印章管理情况自查报告

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印章管理自查报告14篇

印章管理自查报告14篇

印章管理自查报告14篇印章管理自查报告篇1分公司:根据总公司下发《某文件》(文件号)文件要求,进一步加强印章管理力度,确保印章管理的稳健、安全。

按照分公司统一部署,公司展开印章管理风险排查工作,具体情况汇报如下:一、公司专门成立项目小组对20某某年三季度的印章管理进行自查,中支总经理亲自主抓,行政人事部牵头,会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。

成员如下:组长:执行组长:成员:二、针对印章管理工作重点检查范围,我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作,印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

三、检查结果(一)公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章,不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况,各类审批手续齐全。

(二)印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则,指定专人担任印章保管人。

各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

(三)公司行政人事部能及时清收拟作废印章,并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

(四)印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息,附件保存齐全。

(五)用印审批流程符合印章管理办法相关要求,会签、审批手续齐全,用印申请单保存完整。

不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

(六)公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试,公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。

本次自查中不存在违规行为。

特此报告。

公司年某某月某某日印章管理自查报告篇2一、印章使用管理的自查情况(1)某某信用社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

(2)印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。

印章管理工作自查报告(5篇)

印章管理工作自查报告(5篇)

印章管理工作自查报告1. 前言印章作为一种重要的行政管理工具,在企事业单位和政府机关中具有广泛的应用。

有效管理和控制印章的使用,对于保障文件的合法性和安全性,维护单位形象和利益,具有重要意义。

为了检查和总结我单位印章管理工作的情况,特进行自查,并撰写此报告。

报告内容包括印章使用情况、印章保管管理、印章使用审批制度等方面。

2. 印章使用情况2.1 印章使用记录通过查阅印章使用记录,我们发现印章的使用频率较高,基本上每天都有使用记录。

使用记录包括印章种类、使用人员、使用时间等。

根据记录,印章主要用于文件签名、合同盖章、证明文件等方面。

使用记录的记录方式为手动记录,存在一定的隐患。

2.2 印章使用情况统计根据印章使用记录,我们对印章使用情况进行了统计分析。

结果显示,我单位最常使用的印章是公章和财务章,其次是法人章和合同章。

使用次数排名前三的部门是财务部门、人力资源部门和行政部门。

3. 印章保管管理3.1 印章保管制度我单位制定了详细的印章保管制度,并按照制度要求进行执行。

制度规定了印章的保管责任人、保管位置、保管要求等内容。

保管责任人负责定期检查印章情况,确保印章的安全和完好。

3.2 印章保管环境印章保管环境主要指印章存放的地点和设施。

根据自查情况,印章存放的地点为专门的印章保管柜,具备防尘、防潮、防火等功能。

印章保管柜设备完好,配备了专用的锁具,并设有相应的门禁措施,具有较高的安全性。

3.3 印章安全防护为了保证印章的安全性,我单位采取了多种防护措施。

首先,在印章保管区域设立了监控摄像头,保证保管过程的监控和记录。

其次,印章使用前必须进行指纹验证和密码验证,保证印章的合法使用。

同时,印章使用人员还需要进行培训,了解印章管理的相关规定和要求。

4. 印章使用审批制度为了规范印章的使用,我单位建立了印章使用审批制度。

制度规定了印章使用的审批流程和条件。

印章使用必须经过相应部门的审批,并填写相关的申请表。

审批过程中需要核实申请人的身份和权限,确保印章的使用合法合规。

印章管理自查报告

印章管理自查报告

印章管理自查报告印章管理自查报告13篇在我们平凡的日常里,报告不再是罕见的东西,不同种类的报告具有不同的用途。

那么什么样的报告才是有效的呢?以下是小编为大家收集的印章管理自查报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

印章管理自查报告篇1为规范分公司印章管理工作,确保分公司及其下属项目部印章保管的安全性和使用的合法性,七分公司根据公司《福建省第一公路工程公司印章管理细则(试行)》(闽路一司〔20xx〕205号)的规定,在公司办公室的统一部署和指导下,开展了20xx年度分公司印章管理自纠自查行动,此次行动重点检查了联营项目的印章管理情况。

