工程材料采购管理办法
工程材料与设备采购管理办法
项目工程材料与设备采购管理办法为了规范骡马市项目物资采购行为,使项目工程材料、设备的采购工作能够满足工程质量和工程进度的需要,最大限度地降低采购成本,特制定骡马市项目工程材料、设备采购管理办法。
一、工程材料、设备采购的范围是指由建设方自行采购的建设工程所需的主要材料、机械设备、电气设备等。
二、工程材料、设备采购的方式1、招标选择供应商。
主要适用于大宗的的材料和较重要的或较昂贵的大型机具设备。
2、询价选择供应商。
即对3家以上的供应商就采购的标的物进行询价,对其报价经过比较后选择一家与其签订供货合同。
3、直接订购。
主要适用于所采购的材料、设备具有专卖性质,只能从一家制造商获得,或是关键性部件只有一家制造商能够满足工程质量要求。
三、骡马市项目工程材料、设备采购的原则1、对工程中使用的金额较大的大型机电设备均采用招标的方式进行采购。
金额较大是指采购金额在10万元以上的单台设备或者单项工程中总金额在50万元以上的设备。
2、对大宗材料采用招标的方式进行采购。
大宗材料是指批量大、价格较高的材料,大宗材料的招标由招标领导小组根据实际情况确定。
3、对批量建筑材料或价值较小的标准规格产品,采用询价的方式采购。
4、对采购的材料、设备具有专卖性质或唯一能够满足工程质量要求的可采用直接订购的方式进行采购。
另外从资金考虑,在供货单位付款条件比较优越的情况下,并认定供货单位的产品能满足工程质量要求,经招标领导小组同意也可采用直接订购的方式进行采购。
四、骡马市项目采购工作的职责与权限1、骡马市项目的采购权集中在公司,任何人自身没有采购的权利,采购人员是在公司的授权范围内并按公司的要求完成采购过程所承担的任务。
2、由公司经理办公会或招标领导小组根据采购原则和实际情况确定采购方式,并按照择优的原则确定供货单位。
3、工程管理部负责工程材料、设备管理工作,负责编制采购计划,内部工作的组织与协调、对外询价、业务洽谈、提供采购方案、拟定协议合同等业务。
工程项目主材采购管理办法
工程项目主材采购管理办法为降低工程成本,提高主材采购质量及效率,建立规范的采购运行机制,特制定本办法。
公司直管项目部主要材料及服务的采购活动,均应严格执行本管理办法。
其他项目部的采购活动,参照本办法执行。
本办法所称“主要材料”是指沥青、水泥、钢筋、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、砂石、石灰等工程用材;本办法所称“服务”是指沥青混合料及水稳混合料的运输。
公司成立工程项目采购领导小组,负责本公司工程项目主要材料及服务采购的指导及监督。
采购领导小组由公司总经理、分管副总经理、总工程师、总会计师及相关职能部门负责人组成,公司总经理任组长。
公司工程部作为采购工作的主管部门,具体负责公司各工程项目采购工作的监督管理。
各直管项目部成立采购小组,负责本项目主要材料及服务采购的实施。
项目采购小组由项目经理、项目副经理、项目总工及相关职能部门负责人组成,由项目经理任组长。
项目部材料负责人作为采购工作的实施责任人,具体负责本项目采购工作的实施。
采购方式普通采用询价采购、竞争性谈判、邀请招标方式,采购金额较大且条件许可时应采用公开招标,无论采用何种采购方式,潜在供应商均不得少于3 家.各种采购方式的合用范围如下表:采购方式合用范围公司工程部定期发布合格供方名录。
采用邀请招标或者竞争性 谈判进行采购的,应在合格供方名录的范围内发布邀请书;采用其他方式 实施采购的,潜在供应商如不在合格供方名录内,项目部采购小组需对潜 在供应商进行综合评定,对于信誉、供货保证能力、质量保证能力评定信誉 良好的供应商,上报公司经审批后增列入合格供方名录。
因特殊情况,不能按照本办法规定的采购方式实施采购的,由项目部采购小组提交申请,经公司总经理批准后,方可变更采购方式。
项目部在进场后 30 日内, 根据工程进度计划合理确定主要材料的采购时间,拟定本工程的总体采购计划,报公司工程部审批.各项采购原 则上应依照采购计划执行,如因工期调整较大,需另行向工程部上报调整后 的采购计划。
建筑材料集中采购管理办法
建筑材料集中采购管理办法一、引言建筑材料采购是建设工程的重要环节,在项目实施过程中,采购过程的合理管理对于项目的顺利进行至关重要。
为了规范建筑材料采购工作,提高采购效率,降低采购成本,本文档制定了建筑材料集中采购管理办法。
二、定义与术语1.建筑材料:用于建设工程的各类材料,包括但不限于钢材、水泥、沙石、木材等。
2.供应商:指提供建筑材料的企业或个人。
3.采购单位:指进行建筑材料采购的业主或承包商。
4.集中采购:指将建筑材料采购集中进行,以实现规模采购、降低采购成本的采购方式。
三、建筑材料集中采购管理流程1.需求确认阶段:–采购单位根据项目需求确定所需要采购的建筑材料种类和数量。
–采购单位编制建筑材料采购计划。
2.供应商筛选阶段:–采购单位通过公开招标、询价等方式,选取合适的供应商。
–采购单位制定供应商评价指标,对供应商进行评估和筛选。
–采购单位与供应商签订采购合同。
3.集中采购阶段:–采购单位按照计划进行建筑材料的集中采购。
–采购单位对所采购的建筑材料进行验收,确保符合质量要求。
4.供应链管理阶段:–采购单位与供应商保持良好的沟通和合作关系,及时解决采购过程中的问题。
–采购单位定期评估供应商的服务质量和产品质量。
四、建筑材料集中采购的优势1.规模效应:通过集中采购,可以实现大规模采购,从而获得更优惠的价格。
2.统一标准:集中采购可以统一选用标准化的建筑材料,提高施工质量和工程效率。
3.简化流程:集中采购可以简化采购流程,提高采购效率,节省人力成本。
