工程质量红线检查表(2019年版)

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碧桂园地产集团 工程管理【项目总培训第九课】“十条红线”检查

碧桂园地产集团  工程管理【项目总培训第九课】“十条红线”检查



2
2 2
1、外窗未按要求填塞或存在渗漏
2
4 5 6 7 8
9 10
观感红线
安装红线 材料红线
外(窗按户施)工
室内观感 室外观感 几何尺寸 成(品按户保)护 (给电交排气付阶水安段、装) (材按批料)
2、外窗未按要求进行淋水试验 (((((((破破破阀堵分3筋123外121231231、、、、、、、、、、、、、损损损门头户采采采采采采采、墙严严严电用用用用用用用、、外天墙地抹顶门木橱管户户使工电重重重箱巡巡巡巡巡巡巡堵下板窗地内内窗花柜道用面面灰检检检检检检检头水,,,、程缆水板未框给电洞、井方工工工表表表表表表表渗道不不不开等[[[[[[[漏渗可可可关按平、排气口家(正程程程表表表表表表表)漏修修修、、按设度水门尺具(性二三三三三二二复复复堵、插层按-------计窗寸、(1222211塞座堵)户]]]]]]]按漏塞中中中中中中中指扇洁)户电的的的的的的的具定)合合合合合合合或格格格格格格格率率率率率率率非,,,,,,,甲低低低低低低低指于于于于于于于6666686品0000000%%%%%%%牌为为为为为为为触触触触触触触材碰碰碰碰碰碰碰料红红红红红红红线线线线线线线()))))))钢 2、存在偷工减料行为
“十条红线”检查表区域:源自项目:总包单位:标段名称:
抽检位置:
序号 类别 项目
重点检查内容
每录色发一区现个域一“时处0”判/户,定不为当合触“格碰0”从该记左项录往红至右线深记 触打碰“红√线” 扣标分准 扣分
1、主体结构安全(砼、钢筋、模板支撑等)
2、对产生较大质量缺陷未按要求修补
1 2
结构红线
主及(体按安处结全)构 砌体灰、抹
(((①②③④⑤3412、、、、临外防卸主采采采边脚护料安用用用施楼砌抹防手棚平全巡巡巡板工灰体护台通检检检架工厚环工(道表表表整等[[[程度境程表表表层存二二二缺---在失122]]]多中中中重于的的的大5合合合处安格格格)率率率全,,,隐低低低患于于于688000%%%为为为触触触碰碰碰红红红线线线)))

6月份工程质量红线检查表

6月份工程质量红线检查表

定性,牢固性,是否按专项施工方案
要求的工序施工作业。九、检查监理
分站监理日记、旁站监理记录、隐蔽
工程验收记录、试验检测台帐及检测
报告
肖智、白 万贵、范 仕敏、管 玲、房玉 兵、李工

阿富准铁 路
一、G216立交1号特大桥、G216立交2号特大桥、 S239刚钩连续梁中桥、路基填料。二、监理人员 旁站不到位或现场随意签认检查现场监理工程师 、监理员是否按本月监理实施细则和旁站计划对 对关键部位或关键工序进行全过程监督。三、检 查受检工点的签认资料与监理日记、旁站记录是 否相符,是否存在随意签认情况四、检查受检工 点的见证、平行试验是否齐备检测报告是否真实 。五、检查隐蔽工程检查记录影像资料是否齐备 。六、检查前期各级检查发现问题的整改情况。 七、检查是否存在转包和违法分包情况。
安全
施工图要求。三、检查现场监理人员 是否进行日常巡检、见证及平行检测 试验监理工作,四、检查现场监理人 员每天监理日记、旁站监理记录、施 工日记记录是不一致。五、见证及监 理试验检测报告是数据与施工单位相 符,报告内容是否齐全、报告数据是 否真实。六、检查现场监理人员对工 点隐蔽工程验收记录与影像资料是否 一致,齐全。七、检查前期各级检查 发现问题是否整改落实完成。八、重
6月份工程质量红线检查表
月份 5
检查人
肖智、白 万贵、房 玉兵管玲
、陈璐
肖智、白 万贵、彭 皓、管玲 、房玉兵 、佘新刚
项目名 称
检查标段工点及检查内容
一工区路基附属施工,骨架护坡几何尺寸是否满 足设计要求、二、检查现场监理工程师、监理员 是否按本月监理实施细则和旁站计划对对关键部 位或关键工序进行全过程监督。三、检查受检工 阿富准铁 点的签认资料与监理日记、旁站记录是否相符, 路 是否存在随意签认情况四、检查受检工点的见证 、平行试验是否齐备检测报告是否真实。五、检 查隐蔽工程检查记录影像资料是否齐备。六、检 查前期各级检查发现问题的整改情况。七、检查 是否存在转包和违法分包情况。

2019年度全区建设工程质量安全综合执法检查表(1)【模板】

2019年度全区建设工程质量安全综合执法检查表(1)【模板】

附件:
2019年度全区建设工程质量安全综合执法检查表(1)项目名称:建设单位:
施工单位:监理单位:
工程规模:形象进度:
建设单位签字:项目经理签字:总监理工程师签字:
检查人员签字:检查时间:
2019年度全区建设工程质量安全综合执法检查表(2)项目名称:建设单位:
施工单位:监理单位:
建设单位签字:项目经理签字:总监理工程师签字:
检查人员签字:检查时间:
2019年度全区建设工程质量安全综合执法检查表(3)项目名称:建设单位:
施工单位:监理单位:
建设单位签字:项目经理签字:总监理工程师签字:
检查人员签字:检查时间:。