通过自查行动,我们发现了如下问题:1、印章保管员职责意识、安全意识和法律意识有待加强通过检查,我们发现个别联营项目的印章保管员,仍然没有意识到印章保管对于企业的重要性,以及印章管理所具有的经济和法律风险,他们没有意识到印章管理失职会给公司带来法律纠纷甚至经济损失。

表现在实际工作中,印章保管员有时忙于其他事务,没有认真审核需要盖章的材料,或者将印章交由前来盖章的人使用,又或者印章使用后没有及时放入保险柜等。

2、印章保管员专人不专职公司印章管理细则明确规定,印章保管员要专人专管,但在管理中,我们的印章保管员往往还肩负其他岗位职责,为了便于用印人盖章,就会出现印章保管员临时将印章委托给其他人代为保管,或者在没有监管的情况下允许他人携带印章外出,这就为我们印章管理增加了风险,也为事后追责增加了难度。

3、印章使用流程不规范,特别是联营项目印章管理由于联营项目的项目负责人往往缺位,且联营项目的材料购买是由合作方自行处理,这就直接导致印章使用过程中,不按流程办事——没有审批程序。

很多时候联营项目的印章保管员只能通过电话向项目负责人申请用印,如果印章保管员没有及时向项目负责人申报,就会给我们的管理带来不确定性。

在浙江项目检查时,我们就发现一起零星材料购买合同没有及时向项目负责人申请的事件。

印章管理专项自查报告

印章管理专项自查报告

印章管理专项自查报告印章管理专项自查报告范文(精选4篇)印章管理专项自查报告1为进一步规范印章管理,有效防范印章管理中存在的问题,仔细对照《印章管理标准》及《XXX公章管理办法》的要求,对我厂印章的审批、使用、管理进行了一次自查,现将有关情况报告如下:1、印章管理制度及执行情况:各单位能够按照《XXX印章管理办法》对各类公章进行严格统一管理,印章制发由厂部统一刻制,停用、废止和销毁情况及时上交综合科管理,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

2、印章使用登记情况:能够严格按照标准规范执行,检查中发现有个别报表有未登记现象,但是均由主管领导签字批准。

3、对各类公章的适用范围:各职能科室、车间能够认真执行印章管理办法,有个别单位对科室、车间公章的管理记录不够完善,需进一步强化管理。

4、无未经批准或授权对公司外的单位印章。

印章管理专项自查报告2为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。

现将自查情况汇报如下:首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。

分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。

分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。

由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。

行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。

由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。

实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。

收印时双人上锁,切实做到了人离章收。

印章自查报告(精选5篇)

印章自查报告(精选5篇)

印章自查报告(精选5篇)印章自查报告(精选5篇)难忘的工作生活已经告一段落了,回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足,需要认真地为此写一份自查报告。

那么大家知道正规的自查报告怎么写吗?下面是小编为大家整理的印章自查报告(精选5篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

印章自查报告1首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。

分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。

分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。

由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。

行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。

由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。

实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。

收印时双人上锁,切实做到了人离章收。

严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。

在XX年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。

以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。

通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,立即登记用印登记簿。

3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。

印章管理自查报告

印章管理自查报告

印章管理自查报告(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如总结计划、党团报告、合同协议、策划方案、演讲致辞、规章制度、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary plans, party and youth league reports, contract agreements, planning plans, speeches, rules and regulations, doctrinal documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!印章管理自查报告印章管理自查报告(通用性5篇)印章管理自查报告篇1为有效预防印章管理中存在的问题,依据县联社分享《关于中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》(银监办发[20XX]164号文件)的有关要求,我社于近日对印章的审核、应用、存放状况进行了一次自纠自查,现将相关情况报告如下所示:一、印章使用管理的自查情况((1)农村信用社建立了印章管理办法,图章印制由联社统一刻制公章,停止使用立即上缴联社相关部室,在自纠自查环节中未发现已停用图章未上缴的情况。