4.便于管理:集中采购能够集中管理供应商,加强对供应商的监督和评估。
5.降低风险:通过合理分散采购风险,避免集中采购风险。
五、建筑材料集中采购的注意事项1.制定详细的采购计划,明确采购范围、数量和质量要求。
2.严格筛选供应商,确保供应商具备良好的信誉和稳定的供货能力。
3.在采购过程中严格执行合同,确保供应商按时供货。
4.对采购的建筑材料进行严格的质量验收,确保符合要求。
工程材料设备采购管理制度办法【16篇】
工程材料设备采购管理制度办法【16篇】【导语】工程材料设备采购管理制度办法怎么写受欢迎?本为整理了16篇优秀的工程工程管理制度范文,为便于您查看,点击下面《目录》可以快速到达对应范文。
以下是为大家收集的工程材料设备采购管理制度办法,仅供参考,希望对您有所帮助。
【第1篇】工程材料设备采购管理制度办法为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。
通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。
对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
【第2篇】工程项目材料管理制度工程项目材料管理制度(范本)一、库房管理制度1.材料管理人员要坚守岗位,保持库容整洁干净,对入库的各种材料,对照计划单,来料单逐一核对,对物资的品种、规格、质量、数量,进行验收入库。
2.对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的,有权拒绝入库,并及时向上级有关部门反映。
3.根据材料性能要求,保管好物资,做好防护措施。
4.库内货架应摆放合理,利于货物的存储,按照品种、规格进行码放,标明货物的名称、规格、数量。
工程项目采购管理办法
第一章总则第一条为规范工程项目采购活动,提高资金使用效益,确保工程项目的顺利进行,根据国家相关法律法规,结合我国实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于各类工程项目采购活动,包括工程材料、设备、劳务、勘察、设计、监理、咨询等。
第三条工程项目采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保采购活动的合法性、合规性和有效性。
第二章采购范围和方式第四条采购范围:(一)工程材料:主要包括建筑材料、装饰材料、设备配件等;(二)工程设备:主要包括施工机械、设备、仪器等;(三)劳务:主要包括施工、安装、调试等;(四)勘察、设计、监理、咨询等服务。
第五条采购方式:(一)公开招标:适用于采购金额较大、市场竞争较为充分的工程项目;(二)邀请招标:适用于技术要求较高、专业性强、市场供应有限的项目;(三)竞争性谈判:适用于采购时间紧迫、技术要求较高、市场供应有限的项目;(四)单一来源采购:适用于只能从某一供应商处采购的项目。
第三章采购程序第六条采购计划编制:(一)建设单位应根据工程项目需求,编制采购计划,明确采购范围、方式、时间、预算等;(二)采购计划应经建设单位内部审核,并报上级主管部门审批。
第七条采购公告发布:(一)公开招标、邀请招标项目,应通过政府指定的媒体发布招标公告;(二)竞争性谈判、单一来源采购项目,应公示采购信息。
第八条投标、报价:(一)投标人应按照招标文件要求,提交投标文件;(二)投标人应确保投标文件的真实性、合法性。
第九条开标、评标:(一)公开招标、邀请招标项目,应成立评标委员会,对投标文件进行评审;(二)竞争性谈判、单一来源采购项目,由建设单位组织评审。
第十条中标通知书:(一)评标委员会应根据评审结果,确定中标人;(二)中标通知书应在中标人确定后五个工作日内发出。
第四章采购合同管理第十一条采购合同签订:(一)中标人应在接到中标通知书后五个工作日内与建设单位签订采购合同;(二)采购合同应明确双方的权利、义务和违约责任。
工程建设材料设备采购及验收管理办法
工程建设材料设备采购及验收管理办法投入建设工程的材料、构配件及设备的质量,交货期、价格的控制,是全部工程竣工质量、工期、造价控制的基础。
为保证城市天然气利用工程建设能够顺利进行,并能切实有效地控制全部工程的质量、工期及投资指标,根据管理公司关于物质管理的有关规定,特对工程有关的材料设备的采购和验收制定以下管理办法,以明确建设方、项目监理机构及承包方各自的权限与职责。
(一)工程材料、构配件、设备采购计划的编制、审核和审批:1、承包方应在收到设计施工图后5天之内,按单项工程编制“工程材料、构配件、设备采购计划”(以下简称“施工用料计划单”)及编制说明,并及时移交项目监理机构审核(“施工用料计划单”分为建设方甲供施工用料计划单和施工承包方施工用料计划单(详见材计表Ⅰ)。
2、项目监理机构收到承包方编制的“施工用料计划单”后,应对照设计施工图进行认真细致的审核,3天之内完成审核,并将审核结果通知承包方。
3、项目监理机构应及时地将审核后形成的正式“施工用料计划单”由总监理工程师签署后报建设方进行审批。
(二)建设方负责采购的材料设备及验收1、由建设方按“施工用料计划单”采购的材料、构配件、设备,由建设方以甲供施工用料计划单向供货厂家下达“供货计划通知单”。
供、需双方已将“供货计划通知单”作为供需合同的附件。
供货计划通知单内容详见材计表Ⅱ,合同价款均为供货厂家(商)投递建设方施工现场(不含卸费)。
2、供货厂家(商)在送货时,填写一式五联的“材料/设备验收清单”(详见材计表Ⅲ),供货厂家在送货时,事先通知建设方(需方)送货估计到达时间及送货中途联系电话。
