯一标识,可以用于供应商的分类和管理。
•备注:是企业对本次采购订单的一些特殊说明,可以用于后续的理解和处理。
订单体•序号:是每个产品在本次采购订单中的排列顺序,方便查找和追溯。
•产品编号:是每个产品在企业内部的唯一标识,可以用于产品的分类和管理。
•数量:是每个产品在本次采购订单中的采购数量,方便供应商生产和企业采购。
•单位:是每个产品的采购计量单位,可以是个、支、箱、米等。
•产品描述:是对每个产品的一些描述,方便供应商生产和企业采购。
•单价:是每个产品的采购单价,作为供应商报价和企业采购的依据。
•总价:是每个产品的采购总价,等于采购数量乘以采购单价。
订单尾•合计金额:是本次采购订单的总金额,等于所有产品的采购总价的总和。
•支付方式:是企业和供应商协商确定的支付方式,可以是现金、银行汇款等。
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公司采购订单范本【公司名称】采购订单订单编号:日期:有效期至:供应商名称:联系人:联系一、订单明细1. 产品名称:2. 规格型号:3. 数量:4. 单价:5. 总价:二、送货要求1. 交货时间:2. 交货地点:3. 运输方式及费用负担:4. 包装要求:三、付款方式1. 付款方式:2. 付款账期:3. 开户行及账号:四、合同条款1. 违约责任:2. 纠纷解决方式:3. 适用法律:4. 变更和解释:五、附件所涉及附件如下:1. 供应商报价单2. 产品规格书3. 合同附件(如有)六、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 采购合同:指供应商与采购方签订的具有法律效力的协议书,约定了双方之间的合作条款和条件。
2. 违约责任:指在合同执行过程中,一方未履行约定的合同义务所引起的法律责任。
3. 纠纷解决方式:指双方在发生争议时,通过协商、调解、仲裁、诉讼等途径解决争议的方法。
4. 变更和解释:指在合同签订后,双方协商一致,对合同的内容进行修改或解释的行为。
七、实际执行中可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 供应商无法按时交货:采购方可以与供应商协商延期交货,或寻找其他供应商替代。
2. 产品质量问题:采购方可以要求供应商退换货,或协商解决质量问题。
3. 付款问题:双方可以协商调整付款方式或账期,或寻求第三方的调解帮助。
以上为本公司采购订单范本,请供应商在接受本订单前仔细阅读并签署确认。
供应商签字:________________________日期:________________________【公司名称】代表签字:________________________日期:________________________【公司名称】盖章:________________________日期:________________________附件:1. 供应商报价单2. 产品规格书3. 合同附件(如有)法律名词及注释:1. 采购合同:指供应商与采购方签订的具有法律效力的协议书,约定了双方之间的合作条款和条件。
采购订单通用模板

供 应
商日 期
联 络 人订单号码电 话币 别传 真付款条件
厂商回签:核准:
审
核
:
制单:
注意事项:
1.供应商收到订单后如有疑问,请与我司采购员协商并达到供识,且务必于1日内回传, 否则视同默认接受订单。
2.供应商需按双方协商的货期100%准时交货,若有延期,则需承担因此造成的损失和相关求偿。
3.供应商所供货品必须与承认样品规格、验收标准相同, 产品需符合本公司技术标准。
4.送货单及包装明细中,请注明采购单号,料号,品名规格及数量。
5.针对上货品, 供方需附千分之二备品。
6.因供应商产品质量问题造成本公司损失,一切费用皆由供应商负责。
7.交货方式 □ 整批交货 □ 分批交货 □待通知交货
8.我司结帐日为每月30日,对帐单请及时提供给我司对应采购员对账,如因供应商责任未能及时提供对账单据,其当月往来货款顺延一个月对账。
采 购 订 单。
采购订单示例的实用范本