印章使用管理自查报告

印章使用管理自查报告

印章使用管理自查报告印章使用管理自查报告不经意间,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作存在了许多问题,这时候十分有必须要写一份自查报告了。

那么你真正懂得怎么写好自查报告吗?以下是小编整理的印章使用管理自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

印章使用管理自查报告1为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。

现将自查情况汇报如下:首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。

分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。

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由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。

行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。

由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。

实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。

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目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:1、存在旧章在用现象。

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以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。

印章管理情况自查报告

印章管理情况自查报告

印章管理情况自查报告印章管理情况自查报告在当下这个社会中,接触并使用报告的人越来越多,我们在写报告的时候要避免篇幅过长。

为了让您不再为写报告头疼,下面是小编精心整理的印章管理情况自查报告,欢迎大家分享。

印章管理情况自查报告1根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》(x农信联发[20xx]347号)要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,xxxxx信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查,现将自查情况报告如下:一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展成立了以xx任组长、xxx、xxx、xxx、xxx任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组,负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。

对照x监会风险提示、会计出纳基本制度和《xx市农村信用社会计专用印章管理办法》(成信联会[20xx]326号),及时制定下发了xxx信用社《关于对印章管理使用情况检查的通知》,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的.具体内容进行了安排部署,确保了自查工作的顺利开展。

二、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力保障xxx信用社印章管理健全,先后制定了《xxx行政公章管理办法》(xxx〔20xx〕xx号)、《xxxx业务印章管理办法》(xx[20xx]x号)及xxxx《机关日常事务管理规定》(xxx[20xx]xx号),对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求,对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。

三、印章管理使用规范,杜绝了风险隐患的发生一是严格执行印章使用审批、登记制度。

印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。

未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。

特殊合同文本等,加盖印章时使用合规。

印章的刻制严格按照规定执行,启用和废止印章时正式行文进行了公告,并进行了登记。

二是保管严密,认真落实专人保管,入保险柜存放制度。

银行印章管理的自查报告

银行印章管理的自查报告

银行印章管理的自查报告(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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公司印章管理自查报告范文(通用5篇)

公司印章管理自查报告范文(通用5篇)

公司印章管理自查报告公司印章管理自查报告范文(通用5篇)一转眼,时光飞逝如电,工作已经告一段落,回顾这段时间的工作,收获了许多,也知道了不足,这时候十分有必须要写一份自查报告了。

你还在为写自查报告而苦恼吗?下面是小编整理的公司印章管理自查报告范文(通用5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

公司印章管理自查报告1为了进一步加强我行行政印章的管理和使用,切实防范风险。

近日,总行根据上级相关文件要求,在全辖开展了党委印章、行政印章、业务印章、个人名章管理专项检查,有效地规范了印章管理,进一步促进了各项业务和经营管理工作的发展。

一、相互检查交流,共同提高管理。

在组织全辖开展全面自查的的基础,总行从党委办公室、办公室、财务会计部、信贷管理部、稽核审计部等部门抽调人员组成检查组于20xx年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门20xx 年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检查,采取听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章专管员谈话等方式进行。

进一步促进了支行和分理处之间规范用印操作办法的相互交流,达到共同提高风险控制的目的。

二、严格执行制度,定期进行自查。

通过这次检查发现支行、分理处及部门领导均较重视印章管理工作,每季或每半年对本单位的印章管理使用情况进行检查。

总行的行政印章专管员基本能贯彻执行上级行有关行政印章管理的规章制度,做好行政印章的日常管理与使用工作。

全辖印章的使用和管理趋于规范,用印环节操作性风险得到了较好的控制。

三、加强集中管理,有效防范风险。

从这次检查情况看,总行根据上级行的统一部署并结合本行实际情况,自从合作银行开业起将13个网点以前统一法人时使用的印章统一上收到总行办公室集中管理和使用,需要上缴的上缴,需要销毁的销毁,进一步强化了印章的管理,有效防范了印章使用风险。

