2017年政府采购预算表
市委办2017年部门预算预算表

市委办2017年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位:万元八、部门收入总表部门收入总表单位:万元第三部分 2017年部门预算情况说明一、关于市委办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明市委办公室2017年财政拨款收支总预算904 万元。
收入预算包括:一般公共预算拨款750万元,政府性基金预算拨款0 万元。
支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。
如,一般公共服务支出750 万元、社会保障和就业支出95.7 万元,医疗卫生27.8万元,住房保障30.3万元等。
二、关于市委办2017年一般公共预算本年拨款情况说明(一)基本支出情况说明市委办2017年一般公共预算拨款基本支出621.4 万元,比2016年执行数据增加48.9 万元,增长7.8 %。
其中:人员经费570万元,主要包括:基本工资135.6万元、津贴补贴184.5万元、奖金63.1万元、社会保障缴费101.7万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出29.6万元、离休费21.8万元、退休费、抚恤金、生活补助3.5万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金30.3万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费51.2 万元,主要包括:办公费20万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费3万元、福利费、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费、其他商品和服务支出20.7万元、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
市委办2017年一般公共预算拨款项目支出282.6 万元,其中(按政府收支科目类、款、项,用途分项说明):一般公共服务(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)一般行政管理事物(02项)2017年预算218.1 万元,一般公共服务(201类)党委办公厅(室)及相关机构事务(31款)其他党委办公厅(室)及相关事物(99项)2017年预算64.5万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(201类)比2016年执行数据(减少)3 万元,(下降)0.01 %。
2017年度部门收支预算总表

2017年度部门收支预算总表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门收入预算总表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门支出预算总表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门财政拨款收支预算总表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门财政拨款支出预算表
(按功能科目分类)
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门财政拨款基本支出预算表
(按经济科目分类)
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
注:无财政拨款政府性基金支出,空表公示
2017年度部门一般公共预算支出预算表
(按功能科目分类)
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门一般公共预算基本支出预算表&at(按经济科目分类)预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
预算单位:启东市农村社会养老保险事业管理处单位:万元
2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表。
2017年一般公共预算项目支出表

30299
其他商品和服务支出
社区教育活动及共建经费
480,000.00
否
2060702
科普活动
30299
其他商品和服务支出
科普工作经费
20,000.00
否
2069999
其他科学技术支出
30299
其他商品和服务支出
物技防建设
3,000,000.00
否
2070109
群众文化
30299
其他商品和服务支出
30299
其他商品和服务支出
统计专项调查及人口抽样调查等工作经费
80,000.00
否
2010699
其他财政事务支出
30299
其他商品和服务支出
财政绩效跟踪、协税等财政工作经费
300,000.00
否
2011199
其他纪检监察事务支出
30299
其他商品和服务支出
廉政宣传教育经费
80,000.00
否
2012899
否
2080205
老龄事务
30299
其他商品和服务支出
社区老龄工作活动等经费
240,000.00
否
2080208
基层政权和社区建设
30199
其他工资福利支出
社区工作者人员经费
14,080,000.00
否
2080208
基层政权和社区建设
30299
其他商品和服务支出
社区居委会公用经费
1,680,000.00
民俗文化活动经费
1,130,000.00
否
2070308
群众体育
30299
其他商品和服务支出
2017年门预算模板

2017年部门预算模板目录第一部分单位概况第二部分 2017年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表(功能分类)八、一般公共预算支出表(经济分类)九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表(功能分类)十三、政府性基金预算支出表(经济分类)十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况2017年部门预算模板目录第一部分单位概况第二部分 2017年部门预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算收支总表六、一般公共预算收入表七、一般公共预算支出表(功能分类)八、一般公共预算支出表(经济分类)九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算收支总表十一、政府性基金收入预算表十二、政府性基金预算支出表(功能分类)十三、政府性基金预算支出表(经济分类)十四、国有资本经营预算拨款收入表十五、国有资本经营预算拨款支出表十六、社会保险基金收入预算表十七、社会保险基金支出预算表十八、政府一般债务限额及余额情况表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况根据《齐齐哈尔市机构编制委员会关于印发〈梅里斯达斡尔族区人民政府机构改革方案〉的通知》,设立梅里斯达斡尔族区水务局,为区政府工作部门。
一、主要职责1、贯彻执行国家、省、市水利工作方针、政策和法律、法规,并做好组织实施和监督检查。
2、编制全区水务发展中长期规划和年度计划,制定全区境内流域综合规划和专项规划。
3、负责全区水资源管理与水资源保护工作,组织全区水资源的检测和调查评价,加强水资源综合开发利用;组织实施取水许可制度和水资源征收制度,发布全区水资源公报,宣传有关水法知识,建立健全水法规体系。
行政事业单位政府采购预算表

