质量监督记录表

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日常监督记录表

日常监督记录表
日常监督记录表
监督岗位:质量监督员:年月
监督日期
监督项目
资源使用:人员检测方法
设备:环境设施条件
检测过程:物品接收检测
结果发送
检测结果:报告数据溯源性
数据计算正确性;检测标准与样品的适用性;检测原始记录内容完整性;检测报告完整性
其它:
资源使用:人员检测方法
设备:环境设施条件
检测过程:物品接收检测
结果发送
设备:环境设施条件
检测过程:物品接收检测
结果发送
检测结果:报告数据溯源性
数据计算正确性;检测标准与样品的适用性;检测原始记录内容完整性;检测报告完整性
其它:
监督记录
不符合工作描述
被监督人/
纠正人
签名:
日期:
签名:
日期:
签名:
日期:
签名:
日期:
纠正结果的验证
与评价
评价人:
日期:
评价ห้องสมุดไป่ตู้:
日期:
评价人:
日期:
检测结果:报告数据溯源性
数据计算正确性;检测标准与样品的适用性;检测原始记录内容完整性;检测报告完整性
其它:
资源使用:人员检测方法
设备:环境设施条件
检测过程:物品接收检测
结果发送
检测结果:报告数据溯源性
数据计算正确性;检测标准与样品的适用性;检测原始记录内容完整性;检测报告完整性
其它:
资源使用:人员检测方法
评价人:
日期:
注:请在“监督类别”中用“√”选取实际监督的项目,如为“其它”请描述具体内容。除可现场纠正的轻微不符合外,需填写不符合项处理记录跟进

质量监督员工作记录表(模板)

质量监督员工作记录表(模板)
其它:
检测任务单和样品流转保管:
□未见异常,均符合管理体系
□发现问题,涉及样品或委托号:责任人:
样品存放区域未标识区分样品存放条件未监控缺接收/检测人员签名
其它:
结果报告:
检测报告的信息内容是否符合评审准则和检测报告管理程序的要求
编号为:的检测报告存在问题责任人:
打印错误:报告内容缺漏:
检测/判定依据错漏分包项目所涉及信息未在报告中注明
□发现问题,涉及仪器编号和人员:
□未经授权人员操作仪器□仪器未经检定□未按要求进行仪器维护和期间核查
□采样前后未校准仪器□采样后未清洁仪器□无仪器状态标识
□其它问题:
设施与环境条件:
□未见异常,均符合管理体系
□发现问题,涉及的场所或人员:
□未监控记录环境条件□未记录工况□检测环境存在交叉污染
□其它问题:
□未监控环境条件□环境条件不符合检测要求□检测环境存在交叉污染
□实验完毕未清洁现场□废弃物品处置不符合环保要求
□其它问题:
原始记录书写:
记录原始、客观、全面
□发现问题,涉及的项目和记录名称:
事后补记涂改杠改过多计算错误缺漏信息:
数值修约不规范检测结果单位使用不规范缺校核缺审核
□其它问题:
针对发现问题采取的纠正或纠正措施:
跟踪验证:
验证人:日期:
注:质量监督记录表(II)适用于分析室的监督记录
广东环境保护工程职业学院GDHY/BG—5.1—06
质量监督员工作记录表
质量监督员:监督人员:监督日期:年月日
人员资格:
□未见异常,均符合管理体系
□发现问题,涉及检测人员和检测项目:
□是否有检测上岗资格□仪器操作人员是否进行专门培训□在培人员是否由持证人员指导