公司印章管理自查报告2为有效防范印章管理中存在问题,根据县联社转发《关于中国x监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》(x监办发[20xx]164号文件)的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:一、印章使用管理的自查情况(1)xx信用社制定了印章管理办法:印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

印章管理自查报告

印章管理自查报告

印章管理自查报告在不断进步的时代,报告的使用频率呈上升趋势,其在写作上有一定的技巧。

我们应当如何写报告呢?下面是作者为大家收集的印章管理自查报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

印章管理自查报告1为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第xxx号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。

现将自查情况汇报如下:印章管理自查情况首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。

分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。

分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。

由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。

行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。

由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。

实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。

收印时双人上锁,切实做到了人离章收。

严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。

在XX年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。

以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不及时。

个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。

银行印章管理的自查报告3篇

银行印章管理的自查报告3篇

银行印章管理的自查报告银行印章管理的自查报告精选3篇(一)自查报告:银行印章管理一、引言银行印章是银行机构重要的管理工具,涉及到资金平安、信誉风险以及印章滥用等问题。

为了加强银行印章管理,确保印章的平安性和合规性,特进展自查,并形本钱报告。

二、自查内容及结果1. 印章数量及使用情况自查理解本行印章的数量、份数以及归属情况,并核对印章使用记录。

结果显示,本行共有4种类型的印章,总计200枚。

印章使用记录明晰,无错用情况。

2. 印章存放自查印章存放情况,包括存放地点、保管人员以及平安措施等。

结果显示,印章存放在专用的保险柜中,只有受权人员才能进入,防火、防盗措施齐全,并有配套的安保系统。

3. 印章使用权限管理自查印章使用权限的管理情况,包括受权人员的、权限范围以及使用制度等。

结果显示,本行严格控制印章使用权限,只有特定人员经过受权并在特定情况下才能使用印章,确保使用的合规性和平安性。

4. 印章使用审批流程自查印章使用审批流程的合规性,包括使用申请、审批流程以及备案等。

结果显示,本行建立了完善的印章使用审批流程,并进展备案管理,确保印章的使用符合法规要求。

5. 印章盘点和核对自查印章盘点和核对的情况,包括定期盘点、核实数量以及发现问题后的处理等。

结果显示,本行定期进展印章盘点和核对,确保印章的数量和使用情况与登记一致,且及时处理发现的问题。

三、存在的问题及改良措施1. 存在问题〔1〕印章存放地点存在一定的隐患,建议加强对存放地点的平安防范措施。

〔2〕印章使用权限控制还可以更加严格,建议对受权人员的使用权限进展定期审核和更新。

2. 改良措施〔1〕加强印章存放地点的平安防范,按照相关规定设置监控措施,并定期进展平安检查。

〔2〕加强对印章使用权限的管理,包括定期审核和更新受权人员,并建立相关的制度和流程。

四、总结本次自查发现的问题不算严重,但也需要引起足够的重视。

下一步,本行将根据自查结果,进一步做好印章管理工作,加强对印章存放地点的防范和对印章使用权限的管理,确保印章的平安性和合规性。

银行印章管理的自查报告范文(精选4篇)

银行印章管理的自查报告范文(精选4篇)

银行印章管理的自查报告银行印章管理的自查报告范文(精选4篇)时光在流逝,从不停歇,一段时间的工作已经结束了,回顾这一段时间存在的工作问题,非常值得我们做好总结和完成自查报告。

是不是无从下笔、没有头绪?下面是小编为大家收集的银行印章管理的自查报告范文(精选4篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

银行印章管理的自查报告1为进一步规范印章管理,有效防范印章管理中存在的问题,仔细对照《印章管理标准》及《XXX公章管理办法》的要求,对我厂印章的审批、使用、管理进行了一次自查,现将有关情况报告如下:1、印章管理制度及执行情况:各单位能够按照《XXX印章管理办法》对各类公章进行严格统一管理,印章制发由厂部统一刻制,停用、废止和销毁情况及时上交综合科管理,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

