财政拨款收支总表

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财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元。

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入1,769.89一、本年支出22,598.3322,598.33(一)一般公共预算拨款1,769.89(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算拨款(二)外交支出(三)……二、上年结转20,828.44(四)……(一)一般公共预算拨款20,828.44(七)文化体育与传媒支出11,390.7011,390.70(二)政府性基金预算拨款(八)社会保障和就业支出99.6299.62(九)医疗卫生与计划生育支出51.6751.67(十)….(十一)城乡社区支出11,000.0011,000.00(十二)…(十九)住房保障支出56.3456.34二、结转下年收 入 总 计22,598.33支 出 总 计22,598.3322,598.33一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目2018年预算数备注科目编码科目名称小计基本支出项目支出207文化体育与传媒1,562.65745.61817.0420701文化980.61745.61235.002070101 行政运行747.61745.61 2.002070108群众文化40.0040.002070111文化创作与保护168.00168.002070110文化交流与合作20.0020.002070112文化市场管理 5.00 5.002070204文物保护582.04582.04208社会保障和就业99.6299.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.2851.282101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.28221住房保障支出56.3456.342210201住房公积金56.3456.34合计……1,769.89952.85817.04备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出855.74855.7430101基本工资133.36133.3630102 津贴补贴347.47347.4730103奖金39.4839.4830104社会保障缴费99.6299.6230106伙食补助 5.58 5.5830199其他工资福利支出122.61122.6130307医疗费51.2851.2830311住房公积金56.3456.34302 商品和服务支出53.480.0053.4830201办公费 2.32 2.3230202印刷费0.810.8130205水费0.620.6230206电费 3.10 3.1030207邮电费 3.17 3.1730208取暖费 1.86 1.8630211差旅13.9513.9530213维修费 1.86 1.8630216培训费 3.10 3.1030217公务接待费 1.00 1.0030228工会经费 4.16 4.1630299福利费0.310.3130231公务用车运行维护费13.5013.5030299其他商品和服务支出 3.72 3.72303对个人和家庭的补助43.6356.3430305生活补助0.480.483039901休假探亲费27.2227.893039902未休假人员补助 6.76 6.983039999其他对个人和家庭的补助支出9.1720.99合计952.85912.0853.48附件5:一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元2017年预算数2018年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费13.5013.5013.5014.5013.5013.50 1.00附件5:政府性基金预算支出表单位:万元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称 单位代码 合计基本支出项目支出合计附件5:部门收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入1,769.89一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收二、外交入三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他收入五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒支出11,390.70八、社会保障和就业支出99.62九、医疗卫生与计划生育51.67支出(十)….(十一)城乡社区支出11,000.00十九、住房保障支出56.34本年收入合计1,769.89本年支出合计22598.33用事业基金弥补收支差额上年结转20,828.44结转下年收 入 总 计22,598.33支 出 总 计22,598.33附件5:部门收入总表单位:万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称207文化体育与传媒11,390.709,828.051,562.65 20701文化2,171.981,191.37980.61 2070101行政运行751.17 3.56747.61 2070108群众文化497.12457.1240.00 2070111文化创作与保护392.33224.33168.00 2070110文化交流与合作20.0020.00 2070112文化市场管理 5.00 5.00 2070199其他文化支出506.36506.362070204文物保护9,218.728,636.68582.04 208社会保障和就业99.620.0099.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.670.3951.282101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.282101199其他行政事业单位医疗支出0.390.392120399其他城乡社区公共设施支出11,000.0011,000.00221住房保障支出56.3456.34 2210201住房公积金56.3456.34合计……22,598.3320,828.441,769.89附件5:部门支出总表单位:万元科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出科目编码科目名称207文化体育与传媒11,390.70745.6110,645.09 20701文化2,171.98745.611,426.37 2070101 行政运行751.17745.61 5.56 2070108群众文化497.12497.12 2070111文化创作与保护392.33392.33 2070110文化交流与合作20.0020.00 2070112文化市场管理 5.00 5.00 2070199其他文化支出506.36506.36 2070204文物保护9,218.720.009,218.72 208社会保障和就业99.6299.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.3095.302080527其他财政对社会保险基金的补助4.32 4.32210医疗卫生与与计划生育支出51.6751.280.392101201财政对职工基本医疗保险基金的补助51.2851.282101199其他行政事业单位医疗支出0.390.392120399其他城乡社区公共设施支出11,000.0011,000.00221住房保障支出56.3456.342210201住房公积金56.3456.34合 计22,598.33952.8521,645.48。

2022年部门财政拨款收支总表(学校幼儿园)

