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公司机修车间班组级安全管理隐患排查记录表

公司机修车间班组级安全管理隐患排查记录表
公司机修车间班组级安全管理隐患排查记录表
(备注:正常打√、异常打×按照隐患排查治理细则要求汇总、下发、整改、销号隐患)
排查周期:每日
排查人:
序 项目 风险 作业步骤/ 号 名称 点 标准
危险源
可能事故 类型
现有控制措施 工程技术、管理、培训教育、劳保防护、应
急处置措施
风 险
1
2
3
4
5
6
7
8
排查日期( 月份) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1、特殊类动火需事先制定施工方案,作 业人员严格落实安全防火措施; 2、动火作业过程中,应使系统保持正 压,严禁负压动火作业; 3、动火作业限产的通排风应良好,以便 使泄露的气体能够顺畅排走; 4、作业前针对监护人、作业人、项目负 责人等参与人员进行职责、施工步骤、安 火灾、 全要求及措施落实、应急处置等内容进行 容器爆 针对性培训 炸、灼 5、便携式可燃气体检测仪或一氧化碳报 三 烫、其 警仪、空气呼吸器 他伤害 6、立即汇报,判断现场是否存在电气设 备等; 7、无触电危险时,立即启用灭火器、消 防栓进行灭火; 8、如有人员发生灼烫,立即用清水对伤 员进行先期处理,并拨打急救电话,将伤 者送往医 9、根据事态的发展,启动应急预案,并 请求社会力量救援

违规使 用氧气 、乙炔
1、漏电保护器
2、一次线长度不超过3米,二次线长度不
超过30米,二次线不超过3个接头,保持
触电、 火灾、 容器爆 炸、灼 烫、其 他伤害
双线并进 3、作业前针对监护人、作业人、项目负 责人等参与人员进行职责、施工步骤、安 全要求及措施落实、应急处置等内容进行 针对性培训 4、便携式可燃气体检测仪或一氧化碳报 警仪、空气呼吸器

班组级隐患排查表

班组级隐患排查表

班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组级隐患排查表班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月车间级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:技术单位:排查责任人:车间级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:生产单位:排查责任人:排查责任人签字:参加排查人员签字:排查责任人签字:参加排查人员签字:排查责任人签字:参加排查人员签字:排查责任人签字:参加排查人员签字:车间级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:设备单位:排查责任人:车间级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:安全单位:排查责任人:参加排查人员签字:排查责任人签字:参加排查人员签字:参加排查人员签字:排查责任人签字:参加排查人员签字:部门级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:责任责任人:排查责任人签字:参加排查人员签字:排查责任人签字:参加排查人员签字:公司级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查责任人:排查责任人签字:参加排查人员签字:。

安全隐患排查整治表

安全隐患排查整治表
整治措施说明:
详细描述需要采取的整治措施,确保措施具体可行。
负责人:
指定具体负责整治的人员,确保责任到人。
完成日期:
指定完成整治的具体日期,确保按时完成整治。
安全隐患排查整治表
序号
项目
隐患描述
风险等级
整治措施
负责人
完成日期
备注
1
电气设施
电线老化,存在漏电隐患

更换老化电线
设施主管
2024/05/01
-
2
消防设备
灭火器过期未更换

更新灭火器
安全管理员
2024/04/15
-
3
紧急疏散通道
防火门损坏,无法正常关闭

维修或更换防火门
物业管理
2024/05/10
-
4
化学品存放
部分化学品存放不当

贴好标签,分类存放
实验室管理员
2024/04/20
-
5
人员行为
存在未经培训的人员操作设备

进行培训,建立操作规程
安全主管
2024/04/30
-
风险等级说明:
高:存在严重安全隐患,需要立即整治。
中:存在一定风险,需要在近期内进行整治。
低:存在较小风险,可以在合适的时间内整治。

公司原料车间班组级安全管理隐患排查记录表

公司原料车间班组级安全管理隐患排查记录表

湿手操作 开关;开 关线路破

2、操作带电设备必须采取绝缘
防护。
触电
3、定期学习岗位操作规程 4、绝缘手套

5、立即断开电源,使伤者脱离
电源,中度者实施心肺复苏,
重者送医。
1、固定刹车装置。
2、球磨机停机后必须拉下刹车
MLCY008
作业 活动

球磨 操作
启停球磨 机
停磨后未 机械伤 装置,防止伤人。 固定刹车 害 3、定期学习岗位操作规程

4、启动相应级别的应急预案,
进行救援
1、控制料堆角度,合理规划铲
料顺序
车辆爬升
2、装载机司机持证上岗,学习
MLCY002
作业 活动

装载 机作 业
堆料、铲载机司机岗位安全操 害、其 作规程》 他伤害 3、正确佩戴安全帽、手套、防

尘和噪声
尘口罩等劳保用品

6、人员穿戴反光服并佩戴声光
警示设备
7、车辆事故预案演练、配备相
应应急救援物资
MLCY001
作业 活动

原料 卸料 作业
车辆驶离 卸货地点
车辆未落 顶行驶, 造成设备 设施、建 筑物损坏
1、行驶前进行检查 2、对司机进行安全告知 车辆伤 3、人员穿戴反光服并佩戴声光 害 警示设备 4、车辆事故预案演练、配备相 应应急救援物资
4、启动相应级别的应急预案,
进行救援
MLCY002
作业 活动