行政事业单位政府采购预算表
行政事业单位政府采购的预算表一般包括以下内容:
1. 项目编号:每个采购项目都需要一个唯一的编号,方便
跟踪和管理。
2. 项目名称:采购项目的具体名称描述。
3. 预算日期:预算编制的日期。
4. 预算负责人/编制人:负责该项目预算编制的人员。
5. 预算单位:行政事业单位的具体名称。
6. 预算总金额:该采购项目的总预算金额。
7. 预算来源:资金的来源,包括财政拨款、自筹资金等。
8. 预算说明:对预算金额的具体解释和使用情况。
9. 预算分类:根据采购项目的不同分类,可分为设备采购、办公用品采购、工程采购等。
10. 预算明细:列出采购项目的具体明细,包括名称、规格型号、数量、单位价格和金额等。
11. 预算审批人/审核人:行政事业单位内审批该预算的相关人员。
12. 备注:可添加一些额外的信息,如特殊要求等。
以上是一份基本的行政事业单位政府采购预算表的内容,具体根据每个单位的情况可以做适当的调整和补充。
采购费用报价与预算明细表

采购费用报价与预算明细表
1. 引言
本文档旨在提供一份采购费用报价与预算明细表,以帮助组织或个人进行采购费用的估算和预算编制。
此明细表将包括各项采购费用的项目、数量、单价和总费用等信息,旨在提供一个全面且清晰的概览。
2. 明细表
以下是针对采购费用的各项明细:
3. 解释和备注
- 物料A的数量为100个,单价为10单位,故总费用为1000
单位。
- 物料B的数量为50个,单价为20单位,故总费用为1000单位。
- 运输费用为1次,单次费用为500单位,故总费用为500单位。
- 税费和其他杂费的具体费用和计算方式可以根据实际情况进
行填写。
- 总计费用为各项费用之和,即3000单位。
4. 结论
本文档提供了一份采购费用报价与预算明细表,详细列出了各
项费用的项目、数量、单价和总费用等信息。
该明细表有助于组织
或个人进行采购费用的估算和预算编制,以便对采购活动进行合理
的财务规划和管理。
请根据具体需求进行相应的补充和调整。
请注意:本文档所提供的费用明细仅作为示例,并非真实数据,请在实际使用前进行修改和确认。
2017年部门预算公开

2017年部门预算公开2017年聊城市东昌府区香江光彩大市场管理委员会部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表(另附Excel表格)一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出情况表四、一般公共预算“三公”经费预算表五、政府性基金预算支出情况表六、部门预算收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表第三部分 2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况及增减变化情况说明二、财政拨款收支预算情况三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况四、重要事项说明五、名词解释第一部分概况一、主要职能1、负责区委、区政府有关香江市场各项决策的贯彻落实;负责对香江市场实施统一领导、全面管理、综合协调和检查监督。
2、负责香江行政服务大厅的统一管理和扎口管理办法的具体实施;对进驻市场的各职能部门进行组织协调,组织综合治理办公室依法进行管理。
3、负责协调市场开办单位搞好市场内公共道路、场地及公用设施的统一规划和管理,对市场内公共场地的临时经营摊位进行统一管理和审批;负责市场内拆迁、改造、扩建、新建项目的申报工作。
4、负责制定市场管理人员守则、规章制度及实施细则;负责香江市场各经营门类的规划论证和市场的规范化管理工作。
5、负责香江市场各项税费征收方案的组织、审核、审报工作,并监督实施。
6、负责香江市场政策、信息、措施、建议及有关问题的调研工作,并及时向区委、区政府汇报。
7、负责协调、组织有关部门和市场开办单位,搞好市场的治安、消防、交通、卫生等工作,积极开展创建“平安香江”活动。
8、负责香江市场经营情况的统计、汇总和呈报工作。
9、完成区委、区政府交办的其他各项工作。
二、部门预算单位构成香江管委会部门2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:第二部分2017年部门预算表一、财政拨款收支总表2017年部门预算收支总表单位:万元二、一般公共预算支出表2017年一般公共预算支出表单位:万元三、一般公共预算基本支出情况表一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位:万元四、一般公共预算“三公”经费预算表2017年一般公共预算“三公经费”预算表单位:万元五、政府性基金预算支出情况表2017年政府性基金预算支出表单位:万元六、部门预算收支总表2017年部门预算收支总表单位:万元七、部门收入总表2017年部门收入总表单位:万元八、部门支出总表2017年部门支出总表单位:万元九、政府采购预算表2017年政府采购预算表第三部分 2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2017年收入预算为533.49万元,其中:财政拨款533.49万元、专户管理的预算外资金0万元、事业收入(不含教育性收费等)0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转3万元。
2017年年度费用预算表