ISO17025质量监督记录表

ISO17025质量监督记录表
17
报告发放是否符合要求;
是□ 否□
18
报告存档和借阅是否符合要求;
是□ 否□
结论
合格□ 不合格□
确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□ 被监督部门负责人:
质量监督记录表
监督员
被监督人
监督检查日期
被监督样品编号
被监督产品名称
产品执行标准
检验类别
委托□监控□ 其它□
项目
监督内容
监督结果
1
检测项目为: 是否符合要求;
是□ 否□
2
使用检测标准: 是否符合要求;
是□ 否□
3
检测环境: 是否符合要求;
是□ 否□
4
对检测人员进行考核,是否已掌握此次检验内容;
是□ 否□
5
检测人员是否进行培训并取得相应资格证书;
是□ 否□
6
检测人员技术档案里相关授权、能力、资格、培训等记录是否齐全;
是□ 否□
7
设备操作人员是否经过授权;
是□ 否□
8
是否按规定及时记录原始数据;
是□ 否□
9
作业指导书、检测标准是否现行有效,并易于取阅;
是□ 否□
10
仪器、设备是否按周期检定/校准计划进行了检定/校准;
是□ 否□
11
仪器、设备是否有检定/校准状态标识;
是□ 否□
12
配备的仪器、设备能力和精度进行了期间核查;
是□ 否□
14
样品是否有标识,流转状态标识是否清晰齐全;
是□ 否□
15
检测报告是否按规定进行审核批准;
是□ 否□
16
报告更改是否符合要求;
是□ 否□

山东省产品质量安全监督检查记录表(生产者)

山东省产品质量安全监督检查记录表(生产者)
是否在产品包装或说明书上标明执行标准
□发现问题
□未发现问题
5
禁止性质量义务落实情况
是否生产国家明令淘汰的产品
□发现问题
□未发现问题
是否伪造产品产地,伪造或者冒用他人厂名、厂址,伪造或者冒用认证标志等质量标志
□发现问题
□未发现问题
产品标识是否符合相关要求
□发现问题
□未发现问题
是否未取得生产许可证、未经CCC认证,擅自生产列入目录产品
销售者意见
(同意/有异议)
销售者法人代表或其授权人签字:
检查人员: 联系电话:
检查日期: 年 月 日
【注】:1、此表是市场监管部门对销售者实施监督检查的工作记录,应如实、完整填写。
2、各级市场监管部门实施检查时可以根据工作需要,补充相关内容。
3、此表由检查人员在现场填写并签字,一式2份,分别由销售者、监管部门留存。
附件4
山东省产品质量安全监督检查记录表(生产者)
基 本 情 况
名 称
地 址
山东省 市 区(市、县) 镇(街道)
统一社会信用代码
法定代表人
联系人及电话
经营状态
□正常经营;□停产;□破产倒闭;□其他( )
主要生产产品
本次检查产品
生产许可等情况
□工业产品生产许可证;□CCC;□其他
证书编号
近三年
监督抽查情况
□发现问题
□未发现问题
对不合格原材料的处理记录
□发现问题
□未发现问题
3
出厂检验情况
有无出厂检验制度
□发现问题
□未发现问题
是否按照有关规定检验合格后出厂(抽查出厂检验、出库记录)
□发现问题
□未发现问题

监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程

监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程

监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
1. 检查概况
本次检查时间为 2021 年 5 月 1 日,检查人员为技术监督员王先生、项目经理
李女士和施工单位负责人张先生。

