新版GSP药品质量管理体系文件---质量手册
药品批发企业质量手册
GSP 质量手册
文件编号:GSDF-QD0030901
组织机构图
页码
第一页共一页
总经理
质量管理
业务部
储运部
办公室 财务室
质量管理质部量管理质 量 验 收G网SP络质图量手业 务 内册
员
员
勤
采 购 员
开 票 员
保 管
养护页文码件复核运编号:文秘GS第D人劳F一-Q页D0共0会计4一09页0出纳1
员
员
资格的购货单位。
5.3.8销售药品应有合法票据,并做好销售记录。
GSP 质量手册 管理职责
文件编号:GSDF-QD0090901
页码
第三页共七页
5.3.9建立药品购货单位证照档案。
5.3.10重视客户的质量查询、投诉,及时向质量管理部反馈,并记录。
5.3.11注意收集药品的不良反应,并按规定上报药监部门。
4.概要
4.1 本公司的组织机构图(见第 3 页)。
4.2 本公司建立的以质量管理部为核心的质量管理网络(见第 4 页)。
5.质量职责
5.1质量管理领导小组
5.1.1质量管理领导小组由总经理、质管副总经理、质量管理部经理、业
务部经理、办公室主任、财务室主任组成。
5.1.2组织并监督公司员工实施《中华人民共和国药品管理法》等药品管
药品批发企业质量手册
集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)
cxzcx 药业有限公司
质 量 手 册
序号制度名称制度编号页号
11 22 33 44 55 66 77 88 915 1018 1119 1221 1322 1423 1524 1625 1726
质量手册编写的基本内容
质量手册编写的基本内容质量管理体系1、质量方针2、关键要素(组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件、计算机系统、业务过程)3、质量管理活动(质量策划、控制、保证、改进、质量风险管理)一、封面内蒙古自治区……………..质量手册(第三版)□受控□非受控No.NSYJ-ZLSC-03二、文件格式第三十三条文件应当标明题目、种类、目的以及文件编号和版本号。
文字应当准确、清晰、易懂。
文件应当分类存放,便于查阅。
主要内容:文件名称、起草人、起草部门、文件编号、批准人、执行日期、变更记录、版本号等。
如:文件名称编号起草部门起草人审阅人批准人起草日期批准日期执行日期版本号变更日期变更原因再如:文件名称编号起草部门起草人审阅人批准人起草日期批准日期执行日期版本号变更日期变更原因( 填写内容)内蒙古自治区大唐药品批发文件名称文件修订说明编号ZL—00—2013起草部门质量管理部起草人郝智审阅人于志伟批准人王伟起草日期2013.10.10 批准日期2013.10.20执行日期2013.11.01版本号第三版第1次修订变更日期2013.11.01变更原因执行新版GSP内蒙古自治区大唐药品批发企业《质量管理手册》制定于2000年,于2003年10月改版修订后更名为《质量手册》第二版。
为了不断改进和加强本企业科学管理和质量管理,满足新版GSP的要求,并结合我单位组织机构调整和批发业务工作进展情况,现再次对质量手册进行改版修订。
本次改版按照2012年版GSP的要求,对质量体系???????个要素逐一描述。
增加了“合同评审”、“服务客户”。
等章节,将“文件控制”、“纠正措施”、“预防措施”、“内部审核”、“管理评审”等内容单独设章描述,对相应的程序文件也进行了调整。
本版质量手册共??????章。
根据工作需要做了第一次修订。
第三版《质量手册》编写小组二○一三年六月一日内蒙古自治区大唐药品批发三、质量体系文件基本内容1、最高管理者公正性声明2、质量手册目录如:第一章概述1.1概况1.2通讯资料第二章质量方针及目标2.1 质量方针2.2 对质量方针的说明2.3 质量承诺第三章质量手册的管理3.1 概述3.2《质量手册》的编制和审批3.3《质量手册》的受控方式3.4《质量手册》的发放和收回3.5《质量手册》的修订和再版3.6《质量手册》的宣传、贯彻和使用3.7 相关文件第四章组织4.1 概述4.2 组织结构图4.3 组织隶属关系图4.4 机构设置4.5 各类人员岗位职责4.6 权力的委派4.7 授权签字人签字识别4.8 相关文件第五章质量管理体系5.1 概述5.2 质量管理体系的建立5.3 部门职责5.4 各级人员职责5.5 质量管理体系文件的组成和要求5.6 质量管理体系的运行5.7 质量管理体系的监督5.8 质量管理体系的审核5.9 质量管理体系的改进与完善5.10 附录:质量管理体系框图第六章文件控制【(三)质量管理文件的管理;】6.1 概述6.2 职责6.3 管理要求6.4 相关文件第七章合同的评审7.1 概述7.2 职责7.3 管理要求7.4 相关文件第八章购销渠道的评价8.1 概述8.2 职责8.3 管理要求8.4 相关文件第九章服务和供应品的评价9.1 概述9.2 供应商的评价(是给你服务对象的评价)9.3 管理要求9.4 相关文件第十章服务客户10.1 概述10.2 职责10.3 管理要求10.4 相关文件第十一章投诉【(十三)质量事故、质量投诉的管理;】11.1 概述11.2 职责11.3 管理要求11.4 相关文件第十二章改进12.1 概述12.2 职责12.3 管理要求12.4 相关文件第十三章纠正措施13.1概述13.2职责13.3管理要求第十四章预防措施(风险管理)14.1概述14.2职责14.3管理要求14.4相关文件第十五章记录控制【(十九)记录和凭证的管理;】15.1 概述15.2 职责15.3 管理要求15.4相关文件第十六章内部审核【(一)质量管理体系内审的规定;(二)质量否决权的规定;】16.1概述16.2职责16.3管理要求相关文件第十七章管理评审17.1概述17.2职责17.3管理要求17.4相关文件第十八章购、销全过程的技术要求总则18.1概述18.2技术要求总则第十九章人员【(十五)环境卫生、人员健康的规定;(十六)质量方面的教育、培训及考核的规定;】19.1 概述19.2职责19.3 管理要求19.4 相关文件第二十章设施和设备【(十七)设施设备保管和维护的管理;(十八)设施设备验证和校准的管理;】20.1概述20.2管理要求20.3相关文件第二十一章校准与验证21.1概述21.2职责21.3管理要求21.4相关文件第二十二章计数机系统【(二十)计算机系统的管理;(二十一)执行药品电子监管的规定;】22.1概述22.2职责22.3管理要求22.4相关文件第二十三章采购【(五)供货单位、购货单位、供货单位销售人员及购货单位采购人员等资格审核的规定;】23.1 概述23.2 职责23.3 管理要求23.4 相关文件第二十四章收货与验货24.1概述24.2职责24.3管理要求24.4相关文件第二十五章储存与养护25.1概述25.2职责25.3管理要求25.4相关文件第二十六章销售26.1概述26.2职责26.3管理要求26.4相关文件第二十七章出库27.1概述27.2职责27.3管理要求27.4相关文件第二十八章运输与配送28.1概述28.2职责28.3管理要求28.4相关文件第二十九章售后管理29.1概述29.2职责29.3管理要求29.4相关文件第三十章【(四)质量信息的管理;】30.1概述30.2职责30.3管理要求30.4相关文件第三十一章。