2022年部门财政拨款收支总表(学校幼儿园)
(六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款
(七)文化旅游体育与传媒支出
(三)国有资本经营预算拨款
(八)社会保障和就业支出
(九)卫生健康支出
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等事务支出
(十五)商业服务业等事务支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出
19.88
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)灾害防治及应急管理支出
(二十二)预备费
(二十三)其他支出
(二十四)转移性支出
(二十五)债务还本支出
(二十六)债务利息支出
(二十七)债务发行费用支出
二、年终结转结余
(一)一般公共预算结转结余
(二)政府性基金预算结转结余
2022年部门财政拨款收支总表
单位:万元
收 入
支 出
பைடு நூலகம்项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
451.78
一、本年支出
(一)一般公共预算拨款
451.78
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)国防支出
(四)公共安全支出
二、上年结转
(五)教育支出
(一)一般公共预算拨款
(三)国有资本经营预算结转结余
收 入 总 计
支 出 总 计

一、财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表

目 录一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表财政拨款收支预算总表单位:兴安盟司法局单位:万元收入支出收入项目预算数功能分类一般公共预算拨款政府性基金拨款支出项目(性质)一般公共预算拨款政府性基金拨款一、一般公共预算拨款954.75一、一般公共服务支出一、基本支出768.751、兴安盟本级安排838.75二、外交支出 人员经费635.74其中:纳入预算管理的非税收入三、国防支出 公用经费133.012、中央、自治区提前下达专项资金116.00四、公共安全支出871.96二、项目支出186.00二、政府性基金预算拨款五、教育支出1、兴安盟本级安排六、科学技术支出2、中央、自治区提前下达专项资金七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出27.72九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出55.07二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出本年收入合计954.75二十四、转移性支出三、上年结转二十五、债务还本支出其中:一般公共预算拨款二十六、债务付息支出政府性基金预算拨款二十七、债务发行费支出本年支出合计954.75本年支出合计954.75结转下年结转下年收入总计954.75本年支出总计954.75本年支出总计954.75一般公共预算财政拨款支出预算表单位:兴安盟司法局单位:万元功能科目分类合计基本支出项目支出类款项科目名称合计954.75768.75186.00 204公共安全支出871.96685.96186.00 204 06 司法871.96685.96186.00 204 06 01 行政运行662.15662.15204 06 02 一般行政管理事务70.0070.00 204 06 03 机关服务23.8123.81204 06 99 其他司法支出116.00116.00 208社会保障和就业支出27.7227.72208 05 行政事业单位离退休27.7227.72208 05 01 归口管理的行政单位离退休27.7227.72221住房保障支出55.0755.07221 02 住房改革支出55.0755.07221 02 01 住房公积金55.0755.07一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位:兴安盟司法局单位:万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计768.75 301工资福利支出620.02 30101 基本工资186.58 30102 津贴补贴251.94 30103 奖金14.96 30107 绩效工资 5.45 30112 其他社会保障缴费 3.00 30113 住房公积金56.07 30199 其他工资福利支出102.02 302商品和服务支出121.01 30201 办公费 6.56 30202 印刷费 1.50 30205 水费0.40 30206 电费7.41 30207 邮电费 2.5030208 取暖费10.89 30209 物业管理费17.95 30211 差旅费 2.00 30213 维修(护)费 1.00 30215 会议费 1.50 30216 培训费 1.00 30217 公务接待费 1.65 30224 被装购置费30226 劳务费30228 工会经费 3.64 30229 福利费 6.74 30231 公务用车运行维护费17.50 30239 其他交通费用34.56 30299 其他商品和服务支出 4.22 303对个人和家庭的补助27.72 30302 退休费27.72 310资本性支出31002 办公设备购置部门收支预算总表单位:兴安盟司法局单位:万元收入支出收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数一、一般公共预算拨款954.75一、一般公共服务支出一、基本支出768.751、兴安盟本级安排838.75二、外交支出 人员经费635.74其中:纳入预算管理的非税收入三、国防支出 公用经费133.012、中央、自治区提前下达专项资金116.00四、公共安全支出871.96二、项目支出186.00二、政府性基金预算拨款五、教育支出三、经营支出1、兴安盟本级安排六、科学技术支出四、上缴上级支出2、中央、自治区提前下达专项资金七、文化旅游体育与传媒支出五、对附属单位补助支出三、事业收入八、社会保障和就业支出27.72六、其他支出其中:纳入专户管理的教育收费收入九、卫生健康支出四、经营收入十、节能环保支出五、其他收入十一、城乡社区支出六、上级单位补助收入十二、农林水支出七、附属单位上缴收入十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出55.07二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出本年收入合计954.75二十四、转移性支出八、上年结转二十五、债务还本支出其中:一般公共预算拨款二十六、债务付息支出政府性基金预算拨款二十七、债务发行费支出事业收入(含教育收费)本年支出合计954.75本年支出合计954.75 其他资金结转下年六、结转下年九、用事业基金弥补收支差额收入总计954.75本年支出总计954.75本年支出总计954.75部门收入预算总表单位:兴安盟司法局单位:万元科目编码总计上年结转一般公共预算拨款政府性基金预算拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额类款项科目名称预算数其中:教育收费收入合计954.75954.75 204公共安全支出871.96871.96 204 06 司法871.96871.96 204 06 01 行政运行662.15662.15 204 06 02 一般行政管理事务70.0070.00 204 06 03 机关服务23.8123.81 204 06 99 其他司法支出116.00116.00 208社会保障和就业支出27.7227.72 208 05 行政事业单位离退休27.7227.72208 05 01 归口管理的行政单位离退休27.7227.72221住房保障支出55.0755.07 221 02 住房改革支出55.0755.07 221 02 01 住房公积金55.0755.07部门支出预算总表单位:兴安盟司法局单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他支出类款项合计954.75768.75186.00 204公共安全支出871.96685.96186.00 204 06 司法871.96685.96186.00 204 06 01 行政运行662.15662.15204 06 02 一般行政管理事务70.0070.00 204 06 03 机关服务23.8123.81204 06 99 其他司法支出116.00116.00 208社会保障和就业支出27.7227.72208 05 行政事业单位离退休27.7227.72208 05 01 归口管理的行政单位离退休27.7227.72221住房保障支出55.0755.07 221 02 住房改革支出55.0755.07 221 02 01 住房公积金55.0755.07财政拨款“三公”经费支出预算表兴安盟司法局单位:万元项目上年预算数上年执行数本年预算数本年预算比上年预算增减情况本年预算比上年执行数增减情况合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计24.1524.1517.1717.1726.6526.65 2.50 2.509.489.481、因公出国境费2、公务接待费 1.65 1.650.710.71 1.65 1.650.940.943、公务用车购置及运行费22.5022.5016.4616.4625.0025.00 2.50 2.508.548.54其中:公务用车运行维护费22.5022.5016.4616.4625.0025.00 2.50 2.508.548.54 公务用车购置费。