货物到达建设指定的现场后,由建设方、施工单位、监理对供货数量、质量进行验收,供货厂家并随货提供产品应具有的有关合格证、质量证明书、产品证明书、产品检验或实验报告等保证资料原件。
3、经三方共同验收合格的产品,由承包方妥善保管。
因承包方原因产生的丢失、破坏,由承包方负责赔偿。
工程项目材料采购管理办法
工程项目材料采购管理办法一、背景介绍1.1 引言在工程项目的进程中,材料采购是一个非常重要的环节。
合理规划和管理材料采购过程,能够确保项目的顺利进行,并有效地控制成本和风险。
本文档旨在制定工程项目材料采购的管理办法,以确保材料采购的顺利进行并提高项目质量。
1.2 目的本文档的目的是为了规范工程项目中的材料采购流程,明确采购的责任、义务和流程,保证材料的质量、数量和及时交付,并确保项目进度不受材料采购的影响。
1.3 适用范围本文档适用于所有工程项目中的材料采购环节。
无论是新建项目、改造项目还是维护项目,均适用本文档中的管理办法。
二、采购管理流程2.1 需求确认和计划在材料采购的初期阶段,项目团队需要明确采购的需求,并制定合理的采购计划。
这包括确定采购材料的种类、规格、数量、质量要求以及交付时间等。
2.2 供应商选择和评估在选择供应商之前,项目团队需要进行供应商的评估和筛选。
评估的指标可以包括供应商的信誉度、能力和金融状况等。
评估结果将作为选择供应商的依据。
2.3 合同签订在确定了供应商之后,项目团队需要与供应商签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利和义务,包括材料的质量要求、价格、付款方式、交付时间等。
2.4 采购执行和监控在采购的执行过程中,项目团队需要密切监控供应商的交付进度,并确保按照合同要求提供合格的材料。
如果出现供应商无法按时交付或材料质量不合格的情况,项目团队需要及时采取措施,并与供应商进行沟通和协商解决。
2.5 收货和验收一旦材料到达工程项目现场,项目团队需要对材料进行收货和验收。
这包括确认材料的数量、质量和规格是否符合合同要求。
如果发现问题,应及时与供应商联系,并要求采取相应的纠正措施。
2.6 结算和付款完成材料采购后,项目团队需要进行结算和付款。
结算的依据是合同中约定的付款方式和金额。
项目团队需要核实材料的实际供货情况,并确认供应商的发票和结算单据的准确性。
三、责任和义务3.1 项目团队责任项目团队作为材料采购的主体,应负责明确材料采购的需求、制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督供应商的交货和质量等工作,并确保材料的及时供应和质量满足项目需求。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定
工程项目建筑料子和设备采购、使用管理规定第一章总则第一条目的和依据本规定的目的是为了规范工程项目建筑料子和设备的采购和使用,保障企业工程项目的质量、安全和效益。
本规定依据《中华人民共和国建设法》《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规,依照企业实际情况订立而成。
第二条适用范围本规定适用于企业内部全部工程项目建筑料子和设备的采购和使用。
第二章采购管理第三条采购计划1.项目部每年应依据工程项目的实际需求,及时编制、报送采购计划。
2.采购计划应包含采购物品的名称、数量、规格、质量要求、估计采购时间等信息。
3.采购计划需经项目负责人审批并报送企业法务部门备案。
第四条供应商选择1.采购部门应依照公平、公正、公开的原则,选择供应商。
2.供应商应符合相关法律法规的要求,具有资质、信誉和本领。
3.依据采购量、质量要求等因素,采购部门应订立供应商评估标准,对供应商进行评估。
4.供应商评估结果需报送企业法务部门备案。
第五条采购合同签订1.采购部门需与供应商签订正式的采购合同。
2.采购合同应明确采购物品的名称、数量、规格、质量要求等内容。
3.合同签订前,需报经企业法务部门审核。
第六条采购资金管理1.采购部门应依照采购计划提前预算采购资金。
2.采购资金需经企业财务部门审批后拨付。
3.采购资金的使用应依照拨付的用途进行,并进行相应的财务记账。
第七条采购过程管理1.采购部门应依照采购计划的时间布置,及时启动采购程序。
2.采购过程中需对供应商进行监督,确保采购物品的质量。
3.如有发现问题,采购部门应及时与供应商协商解决,或找寻替代供应商。
第三章使用管理第八条建材和设备验收与登记1.项目部应依照相关质量验收标准,对采购的建材和设备进行验收。
2.验收合格的建材和设备,项目部应在验收单上签字确认,并报经企业法务部门备案。
3.建材和设备的验收单需随建材和设备一起存档,并做好相应的归档记录。
第九条建材和设备使用管理1.项目部应依照相关规定,正确使用和保管建材和设备,确保其安全、稳定运行。
建筑工程公司材料采购管理规定