检查地点为山西移动生产基地工程现场。

检查过程中,应检查的两项工程均已完成,具体检查情况如下。

2. 检查内容
2.1 基础工程
1.地面平整度
检查结果:地面平整度符合规范要求,无裂缝、起泡、沉降等现象。

2.基础墙体及地下室防水
检查结果:基础墙体和地下室防水工程进行了质量把关,未出现渗漏、漏水等
现象。

2.2 主体结构
1.垂直度和水平度
检查结果:该工程的垂直度和水平度均符合规范要求,无明显倾斜和歪曲现象。

2.钢筋混凝土结构
检查结果:钢筋混凝土结构的密实度、水泥砂浆的配合比、预应力张拉、抗裂
等工序均符合规范要求,无张拉失误,水泥砂浆的塌落度、坚硬度等符合标准。

3. 检查
经过本次检查,山西移动生产基地工程的基础工程和主体结构的完工情况均符
合施工图设计要求和国家相关规范和标准。

但是为了保证工程的质量,我们建议施工单位在后续的工程施工过程中,加强现场管理,规范自检和互检程序,及时发现和解决问题,确保工程的质量和安全。

质量监督情况记录表

质量监督情况记录表
2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准:是□ 否□;
3、检定/校准状态是否有标识:是□ 否□;
4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:是□ 否□;
5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度:是□ 否□;
6、其他:
六、样品处置
监督记录
对室样品处置的监督记录:
1、样品是否有唯一的标识:是□ 否□;
11、仪器设备的维修、验收、降级、报废、封存及对仪器设备的安全处置、运输、贮存、使用是否达到规定要求:是□ 否□;
12、外借仪器设备和现场检测设备返回后的核查/校准记录:是□ 否□;
13、对不合格设备是否封存或加贴红色标识:是□ 否□;
14、是否有设备的三色标识:是□ 否□;
15、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查:是□ 否□;
6、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以控制:是□ 否□;
7、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等同标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是□ 否□;
8、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是□ 否□;
9、其他:
三、检测方法
监督记录
对检测方法的监督记录:
1、是否经常跟踪查新标准的变化,保证本实验室所使用的标准是现行有效标准,并编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以文件形式发布执行:是□ 否□;
16、对经校准/检定给出一组修正因子的设备,是否确保数据得到及时修正,所有的备份都同时得到更新:是□ 否□;
17、设备管理员是否对仪器设备的维护保养及计量检定/校准十分熟悉,并按照管理体系的要求工作:是□ 否□;
18、其他:
五、测量溯源性
监督记录

疾控中心日常质量监督记录表

疾控中心日常质量监督记录表
县疾病预防控制中心日常质量监督记录表
被监督部门
监督日期
年 月 日
监督员
监督内容
监督记录
论结
合格□ 不合格□
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实 □
被监督人: 被监督部门负责人: 日期:Βιβλιοθήκη 不符合说明不符合性质评审意见
1.不符合性质:A类一般不符合B类一般不符合严重不符合
2.措施要求:纠正纠正措施
纠正处置意见:
批准人(质量负责人技术负责人):日期:
纠正过程实施记录
验证意见
验证方式;提供见证的材料现场跟踪检查见证
验证结论:有效无效
有关说明(必要时):
验证人(监督员内审员):日期:
确认意见
监督情况属实 □ 监督情况不属实 □
被监督人: 被监督部门负责人: 日期:

运行环境保护质量监督检查记录表

运行环境保护质量监督检查记录表

运行环境保护质量监督检查记录表一、检查目的本次检查旨在对运行环境的保护质量进行监督检查,确保环境保护措施的落实和执行情况,以维护良好的生态环境,保障人民身体健康。

二、检查时间和地点- 检查时间:[填写具体检查时间]- 检查地点:[填写具体检查地点]三、检查人员- 主检人员:[填写主检人员姓名]- 协助人员:[填写协助人员姓名]四、检查内容4.1 环境保护设施和设备- 对环境保护设施和设备进行检查,包括废气排放设施、废水处理设备等。

- 检查设施和设备的运行状态、维护情况,是否存在损坏或不正常运行的情况。

- 检查设施和设备的日常维护保养情况,包括保洁、清理、润滑等工作的落实情况。

4.2 排污情况- 检查企业是否按照环境保护要求进行废气、废水的排放。

- 检查排放口标志的设置情况,是否满足要求。

- 检查废气、废水排放是否达标,是否存在超标排放情况。

- 检查企业是否按时进行废气、废水的监测和报送。

4.3 废物处理- 检查企业的废物分类、收集、储存和转运情况。

- 检查废物处理设施的使用情况,是否存在安全隐患。

- 检查废物处理记录的完整性和准确性。

- 检查企业是否按照相关法规进行废物处理。

五、检查结果根据本次检查的情况,现将检查结果进行汇总:- 环境保护设施和设备:[填写结果]- 排污情况:[填写结果]- 废物处理:[填写结果]六、整改要求根据本次检查的情况,对存在的问题提出整改要求:- 环境保护设施和设备:[填写整改要求]- 排污情况:[填写整改要求]- 废物处理:[填写整改要求]请被检查单位在规定时间内完成整改,并报送整改情况。

七、检查人员签字及日期- 主检人员签字:________________ 日期:________________ - 协助人员签字:________________ 日期:________________以上是《运行环境保护质量监督检查记录表》的样本,根据实际情况进行修改和完善。