质量管理体系-质量手册
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++质量管理体系质量手册依据YY/T0287-2017/ISO13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》ISO9001:2015《质量管理体系—要求》、《医疗器械生产质量管理规范》标准编制:管理者代表:审核:管理者代表:批准:企业负责人:版本:第2版(XXXX年版)文件编号:xx-QM-XXXX受控状态:受控发布日期:XXXX年01月13日实施日期:XXXX年01月14日XXXX有限公司公司简介................................................................XXXX-01发布实施令..............................................................XXXX-02第一章范围与应用.......................................................XXXX-03第二章规范性引用文件...................................................XXXX-04第三章术语和定义.......................................................XXXX-05第四章质量管理体系.....................................................XXXX-06第五章管理职责.........................................................XXXX-07第六章资源管理.........................................................XXXX-08第七章产品实现.........................................................XXXX-09第八章产品采购过程管理.................................................XXXX-10第九章生产过程管理.....................................................XXXX-11第十章内部审核.........................................................XXXX-12第十一章不良事件监测、分析与改进.......................................XXXX-13附录1企业组织机构图与各部门目标...................................XXXX-附录-01附录2ISO13485:2016标准条款与手册章节对应表........................XXXX-附录-02附录3质量管理体系过程/活动职责分配表..............................XXXX-附录-03附录4质量职责.....................................................XXXX-附录-04人事任命.........................................................XXXX001-005号公司简介XXXX有限公司是主要生产和销售定制式义齿系列产品,产品应用于口腔义齿修复等领域。
药店药房-新版GSP认证检查评定标准及检查项目分
新版GSP认证检查评定标准及检查项目分析第一节新版GSP认证现场检查项目分析一、药品批发企业及零售连锁企业(一)管理职责(二)人员与培训(三)设施与设备(四) 进货(五)验收(六)储存与养护(七)出库与运输(八)销售与售后服务二、药品零售企业GSP认证检查项目分析1.质量管理可不设机构、人员2.质量管理工作负责人:2.1大中型企业:药师(或中药师)2.2小型企业:药士2.3零售连锁门店:药士2.4跨地域连锁门店总部:执业药师3.零售连锁门店可不设仓库,可配置冷藏设备。
4.营业场所必须设空调及监测调节温湿度的设备。
5.连锁门店的质量验收5.1验收人员按送货凭证对照实物核对并在凭证上签字。
5.2核对内容:药品通用名称、规格、批号、生产厂商、数量。
5.3送货凭证:按购进记录要求保存。
5.4质量有问题的药品应及时退回配送中心并向总部质量机构报告。
6.药品陈列规定处方药中的输液类、小容量注射剂类、粉针类必须设专柜存放;凭处方销货,并对处方进行登记,有条件的应尽量扫描或复印处方。
7. 药品拆零7.1药品基本单元上无品名、规格、服用方法、厂家、有效期等五项内容,视为拆零。
7.2拆零药品集中存放于专柜,并保存原包装。
8.中药饮片做好装斗前质量复核,不得错斗,串斗,防止混药,斗前应有名称标识。
9.处方调配9.1处方要经执业药师或具有药师以上(含药师和中药师)职称的人员复核。
9.2处方审核人必须为执业药师。
9.3调配、审方、销售3个岗位都要签字。
第二节新版GSP认证检查评定标准及现场检查项目与旧版比较。
新版GSP认证检查评定标准及检查项目分
新版GSP认证检查评定标准及检查项目分第一篇:新版GSP认证检查评定标准及检查项目分GSP认证检查项目分析及实施指导新版GSP认证检查评定标准及检查项目分析第一节新版GSP认证现场检查项目分析一、药品批发企业及零售连锁企业(一)管理职责条款检查项目分析 1.经营方式:主要有批发经营、零售连锁经营、零售企业 0401 批发经营主要有下列三种:1)批发企业:法人批发企业2)非法人批发企业:一般为法人批发企业的分公司 3)非法人批发(配送)企业 2.经营范围:饮片药品中药材生化药品化学原料药抗生素中成药生物制品中药放射性化学药制剂诊断药品特殊管理药品注:√为零售企业不能经营的范围。
1.企业质量领导组织机构图 0501 质量领导组织质量管理机构进货储存销售运输其它2.质量领导组织:类似于立法机构;质量管理机构:类似于执法机构;其它:类似于监督对象;质量领导组织以主要负责人为首,由各部门负责人组成,广泛代表,整体体现,确保制度管理有效,可行,GSP认证检查项目分析及实施指导符合企业实际。
明确了企业质量领导组织的主要职责。
此条款中一些术语为采用 0502 ISO9000 质量管理体系的标准术语:质量:一般固有特征满足需要的程度。
质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
质量方针:由组织的最高管理者正式发布的总的质量宗旨和方向。
企业领导人:为法人或授权的总经理。
1.质量管理机构下设: 0601 1)质量管理组 0611 2)质量验收组不隶属于其他部门:3)药品检验室:不做要求,企业自主决定是否设置。