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度;第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理;第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作;2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关;3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关;4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关;第二章采购计划审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定材料计划单和用料计划表,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批;2、总经理审批后,采购员依据工程部材料计划单和用料计划表制定采购计划表报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划;第二条选择供应商根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核;1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册合格供应商厂家中选取;2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格;第三条价格调查1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据;2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明;3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商厂家适当降低单价;第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格;3、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对,以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认;5、专用材料或用品,材料公司应会同使用部门共同询价与议价;6、对厂商的报价资料整理后,经办人员应深入分析,以电话等联络方式向厂商议价;在公司规定的权限范围内,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致;7、对重大的物资采购,无论是技术、商务谈判,要保证参加人数不少于两人;有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判,要求有两个以上的部门派人参加;第五条购前审批采购员与供货商初步沟通并完成询价后,在订购汇签单上详细填列以下事项,呈报负责相关部门领导审批:1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等;2、注明与供货商拟定的付款条件;3、需与供货商签订长期合同的,采购员应将草拟的长期合同书报相关部门领导审批;第六条价格复核与市场行情资料提供1、采购员应调查主要材料的市场与行情,并建立供货商资料,作为采购及价格审核的参考;2、采购员应就公司工程部所提重要材料项,提供市场行情资料,作为材料存量管理及核决价格的参考;第七条订购作业采购人员接到经批准的“定购单”后,应与供应厂商进一步接触,进行正式的质量、价格和后续服务谈判;金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察,在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后,向对方明确订货意向,并送样报验,未通过报验的材料不准采购;第八条签订采购合同1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,采购员需填写正式的采购合同,合同需要列明至少下列条款:1供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;2采购物料的详细描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明;3订单所采购的数量/重量;单位包装数量/重量;包装件数;4价格:单价,合计价,合同总额,定金或预付款;5交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量;6付款方式;7所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等;8质量保证条款:发生质量问题是进行退换或其他处理方法;9运输方式和销售发票的要求;2、采购单经部门经理审核后,加盖公司合同公章经对方签章后生效;到供应厂商处现场采购的,由授权代理人签字,对方签章后生效;采购单一式两份,双方各保存一份;材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档;3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期,及时向供应商跟催交货进度;4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”,以便验收确认;5、若属分批交货者,采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别;6、长期订货和大额进货,原则上均应通过签订买卖合同的办法进行,应与供应商定买卖合同书一式两份;第一份存行政办,第二份存供应商,另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档;第九条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件,应立即进行询价、议价,迅速办理;第十条进度控制及事物联系除一般采购作业方式外,材料公司可