财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位:万元三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位:万元五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位:万元六、部门收支预算总表部门收支预算总表单位:万元七、部门收入总表部门收入总表单位:万元八、部门支出总表部门支出总表九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表西吉县震湖乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明一、关于西吉县震湖乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明西吉县震湖乡人民政府2023年财政拨款收入预算669.8万元,其中:本年收入669.8万元,包括一般公共预算拨款669.8万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。

财政拨款支出预算669.8万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。

如,一般公共服务支出669.8万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万yc©二、关于西吉县震湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明(一)基本支出情况说明西吉县震湖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出669.8万元,其中:本年收入安排支出669.8万元,上年结转资金安排支出0万元。

比2019年执行数(决算数)增加6.76万元,增长1%o人员经费517.51万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。

如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费142.85万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。

财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

附件1-1财政拨款收支总体情况表功能分类科目年初预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计10,414,588.025,714,588.024,700,000.00 206科学技术支出3,580,956.663,580,956.6620601 科学技术管理事务3,580,956.663,580,956.662060101 行政运行3,580,956.663,580,956.66208社会保障和就业支出1,250,137.561,250,137.5620805 行政事业单位离退休1,250,137.561,250,137.562080501 归口管理的行政单位离退休794,327.16794,327.162080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出455,810.40455,810.40210医疗卫生与计划生育支出427,109.80427,109.8021011 行政事业单位医疗427,109.80427,109.802101101 行政单位医疗205,489.39205,489.392101103 公务员医疗补助221,620.41221,620.41215资源勘探信息等支出4,700,000.004,700,000.00 21508 支持中小企业发展和管理支出4,700,000.004,700,000.00 2150805 中小企业发展专项4,700,000.004,700,000.00 216商业服务业等支出126,000.00126,000.0021602 商业流通事务126,000.00126,000.002160299 其他商业流通事务支出126,000.00126,000.00221住房保障支出330,384.00330,384.0022102 住房改革支出330,384.00330,384.002210201 住房公积金330,384.00330,384.00功能分类科目年初预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出附件1-4政府性基金支出预算表单位:元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计附件1-5部门收支总体情况表合计拨款收入金预算拨款收入经营预算拨款收入收入位经营性收入收入科目编码科目名称合计11,221,088.02 11,221,088.02 206科学技术支出3,580,956.66 3,580,956.66 20601 科学技术管理事务3,580,956.66 3,580,956.66 2060101 行政运行3,580,956.66 3,580,956.66 208社会保障和就业支出1,307,737.56 1,307,737.56 20805 行政事业单位离退休1,307,737.56 1,307,737.56 2080501 归口管理的行政单位离退休794,327.16 794,327.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出513,410.40 513,410.40 210医疗卫生与计划生育支出445,609.80 445,609.80 21011 行政事业单位医疗445,609.80 445,609.80 2101101 行政单位医疗223,989.39 223,989.39 2101103 公务员医疗补助221,620.41 221,620.41 215资源勘探信息等支出4,700,000.00 4,700,000.00 21508 支持中小企业发展和管理支出4,700,000.00 4,700,000.00 2150805 中小企业发展专项4,700,000.00 4,700,000.00 216商业服务业等支出825,200.00 825,200.00 21602 商业流通事务825,200.00 825,200.00 2160299 其他商业流通事务支出825,200.00 825,200.00 221住房保障支出361,584.00 361,584.00 22102 住房改革支出361,584.00 361,584.00 2210201 住房公积金361,584.00 361,584.00合计拨款收入金预算拨款收入经营预算拨款收入收入位经营性收入收入科目编码科目名称科目编码科目名称合 计基本支出项目支出合计11,221,088.026,521,088.024,700,000.00 206科学技术支出3,580,956.663,580,956.6620601 科学技术管理事务3,580,956.663,580,956.662060101 行政运行3,580,956.663,580,956.66208社会保障和就业支出1,307,737.561,307,737.5620805 行政事业单位离退休1,307,737.561,307,737.562080501 归口管理的行政单位离退休794,327.16794,327.162080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出513,410.40513,410.40210医疗卫生与计划生育支出445,609.80445,609.8021011 行政事业单位医疗445,609.80445,609.802101101 行政单位医疗223,989.39223,989.392101103 公务员医疗补助221,620.41221,620.41215资源勘探信息等支出4,700,000.004,700,000.00 21508 支持中小企业发展和管理支出4,700,000.004,700,000.00 2150805 中小企业发展专项4,700,000.004,700,000.00 216商业服务业等支出825,200.00825,200.0021602 商业流通事务825,200.00825,200.002160299 其他商业流通事务支出825,200.00825,200.00221住房保障支出361,584.00361,584.0022102 住房改革支出361,584.00361,584.002210201 住房公积金361,584.00361,584.00科目编码科目名称合 计基本支出项目支出附件1-8一般公共预算“三公”经费支出情况表单位:万元本年预算与上年预算对比项目本年预算数上年预算数增减额增减幅度(%)1.因公出国(境)费用 - - -2.公务接待费 4.00 1.003.00 3003.公务用车购置及运行费 - 3.45 -3.45 -100其中:(1)公务用车运行维护费 - 3.45 -3.45 -100 (2)公务用车购置 - - -三公经费合计 4.00 4.45 -0.45 -10.11。