评分表19版质量检查表,纯土建

评分表19版质量检查表,纯土建

附件1:
标段工程质量检查综合评分表(2019试行版)
区域: 项目: 标段: 总面积: 地下室面积:
施工单位: 施工阶段: 检查时间:
施工单位签名: 项目部签名: 区域工程管理部签名: 集团运营中心工程板块签名: 日期:
附件2:
土建工程质量检查综合评分表(2019试行版)
区域: 项目: 标段: 面积:
施工单位: 检查部位: 检查时间:
施工单位: 项目部: 区域工程管理部: 集团运营中心工程板块: 日期:
附件2-1:
土建工程实测实量评分表(2019试行版)
区域: 项目: 标段: 施工单位: 检查部位: 检查时间:
施工单位签名:
项目部签名:
集团运营中心工程板块签名:
日期:
区域工程管理部签名:
附件2-2
土建工程观感效果评分表(2019试行版)
土建工程观感效果评分表(2019试行版)
施工单位签名: 项目部签名: 区域工程技术部签名: 集团工
施工单位签名: 项目部签名:区域工程管理部签名:集团运营中心工程板块签名: 日 期:
附件7:
工程质量红线检查表(2019试行版)
、 日期:。

质量安全红线管理现场检查表

质量安全红线管理现场检查表
质量安全红线管理现场检查表
项目名称:
被检查单位: 工区 检查时间:
类别
检查内容
检查位置
检查结果
检查人
发现问题及整改要求
备注
工程实体方面
使用不合格电缆,进场电缆未经检验或检验不合格且已敷设安装
建设行为方面
偷工减料、以次充好
地基处理长度不足
地基处理换填深度不够
钢筋强度不满足设计要求
转包和违法分包
违法分包,劳务分包给无资质单位施工
是否存在将房屋建筑工程主体结构的施工分包给其他单位的情况
内业资料弄虚作假
出具混凝土试块强度检验假报告(第三方检测虚假)
隐蔽工程验收资料作假
营线线施工红线
未制定营业线及邻近营业线施工方案,未严格履行审批程序
超计划、无计划施工
施工工序不达标
未按设计文件施工;
未按验收标准及施工规范施工;
危险性较大的分部分项工程无专项方案。如:接触网硬横梁、信号改造专项方案。

铁路工程月份质量安全红线检查表

铁路工程月份质量安全红线检查表

①各施工单位、监理单位月度红线检查方案制定情况, 是否按照要求每月对本标段的在建项目进行全覆盖检查 。②各参建单位月度质量安全红线检查方案必须报监理 质量安全红线 单位审批后,上报公司备案后按照公司审核批准后的《 管理 质量安全红线管理办法》组织开展本标段的红线检查工 作。③各参建单位自查发现的红线问题是否纳入问题库 管理,是否按要求整改,对责任部门及责任人是否有相 应的考核。④质监站、公司红线检查问题库整改情况。
筋笼下笼前对已经焊接好的吊筋长度进行实测实量,确 保吊筋满足质量要求。 1、现浇满堂支架施工不进行专项设计,不按设计要求 施工。2、检查方案的编制、审核、审批情况,论证的 专家意见及采纳情况,方案交底,过程实施情况和检查
现浇满堂支架 验收情况。3、检查现浇梁满堂支架地基处理是否按照 施工 设计参数实施。4、现浇梁满堂支架是否按设计要求进 行预压;5、选用的主要材料规格型号和布设方式是否
1
12月8日12月18日
PJS2标; SDJC1SDJC2标;
工程实体 方面
是否考虑钢筋下料和焊接接头长度,防止钢筋笼长度不 足。5、钢筋笼出厂前进行检查并挂牌做好标识,标识 包括部位、编号、长度。6、下笼前技术员是否对现场
检查J1-J4
钢筋笼进行检查复核,下笼时现场技术员和施工员是否
标监理站。
全程监控,对焊接接头质量进行检查确认。最后一节钢
①重点整治违章蛮干,违章指挥;②无计划、超范围施 工;③施工方案、安全协议是否齐全,营业线施工方案 营业线施工安 、施工安全保证措施是否落实;④营业线施工机具、路 全管理 料侵限等问题。⑤施工区域与行车区域是否采取硬隔离 措施。⑥是否与设备管理单位共同现场踏勘,对构筑物 、隐蔽物相互签认,划定保护区域。
检查S1-S6

工程项目红线控制内容检查表

工程项目红线控制内容检查表
(签字)
2、施工现场钢筋加工棚、施工通道防护、电梯井门洞防护、施工升降机底层防护棚、施工升降机平层停靠防护门、卸料平台未使用集团定型化、工具化防护设施的(A类使用率100%、B类项目使用率≥70%、C类项目使用率≥50%);
3、砌筑、装修时,超前拆除防护设施的。
7
施工用电
1、未使用工具化配电柜、配电箱的;
2、未正确建立TN-S临时用电系统的。
8
起重机械
1、起重作业无起重司索信号工的;
2、采用螺纹钢焊制吊斗的。
9
质量管理
1、建筑材料无进场验收记录及见证取样和送检记录的;使用不合格材料的;
2、抽查最近1个月的现浇混凝土结构钢筋保护层厚度,板负筋保护层厚度合格率低于50%的。
10
生产进度与统计
1、虚报产值的。
检查组
组长
(签字)
被检单位
分管领导
1、专项方案未编审的;
2、超规模危大方案未论证的;
3、落地式脚手架基础未硬化的;
4、外脚手架未验收投入使用的。
4
基坑工程
1、专项方案未编审的;
2、超规模危大方案未论证的。
5
模板支架
1、专项方案未编审的;
2、超规模危大方案未论证的;
3、模板支架“方案、现场、验收”不一致的。
6
高处作业
1、作业层临边、洞口无防护的;
3、交底或安全检查资料不真实的(抽查最近一周资料)。
1、各分部分项工程应满足红线控制基本内容要求。
2、符合的分部分项工程在结论栏打“√”,进入检查打分环节。
3、不符合的分部分项工程在结论栏打“×”,该分部分项工程计零分。
2
文明施工
1、未按《手册》规定布置大门和围挡的;