2.质量管理机构职能0602—内部监督职能0603—起草,提交质量领导小组审定通过,质管监督执行 0604—审批(首营企业和首营品种)0608—所有工作在质量监督下进行 0609—裁决权体现 0610—信息管理0611—教育和培训养护人员:技术水平、工作内容、强度0701 药品养护人员必须为专职,不得兼职。
连锁药店GSP质量管理体系详细文件
连锁药店GSP质量管理体系详细文件目标本文档的目标是为连锁药店提供一个详细的GSP质量管理体系文件,以确保药店的运营符合相关法规和质量要求。
背景连锁药店是一个经营药品销售的连锁企业,它需要遵守国家和地方的法规要求,确保药品的质量和安全性。
GSP(Good Storage and Distribution Practices,良好的储存和分销实践)是一套指导准则,旨在确保药品在储存和分销过程中的质量和安全性。
质量管理体系1. 质量政策连锁药店应制定一份明确的质量政策,以确保药店始终关注质量和安全。
质量政策应包括以下内容:- 对药店质量目标的承诺- 质量管理的重要性和责任分配- 持续改进的承诺2. 组织结构连锁药店的组织结构应设计合理,并明确各个职责和权限。
以下是建议的组织结构:- 总经理:负责整个药店的运营和质量管理- 质量经理:负责监督和管理质量管理体系的实施- 药剂师:负责药品的储存和分销3. 质量手册连锁药店应编制一份详细的质量手册,以规范药店的运营和质量管理。
质量手册应包括以下内容:- 药品储存和分销的流程和要求- 质量控制措施和监测方法- 不合格品的处理程序- 培训计划和要求4. 质量记录连锁药店应保留一份完整的质量记录,以便追溯和审核。
以下是建议的质量记录:- 药品储存和分销记录- 温湿度监测记录- 不合格品记录- 培训记录5. 内部审核连锁药店应定期进行内部审核,以确保质量管理体系的有效性和符合性。
内部审核应包括以下步骤:- 审核计划的制定- 审核的执行和记录- 审核结果的分析和改进措施的确定6. 外部审核连锁药店应接受来自相关监管机构的外部审核,以确保药店符合法规和质量要求。
外部审核应包括以下步骤:- 审核计划的制定- 审核的执行和记录- 审核结果的分析和改进措施的确定结论本文档提供了一个连锁药店GSP质量管理体系的详细文件,以帮助药店确保运营符合相关法规和质量要求。
药店应根据本文档中提供的指导,制定和实施相应的质量管理措施,并不断改进质量管理体系的有效性。
医药批发公司新版GSP管理制度
药品储存与养护
药品储存
根据药品的特性、用途和剂型等要求,分类储存于相应的库房或区域,并做好温 湿度控制和安全管理。
药品养护
定期对库存药品进行检查、养护和整理,确保药品质量稳定和安全有效。
药品出库与配送
药品出库
根据销售订单和配送计划,及时、准确地安排药品出库,确 保发货及时、准确无误。
药品配送
选择合适的运输方式和路线,确保药品安全、及时地送达客 户手中。同时要确保运输单据与实际发货一致,并及时完成 相关单据的填写和传递。
质量记录管理
建立完善的质量记录管理制度 ,及时记录各项操作过程和结 果,以便追踪和查验。
持续改进
通过对质量管理体系的监测和 评估,不断发现改进点,持续 改进质量管理体系。
内审与外审执行
总结词
严谨、客观、公正
内审制度建立
建立内审制度,定期对公司的质量管理体系进行自我检查 和评估。
外审接受
接受外部审核机构的审核,确保公司的质量管理体系符合 相关法规和标准。
编制质量手册
详细阐述公司的质量管理体系,包括组织 结构、职责、程序和流程等。
质量管理体系运行与维护
质量管理体系培训
对员工进行质量管理体系的培 训,确保他们了解并遵循相关 规定和标准。
纠正与预防措施
针对出现的质量问题,采取有 效的纠正措施,并制定预防措 施,防止问题再次发生。
总结词
有效、稳定、可持续
《医药批发公司新版gsp管理制 度》
xx年xx月xx日
目录
• 引言 • 组织与人员管理 • 药品采购管理 • 药品仓储与配送管理 • 药品销售与客户服务管理 • 质量管理体系建设 • 安全与风险管理
01
引言
国军标质量管理体系质量手册
受控状态:受控QMS/ HGWSI-QMS-H-2010 质量管理体系质量手册2010-05-04发布2010-05-08实施质量手册目录章节号 标 题 页码 目录 02 0.0 批准发布令 03 0.1 手册说明 04 0.2 公司简介 050.3 管理者代表任命书 061 公司组织结构图 072 质量管理体系部门职责 083 质量管理体系职能分配表 154 质量管理体系 17 4.1 总要求 174.2 文件要求 185 管理职责 20 5.1 管理承诺 20 5.2 以顾客为关注焦点 20 5.3 质量方针 21 5.4 策划 21 5.5 职责、权限与沟通 225.6 管理评审 236 资源管理 25 6.1 资源提供 25 6.2 人力资源 25 6.3 基础设施 26 6.4 工作环境 266.5 质量信息 277 产品实现 28 7.1 服务实现的策划 28 7.2 与顾客有关的过程 29 7.3 设计和开发 31 7.4 采购 35 7.5 生产和服务的提供 37 7.6 监视和测量设备的控制 417.7 技术状态管理 428 测量、分析和改进 43 8.1 总则/监视和测量 总则 43 8.2 监视和测量 43 8.3 不合格品控制 45 8.4 数据分析 45 8.5 改进 46 附录1 手册引用的程序文件 48 附录2 质量手册修改控制记录 49 附录3 质量方针和质量目标 50批 准 发 布 令本手册是依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》,结合公司实际情况编制,现予以颁布。
本手册阐明了公司的质量方针和质量目标,并对公司的质量管理体系作出了具体的要求,是公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系,稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的纲领性文件,是开展各项质量活动的纲领性文件,公司员工必须遵照执行。
总经理:2010年5月4日0.1质量手册说明1手册内容本手册依据GJB9001B-2009《质量管理体系—要求》并结合公司的实际情况编制而成,包括:①质量管理体系覆盖范围:软件和系统集成的设计开发、安装与服务;②质量管理体系要求的所有程序文件;③质量管理体系规定的过程顺序和相互作用。
GMP质量管理体系
质量管理的活动-QC实验室管理
取样管理
质量管理部门的人员有权进入生产区和仓储区进行取样及调查; 应当按照经批准的操作规程取样,操作规程应当详细规定:
✓ 经授权的取样人; ✓ 取样方法; ✓ 所用器具; ✓ 样品量; ✓ 分样的方法; ✓ 存放样品容器的类型和状态; ✓ 取样后剩余部分及样品的处置和标识; ✓ 取样注意事项,包括为降低取样过程产生的各种风险所采取的预防措施,尤其是无
11
质 量 管 理 体 系
基本要求 质量保证系统
基本要求: ✓ 应当使用准确、易懂的语言制定操作规程; ✓ 操作人员经过培训,能够按照操作规程正确操作; ✓ 生产全过程应当有记录,偏差均经过调查并记录; ✓ 批记录和发运记录应当能够追溯批产品的完整历史,并妥善保存、便于 查阅; ✓ 降低药品发运过程中的质量风险; ✓ 建立药品召回系统,确保能够召回任何一批已发运销售的产品; ✓ 调查导致药品投诉和质量缺陷的原因,并采取措施,防止类似质量缺陷 再次发生;