质量旁站监督记录表

质量旁站监督记录表
1.应包含砼来料情况。
2.试验检测情况。
3.浇筑控制情况。
4.影像资料留存情况。
发现问题及处理情况:
交接班事项:
注意板面遗撒砼料,避免初凝;XX位置遗撒一堆砼料,尚未处理,需督促冲水。
旁站人员
接班人员
值班人员
质量旁站监督记录表
项目名称:
编号:
旁站部位或工序
天气
日期及起止时间
年 月 日( 点 分 — 点 分)气温Βιβλιοθήκη 施工资源配置情况检查
施工工种及人数:带班(XXX),浇筑工(X人),有无模板工、钢筋工值班。
施工机具:振捣棒X个、收面工具X套。
施工顺序和方法:先浇筑墙柱,再浇筑梁板,墙柱分X次浇筑。
旁站记录:
混凝土浇筑旁站记录示例:

实验室质量监督记录表

实验室质量监督记录表

实验室质量监督记录表
实验室消毒记录表
消毒规范:地面消毒,每日用1:100稀释的84消毒液(有效氯含量约为400mg/L)拖地一次。

2.接触了标本的物表、台面、辅助设备(如加样枪等)每日工作结束一般用1:100稀释的84消毒液(有效氯含量
约为400mg/L)擦拭,特殊物表(如生物安全柜)的消毒剂选择请参考其说明书或者《消毒液及其使用程序》。

3.空气消毒方式根据各工作室的配置执行。

常用有空气消毒片、紫外灯(臭氧)、空气消毒机。

4.涉及标本的溢洒、溅出等污染应随时消毒处理,参见《标本溢洒处理流程》。

5.离心机内部、离心杯、冰箱及各种仪器的样品载架每月消毒一次,水浴箱每月换水并消毒一次。

载架及离心杯
一般可用消毒液浸泡。

实验室日常安全检查表部门:检查员:年月日
实验室安全管理规定执行情况结论:□安全□需要整改。

人防工程质量监督记录表

人防工程质量监督记录表

人防工程质量监督记录表(一)人防工程质量行为检查表(建设单位)人防工程质量行为检查表(监理单位)人防工程质量行为检查表(施工单位)人防工程质量行为检查表(勘察、设计单位)人防工程质量责任主体不良记录(监督登记表)填写说明:一、建设单位存在以下情况应予以记录1、施工图设计文件应审查而未经审查批准,擅自施工的;设计文件在施工过程中有重大设计变更,未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准,擅自施工的。

2、采购的建筑材料、建筑构配件和人防设备不符合设计文件和合同要求;明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和人防设备的。

3、明示或者暗示勘察、设计单位违反工程建设标准规范,降低工程质量的。

4、涉及建筑主体、承重结构变动以及影响人防工程防护密闭和安全的装修工程,没有经原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案,擅自施工的。