2、印章使用登记情况:能够严格按照标准规范执行,检查中发现有个别报表有未登记现象,但是均由主管领导签字批准。

3、对各类公章的适用范围:各职能科室、车间能够认真执行印章管理办法,有个别单位对科室、车间公章的管理记录不够完善,需进一步强化管理。

4、无未经批准或授权对公司外的单位印章。

银行印章管理的自查报告2为保证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:一、自查的主要内容:我部对联社配置给本部门保管使用的印章。

自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。

二、自查的情况经核查,我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、领用、保管、使用情况如下:(一)印章刻制方面。

我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。

(二)印章启用方面。

我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。

印章管理情况自查报告(精选9篇)

印章管理情况自查报告(精选9篇)

印章管理情况自查报告印章管理情况自查报告印章管理情况自查报告(精选9篇)时光在不经意中流逝,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足,是时候抽出时间写写自查报告了。

相信许多人会觉得自查报告书很难写吧,下面是小编收集整理的印章管理情况自查报告(精选9篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

印章管理情况自查报告1根据《利津县机构编制委员会办公室关于创建事业单位印章管理示范单位的实施意见》的文件精神,为有效防范因印章管理不善引发案件风险。

我校对本校印章的使用、保管情况进行了一次自查,想将有关情况汇报如下:一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展。

我校成立了以校长为组长,为副组长的“印章管理及使用自查领导小组”。

根据山东省人民政府《关于加强事业单位监督管理的意见》(鲁政发XXX号)、山东省机构编制委员会办公室山东省公安厅《关于印发的通知》(鲁编办发XXX号)和省、市、县有关文件精神,对照《创建事业单位印章管理示范单位检查考核评分标准》,对我校印章管理使用情况进行自查。

二、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力的保障。

为使学校公章管理规范化、制度化,保证公章的权威性和严肃性,明确公章的使用权限和范围,严格事务审批程序,规范用印行为,提高服务质量和办事效率。

根据上级有关规定,结合学校实际,制定了《利津县盐窝镇北岭中学印章使用管理制度》。

对印章的刻制、管理和使用提出了明确的要求,对印章的操作程序、管理责任、监督检查及违规处理等进行了全面、系统的规范。

三、印章管理使用规范,杜绝了隐患风险的发生。

1、印章的规格、式样符合印章管理的相关规定,印章是由利津县公安局统一监督刻制的。

印章名称与县事业单位监管机关登记的事业单位法定名称相一致,文字登记的事业单位法定名称相一致。

文字是国务院公布的简化汉字,字体为宋体。

2、严格执行印章使用审批、登记制度。

印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记。

印章管理自查报告范文_自查报告

印章管理自查报告范文_自查报告

印章管理自查报告范文_自查报告各类业务用章、个人名章坚持"谁用法,谁保管,谁负责'的原则,严格落实管理用法责任,下面是为大家细心收集的印章管理自查报告,欢迎大家参考借鉴,盼望可以关心到大家!印章管理自查报告范文(一)为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行根据总行印章管理方法和省行体系文件的要求,并依据市行下发第号工作通知单,认真对比检查标准,仔细开展了公章和业务专用章管理操作状况的全面自查。

现将自查状况汇报如下:一:印章管理自查状况首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次完全清理登记,完善了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了仔细清理,本次共登记在用印章100枚,清理销毁废旧印章20枚。

分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚;其次,新增登记在用印章28枚。

分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。

由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。

行章管理方面,严格根据上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。

由综合部经理特地保管(A角),另一保管人为印章专管人的B角。

实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由A角保管、副钥匙由B角保管,用印时双人开锁。

收印时双人上锁,切实做到了人离章收。

严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必需登记交接登记簿,交接时间按要求精确到分钟,避开了印章保管消失的"盲区'。

在2021年我行准时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外用法审批单,用法印管理更加合理规范。