变更控 制
偏差处 理
系
委托生 产和检 验
投诉与 不良反 应
产品质 量回顾
供应商 的评估 和批准
纠正和 预防措 施
19
质 量 管 理 体 系
质量管理的活动-QC实验室管理
资质
质量控制负责人 应当具有足够的管理实验室的资质和经验,可以管理同一企业的一个或多
个实验室。 检验人员
至少应当具有相关专业中专或高中以上学历,并经过与所从事的检验操作 相关的实践培训且通过考核。
药品质量的主要责任人,全面负责企业日常管理。 负责提供必要的资源,合理计划、组织和协调,保证质量管理部门独立履
行其职责,从而保证确保企业实现质量目标并按照本规范要求生产药品。
新版GSP药品质量管理体系文件---质量手册
新版GSP药品质量管理体系文件---质量手册************医药有限公司根据ISO 9001:2008及《药品经营质量管理规范》,国家食品药品监督管理总局令第28号,版本号,第2版受控状态, 受控版本文件类型,质量手册************医药有限公司******医药有限公司2017年1月8号发布 2017年1月15日实施文件类型,质量手册************医药有限公司修订人,*** 日期,2017年1月4日审核,*** 日期,2017年1月4日批准,*** 日期,2017年 1月8日质量手册目录序文件名称页码号前言 1颁布令 2质量方针、目标 3质量管理手册编制说明 4规范性引用文件 5术语及定义 6质量管理体系 7管理职责 8资源管理 9文件类型,质量手册************医药有限公司产品实现 10测量、分析和改进 11质量手册的管理 12质量管理体系组织结构图 13质量管理体系职能分配表 14基于过程方法的质量管理体系模式图 15文件类型,质量手册************医药有限公司1 前言******医药有限公司成立于二o一三年,系武汉地区新兴的药品批发企业,经营范围有,中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品。
是一家专业化医药经营企业。
公司位于*****,地处***************公司注册资本500万,在二0一六年通过新版GSP认证。
同时在操作软件上严格按照国家《药品经营质量管理规范》,以下简称GSP,执行操作。
公司销售覆盖湖北省全省多家大型重点医院,经营品种达上百多个品种品规。
建立了良好药品经营质量管理、与供、销客户诚信信誉。
公司现有员工48人,公司领导层和质量管理人员均具有相应的学历和职称。
公司在经营过程中,始终坚持“求真、务善、至美、诚信、平等互惠”的经营原则,执行以优质品种开拓市场以“质量赢得市场,诚信铸就品牌,放心的商品,满意的服务”的经营质量方针目标。
药店GSP质量手册
药店GSP质量手册(质量管理制度)目录一、质量管理制度质量管理体系文件检查考核制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 10 药品购进管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 18 药品验收管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 20 药品储存管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 22 药品陈列管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 24 药品养护管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 26 首营企业和首营品种审核制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 28 药品销售管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 31 药品处方调配管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 34 药品拆零管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 36 药品效期管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 43 不合格药品管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 45 药品质量事故处理及报告制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 48 药品信息质量管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 50 药品不良反应报告制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 52 卫生管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 55 人员健康管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 57 人员教育培训制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 59 服务质量管理制度﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 61 二、各岗位管理标准本店负责人岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 66 质量负责人岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 68 处方审核人员岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 71药品购进人员岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 73 药品验收员岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 75 营业员岗位职责﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 81 三、操作程序药品购进程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 88 首营企业审核程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 93 首营品种审核程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 96 药品质量检查验收程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒ 99 不合格药品控制程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒106 药品拆零销售程序﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒110文件名称:质量管理体系文件检查考核制度编号: - -起草人:审核人:批准人:颁发人:起草日期:审核日期:批准日期:生效日期:1.目的:确保各项质量管理的制度、职责和操作程序得到有效落实,以促进本店质量管理体系的有效运行。