某项目现场质量管理红线标准管控表

某项目现场质量管理红线标准管控表

某项目现场质量管理红线标准管控表
未运行原材料进场复检、验收制度;使用□未经检测或□性能检测不合格批次保温、钢筋材料等;正确运行原材料进场复检、验收记录;
配备相应的检测仪器;
按合同材料清单,对进场材料验收及复检,检测合格报告后方可使用;管理依据:专项方案、技术交底、原材料进场验收、产品交接检
依据《实测实量作业指导书》
□地下室后浇带、□施工缝、穿墙套管未设置止水构造措施或设置不规范,□有抗渗要求部位的剪力墙未使用止水螺杆;识别需要使用止水钢板及止水螺杆的部位,产生识别清单和记录图纸;进合设计要求;
对应部位是否使用止水钢板和止水螺杆;
检查相应位置止水钢板露出长度是否符合要求;
管理依据:深化设计、专项方案、技术交底、样板审核、隐蔽验收、实测
□外门、窗框底边及两侧边上翻范围内采用砂浆塞缝,□塞缝明显不密实、严重开裂,发泡剂充填明显不密实、不饱满;深化优化外门窗部位,结构压槽窗企口;
底部
封堵完成后,需要进行外窗淋水试验,并留存相应水印照片资料;
管理依据:深化设计、原材料进场验收、样板审核、实体检试验、产品交
□栏杆高度不符合设计要求,□竖向净空尺寸大于0.11m,□临空防护栏杆离地面或屋面 0.1m 高度内未留设反坎;窗台防护高度不足 0.9m;□临空栏杆玻璃未按规范使用夹层玻璃;刚度不满足规范要求;楼梯栏杆高度不低于

建筑临空处栏杆,临空高度在
杆高度不应低于
窗台高度小于
等于
临空栏杆离地面或屋面
栏杆刚度:栏杆刚度应满足规范或设计要求;采用现场焊接的构件需进行管理依据:原材料进场验收、样板审核、实体检试验、产品交接检。

质量、进度、安全现场检查表201911.21

质量、进度、安全现场检查表201911.21
租赁构件、料具进场时间超过10天不使用扣2分;进场数量过多剩余造成浪费一次扣3分。
5分
3、现场砼、砂浆抛洒清理,楼层钢筋、租赁构件、料具清理。
现场砼、砂浆施工完后未及时清理二次利用发现一次扣2分;楼层剩余钢筋、租赁构件、料具,浇筑砼前未清理一次扣3分。1、分项、子分项工程未按照设计图纸、施工规范标准进行施工,工程出现返工一次扣3分;不按照施工方案或者私自更改施工方案造成返工一次扣2分。
陕西天地建设有限公司联沣和园项目部
施工现场安全、质量、进度检查综合评分表
工程名称
联沣和园
楼号
#楼
检查日期
2019年月日
评比分数
检查主项
检查内容
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
施工实体质量检查内容
1、模板标高、截面尺寸、表面平整度,支撑体系的稳固性等。
现浇砼模板及支架安装质量不稳固扣1分;后浇带处的模板及支架未独立设置扣2分;模板安装不符合要求扣1分;梁、板底模板支撑未起拱扣1分;模板轴线位移大于5mm扣1分;底模上表面标高超过5mm扣1分;模板内部尺寸超过5mm扣1分;柱墙模板垂直度大于10mm扣1分;表面平整度大于5mm扣1分。
5分
8、塔吊专人指挥,保养维修记录,操作人员持证上岗。
塔吊非专人指挥扣2分;信号工无证上岗指挥塔吊扣3分。
5分
原材料使用
检查内容
1、钢筋下料计划合理,料头合理规范使用。
钢筋下料计划不合理浪费材料一次扣3分;剩余料头过多且不及时合理、规范使用每次扣2分;故意将可用料头剪短成废料每发现一次扣5分。
5分
2、租赁构件、料具,进场时间合理,进场数量准确。
10分
2、砼顶面标高、表面平整度,墙柱垂直度、表面观感质量等。

项目现场安全、质量管理红线检查表

项目现场安全、质量管理红线检查表
坍塌事故
A类
施工负责人
□是 □否
70
混凝土浇筑前未履行验收手续;
□是 □否
71
消防临电
A29
主楼周边、基坑、裙楼屋面堆放防水卷材、易燃泡沫板;
火灾事故
A类
施工负责人
□是 □否
72
地下室外墙防卷材施工后长期裸露时,表面无阻燃保护措施;
□是 □否
21
基坑工程
A10
基坑未按方案要求设置围护结构或放坡开挖;
坍塌事故
A类
技术负责人施工负责人
□是 □否
22
放坡坡度与方案严重不符;
□是 □否
23
支护结构位移监测未真实开展并预警;
□是 □否
24
A11
基坑周边超限堆载;
坍塌事故
A类
技术负责人施工负责人
□是 □否
25
地表水处理不当造成基坑及其边坡浸水;
60
未安排专人指挥、专人旁站;
□是 □否
61
脚手架
工程
A25
架体存在失稳风险,连墙件严重缺失;
坍塌事故
A类
技术负责人安全负责人
□是 □否
62
外架拉杆、拉结钢丝绳严重缺失;
□是 □否
63
悬挑架工字钢锚固严重不足;
□是 □否
64
A26
爬架防坠及附着支座未发挥作用或设置与方案不符;
坍塌事故
A类
技术负责人安全负责人
□是 □否
42
A17
外脚手架层间隔离不到位,存在易产生坠物或人员高坠的缝隙或孔洞;
物体打击
高处坠落
B类
安全ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ责人
□是 □否

2019年施工单位质量检查表(检查项目部)

2019年施工单位质量检查表(检查项目部)