采购订单示例的实用范本尊敬的供应商,根据我们的讨论和一致的意见,我们将正式向贵公司发布以下采购订单。
本订单旨在明确双方的交易条款和条件,确保交易的顺利进行。
请仔细阅读以下内容,并确认您对本订单的接受。
订单信息:订单编号:PO-001订单日期:2022年1月1日交货日期:2022年1月31日付款方式:预付款送货地址:XX街道XX号,XX市,XX省,XX国家联系人:XXX联系方式:XXX1. 产品描述:产品名称:XXXX产品型号:XXXX数量:XXXX单价:XXXX合计金额:XXXX2. 交货细则:2.1 质量标准:所有产品必须符合国家和行业的相关质量要求和标准。
2.2 包装要求:产品必须进行适当的包装,以确保在运输过程中不受损坏,并便于存储和分拣。
2.3 发货日期:请按照订单中规定的交货日期准时发货。
2.4 运输方式:产品的运输方式由供应商自行选择,但必须保证产品的安全和及时送达。
3. 付款细则:3.1 预付款:请在订单确认后的三个工作日内,将合同总金额的30%作为预付款支付到指定账户。
3.2 尾款支付:在收到货物并验收合格后,我们将支付剩余款项。
3.3 发票要求:请在每笔付款后的五个工作日内,提供相应的发票以便我们进行财务核对。
4. 变更和取消:4.1 变更:在交货日期之前,如需对订单进行任何变更,请提前与我们沟通并取得共识。
4.2 取消:如需取消订单,请在交货日期之前及时通知我们,否则我们将保留采取法律行动的权利。
5. 违约责任:如果任何一方未能履行订单规定的条款和条件,对方有权终止合同,并要求违约方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失和支付违约金。
请您在收到本发票后的三个工作日内,以书面形式确认您对本订单的接受,并在确认函上加盖公章后返回给我们。
如果您对本订单有任何疑问或需要进一步的协商,请随时与我们联系。
感谢您对我们公司的支持与合作!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suppliers,Based on our discussion and mutual agreement, we are issuing theformal purchase order to your company. The purpose of this order is to specify the terms and conditions of our transaction, ensuring a smooth process. Please carefully review the following information and confirm your acceptance of this order.Order Details:Order Number: PO-001Order Date: January 1, 2022Delivery Date: January 31, 2022Payment Method: PrepaymentDelivery Address: XX Street, XX City, XX Province, XX CountryContact Person: XXXContact Details: XXX1. Product Description:Product Name: XXXXProduct Model: XXXXQuantity: XXXXUnit Price: XXXXTotal Amount: XXXX2. Delivery Conditions:2.1 Quality Standard: All products must meet the relevant national and industry quality requirements and standards.2.2 Packaging Requirements: Products must be properly packaged to ensure they are not damaged during transportation and are easy to store and sort.2.3 Delivery Date: Please ensure timely delivery according to the specified delivery date in the order.2.4 Shipping Method: The shipping method is at the supplier's discretion, but it must guarantee the safety and timely delivery of the products.3. Payment Terms:3.1 Prepayment: Please make a 30% prepayment of the total contract amount to the designated account within three working days after order confirmation.3.2 Final Payment: We will make the remaining payment after receiving and accepting the goods.3.3 Invoice Requirements: Please provide the corresponding invoices within five working days after each payment for our financial verification.4. Changes and Cancellations:4.1 Changes: If any changes to the order are required before the delivery date, please inform us in advance and reach a consensus.4.2 Cancellations: If you need to cancel the order, please notify us in a timely manner before the delivery date; otherwise, we reserve the right to take legal action.5. Default Liability:If either party fails to fulfill the terms and conditions specified in the order, the other party has the right to terminate the contract and demand the defaulting party to bear corresponding liability, including but not limited to compensation for losses and payment of liquidated damages.Please confirm your acceptance of this order in writing within three working days after receiving this invoice, and return it to us with the officialseal. If you have any questions or further negotiations regarding this order, please feel free to contact us.Thank you for your support and cooperation!以上就是采购订单示例的实用范本,希望对您有所帮助!。
采购订单范本

采购订单
供方:订单号:
联系人:联系人:
电话: 电话:
传真:
传真:
物料品名规格数量单位交期单价(¥)合计(¥)备注
金额合计(大写):金额合计(小写):
交货地点:
供应条例一、交货原则:
1、供应商收到订单后,请检查单价、数量、产品规格、交货期,确认后回传,8小时内未回传视为默认;
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处,每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我司保留索赔权利;
3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求,送错料或送少料,应在一天内更换或补料,否则,所带来的损失由供应商全部承担。
二、不良品处理:
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收,同时,造成的误工误时误料以及我司客户的索赔,供应商须承担全部责任;
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品,否则,48小时后我司将自行处理
四、付款原则:
1、结款前,供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐;
2、结款时,须有加盖贵司公章的送货单回单(必须注明我司本厂订单号和采购单号)、收据及我司入库单。
备1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作,否则,所产生的后果由供应商自行解决2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量;3.谢谢合作!
注
采购员:批准:供应商加签:日期:日期:。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
税率:
¥50.
2、付款期限及方式:
。
3、送货地址: ((21))其**它****有限公司仓库; 指定地
45、、品供质应要商求在:送货时,应提供有公司出货专用章之送货单据,送货单内物料名称、规格型号等应与本。订 单上注明此订单编号。 一
6、订单24小时内供应商应签名回传, 逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单
哈尔 滨博
地址: 电话: 传真:
订购单
供
应
联
手
系
机:
电
传
话
真:
序
号 物料编码 物料名称
物料规格
1
2
订购单 编号: 请购单 编号: 订购日 期:
单位 数量
单价 (RMB)
金额(RMB) 50.00
3
4
5
6 7 8 9
10
备人民币伍拾元整
注:
1、以上价格含税,供应商提供发票为: 增值税专用发票:
普通商品销售发票:
交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求,******瓷有限公司将保留追究供应商责任
的权利。
供
应
商Leabharlann ****授**有
权
限公
人
司授
签
权人
名
签名
(盖
(盖
章)
章)
订购单
交货日期
¥50.00
: 增值税专用发票: 普通商品销售发票: 。
仓库;
税率:
货专用章之送货单据,送货单内物料名称、规格型号等应与本。订
逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单 单要求,******瓷有限公司将保留追究供应商责任