GSP认证质量手册
医药公司GSP认证质量管理手册质量文件管理制度一、目地:保证公司在经营管理活动中制定有效的文件,有可遵循的依据。
二、适用范围:公司药品经营管理的一切活动。
三、工作程序(一)文件的制订、批准、发布、修订。
1、制订的要求①文件的标题应能清楚的说明文件的性质,以与其他文件相区别。
②文件使用的语言应确切、易懂、简练,指令性内容必须以命令形式写出。
③各类文件应有便于识别其文本、类别和日期,该文件的使用方法、使用人。
④需用填写数据的文件应留有足够的空间,以便于填写内容,在多项内容之间应有适当的空隙,每项的标题要准确明了。
⑤文件的制订、审查、批准负责人应签字。
2、制订的原则①指令性原则:在企业内部具有法律效应。
②系统性原则:文件之间要相互联系。
③符合性原则:要与现行的法律、法规及公司的实际情况相符合,及时修订不符合的部分。
④协调性原则:各部门、各环节的文件要相互协调,不要出现管理上的真空和矛盾。
⑤先进性原则:鼓励企业采用先进、科学的模式和手段。
⑥可行性原则:制度的制订必须能实行,具有可操作性。
⑦可查性原则:清楚制度执行情况的衡量标准,可量化的要制订量化标准。
3、质量文件的批准、发布、修订。
①文件的起草由各相应部门完成,经部门负责人审查后报公司负责人批准印发实施。
②实施的文件应定期审阅,及时修订。
修订、撤消文件程序与修订时相同,发布修订后的文件,原文件应收回予以废止,以防误用。
(二)质量文件包括:管理制度、标准、记录和凭证。
1、管理制度:制度是要求企业员工共同遵守的办事规程或行为准则。
制订管理制度的目的是保证企业为了行使经营计划,指挥控制等管理职能,并使之规范化、标准化,为企业经营组织药品经营活动提供必需的依据和手段。
管理制度包括业务经营制度、质量管理、卫生管理等方面。
2、标准:标准是依据科学技术的实践经验在充分协商的基础上,对具有多样性、相关性特征的事物,以特定程序和形式颁发的统一规定。
可分为工作标准和技术标准。
医药企业新版质量管理手册
4.3质量信息交流控制程序
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4.3
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4.3质量信息交流
企业应建立质量信息交流、信息沟通机制,并保证其有效运行。沟通机制应形成正式管理文件,包括建立书面程序和信息流程图,其具体内容涉及以下几方面:
a、确保来自客户的需求、法规要求以及委托方的信息能够及时沟通,包括:核心文件的管理和执行、质量标准的制定、操作规程的制定、质量协议的制定等
d)成品检验合格率100%,质量授权人审核合格后放行;责任部门质量保证部。
e)顾客投诉处理率100%,各级部门抽检合格率100%;责任部门质量保证部。
1.2与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解,转化为本部门具体的工作目标,为保证目标的顺利完成,制定相应质量计划。
质量计划:是为了实现某一质量目标而制定的具体操作规程、资源配备、衡量方法和指标等。质量计划应形成书面文件,其内容应与关公充分沟通,并使员工了解;他们的工作任务同时体现了业务目标的质量目标。
XX药业有限公司
4.0管理职责
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4.0
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1目的
规定公司总经理应承诺和实施的活动。
2范围
适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供依据。
3程序概要
3.1管理承诺
公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供依据。
3.1.1向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性
3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标,参见《质量方针》和《质量目标》。
3.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审,执行《管理评审控制程序》。
3.1.4总经理应确保公司质量管理体系动作能获得必要的资源,执行《资源管理》的规定。
药品批发企业质量监控体系文件大全
药品批发企业质量监控体系文件大全
该文档旨在提供药品批发企业质量监控体系文件的详尽内容。
以下是一些重要文件的摘要:
1. 质量管理手册
质量管理手册是药品批发企业质量监控体系的核心文件。
它包含企业的质量政策、组织结构、职责分工、工作流程、监控措施等方面的详细说明。
2. 质量目标计划
质量目标计划是药品批发企业制定并追求的具体质量目标和计划。
它涵盖了药品采购、仓储与分发、售后服务等方面的目标设定和改进计划。
3. 质量风险评估报告
质量风险评估报告记录了药品批发企业对质量风险进行评估的过程和结果。
该报告包括对供应商、产品、仓储设施、运输等环节的风险评估,并提供相应的控制措施。
4. 质量记录管理规定
质量记录管理规定包括了药品批发企业对质量记录的管理要求和程序。
它规定了记录的保存期限、存储方式、访问权限等相关规定,以确保质量记录的完整性和可追溯性。
5. 内部审核计划与报告
内部审核计划与报告记录了药品批发企业内部审核的安排和实施情况。
它包括内部审核的频次、范围、审核人员、发现的问题与改进措施等内容。
6. 不合格品管理规定
不合格品管理规定规定了药品批发企业对不合格品的处理流程和控制措施。
它阐明了不合格品的评估标准、处理程序、责任人员等要求,以确保药品质量的控制。
以上是药品批发企业质量监控体系文件的大致内容。
详细的文件细节和内容请参考实际文件和流程。
在使用这些文档时,请确保符合相关法律法规和行业要求,保证操作的合法性和合规性。
公司药品质量手册(质量部)
1目的:制定质量手册,使公司各部门和各级人员质量意识明确。
2范围:适用于本公司各部门和各级人员。
3责任人:公司各部门和各级人员。
4内容:《质量手册》是指南性的文件,明确了达到稳定质量要求的手段,为公司药品生产实施和质量管理活动提供了政策方针和规程。
《质量手册》设计的质量管理体系用于满足《药品生产质量管理规范(2010年修订)》的要求,公司承诺在任何时候均满足该要求。
《质量手册》的发布,将进一步健全质量管理体系,进一步提高质量管理的科学化、层次化和规范化水平,进一步促进GMP实施工作的全面升级。