检查组人员:
受检单位代表:
(检查项目部)
检查结果
备注
日期:
质量检查记录是否齐全
4
质量管理规章 对违反质量管理制度的施工组、作业队是否下发限期整改通知书 制度执行情况 安全技术交底工作是否规范(有针对性)
对劳务协作单位质量检查中发现的问题是否按公司劳务协作管理办法 进行了考核
项目开工前,施工复测、材料和设备入场测试是否有记录
隐蔽工程验收记录是否齐全
测试记录是否齐全
是否有书面的培训考试记录(试卷和统计表)
2
组织质量规范 培训考试情况
参加质量培训人数及占比
劳务协作单位参加质量培训人数及占比
影响工程质量 针对重要过程是否制定控制措施 3 的重要过程卡
控情况 控制措施在现场是否落实(项目部提供证据)
是否按要求和计划进行质量检查
对检查到的问题是否督促整改并复查
质量检查情况是否定期分析、通报、考核
受检单位:
质量检查表(检查项目部)
序号 质量检查项目
检查内容
是否有上级下发的质量管理相关文件、质量规范记名传达学习的记录
质量管理文件 上级下发的质量管理相关文件、量规范记名传达学习文件份数
1 、质量规范学
习情况
上级下发的质量管理相关文件、质量规范记名传达学习的参加人数
记名学习有无劳务分包单位参加,如有则参加人数有多少

2019年住建部检查-建设工程施工质量检查表格

2019年住建部检查-建设工程施工质量检查表格
建设工程施工质量检查表(一)
受检工程基本情况表
工程所在省(市、县):
单位工程名称
工程地址
施工同意证号
动工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
构造种类
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
项目负责人
执业资格
建设单位
勘探单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查
机构
质量检测机构
备注
检查组成员签字:检查日期:
44
楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
(九)其他
45
预制承重构件安装
46
钢构造安装
47
施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况
结果统计
吻合项不吻合项
检查组成员签字:检查日期:
建设工程施工质量检查表(三)
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号
检查项目
检查内容
议论


单位
1
施工前办理质量督查手续情况
31
钢筋加工制件:检查加工、绑扎质量可否满足要求
32
钢筋连接:检查连接方式和连接质量
33
受力钢筋地址和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
(六)混凝土工程
34
混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、表记等
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差
项目部重点岗位人员装备齐全,资格吻合要求,且按规定履责
项目部重点岗位人员装备不全,资格不吻合要求,或不按规定履责

某标杆房地产公司工程质量红线检查表(2019版)

某标杆房地产公司工程质量红线检查表(2019版)

原材料检验 举报,核实为不合格的)
8
(不重复扣分) (2)原材料存在偷工减料行为(经目测
按照检验批 或工具检查,存在较大范围或普遍性、
过程
系统性问题)
监控 土建移交工作面 (1)土建移交工作面无书面签字记录表
必须验收合格, (2)移交工作存在弄虚作假或实测实量
书面签字确认(按 数据40%与现场不符
9
每发现一处/户不合格从左往右记 录“0”,当“0”记录至深色区
域时判达到定扣分标准
达到扣 分标准 扣分标 打“√ 准
” 10.0
10.0
10.0
扣分
砂浆强度合格(用空鼓锤刮擦检查)
5.0
4
结构楼板厚度偏差不大于10mm且合格率大于等于80%(一块 板一直用一个孔)
5.0
5
砌体顶砖、挂网 严格执行集团两 防要求
工程质量红线检查表(2019试行版)
区域:
项目:
标段名称:
总包单位:
抽检位置:
序号 1 2
3
类别
结构 安全
重点检查内容
按设计图纸(含有效的变更单)施工(影响结构安全和使 用功能)从结果判断 按国家规范严格执行隐蔽工程验收(20%以上验收资料弄虚 作假,缺失 确保结构安全(基础工程合格,钢筋工程合格,混凝土强 度)检查原材料、构件检验试验资料和验收资料(20%不合 格),查看建筑物整体状况,是否有不均匀沉降、普遍性有 规律的开裂等
6
严格执行集团两 ①防水构造施工及材料标准不符合要
防要求
求,或未作蓄水试验,即触碰红线,
5.0
②防水施工后存在渗漏(30%)
③ 存在结构裂缝(50%)
(3)外墙(按户) 存在渗漏

项目现场安全、质量管理红线检查表

项目现场安全、质量管理红线检查表
施工负责人
□是 □否
12
管桩桩钢筋伸入桩芯长度不足;
□是 □否
13
灌注桩强度增长阶段进行土方开挖;
□是 □否
14
Z6
未组织桩基交接验收;
基础质量
A类
技术负责人
□是 □否
15
对桩位、数量、标高、偏差未进行复核;
□是 □否
16
对存在的问题未处理闭合;
□是 □否
17
Z7
未满足抗浮设计要求即停止降水;
结构破坏
31
易散落物件未采用专用吊笼;
□是 □否
32
利用木制托盘直接吊装砌块;
□是 □否
33
从楼层临边斜吊钢管等材料;
□是 □否
34
高处作业
A14
脚手架搭拆,各部位高处、临边、悬空作业未佩戴安全带;
高处坠落
A类
施工负责人安全负责人
□是 □否
35
作业场所无可靠安全带系挂点;
□是 □否
36
高处作业时未系挂安全带;
□是 □否
37
临边、高处作业无可靠操作平台;
□是 □否
38
A15
吊篮使用未能落地停放;
高处坠落
A类
施工负责人
□是 □否
39
存在人员从高处楼层进出的违章行为;
□是 □否
40
安全防护
A16
电梯井道等部位,操作层未采用三角支撑定型化防护平台;
坍塌事故高处坠落
A类
施工负责人
□是 □否
41
防护平台兼做卸料、转料平台使用;
□是 □否
65
轨道支座缺失、防坠器和特殊部位存在严重隐患;
□是 □否

监理站红线自查问题表

监理站红线自查问题表

质量安全红线问题认定书
编号:AFZJL3B[2019]号
注:1、此表同本文附件三《问题整改通知书》一并使用
2、此表一式三份,建设指挥部、监理单位、受检单位各留存一份
质量安全“红线”问题整改方案
铁路建设工程质量安全监督通知书整改回执
1、本回执在整改通知单下达后,按规定时间返回;
2、本回执无签字及单位公章视为无效。