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算公开01表财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入8,095.88一、本年支出8,095.888,095.881.一般公共预算拨款8,095.88 一、一般公共服务支出2.政府性基金预算拨款 二、外交支出三、国防支出二、上年结转 四、公共安全支出1.一般公共预算拨款结转 五、教育支出2.政府性基金预算拨款结转 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出82.6082.60九、医疗卫生与计划生育支出126.30126.30十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出7,837.427,837.42十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出49.5649.56二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入合计8,095.88支出合计8,095.888,095.88预算公开02表单位:万元类款项********1234合计8,095.88941.617,154.27208社会保障和就业支出82.6082.6005 行政事业单位离退休82.6082.60 05 机关事业单位基本养老保82.6082.60210医疗卫生与计划生育支出126.3031.9194.3911 行政事业单位医疗126.3031.9194.39 02事业单位医疗126.3031.9194.39214交通运输支出7,837.42777.547,059.8801 公路水路运输2,357.42777.541,579.88 12 公路运输管理2,357.42777.541,579.8806 车辆购置税支出5,480.005,480.00 01 车辆购置税用于公路等基4,200.004,200.00 99车辆购置税其他支出1,280.001,280.00221住房保障支出49.5649.5602 住房改革支出49.5649.5601住房公积金49.5649.56一般公共预算支出表科目编码科目名称合计基本支出项目支出结转下年预算公开03表一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计941.61715.93225.68 301工资福利支出536.16536.1630101 基本工资402.13402.1330102 津贴补贴10.8910.8930104 其他社会保障缴费40.5440.5430108 机关事业单位基本养老保险缴费82.6082.60302商品和服务支出225.68225.68 30201 办公费18.9118.91 30202 印刷费 4.80 4.80 30205 水费 2.88 2.88 30206 电费10.4210.42 30207 邮电费10.2810.28 30209 物业管理费 5.62 5.62 30211 差旅费46.4446.44 30213 维修(护)费 4.52 4.52 30215 会议费11.5011.50 30216 培训费 3.28 3.28 30217 公务接待费 1.51 1.51 30226 劳务费 3.15 3.15 30228 工会经费8.268.26 30229 福利费10.1310.13 30231 公务用车运行维护费38.6638.66 30299 其他商品和服务支出45.3245.32 303对个人和家庭的补助179.77179.7730301 离休费102.00102.0030302 退休费7.567.5630311 住房公积金49.5649.5630399 其他对个人和家庭的补助支出20.6520.65预算公开04表部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表单位:万元项目2017年预算数(全口径)其中:一般公共预算安排预算数合计158.44115.731.因公出国(境)费用56.0042.002.公务接待费27.0727.073.公务用车购置及运行费75.3746.66其中:(1)公务用车运行维护费75.3746.66 (2)公务用车购置费预算公开05表单位:万元类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819项目支出结转下年支出政府性基金预算拨款支出预算表科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出单位:万元项 目预算数项 目(按支出功能科目分类)预算数一、一般公共预算拨款8,095.88 一、一般公共服务支出 1.经费拨款8,070.42 二、外交支出 (1)自治区本级2,316.32 三、国防支出 (2)中央补助5,754.10四、公共安全支出2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25.46 五、教育支出(1)专项收入安排的资金六、科学技术支出(2)行政事业性收费收入安排的资金25.46 七、文化体育与传媒支出(3)罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出82.60 (4)国有资本经营收入安排的资金 九、医疗卫生与计划生育支出126.30(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金十、节能环保支出(6)捐赠收入安排的资金十一、城乡社区支出 (7)政府住房基金收入安排的资金 十二、农林水支出 (8)其他收入安排的资金 十三、交通运输支出10,422.66二、政府性基金预算拨款 十四、资源勘探信息等支出 1.自治区本级 十五、商业服务业等支出 2.中央补助十六、金融支出三、国有资本经营预算拨款十七、援助其他地区支出四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、国土海洋气象等支出 1.教育收费收入安排的资金 十九、住房保障支出49.562.其他收入安排的资金二十、粮油物资储备支出五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金305.50 二十一、国有资本经营预算支出 1.事业收入安排的资金 二十二、预备费 2.经营收入安排的资金 二十三、其他支出 3.其他收入安排的资金305.50二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计8,401.38本 年 支 出 合 计10,681.12六、上年结余收入2,279.74二十七、结转下年支出 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 (1)自治区本级 2.外交支出 (2)中央补助3.国防支出2.政府性基金预算拨款结转 4.公共安全支出 (1)自治区本级 5.教育支出(2)中央补助6.科学技术支出3.国有资本经营预算拨款结转 7.文化体育与传媒支出4.其他结转2,279.748.社会保障和就业支出 5.历年净结余可安排的资金9.医疗卫生与计划生育支出 其中:政府性基金预算拨款净结余 10.节能环保支出 (1)自治区本级 11.城乡社区支出 (2)中央补助12.农林水支出 国有资本经营预算拨款净结余13.交通运输支出 其他净结余14.资源勘探信息等支出收 入支 出部门收支总表部门收支总表单位:万元收 入支 出项 目预算数项 目(按支出功能科目分类)预算数15.商业服务业等支出16.金融支出17.援助其他地区支出18.国土海洋气象等支出19.住房保障支出20.粮油物资储备支出21.国有资本经营预算支出22.预备费23.其他支出24.债务还本支出25.债务付息支出26.