5、其他影响建设工程质量的违法违规行为。

二、勘察、设计单位存在以下情况应予记录:1、未按照政府有关部门的批准文件要求进行勘察、设计的。

2、设计单位未根据勘察文件进行设计的。

3、未按照人防工程建设标准规范进行勘察、设计的。

4、勘察、设计中采用可能影响工程质量、安全和人防工程防护密闭性能且没有国家技术标准的新技术、新工艺、新材料,未按规定审定的。

5、勘察、设计文件没有责任人签字或者签字不全的。

6、勘察原始记录不按照规定进行记录或者记录不完整的。

7、勘察、设计文件经施工图审查未获批准的。

8、勘察、设计单位不参加施工验槽的。

9、在竣工验收时未出据工程质量评估意见的。

10、设计单位对经施工图审查批准的设计文件,在施工前拒绝向施工单位进行设计交底的;拒绝参与建设工程质量事故分析的。

11、其他可能影响工程勘察、设计质量的违法违规行为。

三、施工单位存在以下情况应予以记录:1、未按照经施工图审查批准的施工图或施工技术标准施工的。

2、未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,或者检验不合格,擅自使用的。

实验室质量监督记录填写模板

实验室质量监督记录填写模板

附表 2:日常监督记录表(一)监督检查日期监督员监督内容人员及操作监督记录对检测人员检测工作的监督记录1、检测的项目是,检测的参数是;2、检测所依据的标准代号是;3、起止时间:2018 年月日时分――2018 年月日时分;4、监督采用的方法:人员比对□设备比对□留样再测□常规试验□;5、方法考核:已掌握□未掌握□差错点□;6、提问操作规程:提问条,答对条;7、查记录 / 报告:查份,不合格份;8、实际操作:熟练□不熟练□差错点□;9、其他:论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人:日期: 2018 年月日监督检查日期监督员监督内容设施及环境条件监督记录对室设施和环境条件的监督记录:1、本室的环境条件是:温度,湿度,其他;2、是否配备相应的控制设施:是□否□;3、是否按规定及时记录监控记录:是□否□;4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条件恢复正常后再继续进行工作:是□否□;5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染:是□否□;6、对无菌区域,是否明确标识,并能有效地控制、监测和记录:是□否□;7、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制:是□否□;8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等同标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是□否□;9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是□否□;10、其他:论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人:日期: 2018 年月日监督检查日期监督员监督内容检测方法监督记录对室所使用检测方法的监督记录:1、是否编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以文件形式发布执行:是□否□;2、抽查个检测标准,其中作废标准个;3、所选用的方法是否通知了客户:是□否□;4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指导书:是□否□;5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并在操作现场易于操作者取阅:是□否□;6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生:是□否□;7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定:是□否□;8、其他:论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人:日期: 2018 年月日监督检查日期监督员监督内容仪器设备监督记录对室仪器设备的监督记录:1、是否配备了正确进行检测所要求的设备:是□否□;2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度:是□否□;3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是□否□;4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填写《设备维护保养记录》:是□否□;5、设备是否由经过授权的人员操作:是□否□;6、所有设备如可能是否均有编号:是□否□;7、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求:是□否□;8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识:是□否□;9、是否有设备的三色标识:是□否□;10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查:是□否□;11、其他:论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人:日期: 2018 年月日日常监督记录表(五)监督检查日期监督员监督内容测量溯源性监督记录对室测量溯源的监督记录:1、是否编制了周期检定/ 校准计划:是□否□;2、是否按周期检定/ 校准计划的要求进行了检定/ 校准:是□否□;3、检定 / 校准状态是否有标识:是□否□;4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号:是□否□;5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度:是□否□;6、其他:论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人:日期: 2018 年月日日常监督记录表(六)监督检查日期监督员监督内容抽样、样品处置监督记录对室抽样、样品处置的监督记录:1、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件(如果相关)、抽样地点或图示:是□否□;2、样品是否有的标识:是□否□;3、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识:是□否□;4、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆:是□否□;5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递:是□否□;6、在接收样品时委托单是否记录了样品状态:是□否□;7、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件:是□否□;8、其他:论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人:日期: 2018 年月日日常监督记录表(七)监督检查日期监督员监督内容结果报告监督记录对室结果报告的监督记录:1、检测报告的信息内容是否符合质量体系要求:是□否□;2、检测报告是否按规定进行了审核批准:是□否□;3、检测报告的修改是否按规定进行了修改:是□否□;4、报告的发放是否符合要求:是□否□;5、报告的存档和借阅是否符合要求:是□否□;6、其他:论结合格□不合格□不符合说明监督情况属实□监督情况不属实□确认意见被监督部门负责人:日期: 2018 年月日。

质量监督记录表

质量监督记录表

第1 页共3 页记录编号:[1]使用单位[2]使用单位地址使用单位联系注册代码[3] 制造单位[4]改造单位[5] 车辆名称[6]产品型号[7] 产品编号[8]额定载客人数(含司机)[9] (人)观光列车车厢数[10] (节)最大行驶坡度[11] 最大运行速度[12] km/h 动力方式[13] 车辆牌号[14]轮距(前/后轮)[15] / m检验性质[16] □首次检验□定期检验检验依据《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》(TSG N0001-2017)检查仪器卷尺、钢直尺、踏板测力计等[18]其他检查仪器序号仪器名称设备编号使用前核查情况1 转向参数测试仪[19]2 制动距离测试仪[19]3 坡度仪备注[20]检查人员:[21] 检验日期:[23] 年月日序号项类项目编号检验内容与要求检查结果1 1资料核查1.1车辆必须具有国家统一制定的牌照,使用登记证,制造许可证(进口车辆除外)、型式试验合格证、产品质量合格证明、使用维护保养说明、自行检查报告、运营时的行驶线路图齐全、上一年度检验报告。