(副)总监理工程师巡视记录
施工单位:中铁二十一局施工标段:S3标编号:20190506-001
DK294+340~DK294+660路
堑段、DK303+160~DK303+360
路堑段、DK298+870~
DK300+130路堑段、
DK322+540~DK323+740路堑段,施工便道位于以上路堑顶部,相邻较近,相邻路堑侧未设置交通安全警示标志,有安全隐患。

路堑段、
堑段、
段、
相邻施工便道侧设置交通警示标志,以确保便道行车安全。

视力度,督促各施工架子队进行整改,及时消除隐患。

监理组长于新刚负责督促落实整改。

全问题,要求你工区
成,并报现场监理复查后进行书面回复监理站;
(副)总监理工程师巡视记录
施工单位:中铁二十一局施工标段:S3标编号:20190513-001
1、未向监理工程师报验擅自
进行防护栅栏立柱混凝土施
工;
2、现场采用350L滚筒拌合设
备进行混凝土生产,现场无施
工配合比标识牌、称量设备简
陋且未按配合比要求掺加外加
剂。

2
强现场管理。

量问题,要求你工区
成,并报现场监理复查后进行书面
回复监理站。

2019年市政工程检查表.doc

2019年市政工程检查表.doc

附件三表一市政工程基本情况检查表第组工程编号:检查人:年月日表二相关责任主体质量行为检查表工程名称:编号:检查人:年月日表三施工现场质保体系检查表(200分)检查人:年月日表四技术资料(160分)工程名称:表五道路工程实物观感(220分)工程名称:检查部位:续表五表六桥梁工程实物观感(220分)工程名称:检查部位:续表六表七构筑物实物观感(200分)工程名称:检查部位:续表七表八道路工程现场实测实量(400分)工程名称:检查部位:表九桥梁工程现场实测实量(160分)工程名称:检查部位:表十构筑物现场实测实量(150分)工程名称:检查部位:表十一汇总表工程名称:表十二项目监理机构基本情况检查人员:年月日表十三项目监理机构工作质量情况监理单位:工程名称:下面是赠送的广告宣传方案不需要的朋友可以下载后编辑删除!!!!!广告宣传方案每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼,继而有意或无意的购买、使用广告中的产品和服务。

这是每个厂家所希望的,也是他们做广告的初衷。

当今社会的广告媒体大致分为:电视媒体、、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体,以及最新的网吧桌面媒体。

那么,到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢,我们来做个分析;首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式:电视媒体:优势:将广告直接插播在电视剧当中,是强迫式使受众接受,受众为了能够完整的看完自己所喜欢的节目,不得不浏览其中插播的广告,其二,由于小孩在懵懂的成长时期,易于接受颜色绚丽,变换节奏快的事物,电视广告更容易被小孩子所接受,这是电视广告的高明之处,也是其客户多,利润大的主要原因。

劣势:随着网络的发展,以及年轻人的生活方式的改变,电视广告的优势在日益削减。

当今月来越多的年轻人开始接受速食文化,篇幅过长的电视连续剧的受众逐渐衰减,由于年轻人的思维快捷,逐渐掌握了电视广告的播出时间,往往在广告播出的时间转换频道,避开广告的冲击。