债务发行费用支出收 入 总 计10,681.12支 出 总 计10,681.12预算公开07表单位:万元小计自治区本级中央补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排其他收入安排的资金小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助************12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940合计10,681.128,095.888,070.422,316.325,754.1025.4625.46305.50305.502,279.742,279.74103非税收入330.9625.4625.4625.46305.50305.5004行政事业性收费收入25.4625.4625.4625.4642 考试考务费25.4625.4625.4625.4607国有资源(资产)有偿使用收入5.50 5.50 5.5006 事业单位国有资产出租、出借收入 5.50 5.50 5.5099其他收入300.00300.00300.0099其他收入300.00300.00300.00106经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.1001经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.10 经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.10110转移性收入2,279.742,279.742,279.7408上年结余收入2,279.742,279.742,279.7499其他上年结余收入2,279.742,279.742,279.74305广西壮族自治区交通运输厅10,681.128,095.888,070.422,316.325,754.1025.4625.46305.50305.502,279.742,279.74305007001广西壮族自治区道路运输管理局本级10,059.607,516.517,491.051,810.145,680.9125.4625.46305.50305.502,237.592,237.59103044203 考试考务费25.4625.4625.4625.46103070604事业单位国有资产出租、出借收入 5.50 5.50 5.501039999其他收入300.00300.00300.0010601 经费拨款7,491.057,491.057,491.051,810.145,680.911100899其他上年结余收入2,237.592,237.592,237.59305007002中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处360.13334.59334.59293.4441.1525.5425.5410601 经费拨款334.59334.59334.59293.4441.151100899其他上年结余收入25.5425.5425.54305007003中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理261.39244.78244.78212.7432.0416.6116.6110601 经费拨款244.78244.78244.78212.7432.041100899其他上年结余收入16.6116.6116.61部门收入总表科目编码单位代码单位名称(收入分类科目名称)总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入类款项目合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计自治区本级国有资本经营预算拨款结转中央补助合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转其他结转历年净结余可安排的资金小计政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款净结余其他净结余预算公开08表单位:万元类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819合计10,681.12941.61536.16225.68179.779,739.511,272.201,692.19116.316,468.67164.6025.54208社会保障和就业支出82.6082.6082.6005行政事业单位离退休82.6082.6082.6005机关事业单位基本养老保险缴费支出82.6082.6082.60210医疗卫生与计划生育支出126.3031.9131.9194.3994.3911行政事业单位医疗126.3031.9131.9194.3994.3902事业单位医疗126.3031.9131.9194.3994.39214交通运输支出10,422.66777.54421.65225.68130.219,645.121,177.811,692.19116.316,468.67164.6025.5401公路水路运输4,942.66777.54421.65225.68130.214,165.121,177.811,692.19116.31988.67164.6025.5412 公路运输管理3,989.99777.54421.65225.68130.213,212.451,177.811,692.19116.3136.00164.6025.5499其他公路水路运输支出952.67952.67952.6706车辆购置税支出5,480.005,480.005,480.0001 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,200.004,200.004,200.0099车辆购置税其他支出1,280.001,280.001,280.00221住房保障支出49.5649.5649.5602住房改革支出49.5649.5649.5601住房公积金49.5649.5649.56305广西壮族自治区交通运输厅10,681.12941.61536.16225.68179.779,739.511,272.201,692.19116.316,468.67164.6025.54305007001广西壮族自治区道路运输管理局本级10,059.60742.48408.29171.28162.919,317.12967.261,635.9291.046,468.67154.232080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.7662.7662.762101102 事业单位医疗119.5025.1125.1194.3994.392140112 公路运输管理3,407.01616.95320.42171.28125.252,790.06872.871,635.9291.0436.00154.232140199 其他公路水路运输支出952.67952.67952.672140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,200.004,200.004,200.002140699 车辆购置税其他支出1,280.001,280.001,280.002210201住房公积金37.6637.6637.66 305007002 中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管360.13113.5072.5331.349.63246.63174.1023.5713.0510.3725.542080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3311.3311.332101102 事业单位医疗 3.40 3.40 3.402140112 公路运输管理338.6091.9757.8031.342.83246.63174.1023.5713.0510.3725.542210201住房公积金6.80 6.80 6.80 305007003 中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处261.3985.6355.3423.067.23175.76130.8432.7012.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.518.518.512101102 事业单位医疗 3.40 3.40 3.402140112 公路运输管理244.3868.6243.4323.062.13175.76130.8432.7012.222210201住房公积金5.105.105.10部门支出总表科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出。