《质量手册》作为公司第一级文件,描述了整个质量体系及实施指南。
第二级文件是程序,第三级文件是标准,转化成可实施的要求。
第四级文件是SOP,为执行具体工作提供了说明。
根据SOP实施的操作应有相应的记录,批记录也在第四级文档中。
《药品生产质量管理规范(2010年修订)》自2011年3月1日起正式执行,公司质量管理部在组织公司全员分批次学习新版GMP内容的同时,安排专业人员编写制定了既遵循新版GMP要求又符合公司实际情况的《质量手册》。
本公司依据2010版《药品生产质量管理规范》中关于质量管理体系要求,编制完成了《质量手册》第一版,现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理:年月日任命书为了贯彻执行2010版《药品生产质量管理规范》中关于质量管理体系要求,加强对质量管理体系工作的领导,特任命为我公司的质量管理体系管理者代表。
管理者代表的职责是:1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持;2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;3、在整个公司内促进顾客要求意识的形成;4、就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理:年月日目录1 质量手册说明 (5)2 质量手册修改控制 (5)3 企业概况 (6)4 公司组织机构图 (7)5 公司质量管理体系结构图 (8)6 质量管理体系 (10)6.1目的 (10)6.2范围 (10)6.3职责 (10)6.4 程序概要 (21)7 管理职责 (23)7.1目的 (23)7.2范围 (23)7.3程序概要 (23)7.3.1管理承诺 (23)7.3.2以顾客为中心 (23)7.4 质量管理程序 (23)7.4.1 质量方针 (24)7.4.2 质量目标 (24)7.4.3质量信息交流控制 (25)7.4.4管理评审控制 (26)8资源管理 (29)1、质量手册说明1.1手册内容本手册系依据2010版《药品生产质量管理规范》和本公司的实际相结合编制而成,包括:1.1.1公司质量管理体系的内容;1.1.2公司质量管理体系要求的程序文件;1.1.3对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
GMP文件体系的建立
GMP文件体系的建立对任何药企来说,文件体系都是一个必不可少的基础,文件系统是制药企业GMP软件的基础。
一个运行良好的制药企业不仅靠先进的设备等硬件支撑,也要靠管理软件来运转。
有了良好的文件体系,公司的各项工作才有据可依。
建立一套完备的文件系统可能避免语言上的差错或误解而造成事故,使一个行动如何进行只有一个标准,而且任何行动后,都有文字记录可查,做到“查有据,行有迹,追有踪”。
建立完备的文件系统可以明确质量管理系统的保证作用,提供各种标准规定,追踪有缺陷的产品,使管理走上程序化、规范化。
接下来我将从以下几方面来分享:1.文件及GMP文件的概念2.GMP文件的构成3.GMP文件的编码形式4.GMP文件系统的管理首先是1.文件及GMP文件的概念1.1《辞海》对文件的解释是:①公文、信件之类。
如:保管好文件。
②计算机的一个专用名词。
a.指由若干相关的记录构成的集合。
若干项目构成一个记录。
若干记录构成一个文件。
1.2广义文件:文件一般指由法定机关、单位印发的,用来处理公务活动,并具有特定格式的书面文字材料。
根据文件的适用范围,可分为通用文件和专用文件。
通用文件是指党政机关在共同的公务活动中形成的文件,其具有统一的用途、格式和一定的办理程序。
专用文件是指在各专业活动中形成,在本专业范围内使用的文件,除使用范围外,还表现在文件处理程序和格式上与通用文件不同。
1.3GMP文件:《中华人民共和国药品管理法》规定:药品生产企业必须按照国家药品监督管理部门制定的《药品生产质量管理规范》的要求,配备相应的设施和设备,制定和执行保证药品质量和规章制度、卫生要求。
在这里,“制定和执行保证药品质量和规章制度、卫生要求”可以视为GMP的软件,而这个软件的核心是文件系统的完备和执行。
WHO药品生产质量管理规范(1992年)对文件的原则提法是:文件是质量保证体系的基本部分,它涉及GMP的所有方面。
其目的在于确定所有物料的规格标准、生产和检验方法;保证与生产有关的所有人员知道做什么,何时做;保证授权人具有足够的资料决定一批药品是否发放;提供可对怀疑有缺陷产品的历史进行调查的线索;GMP文件没有固定的格式,它的设计和使用取决于生产企业。
质量管理体系文件—质量手册
质量手册受控状态:受控文件文件编号:XXXX1-QM版本号/修改次数:A/0发布/生效日期:XXXX.XX.XX XXXXXXXXXXXXXXXXX(公司名称)编写依据本质量手册主要依据ISO 13485:2016 idt YY/T 0287-XXXX 《医疗器械质量体系用于法规的要求》标准,结合《医疗器械生产质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局公告 2014年第64号)、《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》(国家食品药品监督管理总局公告 2015年第103号)等法规要求和本公司实际编制。
起草审批发放范围档案室(手册原件)■管理部(受控复印件)■研发部(受控复印件)■生产部(受控复印件)■质量部(受控复印件)■物控部(受控复印件)■营销部(受控复印件)总计发放份数: 6 份机密等级:■一般□机密受控状态文件禁止复印目录0.1目录 (3)0.2 质量手册颁布令 (5)0.3 管理者代表任命书 (6)0.4 质量方针和质量目标 (7)0.5 公司概况 (8)0.6质量管理体系组织结构图 (9)0.7质量管理体系职能分配表 (10)1. 范围 (12)1.1总则 (12)1.2应用 (12)2. 质量手册的编制和管理 (12)3. 术语 (13)4. 质量管理体系 (13)4.1总要求 (13)4.2文件要求 (14)4.2.1总则 (14)4.2.2质量手册 (14)4.2.3医疗器械文档 (15)4.2.4文件控制 (15)4.2.5记录控制 (16)5. 管理职责 (16)5.1管理承诺 (16)5.2以顾客为关注焦点 (16)5.3质量方针 (17)5.4策划 (17)5.4.1质量目标 (17)5.4.2质量管理体系策划 (17)5.5职责、权限和沟通 (17)5.5.1职责和权限 (17)5.5.2最高管理者、管代、各部门职责和权限 (17)5.5.3内部沟通 (19)5.6管理评审 (20)5.6.1总则 (20)5.6.2评审输入 (20)5.6.3评审输出 (20)6. 资源管理 (20)6.1资源提供 (20)6.2人力资源 (21)6.3基础设施 (21)6.4工作环境和污染控制 (21)6.4.1工作环境 (21)6.4.2污染控制 (22)7.