电台媒体和户外广告就不用多做分析,大家想想你记住了几个电台的广告,记住了几个路边的广告就清楚了。

2019年工程质量控制资料核查系列表格

2019年工程质量控制资料核查系列表格

附件 1:建设工程质量优良等级控制申请表表1 工程名称 工程地点 建设单位 监理单位 勘察单位 设计单位 施工单位 结构类型 基础类型 开工日期 年 月 日 层数/类型 项目负责人 总监理工程师 项目负责人 项目负责人 项目经理 建筑面积 项目总投资 计划竣工日期 年 月 m2万元 日申报理由(拟采取的技术措施,新材料、新工艺的使用和执行情况、创优措施) : (签章) 年 月 日 监理单位意见: 年 建设单位意见: (签章) 年 月 日 监督机构意见: 年 附件 2: (签章) 月 日 (签章) 月 日地基基础分部工程质量控制资料核查验收记录表 2-1 单位(子单位)工程名称 包含子分部(分项)工程名称 施工单位 序 号 资料名称 份 数 项目技术负责人 核查意见 核查人1 / 301 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17施工图会审、设计变更、洽商记录 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 工程定位测量、放线记录 地基验槽记录 原材料、半成品出厂质量证明文件及场检(试)验报告 钢材(筋)出厂质量证明文件及场检(试)验报告 地基干密度及其它施工试验报告和见证检测报告 钢筋连接性能试验报告 隐蔽工程验收记录 砂浆、混凝土配合比通知 混凝土强度、抗渗试验报告 砂浆强度试验报告 大体积混凝土专项施工方案及控制记录 桩位竣工验收记录及竣工图 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 其它必要的文件和记录 施工单位 检查意见 项目经理: 年 总监理工程师: (建设单位项目负责人) : 年 项目监督工程师: 年 月 日监理(建设)单 位核查意见 质量监督机构 核查意见月 月日 日 表 2-2主体结构分部工程质量控制资料核查验收记录单位(子单位)工程名称 包含子分部(分项)工程名称 施工单位 序 号 1 2 3 4 5 6 7 资料名称 施工图会审、设计变更、洽商记录 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 工程定位测量、放线记录 原材料、半成品出厂质量证明文件及场检(试)验报告 钢材(筋)出厂质量证明文件及场检(试)验报告 钢筋连接性能试验报告 砂浆、混凝土配合比通知及开盘鉴定记录 2 / 30 份 数 项目技术负责人 核查意见 核查人8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20混凝土强度、抗渗试验报告 砂浆强度试验报告 装配式结构预制构件合格证及安装验收记录 预应力结构用锚具、连接器合格证及进场复验报告 预应力筋安装、张拉及灌浆记录 钢结构用钢材、焊条(剂)出厂合格证及进场复验报告 焊接工艺文件和烘焙记录 焊工合格证 其它施工记录 隐蔽工程验收记录 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 其它必要的文件和记录 施工单位 检查意见 项目经理: 年 总监理工程师: (建设单位项目负责人) : 年 项目监督工程师: 年 月 日监理(建设) 单位核查意见 质量监督机构 核查意见月 月日 日 表 2-3建筑装饰装修分部工程质量控制资料核查验收记录单位(子单位)工程名称 包含子分部(分项)工程名称 施工单位 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 施工图及设计变更文件 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 原材料、半成品出厂质量证明文件及场检(试)验报告 地面各面层材料强度及密实度试验报告 楼梯、踏步项目检查记录 地面天然材料、胶粘剂、沥青胶结材料和涂料的合格证明 文件及复验报告 特种门及附件的生产许可文件 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件 幕墙工程用硅硐结构胶的认定证书、质量合格证明文件; 进口硅硐结构胶的商检证明文件 饰面材料质量证明文件及确认文件 资料名称 份 数 项目技术负责人 核查意见 核查人3 / 3011 12 13 14 15 16 17 18焊接工艺文件和烘焙记录 焊工合格证 其它施工记录 各构造层隐蔽工程验收记录 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 新材料、新工艺施工验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 其它必要的文件和记录 施工单位 检查意见 项目经理: 年 总监理工程师: (建设单位项目负责人) : 年 项目监督工程师: 年 月 日监理(建设)单 位核查意见 质量监督机构 核查意见月 月日 日 表 2-4建筑屋面分部工程质量控制资料核查验收记录单位(子单位)工程名称 包含子分部(分项)工程名称 施工单位 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 / 30 资料名称 施工图会审记录及设计变更文件 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 原材料、半成品出厂质量证明文件及场检(试)验报告 材料代用确认记录 隐蔽工程验收记录 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 新材料、新工艺施工验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 其它必要的文件和记录 份 数 项目技术负责人 核查意见 核查人14 15 施工单位 检查意见 监理(建设)单 位核查意见 质量监督机构 核查意见 项目经理: 年 总监理工程师: (建设单位项目负责人) : 年 项目监督工程师: 年 月 日月 月日 日 表 2-5建筑给水、排水及采暖分部工程质量控制资料核查验收记录单位(子单位)工程名称 包含子分部(分项)工程名称 施工单位 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 资料名称 施工图会审、设计变更、洽商记录 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 主要原材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂质量证明 文件及场检(试)验报告 隐蔽工程验收记录 施工过程试验记录 设备试运转记录 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 施工记录 竣工图 份 数 项目技术负责人 核查意见 核查人施工单位 检查意见 监理 (建设) 单 5 / 30项目经理: 年 总监理工程师:月日位核查意见 质量监督机构 核查意见(建设单位项目负责人) : 年 项目监督工程师: 年月 月日 日 表 2-6建筑电气分部工程质量控制资料核查验收记录单位(子单位)工程名称 包含子分部(分项)工程名称 施工单位 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 资料名称 施工图会审、设计变更、洽商记录 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 主要原材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂质量 证明文件及场检(试)验报告 隐蔽工程验收记录 电气设备交接试验记录 建筑照明通电试运行记录 空载试运行和负荷试运行记录 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 施工记录 竣工图 份 数 项目技术负责人 核查意见 核查人施工单位 检查意见 监理(建设)单 位核查意见 质量监督机构 核查意见项目经理: 年 总监理工程师: (建设单位项目负责人) : 年 项目监督工程师: 年月日月 月日 日 表 2-7通风与空调分部工程质量控制资料核查验收记录6 / 30单位(子单位)工程名称 包含子分部(分项)工程名称 施工单位 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 资料名称 施工图会审、设计变更、洽商记录 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 主要原材料、成品、半成品、配件、器具和设备出厂质量 证明文件及场检(试)验报告,设备开箱检验记录 隐蔽工程验收记录 工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录 设备单机试运转记录 系统无生产负荷联合试运转与调试记录 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 施工记录 竣工图 份 数 项目技术负责人 核查意见 核查人施工单位 检查意见 监理(建设)单 位核查意见 质量监督机构 核查意见项目经理: 年 总监理工程师: (建设单位项目负责人) : 年 项目监督工程师: 年月日月 月日 日 表 2-8智能建筑分部工程质量控制资料核查验收记录单位(子单位)工程名称 包含子分部(分项)工程名称 施工单位 序 号 资料名称 份 数 项目技术负责人 核查意见 核查人7 / 301 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13施工图会审、设计变更、洽商记录 施工组织设计(施工方案)及技术交底记录 主要原材料、硬件设备、软件产品、接口出厂质量证明文 件及场检(试)验报告,设备开箱检验记录 隐蔽工程验收记录 接口确认记录 自检记录 系统试运行记录 检验批、分项、分部(子分部)工程验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 施工记录 竣工图施工单位 检查意见 监理(建设)单 位核查意见 质量监督机构 核查意见项目经理: 年 总监理工程师: (建设单位项目负责人) : 年 项目监督工程师: 年月日月 月日 日 表3单位(子单位)工程质量控制资料核查验收记录单位(子单位)工程名称 施工单位 序 号 1 2 3 4 5 6 7 建 筑 与 结 构 项 目 资料名称 图纸会审、设计变更、洽商记录 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证明文件及进场检(试)验报 告 施工试验及见证检测报告 隐蔽工程验收记录 施工记录 预制构件、预拌混凝土合格证明文件 8 / 30 份 数 项目技术负责人 核查意见 核查人8 9 10分项、分部工程质量验收记录 工程质量事故调查处理资料 新材料、新工艺施工记录1 2 3 4 5 6 给 排 水 与 采 暖图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、配件出厂合格证明及进场检(试)验报 告 管道、设备强度试验、严密性试验记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录1 2 3 4 5 6 7 建 筑 电 气图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、配件出厂合格证明及进场检(试)验报 告 设备调试记录 接地、绝缘电阻测试记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录9 / 30续表 1 2 3 4 5 6 7 8 通 风 与 空 调 图纸会审、设计变更、洽商记录 材料、配件出厂合格证明及进场检(试)验报 告 制冷、空调、水管道强度、严密性试验记录 隐蔽工程验收记录 制冷设备运行调试记录 通风、空调系统调试记录 施工记录 分项、分部工程质量验收记录1 2 3 4 5 6 7 电 梯 工 程土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 设备出厂合格证明及开箱检验记录 隐蔽工程验收记录 施工记录 接地、绝缘电阻测试记录 负荷试验、安全装置检查记录 分项、分部工程质量验收记录 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设 计说明 材料、 设备出厂合格证、 技术文件及进场检 (试) 验报告 隐蔽工程验收记录 系统功能测定及设备调试记录 系统技术、操作和维护手册 系统管理、操作人员培训记录 分项、分部工程质量验收记录 施工单位 检查意见 项目经理: 年 总监理工程师: (建设单位项目负责人) : 年 项目监督工程师: 年1 2 3 4 5 6 7 建 筑 智 能 化 工 程月日监理(建设) 单位核查意见 质量监督机构 核查意见月 月日 日10 / 30地基基础分部工程质量安全和功能检验资料核查和抽样检测验收记录表4-2表4-4检验资料核查和抽样检测验收记录表4-54-6表4-7表4-8主体结构分部工程观感质量检查验收记录表6-5分部工程质量综合评定表单位工程质量综合评定表。