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表公开01表部门:毕节市质量技术监督局单位:万元收入支出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入一、本年支出1945.851945.85(一)一般公共预算财政拨款1945.85 (一)一般公共服务支出1735.06 1735.06(二)政府性基金预算财政拨款(二)外交支出(三)教育支出(四)科学技术支出二、上年结转(五)文化体育与传媒支出(一)一般公共预算财政拨款193.03 (六)社会保障和就业支出119.14 119.14(二)政府性基金预算财政拨款(七)农林水支出(八)住房保障支出91.65 91.65二、结转下年193.03 193.03收入合计2025.96 支出合计2025.96 2025.96注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出表公开02表部门:毕节市质量技术监督局单位:万元2018年预算数2018年预算数比2017年执行数功能分类科目2017年执行数小计基本支出 项目支出增减额增减%科目编码科目名称201一般公共服务2099.651735.061320.06415-364.59-17.36%20117质量技术监督与检验检疫事务2099.651735.061320.06415-364.59-17.36% 2011701 行政运行878.66682.57682.57-196.09-22.32% 2011706质量技术监督行政执法与业务管理 4.49-4.492011750 事业运行782.51637.49637.49-145.02-18.53% 2011799其他质量技术监督与检验检疫433.99415415-18.99-4.38%208社会保障和就业支出119.17119.14119.14-0.03-0.03%20805行政事业单位离退休119.17119.14119.14-0.03-0.03% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费115.89119.14119.14 3.25 2.80%20808抚恤 3.280-3.28注:本表设有公式,请勿改变,对应填列部门使用的项目,未使用的项目保留。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:祁东县人民检察院单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2344.63
一、一般公共服务支出
14
0.6
0.6
二、政府性基金财政预算拨款
2
二、外6
4
四、公共安全支出
17
2307.76
2307.76
5
五、教育支出
18
6
六、科学技术支出
19
七、医疗卫生与计划生育支出
20
13.19
13.19
八、住房保障支出
21
23.08
23.08
九、其他支出
22
7
……
23
本年收入合计
9
2344.63
本年支出合计
24
年初财政拨款结账和结余
10
年末结转和结余
25
一般公共预算财政拨款
11
26
政府性基金预算财政拨款
12
27
13
合计
14
2344.63
合计
28
2344.63
2344.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出总表