目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。

以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不准时。

个别部门内部存在用印完毕不准时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。

印章管理专项自查报告

印章管理专项自查报告

印章管理专项自查报告印章管理专项自查报告「篇一」依照山食药监{20xx}37号文件告诉要求展开企业平安消费自查自纠活动。

我公司指导高度注重,积极组织相关人员抓好组织发起,仔细展开自查自纠,不留死角。

针对存在的成绩和单薄环节依照定人员、按时间、定办法、定资金的准绳制定整改方案,落实整改办法,严防变乱发作。

现就自查状况总结如下。

一、强化办理,明白责任为实在增强对我公司平安消费任务的指导,公司调整空虚了公司平安消费任务指导组,力争做到目的明白,责任落实,任务到位,防患于已然。

二、细化办法,落实到位片面贯彻落实“平安第一,预防为主〞的方针和市平安消费任务有关肉体,坚持做到依法办理,强化监视,严厉反省,催促整改,让隐患失掉消弭,变乱失掉控制。

以监管任务为重点,严防普通平安变乱,根绝重、特大平安变乱,确保员工生命财富平安。

三、任务内容及办法方法妥当1、增强平安知识的宣传教育,努力进步全公司职工平安消费认识。

仔细展开平安消费法律法规和政策的宣传教育,倡议和抓好平安文明建立,加强公司职工平安消费认识。

我企业依照有关要求,积极自动选派人员参与下级主管部门组织的平安培训和复训,并实在抓好企业职工平安消费知识和消费技艺的培训,努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。

2、强化平安责任办理,树立健全各项规章制度。

本单位平安任务的第一责任人,对本单位平安消费任务负直接责任,必需实在实行职责,增强监视反省,及时扫除各类平安隐患,严防各类平安变乱的发作。

一是要仔细贯彻落实好与公司签署的平安消费目的办理责任书,做到有岗、有位、有责。

二是公司平安消费指导组活期组织人员对各个部门落实的'状况进展反省、催促,并将状况注销在册,作为年终综合考核的评分根据。

三是各单位要结合本身实践,制定和完善各项平安消费规章制度及平安消费规程,并严厉执行,根绝“三违〞景象,实在做到平安消费有章可循。

3、突出重点,狠抓落实,加大隐患排查整改力度。

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印章管理情况自查报告印章管理情况自查报告「篇一」根据《关于对油田印章管理情况进行检查的通知》要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,企业管理科对本科室印章管理使用情况进行了一次全面自查,科室现有印章4枚,包括社区管理服务中心企业管理科章、中国石化集团江汉石油管理局广华社区管理服务中心企管办预算专用章、中国石化集团江汉石油管理局合同章,现将自查情况报告如下:一、严格执行印章使用审批、登记制度。

印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。

未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。

特殊合同文本等,加盖印章时使用合规。

二、保管严密,认真落实专人保管。

企业管理科印章和概预算印章由办公室xx志负责保管和使用,合同专用章和责任制考核委员会印章由办公室xx负责保管和使用。

印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经批准将公章携带外出单位使用的情况。

三、认真落实“谁掌管、谁负责”的规定,严格执行随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。

印章专管员调离、外出,均按规定办理了交接手续。

四、在对合同专用章的'管理上,我们严格执行专人专管。

目前广华社区合同专用章由企管科法律事务办公室合同员寻翔同志负责管理,并按规定的程序使用并建立了合同专用章使用登记台帐。

此外,在合同专用章的使用上,我们严格执行“三性”审查,一份合同从拟出初稿到合同准备实施,必须经过经济性、技术性和法律性审查,具体分工为法律事务工作人员严把法律关系关,相关科室对合同的经济性和技术性进行审核,再由中心主管领导进行审批,才能加盖合同专用章。

不存在将合同专用章交由合同主管部门以外的其它人员携带外出的现象。

印章管理情况自查报告「篇二」一、印章概况目前,XXX仅有XX印章一枚。

根据公司印章管理检查的要求,对XXX印章使用情况进行了自查。

二、印章管理情况经自查,XXX印章的制作、启用、保管、使用情况如下:1、印章刻制、启用方面。

XXX印章经集团项目管理部审批,进行制作,移交给部门进行管理与使用,不存在私刻印章、伪造印章的情况。

由集团项目管理部正式发文启用,不存在未经批准而擅自提前使用印章的情况。

2、印章的保管方面。

XXX部门经理XXX是项目印章管理第一责任人,指定办公室专人保管印章,存放在具有防盗功能的柜子内进行保管,办公室能认真做好印章的日常清洁和保养工作,没有发生过丢失印章的'情况。