含天猫押金费。
序号 费用类别 费用项目 4月
1
工资
2
奖金
3
年度奖金4ຫໍສະໝຸດ 社保5 人力成本 交通补贴
6
话费补贴
7
住房补贴
8
餐补
9
节假日福利
10
差旅费
11
业务招待费
12
经销商奖励
营业费用
13
样品费
14
物流费
15
办公用品
16
宣传品印刷费
宣传品制作费
17
营销活动费
促销费
包装设计费
推广费用
18
广告宣传费
新媒体费
平台入驻费
网络推广费
19
网站制作费
21
总计
0
2017年年度费用预算
分月预算
5月
6月
7月
8月
9月
0
0
0
0
0
注:
1、17年年度为2017年4月至2018年2月 2、各部门根据部门实际情况,相应的增减费用项目。 3、物流费包含快递费,营销活动费包含场地费,平台入驻费包含天猫押金费。
算
10月 0
11月 0
12月 0
年合计
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年部门预算公开报表

3233.14 3233.14 3233.14 864.73 241.29 1253.11 874.01
2148.65 2148.65 2148.65 864.73
1293.63 1293.63 1293.63 467.42
227.92 227.92 227.92 123.80
627.10 627.10 627.10 273.51
对个人和家庭的 补助支出
项目支出
合计 一般公共服务支出 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行(质量技术监督与检验检疫 事务) 一般行政管理事务(质量技术监督与 检验检疫事务) 事业运行(质量技术监督与检验检疫 事务) 其他质量技术监督与检验检疫事务支 出
2870.49
2148.65
1293.63
227.92
项目支出
合计 市质量技术监督局 市质量技术监督局本级 质监局稽查局 质监局高新区分局 质监局开发区分局 质监局清河区分局 计量测试所 特种设备检测所 信息中心 质量监督检验所
3233.14 3233.14 898.74 76.61 29.73 44.42 96.52 892.59 1000.67 30.81 163.05
专项收入
其他收入
纳入专户管理 政府性基金收 的行政事业性 入 收费收入 提前告知专项
附表10:
2017年
部门政府采购支出预算表
单位:万元 一般公共预算拨款收入
单位名称科目名称(类/款/项)
项目名称
项目内容
合计 小计
纳入预算管理 财政拨款(补 的行政事业性 助)收入 收费收入
专项收入
其他收入
提前告知专项
专项收入
其他收入
提前告知专 项
合计
行政事业单位2017年部门预算表

行政事业单位7年部门预算表(一)
单位:万元 项 目 一、单位在职人数 其中:内退人数 二、学生人数 基本 情况 三、临时工人数 四、车 辆 数 五、取暖面积(平方米) 六、取暖锅炉吨位(吨) 合 一、经费拨款 1、人员经费 2、公用经费 3、专项拨款 二、纳入预算管理非税收入安排的拨款 1、行政事业性收费安排的拨款 2、罚没收入安排的拨款 3、国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 4、政府性基金收入安排的拨款 5、专项收入安排的拨款 收 三、财政专户安排的拨款 1、纳入财政专户管理非税收入安排的拨款 入 2、专项拨款 四、附属单位上缴收入 五、上级补助收入 六、拨入专款 七、其他收入 其中:求援收入 八、上年结转 其中:“财政应返还额度”反映结余 纳入预算管理非税收入安排拨款结余 财政专户安排拨款结余 拨入专款结余 求援收入结余 合 计 小 计 总额 4101.94 982.01 844.08 49.61 0.00 71.17 17.15 358.00 319.50 13.50 15.00 10.00 0.00 2761.93 0.00 0.00 合 一、“财政应返还额度”反映结余 结 余 二、纳入预算管理非税收入安排拨款结余 三、财政专户安排拨款结余 四、拨入专款结余 五、求援收入结余 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:正式人员工资福利及社会保障缴费支出 一、人员支出 支 临时工工资及雇佣人员劳务费 离休人员医药费 住房公积金(12%部分) 取暖补贴 小 出 二、商品和服务支出 其中:一般商品和服务支出 公务交通补贴 公务用车运行维护费 取暖费(办公) 租赁费 三、项目支出 其中:政府采购支出 四、其他支出 计 财政拨款安排 支出 740.10 726.60 726.60 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自筹资金安排 支出 3361.84 255.41 117.48 49.61 0.00 71.17 17.15 344.50 319.50 0.00 15.00 10.00 0.00 2761.93 3361.84 3335.00 0.00 0.00 346.00 492.20 46.20 100.00 计 4101.94 247.90 234.40 13.50 长期聘用且签订劳动合同人员 临时雇佣人员 8 4 10000 2017年预算 82
表1_2017年部门预算收支预算总表