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1、集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,材料公司定期集中办理采购;2、长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,材料公司应事先选定厂商,拟定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购;第十一条退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭此异常材料出厂;第三章验收与付款第一条货物进厂验收1、货物进场供应商交货时,采购人员通知库管员,实际清点件数或称重,对货物携带的有关证件进行验证,经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具入库单并由库管员签章入库;如发现不符时,即通知材料公司会同处理;2、对有专项质量要求的材料物资,通知工程部派质检员验收,验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字;第二条付款结算1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行;2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付;3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出,申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行,分清轻重缓急,必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票,申请付款单上应注明预付款、已付款、余款,按审批权限经相关负责人签字后,方可办理付款手续;4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付:1紧急采购且不能及时办理财务支付手续;2在外埠采购且供应商要求立即付款时;3在现场调试期间急需材料的采购;41000元以下的零星采购;第三条进度控制及异常处理1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求,掌握到货进度;2、采购人员发现供货方发货日期有延误时,应主动与供货厂商联系催交,对异常原因及时处理对策,汇通相关职能部门、分公司处理;第四条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注,根据使用效果对材料质量提出评价,以利于进一步工作;第四章附则第一条参与采购过程的各相关部门,既要明确分工、明确责任、互相配合,还要注意发挥互相监督的作用,确保企业的利益不受损害;第二条参加采购的人员要严格自律,加强法制观念,自觉抵制不正之风,任何人不得私下收受回扣或酬金,并接受公司全体员工监督;第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施;第四条本办法自公布日期执行;二○一一年三月十二日。
工程材料采购管理办法
工程材料采购管理办法引言:一、采购管理的目标1.确保采购材料的质量和供货安全;2.提高采购效率,节约采购成本;3.加强对采购供应商的监管,保证合作稳定。
二、采购流程1.需求确认:根据工程项目的需求,编制详细的采购需求计划书,明确材料的种类、数量、规格和质量要求,并由相关人员进行确认。
2.供应商选择:根据需求计划书,向多家供应商发出询价函或招标公告,供应商根据自身情况报价或投标。
通过评估供应商的价格、供货能力、服务水平和信誉度等指标,确定最终供应商。
3.合同签订:与最终供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,确保供货的及时性和质量。
4.供货管理:监督供应商按照合同要求进行供货,并及时进行验收和确认。
5.付款管理:按照合同约定及供货情况,及时结算付款。
三、供应商管理1.注册管理:对供应商实施严格的注册管理,确保供应商合法经营、信誉良好。
2.供应商评估:对供应商进行定期评估,评估内容包括供货能力、产品质量和服务水平等指标。
评估结果作为与供应商继续合作的参考。
3.供应商准入管理:严格把关供应商的准入标准,确保供应商能够满足工程项目的需求,并与其签订正式合同。
4.供应商监督:对供应商进行监督管理,定期进行现场检查和考核,及时解决供应商存在的问题,确保供应商的正常供货和服务水平。
5.供应商退出机制:对于长期供应商在合作过程中出现重大问题,可采取合理的退出机制,确保工程项目的顺利进行。
四、采购成本控制1.制定合理的采购预算,明确工程项目的采购需求和采购成本。
2.遵循合理的采购要求,合理采购,避免需求过多或过少,控制库存的同时保证工程项目的正常进行。
3.对供应商进行合理的价格谈判,争取更加合理的采购价格。
4.加强采购活动的监督和审计,确保采购成本的合理性和透明度。
五、质量管理1.严格遵循国家标准和相关法规,对采购材料的质量进行检验和监管。
2.与供应商建立质量保证体系,要求供应商提供合格的检测报告和质量保证书。
工程总承包项目设备材料采购管理规定
工程总承包项目设备材料采购管理规定第一章总则第二条本规定适用于工程总承包项目中设备材料的采购活动。
第三条工程总承包项目设备材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条项目经理是工程总承包项目设备材料采购的责任主体,负责采购计划的制定和执行。