3、印章使用方面。

XXX部门制定了项目印章使用管理制度,规定了印章使用流程。

XX部门坚持执行印章使用事前审批原则,由项目执行经理、项目相关部门经理审批同意后,进行印章使用,没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。

详见附件。

三、印章管理及使用过程中存在的问题XXX部门印章使用过程中存在用印完毕不及时登记,而是将用印审批单作为登记依据,积攒几日后进行登记,易造成登记簿漏登的情况。

四、下一步加强管理的措施通过这次自查,项目部明确了进一步加强管理的措施:1、印章使用后立即进行登记,保证不遗漏、不拖延。

2、加强印章使用过程中审批单内容与实际需用印文件的复合,保证审批的用印文件与实际用印文件一致。

XXX部门负责人签字:20xx年X月X日XXX分公司印章管理情况自查报告「篇三」为进一步加强行政公章管理,切实防范公章操作风险,避免各类纠纷的发生,我支行按照总行行政公章管理办法和省行相关文件的要求,并对照市行发布的第xxx号工作通知,仔细对照广发银行行政公章管理工作检查考核标准,认真开展了行政公章使用情况和管理情况的全面自查。

现将自查情况报告如下:一、领导高度重视我行领导在充分领会总行下发的公章变更工作有关通知及领导批示的基础上,认真抓好分行行政公章变更工作,对分行公章更换工作进行系统的安排和部署,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,建立公章变更工作小组,着力做好对公章变更工作的管理。

同时行领导安排专人在7月30日前完成行政公章变更及材料报送工作。

我行领导的高度重视确保了自查工作的顺利开展。

二、制度建设合理根据总行下发《发展银行股份有限公司印章管理办法》规定,我行及时将总行管理办法转发辖属机构,并能结合我行业务情况制定了行政公章管理制度。

包括组织领导情况、行政公章销毁和启用制度、具体到个人目标责任制度、奖励和惩罚制度等。

行政公章管理制度的建立,有效避免了公章使用过程的混乱。

三、及时停用销毁我行所有旧行政公章已于5月20日前完成停用,并由制发单位出具加盖各级公章的封存证明。

在旧章的封存过程中,收缴双方严格履行登记手续,预留印模,登记造册,注明公章停用的原因、封存日期、审批人、移交人、接收人、监交(销)人等。

同时阐明了内设部室行政公章封存印模明细,印模总数与分行旧行政公章总数数量相符。

我行于一个月内把拟发公章停用通知告知有关单位,写明停用日期、印模等信息并报备上级办公室。

四、启用备案齐全我行的新行政公章的刻制须严格经公安机关审批,同时由指定单位刻制,由公安机关出具备案或准刻证明,加盖分行级、辖属机构、内设部室行政公章备案等各级公章。

