施工过程控制程序概要(doc 11页)

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施工过程控制程序概要(doc 11页)

ZS/CX/GC02 施工过程控制程序,2003年9月26日生效

0目的

对集团公司工程项目进行有效管理,确保产品满足顾客期望和规定要求。

1适用范围

适用于集团公司工程项目。

2 术语和定义

2.1本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、

GB/T28001-2001标准中的术语。

2.2 工作业绩:指有关部门对项目部工区所从事工程项目质量、环境、职业健康安全等方面的综合评价。

3 职责

3.1 总工程师批准实施性施组;

3.2 工程部负责审核实施性施组及公布“合格工程分包方名录”;

3.3 项目经理部负责编制实施性施组并审批工程分包报告;

3.4 项目经理部负责收集整理“合格工程分包方名录”与“不合格工程分包方名录”,并报工程部;

3.5 项目部工区负责工程项目的实施;

3.6 项目部工区负责提出“工程分包报告”,并负责签定工程分包合同;

3.7 项目经理部负责实施性施组的编制和送审。

4 工作程序

4.1 组建项目经理部

4.1.1经营部根据中标通知书,提出组建项目经理部的初步意见;

4.1.2总经理确定项目经理部的组织机构和定员,公司机构编制委员会行文公布;

4.1.3人事部调配项目经理部所需的人力资源。

4.2 总经理组织确定工程任务分配及工区划分。

4.3 项目部工区/劳务协作方管理

4.3.1项目部工区评价执行《项目评价办法》。

4.3.2工程分包方评价

a)项目部工区依据实施性施组并结合本单位资源配置实际情况,确定工程分包项目,并填写“工程分包报告”送项目经理部;

b)项目经理部经理审批“工程分包报告”;

c)批准后的工程分包项目,由项目部工区对参与投标的工程分包方进行调查、评价,填写“工程分包方调查及评定记录”,报项目经理部;

d)项目经理部核实确认后,项目部工区实施;

e)项目经理部每季度收集整理管辖范围内相关合格工程分包方名录,送工程部;

f)工程部于每年元月和七月公布集团公司“合格工程分包方名录”,并发至各项目经理部。

项目经理部在施工图会审后15日内将设计图纸(平、纵断面图和工程主要结构图)及电子文档送工程部。

b)项目经理部组织工程接桩、技术交底及施工图纸分发。

c)实施性施组的编制

1)项目经理部在合同签定后30日之内完成实施性施组的编制工作;

2)针对产品中的特殊过程,项目经理部应在实施性施组中明确:

(1)本项目的环境因素分析评价及环境保护措施;

(2)本项目参建人员职业健康安全状况分析与保护措施;

(3)设备和技术操作人员必须持证上岗;

(4)施工设备能力验证;

(5)工程用料贮备、审查;

(6)针对不同工程项目,编制特殊过程控制要点;

(7)满足施工要求的环境。

具体内容与格式要求执行由工程部制定的《实施性施组编制办法》。

d)项目经理部将实施性施组送工程部,由工程部组织审核并报总工程师批准或执行相关管理文件;

e)实施性施组批准生效后20日内,项目经理部将实施性施组电子文档送工程部存档。

4.6.3 项目实施过程的控制

a)项目经理部应制定下达工程管理文件,内容至少应包括:施工技术管理、机电设备管理、岗位技能控制、安全生产管理、文明施工与环境保护管理、劳务协作管理、监视和测量仪器管理、验工计价管理等以及相应的检查规定;并保证其与集团公司有关文件的相容性。

b)对于关键工序、特殊过程,项目部工区必须编制相应的作业文件,报项目经理部审批。

c)在项目执行过程中,变更设计费用增减超过50万元以及合同工期发生调整时,项目经理部必须将相关资料报工程部;

d)施组实施过程中,由于设计文件变更或合同内容变化等原因需要调整实施性施组时,项目经理部应将相关资料连同调整后的实施性施组上报工程部,必要时重新执行4.6.2d);

e)项目经理部每季度对实施性施组的执行情况进行检查,同时填写“实施性施组执行情况检查表”,并将检查记录送工程部备查。对过程中出现的问题执行《不合格品、纠正与预防措施控制程序》;

f)工程部每半年对实施性施组的执行情况进行一次检查,并通报检查结果;

g)项目实施过程中的进度报表、安质报表等其他信息沟通执行《信息交流程序》和相关管理规定。

4.6.4 项目评价

a)在项目竣工交付后,由主管生产副总经理负责,工程部组织,安质处、财务部、人事部等部门参加,对项目的工期、质量、环境、安全、成本等目标的实现情况进行项目评价,对项目实施中先进的施工管理与技术管理经验进行总结,形成书面材料后,由工程部在集

团公司范围内推广应用,具体执行《项目评价办法》;

b)工程技术总结执行《工程技术总结管理细则》。

4.7 过程检验和试验执行《监视和测量控制程序》。

4.8 不合格的处理

当产品没有通过检验和试验时,执行《不合格品、纠正与预防措施控制程序》。

4.9 隐蔽工程需获得必要报告并验证合格后,产品(工序)才允许转序或放行,当不能通过其后产品检验和试验完全验证时,而急待转序,应得到授权人/顾客批准,并书面报告项目经理部。

4.10 防护

4.10.1项目经理部在工程开工一个月内拟制工程防护措施,并制作分发;

4.10.2项目经理部每季度检查一次实施情况,做好记录。

4.11 交付

4.11.1 由项目经理部在工程完工时拟制工程交付(防护)措施,在工程最终监视和测量前制作分发;

4.11.2 项目部工区在工程交验完成前组织实施;

4.11.3 项目经理部每个月检查一次实施情况,并记录;

4.11.4 项目经理部组织、项目部工区参加编制工程竣工文件,并与顾客联系工程交验。工程交验由集团公司总工程师主持、项目经理部组织、工程部、安质处等有关部门参加;

4.11.5 交验完成后10日内项目经理部将“竣工验收报告”(复印件)送工程部,将“质量评定等级”等交接资料(复印件)送安质处;

4.11.6工程竣工文件由项目经理部报送一套给集团公司办公室档案科保存。

4.12 检测设备管理执行《监视测量和实验装置控制程序》。

4.13 产生的记录执行《记录控制程序》。

5 相关/支持性文件

5.1 《监视测量和实验装置控制程序》

5.2 《工程技术总结管理细则》

5.3 《信息交流程序》

5.4 《环境因素识别与评价程序》

5.5 《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》

5.6 《监视和测量控制程序》

5.7 《不合格品、纠正与预防措施控制程序》

5.8 《记录控制程序》

6 相关记录

6.1 施工设计图(平、纵断面图和工程主要结构图)(二级)

6.2 实施性施组(一级)

6.3 安全检查表和质量检查表(二级)

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