第二章采购程序第五条设备材料采购应根据项目实施计划和施工进度,提前编制采购计划。
第六条采购计划应详细列明设备材料的名称、型号、数量、规格以及到货时间等要求。
第七条采购计划应报经项目经理审核后,报公司管理层批准。
第九条设备材料采购前,应向供应商发出采购邀请,并告知具体要求和标准。
第十条设备材料采购应严格执行合同条款,不得违约或破坏竞争秩序。
第十一条设备材料的验收应严格按合同约定进行,不合格品应及时退换。
第三章采购管理第十二条项目经理应制定设备材料的验收标准,并在采购合同中明确约定。
第十三条设备材料验收时,应由项目经理组织和监督,验收结果应记录并上报公司管理层。
第十四条设备材料采购过程中,如发现供应商行为不合法或不正当,项目经理应及时报告公司,并采取相应措施。
第十五条项目经理应对供应商的信誉情况进行评估,建立供应商库,定期对供应商的绩效进行评估。
第十六条项目经理应加强对设备材料采购合同的管理,确保合同条款的履行。
第十七条设备材料采购中发生的纠纷或争议,由项目经理与供应商协商解决,如协商不成,可通过法律手段解决。
第十八条项目经理应加强对设备材料采购过程的监督和管理,及时发现和解决问题。
第四章监督与检查第十九条公司管理层应建立设备材料采购的监督机制,定期对采购活动进行检查。
第二十条监督机构应独立、公正,对设备材料采购进行现场检查,发现问题及时提出整改意见。
第二十一条设备材料采购过程中,公司管理层要加强对项目经理的监督,确保其依法履行采购职责。
第五章附则第二十二条违反本规定的单位和个人,将承担相应的法律责任。
第二十三条本规定由公司总部负责解释和修改。
第二十四条本规定自发布之日起执行。
工程项目材料采购管理办法
工程项目材料采购管理办法1. 引言工程项目材料采购管理是工程项目重要的组成部分之一,合理的材料采购管理可有效保障工程项目的顺利进行。
本文档旨在阐述工程项目材料采购管理的具体实施办法,详细介绍采购流程和管理规定,为工程项目的材料采购管理提供参考。
2. 材料采购前期准备工作在进行材料采购前,应提前进行充分的准备工作,以保障采购流程的顺利进行。
主要工作如下:2.1 确定采购计划通过对工程项目计划进度、施工周期等因素的综合分析,制定出详细的材料采购计划,明确所需材料类型、数量、规格要求等信息,并制定出时间表。
2.2 制定采购文件依据采购计划,制定出相应的采购文件,包括采购公告、采购合同、材料清单、规格书等,明确具体的采购要求和标准。
2.3 确定供应商根据采购计划和供应商资质等方面的考虑,确定供应商名单并进行评审,确定最终的材料供应商。
2.4 制定采购预算制定详细的采购预算,考虑到材料价格、运费、保险费等各项成本,明确总采购金额。
3. 材料采购流程材料采购流程包括招标、投标、评标、签约等等环节,其基本流程如下:3.1 招标公告发布按照采购计划制定采购公告,发布至相关渠道。
3.2 供应商报名供应商阅读招标文件后,如有意愿参与采购,应及时提交报名申请。
3.3 投标文件递交供应商需按招标文件要求递交投标文件,同时缴纳投标保证金和采购文件费用等。
3.4 评标及公示采购评审委员会根据评标标准,对递交的投标文件进行评审,并公示评标结果。
3.5 采购合同签订通过评标后,选定供应商进行材料采购合同签订。
3.6 材料交付验收供应商按合同要求交付采购的材料,由质检员进行验收,如合格则进入使用环节。
4. 材料采购管理规定为规范材料采购管理流程,提高采购效率和质量,应制定相关的采购管理规定,包括以下内容:4.1 材料档案管理对于采购的每款材料,应建立对应的材料档案,记录材料详细信息、采购和使用情况等。
4.2 采购合同管理建立严格的采购合同管理制度,清晰规定合同的签订、履行、变更、终止等环节,规范合同的执行过程。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度(通用15篇)工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种,具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划,用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。
2、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的采购由后服公司批准,5000元以内的采购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划,须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表,组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标,供货商需提供样品。
由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果,书面通知施工队,由各施工队落实供货数量和时间。
材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收送货单(送货单一式四联,供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。
根据施工队提出用材计划表,由基建科或维修中心办理材料领用手续,并填写领料单(见附件4)。