表1_2017年部门预算收支预算总表表11_2018年部门预算项目支出及其他支出预算表表10_2018年部门预算基本支出预算表表9_2018年政府性基金预算支出情况表表8_2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表表7_2018年一般公共预算项目支出情况表表6_2018年一般公共预算基本支出情况表表5_2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)表4_财政拨款收支总体情况表表3_部门支出总体情况表表2_部门收入总体情况表表1_2017年部门预算收支预算总表表1收支总体情况表单位名称:单位:万元收入支出项目一、财政拨款一、基本支出二、财政专户拨款二、项目支出三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计本年支出合计四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年收入总计支出总计注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2收入总体情况表项目一、预算拨款一般公共预算拨款基金预算拨款教育收费其他财政收入拨款事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计收入总计表3支出总体情况表工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出等日常运转类项目政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目因公出国(境)项目信息系统建设类项目本年支出合计支出总计表4财政拨款收支总体情况表一、一般公共预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算本年收入合计本年支出合计表5一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)功能科目名称一般公共预算支出小计其中:基本支出项目支出合计[201]一般公共服务支出[20104]发展与改革事务[2010499]其他发展与改革事务支出[20111]纪检监察事务[2011105]派驻派出机构[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务[2013101]行政运行[2013102]一般行政管理事务[2013103]机关服务[2013105]专项业务[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出[204]公共安全支出[20409]国家保密[2040905]保密管理[2040999]其他国家保密支出[205]教育支出[20502]普通教育[2050201]学前教育[208]社会保障和就业支出[20805]行政事业单位离退休[2080501]归口管理的行政单位离退休[2080502]事业单位离退休[2080599]其他行政事业单位离退休支出表6一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出[50101]工资奖金津补贴[30101]基本工资[30102]津贴补贴[30103]奖金[50102]社会保障缴费[30112]其他社会保障缴费[50103]住房公积金[30113]住房公积金[50199]其他工资福利支出[30106]伙食补助费[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出[50201]办公经费[30201]办公费[30202]印刷费[30204]手续费[30205]水费[30206]电费[30207]邮电费[30209]物业管理费[30211]差旅费[30214]租赁费[30228]工会经费[30229]福利费[30239]其他交通费用[50202]会议费[30215]会议费[50203]培训费[30216]培训费[50205]委托业务费[30203]咨询费[30226]劳务费[30227]委托业务费[50206]公务接待费[30217]公务接待费[50207]因公出国(境)费用[30212]因公出国(境)费用[50208]公务用车运行维护费[30231]公务用车运行维护费[50209]维修(护)费[30213]维修(护)费[50299]其他商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出[50306]设备购置[31002]办公设备购置[505]对事业单位经常性补助[50501]工资福利支出[30107]绩效工资[30199]其他工资福利支出[50502]商品和服务支出[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助[50901]社会福利和救助[30304]抚恤金[30305]生活补助[30307]医疗费补助[30309]奖励金[50905]离退休费[30301]离休费[30302]退休费[50999]其他对个人和家庭的补助[30399]其他对个人和家庭的补助表7一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)[50301]房屋建筑物购建[31001]房屋建筑物购建[50303]公务用车购置[31013]公务用车购置[31003]专用设备购置[31007]信息网络及软件购置更新[50307]大型修缮[31006]大型修缮[50399]其他资本性支出[31099]其他资本性支出表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表行政经费“三公”经费其中:(一)因公出国(境)支出(二)公务用车购置及运行维护支出1.公务用车购置2.公务用车运行维护费(三)公务接待费支出注:1、行政经费包括:(1)基本支出。
2017年直部门预算和三公经费预算