在建项目安全巡检标准--【红线项】检查评分表

在建项目安全巡检标准--【红线项】检查评分表

6
消防
施工现场、生活区未设置消防水系统或结构施工阶段消防水系统布 设滞后或消防水不能正常使用
外架搭设未按规范要求编制专项方案及设计计算书,未按规范要求
7
外脚手架
进行专家论证。外架搭设未按方案要求设置卸载,存在5处以上立杆
间距过大、立杆采用搭接方式、外架存在明显变形。
合计
--【红线项】检查评分表
扣分原则
扣分
检查情况
无方案且与方案严重不符,无专家论证,论证单伪 造、出现坍塌扣2分,其余扣1分
无方案且与方案严重不符,无专家论证,论证单伪 造扣2分,其余扣1分
出现1处及以上扣2分
防坠安全器过期扣2分,其余扣1分
出现一处防护不满足要求扣2分
出现一处防护不满足要求扣1分
无方案且与方案严重不符,无专家论证,论证单伪 造扣2分,其余扣1分 0
序号 1 2 3 4
5
在建项目安全巡检标准--【红线项】
检查内容(红线 项)
基坑ห้องสมุดไป่ตู้程
高支模
检查标准
基坑深度超过5m无专项支护设计及专家论证的;基坑支护方式、放 坡坡度与方案不符;积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定、机 械设备施工与槽边距离不符合要求且未采取措施,未按规定进行变 形监测,出现坍塌。 模板支撑体系无专项施工方案,高支模未按要求进行专家论证,支 架搭设(拆除)前未进行交底或无交底记录;存在5处以上纵、横向 水平杆间距过大、立杆间距过大、立杆悬空、扫地杆缺失(每10米 算一处)。
高处作业
高处作业未佩戴、使用安全带现象的;
施工电梯
施工电梯未安装渐进式防坠安全器或超过有效标定日期,未安装极 限开关或极限开关不灵敏,存在3处及以上门联锁限位失效;施工电 梯验收手续需齐全,严禁违规使用;电梯司机需持证上岗,严禁私 开电梯。