二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心,并注明材料品牌、产地、规格、数量等,由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。
工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件,因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。
工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量,为确保工程所用材料的质量,我们将从材料的采购工作着手。
所有的材料供货都应是合格供应商,因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料的`运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。
建筑施工企业材料采购管理制度
建筑施工企业材料采购管理制度建筑施工企业材料采购管理制度「篇一」为使公司的材料采购制度更加完善合理,有章可依。
特此规章制度:一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。
2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。
3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。
先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的',还应填定购买材料的《借支单》,连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。
4、《材料请购单》一式两份,一份由采购员自己保存,一份交于财务部。
5、采购回材料后,应先交由仓管员验收填写《入库单》。
并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字,再由总经理签字后到财务部报销采购款项。
6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容,退单一般应在三天内,最长不超过一周。
材料收据和发票应及时与财务部门结算。
借支款项过期未结算的,按私用借款在工资里扣除,情节严重的由公司另行处理。
二、采购价格管理1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格,必要时附上书面说明。
2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。
认为需再进一步议价时,退回采购员重新议价,或由主管(经理)亲自与供应商议价。
3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据。
4、核定材料采购单价如需上涨或降低,应以《单价审核单》形式重新报批,且附上书面说明。
三、采购品质管理1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。
2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。
并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。
3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。
(原则上以本公司要求为依据)4、采购员对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成之损失向供应商进行索赔。
四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定,作为各部门的参照依据。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度工程材料采购流程图:1.确认采购需求:工程项目需求通过甲方提出,由采购部门确认采购需求。
2.编制采购计划:采购部门对采购需求进行分析和评估,编制采购计划,并报告给甲方进行审核和批准。
3.寻找供应商:采购部门通过市场调研、招标、询价等方式,寻找合适的供应商,并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。
4,签订合同:采购部门根据甲方要求制定采购合同,并与供应商签订合同并确认合同条款。
5.监管供应商:采购部门对供应商进行监管,确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。
6.支付款项:采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量,先进行验收,并在验收合格后按照合同支付相应的货款。
7.材料储存:采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储,并保证材料的完整性和安全性。
工程材料采购管理制度:1采购计划和审定:在采购过程中必须由采购部门编制采购计划,并提交甲方进行审核,确定采购计划后方可采购。
8.供应商的资格认证:采购部门将对所有供应商进行资格认证,供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。
9.发布采购公告:符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会,同时提高采购时的透明度和公正性。