[24]第2 页共3 页序号项类项目编号检验内容与要求检查结果22整车外观检查2.1车架、车身主要受力结构件为金属材料,车身周正,各部机件齐全、完整。

[24]3 2.2 车辆具有良好的视野。

[24]4 2.3 座椅完好,并且固定可靠。

[24]5 2.4 顶棚完好,无损坏变形。

[24]63铭牌和安全警示标志检查3.1车辆的铭牌应当置于车辆的显著位置,铭牌至少包括制造单位名称、产品名称、型号、主参数(额定载客人数、最大运行速度)、最大行驶坡度、整车整备质量、产品编号、制造日期、许可证编号、特种设备代码等信息。

[24]7 3.2 铭牌上应当注明“本车仅限在工厂厂区、旅游景区、游乐场所使用”[24]8 3.3 车辆的安全警示标志及其说明应当置于车辆的显著位置。

[24]9 4观光列车牵引连接装置及二次保护装置检查4.1应当设置防止观光列车在行驶中因振动和撞击而使连接脱开的安全装置。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3.检测人员按检测方法的要求进行检测。
4.检测人员了解发现的偏离对于检测过程的影响。
5.检测人员对检测结果的评定以客观事实为。
6.检测人员对检测结果保密。
检测设备
7.检测时使用的设备是否选择得当;
8.设备使用前是否按有关要求进行了检查;
9.设备功能、关键参数是否正常;
10.是否能够识别设备唯一性标识和校准状态三色标识;
11.设备使用和维护的有关技术资料是否便于有关人员取用;
12.检测人员能否熟练地操作设备;
13.是否掌握操作过程中的有关注意事项;
14.是否进行适当的维护保养。
环境设施
15.实际检测时环境条件的状况是否符合要求;
16.是否方便检测工作的开展;
17.检测人员是否了解检测工作对环境条件的要求;
18.环境条件偏离规定要求时,检测人员或其他相关人员是否采取措施等。
26.文件及方法是否现行有效;
27.文件是否受控;是否能够较为方便地得到相应的文件;
28.人员对文件及方法的理解程度如何。
检测过程
29.检测人员是否对检测任务、要求,相关法律法规,相关标准、规范足够熟悉;
30.检测人员的检测思路是否清晰;
31.是否按检测方法要求实施检测工作;
32.检测过程是否熟练,异常问题能否有效解决;
40.检测结论是否合理。
综合评价及建议
监督员: 日期: 年 月 日
如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!
检测记录
33.是否使用了合适的记录表格;
34.检测记录、观察记录是否在检测过程中及时记录;
35.记录填写是否正确、清晰;
36.记录改是否符合要求,无涂改现象;
37.检测记录、结果是否得到校核人员的校核。
检测报告
38.检测报告基本信息是否全面;
39.检测报告的描述是否清晰、客观、合理,是否与检测记录一致;
******监测检验中心
年度质量监督记录表JLA-102-2012
监督对象
监督日期
涉及
报告编号
监督项
监督内容
监督记录
异常情况处理意见
人 员
1.抽样人员应熟悉相应的标准方法,具有一定的工作经验,专业和技术知识满足抽样工作要求,有足够的专业判断能力。
2.检测人员应具备相应的能力、资质和经验,检测人员的专业知识和技术背景满足检测工作要求,专业判断能力足够。
19.检测环境是否整洁、卫生;
20.检测环境是否安全,用电是否符合规范。
样品处置
21.接收样品时是否对样品的状态进行适当的核查;
22.是否能够识别样品的标识,样品流转过程中是否保持标识完好、便于识别;
23.样品的存放、保管环境是否符合要求;
24.检测完毕是否及时将样品返还。
检测方法
25.检测相关的文件及方法是否适合于相应的工作;
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