我行新章颁发双方严格履行手续,预留印模,登记造册,注明了公章启用日期、审批人、颁发人、接收人等。

印模总数与分行新章总数数量相符。

我行在新章刻制后拟发行政公章启用通知已给有关单位,写明启用时间、启用印模等信息报备上级办公室。

严格按照规定时间启用新章,在旧章未停用前没有启用新章,启用时间无误。

五、公章专人保管我行行政公章指定专人负责,实行专用铁柜保管,无丢失遗漏的现象。

行政公章管理人员休假或变更时,都及时办理了交接手续,有详细的交接登记,登记内容清晰、移交日期、移交人、接收人、批准人等要素齐全,未出现公章无人监管的现象。

我行各支行和二级分行的'行政公章由本级行办公室指定专人保管和鉴用,遇特殊情况须自行保管的,都经分行办公室批准并报总行备案。

六、审批使用规范我行严格按照申请—审批—备案登记的程序使用行政公章。

认真履行用印登记手续,登记内容清晰、要素齐全,包含用印日期、用印单位、经办人、内容摘要、批准人等,各种登记手续齐全。

用印严格执行有权人审批制度,有权人审批权限符合规定,实际用印内容与有权人批准用印内容一致。

均已提供用印登记本、用印文件、审批人意见等,各种审批使用手续规范,盖印质量清晰,公章用字规范。

七、定期监督检查我行加强对辖属单位公章工作的监督指导,定期组织开展行政公章工作检查,采用书面检查为主的监督检查制度,对检查记录及时归档并把检查结果公开,并规定了在监督检查活动中发现各种违法行为的处理办法,我行把公章的管理使用情况与相关印章管理责任人的绩效挂钩。

监督检查工作的开展对保障行认真负责地实施行政公章管理具有重要意义。

在前一阶段的监督检查中,我行未发生违规使用公章的事件。

总的来说我行行政公章使用规范,各责任人都能认真履行责任,未出现违规违纪使用的情况。

在下一阶段的工作中,我行将进一步加强组织领导,建立健全管理和使用制度,做好销毁和启用的备案,规范审批使用的程序,加大监督检查力度,争取把行政公章的管理使用做到合法、合规、高效,为我行的科学发展奠定基础。

印章管理情况自查报告「篇四」为有效防范印章管理中存在问题,根据中国银行监督管理委员会xx监管分局转发《关于中国银监会办公厅关于银行业金融机构加强印章管理的通知》(银监办发[20xx]161号)的有关文件要求,xx银行(下称:我行)对印章的审批、使用、保管情况开展自查,现将有关情况报告如下:一、印章管理(1)管理制度:我行对印章管理一直非常重视,制定了《印章管理办法》、《行政印章管理办法》等一系列健全的`印章管理制度,为规范印章管理,防范风险提供了有力保障。

(2)印章制发:我行所有印章均由总行综合部统一刻制,除总行统一管理印章外,部门(个人)印章领用须由所在部门提出申请,经综合部审核并报主管副行长后与综合部办理领用手续。

印章停用后须由使用部门(个人)及时上交总行综合部封存。

(3)印章保管:除个人私章外,所有印章均指定专人保管,印章保管人对所保管的印章负责,坚决杜绝私自将印章交予无印章非印章保管人的行领导或部门负责人及其他无关人员保管的行为。

重要印章实行双人上锁保管制,印章存放于保险柜内,钥匙由a角保管、密码由b角保管,用印时双人开锁,收印时双人上锁,切实做到了人离章收。

二、印章使用(1)严格登记制度:建立印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。

要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,总行综合部每月会同合规部对各类印章进行检查,未发现未经批准使用印章及已停用印章未上交的现象。

(2)规范印章使用:我行在印章使用过程中严格执行用章制度,各类公章、业务章、个人名章的使用均需填制《使用公章登记簿》,载明申请部门、文件名称,用章目的、用章单位、用章数量等要素,并由经办人报经部门负责人、综合部负责人、主管(行长)副行长同意后方可用章,用章完毕后印章保管人需在登记簿上签名。

坚持谁使用,谁申请;谁审批,谁负责的原则,严格落实管理使用责任。

业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。

随用随盖,坚决不允许预盖印章或借与他人使用的情况出现。

三、存在的问题我行印章管理总体上规范、严格,但也存在下列需改进的地方:1、个别部门内部存在因部门负责人临时有事不在场,在电话请示后先用印,但用印完毕未及时登记的情况,易造成登记簿漏登的现象。

2、个别印章保管人在印章使用完毕后,因忙于其他事务,未能及时将印章入柜上锁,易造成印章被盗用或丢失的问题。

四、整改措施:我行今后进一步加强行政印章的管理,坚持双人入库保管、事先审批登记原则,确保双人双锁、密码钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。

印章管理情况自查报告「篇五」为有效防范印章管理中存在问题,根据县联社转发《关于中国x监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》(x监办发[20xx]164号文件)的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:一、印章使用管理的自查情况(1)xx信用社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。

(2)印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。

业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。

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