2017年县直部门预算和“三公”经费预算公开参考文本桓仁满族自治县八卦城街道办事处部门预算(2017年)目录第一部分桓仁满族自治县八卦城街道办事处概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分桓仁满族自治县八卦城将诶到办事处2017年部门预算表一、一、收支预算总表二、支出预算表三、财政拨款支出预算明细表四、“三公”经费预算表第三部分桓仁满族自治县八卦城街道办事处2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分桓仁满族自治县八卦城街道办事处概况一、主要职责街道办事处职责:街道办事处是县政府的派出机关,受县政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。
具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理县政府交办的事项。
二、部门预算单位构成桓仁满族自治县八卦城街道办事处2017年预算单位包括:1.桓仁满族自治县八卦城街道办事处。
2.桓仁满族自治县八卦城街道办事处福民社区3.桓仁满族自治县八卦城街道办事处黎明社区4.桓仁满族自治县八卦城街道办事处向阳社区5.桓仁满族自治县八卦城街道办事处永红社区6.桓仁满族自治县八卦城街道办事处中心社区7.桓仁满族自治县八卦城街道办事处朝阳社区8.桓仁满族自治县八卦城街道办事处新市社区9.桓仁满族自治县八卦城街道办事处莲沼社区10.桓仁满族自治县八卦城街道办事处顺城社区11.桓仁满族自治县八卦城街道办事处前进社区12.桓仁满族自治县八卦城街道办事处东山社区13.桓仁满族自治县八卦城街道办事处水电社区14.桓仁满族自治县八卦城街道办事处沿河社区15.桓仁满族自治县八卦城街道办事处参茸社区第二部分桓仁满族自治县八卦城街道办事处部门预算公开表预算公开表1部门收支预算总表单位:万元预算公开表2 一般公共预算支出表预算公开表3一般公共预算基本支出表预算公开表4 一般公共预算“三公”经费预算表预算公开表5 政府性基金预算支出表预算公开表6收支预算总表单位:万元预算公开表7 收入预算总表单位:万元预算公开表8 部门预算支出表预算公开表9项目支出预算明细表政府采购预算表预算公开表11 “三公”经费预算汇总表单位:万元第三部分桓仁满族自治县八卦城街道办事处2017年部门预算情况说明一、关于桓仁满族自治县街道办2017年收支预算的总体说明按照综合预算的原则,桓仁满族自治县街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2017年部门财政预算

2017年部门财政预算菏泽市计划生育协会目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2017年部门预算表一、2017年收支预算总表(功能分类科目)二、2017年收支预算总表(经济分类科目)三、2017年收入预算表四、2017年支出预算表五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年政府性基金支出预算表八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表九、2017年政府采购预算表十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能菏泽市计划生育协会是市委领导下的群众团体,为一级预算单位,主要职能:(一)负责贯彻落实国家和省关于计划生育方面的法律法规、方针政策,协助市委市政府推动促进人口和计划生育工作。
(二)负责以群众喜闻乐见的形式广泛开展计划生育宣传教育,大力弘扬社会主义核心价值观,宣传相关法律法规、方针政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识,教育引导群众负责任、有计划地生育,倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。
(三)负责组织开展生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等,提高群众健康素养和家庭发展能力。
做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰籍等服务,做强生育关怀行动品牌。
以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作,更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。
(四)负责维护育龄群众和计划生育家庭合法权益,倾听群众意见,反映群众诉求,促进社会公平正义。
推动计划生育基层群众自治,动员引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。
(五)负责开展调查研究和理论研究,增强自身科学发展能力,向市委市政府提出意见建议,积极参与社会治理和公共服务。
(六)负责加强全市计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设,为计划生育协会事业发展提供保障。
122017年部门政府采购预算表

水务局 单位:元 单位:元 采购品目大类 合计 1、货物A 定额资产购置 310 31002 其他资本性支出 办公设备购置 A3黑白激光打印机 A4彩色打印机 办公椅(科级及以下) 办公桌(科级及以下) 便携式计算机 便携数码相机 茶几(科级) 单反数码相机(含镜头) 沙发三人(科级以上) 碎纸机 台式计算机办公用 集中采购 集中采购 集中采购 集中采购 集中采购 集中采购 集中采购 集中采购 集中采购 集中采购 集中采购 专项名称 经济科目编码 经济科目名称 采购物品名称 采购组织形式 总计 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 20,000 6,000 1,000 2,400 16,000 3,000 1,000 10,000 4,