产品实现 (22)7.1产品实现的策划 (22)7.2与顾客有关的过程 (23)7.2.1与产品有关的要求的确定 (23)7.2.2与产品有关的要求的评审 (23)7.2.3沟通 (24)7.3设计和开发 (24)7.3.1总则 (24)7.3.2设计和开发策划 (24)7.3.3设计和开发输入 (25)7.3.4设计和开发输出 (25)7.3.5设计和开发评审 (25)7.3.6设计和开发验证 (25)7.3.7设计和开发确认 (26)7.3.8设计和开发转换 (26)7.3.9设计和开发更改的控制 (26)7.3.10设计和开发文档 (26)7.4采购 (26)7.4.1采购过程 (27)7.4.2采购信息 (27)7.4.3采购产品的验证 (27)7.5生产和服务提供 (28)7.5.1生产和服务提供的控制 (28)7.5.2产品的清洁 (28)7.5.3安装活动 (28)7.5.4服务活动 (28)7.5.5无菌医疗器械的专用要求 (28)7.5.6生产和服务提供过程的确认 (28)7.5.7灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求 (29)7.5.8标识 (29)7.5.9可追溯性 (29)7.5.9.1总则 (29)7.5.9.2植入性医疗器械的专用要求 (29)7.5.10顾客财产 (30)7.5.11产品防护 (30)7.6监视和测量装置的控制 (30)8. 测量、分析和改进 (31)8.1总则 (31)8.2监视和测量 (31)8.2.1反馈 (31)8.2.2抱怨处理 (31)8.2.3向监管机构报告 (32)8.2.4内部审核 (32)8.2.5过程的监视和测量 (32)8.2.6产品的监视和测量 (33)8.3不合格品控制 (33)8.3.1总则 (33)8.3.2交付之前发现的不合格品的响应措施 (33)8.3.3交付后发现不合格品的响应措施 (34)8.4数据分析 (34)8.5改进 (34)8.5.1总则 (35)8.5.2纠正措施 (35)8.5.3预防措施 (35)9.附件 (36)10. 更改记录 (36)0.2 质量手册颁布令本公司质量手册(以下简称“手册”)依据YY/T 0287-XXXX idt ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规要求》、《医疗器械生产质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局公告 2014年第64号)、《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》(国家食品药品监督管理总局公告 2015年第103号)等相关标准和法律法规的要求,结合本公司实际情况编制而成。
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新版GSP药品质量管理体系文件---质量手册************医药有限公司根据ISO 9001:2008及《药品经营质量管理规范》,国家食品药品监督管理总局令第28号,版本号,第2版受控状态, 受控版本文件类型,质量手册************医药有限公司******医药有限公司2017年1月8号发布 2017年1月15日实施文件类型,质量手册************医药有限公司修订人,*** 日期,2017年1月4日审核,*** 日期,2017年1月4日批准,*** 日期,2017年 1月8日质量手册目录序文件名称页码号前言 1颁布令 2质量方针、目标 3质量管理手册编制说明 4规范性引用文件 5术语及定义 6质量管理体系 7管理职责 8资源管理 9文件类型,质量手册************医药有限公司产品实现 10测量、分析和改进 11质量手册的管理 12质量管理体系组织结构图 13质量管理体系职能分配表 14基于过程方法的质量管理体系模式图 15文件类型,质量手册************医药有限公司1 前言******医药有限公司成立于二o一三年,系武汉地区新兴的药品批发企业,经营范围有,中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品。
是一家专业化医药经营企业。
公司位于*****,地处***************公司注册资本500万,在二0一六年通过新版GSP认证。
同时在操作软件上严格按照国家《药品经营质量管理规范》,以下简称GSP,执行操作。
公司销售覆盖湖北省全省多家大型重点医院,经营品种达上百多个品种品规。
建立了良好药品经营质量管理、与供、销客户诚信信誉。
公司现有员工48人,公司领导层和质量管理人员均具有相应的学历和职称。
公司在经营过程中,始终坚持“求真、务善、至美、诚信、平等互惠”的经营原则,执行以优质品种开拓市场以“质量赢得市场,诚信铸就品牌,放心的商品,满意的服务”的经营质量方针目标。
公司拥有充足的资金,优秀的管理人才,以及良好的管理模式,在医院、生产厂家中获得不错的口碑,不断吸引新的品种来更新公司新鲜血液。
公司秉承让社会“拥有健康生体,描绘美好人生”是公司员工始终不渝的理念。
1文件类型,质量手册************医药有限公司面对激烈的市场竞争、挑战,******医药有限公司全体员工将发挥医药商业职业道德,企业服务职能,创经验特色,树立良好的企业形象,为广大医疗单位提供更多、更好的放心药品与满意服务,为不断提高企业的质量管理水平,公司于2016年通过新版GSP认证,2016年1月全面完善了质量体系管理,并发布了《质量保证体系手册文件》、《质量保证体系程序文件》和其他文件。
本质量保证手册文件包括质量方针、质量目标和对顾客的承诺,是公司质量体系有效运行的保证。
我们将组织全体员工认真学习,严格遵守、严格组织实施。
企业名称,******医药有限公司地址,************************邮编,*******电话,*******传真,*******2文件类型,质量手册************医药有限公司2 颁布令本《质量管理手册》由质量管理部门组织与其他部门依据《中华人民共和国药品管理法》和ISO9001:2008及国家食品药品监督管理总局发布的《药品经营质量管理规范》,国家食品药品监督管理总局令第28号,及其现场检查指导原则,结合本公司实际情况编制而成,经认真审核,现予颁布实施。
《质量管理手册》内容包括,1.质量管理体系的的范围,包括任何删减的细节与合理性,2.公司质量管理体系所形成文件的程序或对其引用,3.质量管理体系过程之间的顺序和相互作用的表述。
本《质量管理手册》从颁布之日起,要求公司各部门,全体员严格贯彻执行。
总经理,***二0一七年一月十五日3文件类型,质量手册************医药有限公司3 ******医药有限公司质量方针质量赢得市场诚信铸就品牌放心的商品满意的服务质量目标采购药品合格率100%、收货准确率100%、药品入库,验收,合格率100%、药品在库合格率98.5%、药品出库,复核,率100%、、在库药品养护率100%、质量退货率?2‰、售后服务质量满意率98%以上、确保本公司销售药品市场抽验合格率达到100%。
质量承诺以先进的市场理念和高素质的人才为基础,以科学管理为手段,以良好的供应规范树形象,以为客户提供安全、有效的药品和一流4文件类型,质量手册************医药有限公司服务。