2019建设工程施工质量检查表

2019建设工程施工质量检查表

建筑工程施工质 检查表(一)单位工程名称工程地点 施工许可证号 开工日期 单体建筑面积 结构类型建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构 检测单位 平方米建筑层数 形象进度町虽责仕王体和句天机构项目负责项目负责人检查组成员签字"卜 检查日期:“法定代表人授权书”身“工程质旦终按规定签署施工前办理施工许可(工程质虽监督检查施工许可证或监督注册登记表手续)情况组织图纸会审、设计交底情况原设计(涉及建筑面积、层高以及主 要结构、防水等级、建筑节能等)有建筑工 程施工质量检查表(二)ih检查项目 质虽行为要丹检查内容责任承诺书”签署情况未按规定签署 口不符合 口符合施工前办理施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审查资料口不符合按规定组织口符合未按规定组织口不符合重大修改、变动的,施工图设计文件 重新报审情况未重新报审 口不符合口符合口符合口不符合 按要求重新报审 口符合抽样的甲供建材满足规范或设计要求:按合同约定,由建设单位采购的建筑抽样的甲供建材不满足规范或设计要材料、建筑构配件和设备的质虽情况按规定编制工程质虽安全手册口符合工程质虽安全手册编制情况未按规定编制工程质H 安全手册口不符合在资质等级许可范围内从事建设工程 施工资质证书符合要求 口符合活动情况 施工资质证书不符合要求 口不符合Si hl广口符合口不符合位10“法定代表人授权书”身9责任承诺书”签署情况项目经理资格和履责情况11项目质虽管理人员配备及到位情况“工程质虽终按规定签署未按规定签署项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责项目部质虽管理人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部质虽管理人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合施工组织设计或施工方案编制执行情 按施工组织设计或施工方案执行 口符合 121314151617181920 技术交底情况进场的建筑材料、建筑构配件和设备报监理单位审查情况严格按施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工情况按规定及时处理质虽问题和质虽事故情况实施样板引路制度情况“法定代表人授权书” 身责任承诺书”签署情况总监理工程师资格及到岗履责情况未按施工组织设计或施工方案执行 n按规定宝底未按规定进行交底按规定审查未按规定审查按照施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工未按照施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工处理及时,整改措施有效未按规定及时处理已设置实体样板、工序样板i 未设置实体样板、工序样板“工程质旦终按规定签署未按规定签署总监理工程师资格符合要求,并按规 定到岗履责总监理工程师资格不符合要求,并按 规定到岗履责[项目监理人员配备齐全,资格符合要项目监理部配备足够的具备资格的监理人员,并到岗履职情况 口不符合LU 符合口不符合 口符合口不符合口符合符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合 口符合 求,并按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格 不符合要求,或不按规定到岗履责 口不符合按规定编制口符合21 监理规划、监理实施细则编制情况对施工组织设计、施工方案进行审查22情况对建筑材料、构配件和设备投入使用23或安装前进行审查情况对重点部位、关键工序实施旁站监理,24做好旁站记录情况未按规定编制□不符合按规定进行审查□符合未按规定进行审查□不符合按规定进行审查□符合未按规定进行审查□不符合按规定实施旁站监理,旁站记录真实完整□符合未按规定实施旁站监理或旁站记录不□不符合真实、不完整按规定进行巡视、平行检验 未按规定进行巡视或平行检验质虽问题通知单签发手续齐全,及时号发质虽问题通知单,复查质虽问题27整改结果情况 复查质虽问题整改结果,资料齐全 未按规定签发质H 问题通知单或未复单独建立检测结果不合格项目台账检测报告检测项目不全,关键信息不隐蔽工程、检验批、分项、分部(子26分部)工程质H 验收情况按规定进行验收 未按规定进徂验收口符合查质n 问题整改结果口小符合2829在资质范围内从事检测活动在资质范围内从事检测活动 超出资质范围从事检测活动口符合 口不符合检测报告内容及结论检测报告内容及结论真实、准确、完口符合25对施工质H 进行巡视、平行检验情 况口符合 口不符合口不符合30完整,检测结论错误或不明确建设单位施工单位监理单位检测单任检查组成员签字: 符合符合Wo已单独建立不合格检测结果台账未建立不合格检测结果台账不符合检查日期:口符合口不符合不符合建筑工程施工质虽检查表(三) 检查项目、工程实体(一)钢筋工 程1011钢筋的锚固长度箍筋、拉筋弯钩的平直段长度和角度钢筋保护层厚度模板板面的平整度:检查是否翘曲、变形、破损模板的各连接部位:检查接缝是否连接紧密混凝土试块留置:检查混凝土试块留(二)混凝土工程12置数虽、养护环境、标识等13 外观质虽:检查裂缝情况14外观质虽:检查孔洞、夹渣情况15 o 外观质虽:检查粘模、麻面情况 预制构件的外观质虽、 尺寸偏差和预(三)装配式 混凝土结构16笛孔、预笛洞、预埋件、预笛插射、 键糟的位置 预制构件与预制构件、 预制构件与主17体结构之间的连接37 施工荷载控制:检查楼层及堆载情况混凝土施工记录()质H验收记录—57-J,冬期混凝_L施工测温记录-------------------大体积混凝土施工测温记录5859预制构件吊装施工记录601地基验糟记录质虽验61隐蔽工程验收记录收记录部分「检验批、分项、子分部、分部工程验有盗料62rt火/|寸造收记录假行]为,该部分63观感质H综合检查记录全部认定为64工程竣工验收记录不符合65L工程质虽1可题处理及验收记录符合项不符合项督查日期:r^■■■■■■■■^L _________________结果统计督查组成员签字:。

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防要求
求,或未作蓄水试验,即触碰红线,
5.0
②防水施工后存在渗漏(30%)
③ 存在结构裂缝(50%)
(3)外墙(按户) 存在渗漏
(4)外窗施工(按户) 存在渗漏
7
严格执行外墙淋水试验,卫生间、阳露台及屋面蓄水试验 (按户)(不重复扣分)
(1)使用不合格材料(经抽检或投诉、
原材料检验 举报,核实为不合格的)
外墙洞口封堵符合抗渗要求(按4户)
5.0 5.0 5.0
10.0
3.0
5.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 合计
施工单位签名:
项目部签名:
区域工程管理部:
集团运营中心工程板块签名:
砌体顶塞、挂网严格执行集团两防要求 (按户)(先拉毛后挂网)
3.0
(1)地下室(按板计算)
①防水构造施工及材料标准不符合要
求,或未作蓄水试验,即触碰红线, ②防水施工后存在渗漏(发现6处)
3.0
③ 存在结构裂缝(肉眼可见10处)
两防
(2)卫生间、厨房、阳露台、屋面(按
底线 防水及构造工程 户)
6
严格执行集团两 ①防水构造施工及材料标准不符合要
每发现一处/户不合格从左往右记 录“0”,当“0”记录至深色区域
时判达到定扣分标准
达到扣 分标准 打“√

扣分标 准 10.0 10.0
10.0
扣分
砂浆不大于10mm且合格率大于等于80%(一块 板一直用一个孔)
3.0
5
砌体顶砖、挂网 严格执行集团两 防要求
交付前必须进行 模拟验收及整改 (按户)
模拟验收至少应在交付前一个月进行, 问题关闭率大于80%
挡水石、门槛砖(石)必须湿铺贴(按5户)
外墙石材、面砖安装及粘结牢固(按4处)
10
重点 工艺
栏杆安装牢固,强度符合要求(按4户)
控制 卫生间插座PE线与等电位可靠联接(按4户)
斜屋面瓦安装牢固,强度符合要求(按4处)
8
(不重复扣分) (2)原材料存在偷工减料行为(经目测
按照检验批 或工具检查,存在较大范围或普遍性、
过程
系统性问题)
监控 土建移交工作面 (1)土建移交工作面无书面签字记录表
必须验收合格, (2)移交工作存在弄虚作假或实测实量
书面签字确认(按 数据40%与现场不符
9
户)
(3)移交后出现普遍I类质量问题
工程质量红线检查表(2019年版)
区域:
项目:
标段名称:
总包单位:
抽检位置:
序号 1 2
3
类别
结构 安全
重点检查内容
按设计图纸(含有效的变更单)施工(影响结构安全和使 用功能)从结果判断 按国家规范严格执行隐蔽工程验收(不得弄虚作假,缺 失) 确保结构安全(基础工程合格,钢筋工程合格,混凝土强 度)检查原材料、构件检验试验资料和验收资料(不得弄虚 作假,缺失),查看建筑物整体状况,是否有不均匀沉降、 普遍性有规律的开裂等
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