财政拨款收入支出总表
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
19.4
19.4
20
二十、粮油物资储备支出
50
0
总计
30
411.36
总计
83
411.36
411.36
21
二十一、其他支出
51
0
22
二十二、债务还本支出
52
0
23
二十三、债务付息支出
53
0
本年收入合计
24
411.36
本年支出合计
77
411.36
411.36
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
财政拨款收入支出总表
编制单位:都江堰市精神文明建设办公室(本级)
收入
支出
项目
行次
年初预算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
4
5
6
本年收入合计

表1财政拨款收支总表

表1财政拨款收支总表

表1-财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算拨款政府性基金拨款公共预算财政拨款(补助)2,698.59 一般公共服务支出133.31 133.31 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入教育支出12.71 12.71 上年结转科学技术支出上年结余文化体育与传媒支出附属单位上缴收入社会保障和就业支出2,286.16 2,286.16 上级补助收入社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出156.79 156.79节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出收入支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出109.61 109.61粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出收入总计2,698.59 支出总计2,698.59 2,698.59表2-一般公共预算财政拨款支出预算表(含上级)区人力社保局单位:万元表3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表区人力社保局单位:万元表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表区人力社保局单位:万元表5-政府性基金预算支出表(含上级)区人力社保局单位:万元备注:本单位无政府性基金预算表6-部门收支总表区人力社保局单位:万元收入支出项目预算数项目预算数公共预算财政拨款(补助)2,698.59一般公共服务支出133.31政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入教育支出12.71上年结转科学技术支出上年结余文化体育与传媒支出附属单位上缴收入社会保障和就业支出2,286.16上级补助收入社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出156.79节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出国土海洋气象等支出住房保障支出109.61粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出表7-部门收入总表区人力社保局单位:万元表8-部门支出总表区人力社保局单位:万元。

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
8,539,211 支 出 总 计
支出
部门公开表4
单位:元
预算数
8,539,211
收 入 总计
财政拨款收支总表预算数Fra bibliotek项目8,539,211 一、本年支出
32,874 (一)一般公共服务支出
(二)国防支出
(三)公共安全支出
(四)教育支出
32,874 (五)科学技术支出
(六)文化旅游体育与传媒支出
(七)社会保障和就业支出
(八)社会保险基金支出
(九)卫生健康支出
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
部门名称:郴州市苏仙区五盖山林场
收入 项目 一、一般公共预算拨款 其中:1.纳入预算管理的非税收入拨款 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 其他非税收入 2.上级专项资金拨款 一般性转移支付收入 专项转移支付收入 二、政府性基金预算拨款 三、纳入专户管理的非税收入
912,341 427,155 6,600,382
599,333
8,539,211

部门财政拨款收支总体情况表

部门财政拨款收支总体情况表

入 预算数 项目(按功能分类)
118,646.82 一.一般公共服务支出 118,646.82 二.外交支出 118,394.82 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化旅游体育与传媒支出 252.00 八.社会保障和就业支出 九.卫生健康支出 十.节能环保支出 80.70 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.自然资源海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.灾害防治及应急管理支出 二十二.预备费 二十三.其他支出