总经理,***二0一六年一月十五日4 质量管理手册编制说明1、目的,质量管理手册的制定是根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范》等有关法律、法规,将本公司的质量体系中的所有过程体系化、程序化、文件化。
依据ISO9001:2008质量管理体系标准及《药品经营质量管理规范》显示的体系要素,建立和保持一个文件化的质量管理体系和公司质量方针、质量目标、质量管理体系的过程顺序和相互作用,提高并保持服务质量,满足顾客要求和相关法律、法规要求为目的。
2、适用过程, 适用于药品经营各控制环节及销售和服务的策划、采购、销售、服务等过程以及质量体系管理的其它如,资源提供、文件管理、体系审核等支持过程。
3、内容,3.1、质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性,3.2、为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用,3.3、质量管理部过程之间的顺序和相互作用的表述。
4、要求,5文件类型,质量手册************医药有限公司 4.1、本手册属受控文件,按《质量管理文件发放控制程序》的要求做好质量手册的发放和管理。
4.2、本手册经公司总经理批准后发放,各部门都应确保遵守本手册的规定。
5 规范性引用文件本《质量手册》规范性引用文件为,1、《中华人民共和国药品管理法》,主席令45号,2、《中华人民共和国药典》,时适版,3、《药品不良反应监测管理办法》,卫生部令81号,4、《药品经营质量管理规范》,国家食品药品监督管理总局令第28号,5、《中华人民共和国药品流通监督管理办法》,食药监局令26号,6、ISO 9001,2008质量管理体系基础和术语。
6文件类型,质量手册************医药有限公司6 术语及定义本《质量手册》中的术语及定义如下,1、体系,系统,,相互关联或作用的一组要素。
2、管理体系,建立方针和目标并实现这些目标的体系。
3、质量管理,确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全部管理职能的所有活动。
4、质量体系:为实施质量管理所需的组织结构,程序、过程和资源。
5、质量管理体系,在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
6、质量手册,规定组织质量管理体系的文件。
7、质量方针,由组织的最高管理者正式发布的关于质量方面的全部意图和方向。
8、质量目标,在质量方面所追求的目的。
9、质量要求,对产品需要的表述或将需要转化为一组针对实体特性的定量或定性的规定要求,以使其实现并进行考核。
10、质量策划,确定以及采用质量体系要素的目标和要求的活动。
11、质量控制,是指为满足质量管理要求所采取的作业技术和活动,致力于满足质量要求。
12、质量保证,是指公司通过提供信任,表明能够满足质量要求,致力于提供质量要求会的到满足的信任。
13、质量改进,为向本组织及其顾客提供更多的收益,在整个组织内所采取的旨在提高活动和过程的效益和效率的各种措施。
14、质量风险,由于产品的质量原因导致伤害发生的可能性及伤害的严重性的集合。
质量风险管理是在产品的整个生命周期内对药品的质量风险进行评估、控制、沟通和审核的系统程序。
7文件类型,质量手册************医药有限公司 15、产品,过程的结果。
16、过程,一组将输入转化转化为输出的相互作用的活动。
17、质量体系审核,确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查,简称“内审”。
18、有效性,完成策划的活动和达到策划结果的程度。
19、效率,达到的结果与所使用的资源之间的关系。
20、确认,通过提供客观证据,对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
21、评审,为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
22、审核,为获得审核证据,并对其进行客观的评价,以确定满足。
23、审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
24、审核方案,针对特定时间段的策划,并具有特定目的一组,一次或多次,审核。
25、审核准则,用作依据的一组方针、程序或要求。
26、审核证据,与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
27、审核发现,将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
28、审核结论,审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。
29、审核委托方,要求审核的组织或人员。
30、受审核方,被审核的组织。
31、审核员,有能力实施审核的人员。
32、审核组,实施审核的一名或多名审核员。
33、技术专家,,审核,提供关于被审核对象的特定知识或技术的人员。
34、能力,经证实的应用知识和技能的本领。
35、缺陷,未满足预期或还规定用途有关的要求。
36、纠正,为消除已发现的不合格所采取的措施。
37、持续改进,增强满足要求的能力的循环活动。
38、纠正措施,为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的施。
39、预防措施,为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
40、可追溯性,追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
41、管理,指挥和控制组织的协调的活动。
42、最高管理者,在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。
43、组织,职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
8文件类型,质量手册************医药有限公司 44、组织结构,组织的全体成员为实现组织目标,在管理工作中进行分工协作,在职务范围、责任、权利方面所形成的结构体系。
45、质量管理体系文件,是指用于保证药品经营质量文件管理系统。
是由一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的,贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。
包括公司质量管理制度,各有关组织、部门以及工作岗位的质量责任和工作程序。
46、质量管理制度,包括管理标准文件、工作程序文件、技术标准文件,是公司从事药品经营质量管理活动的依据和准则,属指令性文件。
47、记录,质量管理活动和质量管理体系运作的证据,属描述性文件。
48、文件,信息及承载媒体。
49、规范,阐明要求的文件。