10采购合同:采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同,合同中必须包含双方的权利、义务和责任。
11供应商管理:采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果,以评估供应商的绩效。
12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计,必须确保材料质量满足设计和施工要求。
13资金支付:采购部门必须根据合同要求,对验收合格的工程材料及时支付相应的货款,确保供应商的合法权益。
14材料储存:采购部门必须对采购的工程材料进行专业分类、清理、包装和存储,并保证材料的完整性和安全性,防止材料损坏或丢失。
以上是工程材料采购流程图及管理制度的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程材料采购管理办法
一、总则:
1、工程材料采购是一项系统工程,是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素质。
为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。
2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、采购原则:
1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。
5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。
三、采购程序:
1、制定材料采购计划
①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月
计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。
④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。
2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。
如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。
3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。
如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。
4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。
四、资金申请计划:
1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。
2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。
五、采购决算规定:
1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。
2、月结材料款的结算期截止到25日/月,财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总,并打印月结材料清单交采购部与供应商核对,无误后采购部填写资金申请,报总经理批准,财务部付款。
六、材料入库程序:
1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续,库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。
2、由项目经理或指定的质检员,按照采购计划质量要求对入库进行质量验收,并对供应商提供的合格证,检测报告,等资料统一保管。
3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证,其中一联交财务、一联回单、一联留存。
4、不合格材料,严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。
5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符,帐帐相等,一月一盘点。
六、材料退货规定:
1、采购人员对进场不合格材料,达不到采购计划质量的或发错货的,应及时与供应商联系,组织退货,查明原因,对供应商故意行为,要停止其后一切经营往来,列入黑名单。
2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。
七、材料领用规定:
施工单位领用材料,必须办理领用手续,由库管填写《出库单》
项目经理签字后方可出库。
八、废旧材料处理:
1、施工现场造成的废旧材料,由项目部统一落实安排入库保管。
2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况,项目部向副总汇报处理意见。
3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与,出售现金由财务会计接收,交公司财务部。
九、竣工材料报告:
工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理,核查后出具书面报告,报总经理审核。
附:工程材料流程图
本办法自发布之日起执行
其草人:田佳淦。