出 预算数
4,000.00

113,335.36 809.83 50.00
532.33
收入总计
118,727.52
支出总计
118,727.52ຫໍສະໝຸດ 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称:云南省科学技术厅 单位:万元
收 项
一.本年收入 (一)一般公共预算财政拨款 1.本级财力 2.专项收入 3.执法办案补助 4.收费成本补偿 5.财政专户管理的收入 6.国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 (二)政府性基金预算财政拨款 (三)国有资本经营预算财政拨款 二.上年结转
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合计
基本支出
项目支出
合计
收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入
部门收支总表
2019 年预算数 462.25
项目 一、一般公共服务支出 二、卫生健康支出 三、农林水事务 四、住房保障支出 五、城乡社区支出 六、社会保障和就业支出 七、其他支出
21208
2120803 213 21301 2130199 21307 2130705 221 22102 2210201
科目名称
一般公共服务支出 人大事务
人大会议 政府办公厅(室)及相关机构事务
行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政事业单位医疗
0
325.08
0
325.08
0
0
0
0
0
0
0
0
289.3
289.3
35.78
35.78
59.73 0
59.73
0
0
0
0
0
0
0
0
59.73 0
59.73
0
0
0
0
0
0
0
0
44.52
44.52
15.21
15.21
18.63 0
18.63
0
0
0
0
0
0
0
0
18.63 0
18.63
0
0
0
0
0
0
0
0
16.53
16.53
462.25
0
一般公共预算支出表
部门公开表 2
功能分类科目
2018 年 执行数
单位:万元(保留两位小数)
2019 年预算数
2019 年预算数比 2018 年执行数
科目 编码
科目名称
执行数
201
一般公共服务支出
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务
2010301
行政运行
2010350
事业运行
208
行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出 城市建设支出 农林水支出 农业 其他农业支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金
单位:万元(保留两位小数)
合计
基本支出
项目支 上缴上级支 事业单位经营支 对附属单位补
212
城乡社区支出
21205 城乡社区环境卫生
2120501 城乡社区环境卫生
213
农林水支出
21301 农业
2130199 其他农业支出
21307 农村综合改革
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
221
住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201
住房公积金
229
其他支出
22999 其他支出
年初预算数
小计
325.08 325.08 289.3 35.78 59.73 59.73 44.52 15.21
0 0 18.63 18.63 16.53 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 58.81 58.81 58.81 0 0 0 462.25
基本支 出
325.08 325.08 289.3 35.78 59.73 59.73 44.52 15.21
0
0
0
0
0
0
58.81 0
58.81
0
0
0
0
0
0
0
0
58.81
58.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
462.25
0
462.25
0
0
0
0
0
0
0
0
部门支出总表
部门公开表 8
科目编 码 201 20101 2010104 20103 2010301 2010350 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 212
项目 -、本年收入 (一)一般公共预 算拨款 (二)政府性基金 预算拨款
二、上年结转 (一)一般公共预 算拨款 (二)政府性基金
预算拨款
财政拨收支总表
部门公开表 1
收入
2019 年预算数
462.25
项目 -、本年支出
462.25 一、一般公共服务支出
单位:万元(保留两位小数)
支出
合计 一般公共预算 政府性基金预算
21208
2120803 213 21301 2130199 21307 2130705
科目名称
一般公共服务支出 人大事务
人大会议 政府办公厅(室)及相关机构事务
行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育管理事务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 城市建设支出 农林水支出 农业 其他农业支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助
部门收入总表
部门公开表 7
合计
上年 结转
一般公共 预算拨款
收入
政府性 基金预 算拨款 收入
事业收入 其中:教
金额 育收费
事业 单位 经营 收入
上级 补助 收入
单位:万元(保留两位小数)
附属 单位 上缴 收入
其他收入
用事业基金弥 补收支差额
325.08
0
325.08
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 18.63 18.63 16.53 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 58.81 58.81 58.81 0 0 0 462.25
项目 支出
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
增减额
-256.42 -256.42 -245.7 -10.72



助支出
325.08
325.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325.08
325.08
0
0
0
0
289.3
289.3
35.78
35.78
59.73
59.73
0
0
0
0
59.73
59.73
0
44.52
44.52
0
0
0
15.21
15.21
18.63
18.63
0
0
18.63
18.63
0
16.53
16.53
0
0
0
462.25
462.25
0
325.08
325.08
二、卫生健康支出 三、农林水事务 0 四、住房保障支出 五、城乡社区支出
18.63 0
58.81 0
18.63 0
58.81 0
六、社会保障和就业支出 七、其他支出
59.73 0
59.73 0
收入总计
二、结转下年 462.25 支出总计
0
0
462.25
2018 年预算执行数
单位:万元(保留两位小数)
2019 年预算数
公务用车购置及运行费 因公
合 出国
计 (境) 费
小计
公务 用车 购置
公务 用车 运行


3
3
3

公务用车购置及运行费
因公

合 出国

计 (境) 待
公务 公务


用车 用车
小计
购置 运行


2.34
2.34
2.34

公务用车购置及运行费
8.65 8.65 10.01 -1.36
0 0 2.46 2.46 2.54 -0.08 -4.25 -4.25 -4.25 -347.09 -150.16 -150.16 -196.93 -196.93 5.6 5.6 5.6 0 0 0 -591.05
增减%
-44.10% -44.10% -45.93% -23.05% 16.93% 16.93% 29.01% -8.21% 0.00% 0.00% 15.21% 15.21% 18.16% -3.67% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 10.52% 10.52% 10.52% 0.00% 0.00% 0.00% -56.11%
社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
20899
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