装载 机作 运料 业
1、搬运不稳定的载荷时,严禁
工作装置 升的太高 或铲斗向 后倾斜太 多;作业 时产生扬 尘和噪声
将工作装置升的太高或铲斗向 后倾斜太多 2、装载机司机持证上岗,学习 车辆伤 掌握《装载机司机岗位安全操 害 作规程》 3、正确佩戴安全帽、手套、防 尘口罩等劳保用品 4、启动相应级别的应急预案,

班组现场安全生产隐患排查治理督办记录表

班组现场安全生产隐患排查治理督办记录表
督办部门或责任人
整改措施
时限要求
施工单位
或责任人
投入资金
治理结果
销号时间
掘进1队
4.24
1
巷道内材料丢放乱
掘进
C
一般
现场整改
4.24
掘进1队
4.24
2
瓦斯探头悬挂不到位
掘进
C
一般
现场整改
4.24
被检单位
检查时间


隐患地点及内容
专业
类型
级别
危害
程度
整改方案
完成情况
督办部门或责任人
整改措施
时限要求
施工单位
鑫运煤矿班组现场安全生产隐患排查治理表
单位:地点:时间:年月日班次:
整改内容
区队(班组)长现场整改落实情况
队长复查情况
整改方案
责任人
隐患整改情况
完成时间
区队长签字:
鑫运煤矿区队安全生产隐患排查治理闭合管理登记档案表
单位:地点:时间:
序号
隐患地点及内容
整改治理措施
责任人
完成时间
整改结果
分管领导审核
记录人
4.24
1
巷道内材料丢放乱
掘进
C
一般
现场整改
4.24
掘进1队
4.24
2
瓦斯探头悬挂不到位
掘进
C
一般
现场整改
4.24
填报单位:时间:2014年12月4日
单位负责人:审核人:统计人:
或责任人
投入资金
治理结果
销号时间
掘进1队
4.24
1
巷24
掘进1队

班组安全隐患排查表(每天)

班组安全隐患排查表(每天)
班组安全隐患排查记录表
检查月份:
检查区域:
检查人:
序 检查项 号目
标准要求
检查结果
11月
12月
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
12 装货现场
货物不可置于户外。
备注:符合标准要求划分√;不符合标准要求划x,并在备注内标明具体问题:不具备项不做标记。
备注
1
天然气
燃气阀门及时关闭,燃气管道、接头 、连接胶管、燃气灶无漏气。
2

车间、库房、办公室内用水阀门及时 关闭,现场无漏水现象。
除消防用电外,车间、库房、办公室
内所有电源开关关闭,灯具
3

无损坏,配电箱无异味、发热等异常
情况。
4
门窗
车间、库房、办公室内所有门窗关闭 。
5
蒸汽
蒸汽阀门关闭,管道无漏气现象统正常关闭。
7
烘干原料
烘干、加热后原材料温度低于50摄氏 度。
8 燃气报警
正常开启。
9 空压机 无泄漏、阀门关闭、设备关闭。
10
设备
使用完毕后,断电及时清洗、无污垢 、卫生达标,防护门关闭。
检查叉车充电室内线路无破损、无短 11 叉车充电 路、线路无发热,接口无松充电接口
无松动,固定整齐

班级安全隐患排查表

班级安全隐患排查表

月田镇中心学校安全隐患排查记录
班级:
责任人:
排查人员:
排查时间:
排查地点: 教室及男、女寝室(包括走廊)
排查情况记载:
一、天花板
二、电路及灯具
三、门片及门拴
四、窗户及玻璃
五、其它:
德育办温馨提示:珍爱生命,安全第一。

我们要把安全工作摆在学校工作首位,安全要警钟长鸣,做到防微杜渐。

希望各班主任要高度重视,认真对班级进行安全隐患排查,班级出现安全隐患要及时向学校汇报,以便学校能及时进行整改。

感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!。

事故隐患排查治理表格(全套)(精编文档).doc

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公司安全检查记录表
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隐患排查治理记录表
检查时间:检查组织部门:参检人员:
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隐患整改通知书通知时间:接收部门:
接收人:
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事故隐患分析和现状评估报告
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事故隐患排查治理台账
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单位主要负责人(签字):填表人:填表日期:
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重点部位事故隐患排查检查表
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3班组日隐患排查检查表

3班组日隐患排查检查表
操作人员在主架上处理故障或进行正常维护时,必须佩戴安全带
4
装载作业
同一平台作业的两台以上的挖掘机及相邻两阶段同时作业 的挖掘机间距离必须满足《规程》要求
挖掘机工作时,其平衡装置外形的垂直投影到阶段 坡底的水平距离不小于1m。
挖掘机在作业平台的稳定范围内行走
挖掘机上下坡时,轴应始终处于下坡方向;铲斗空载, 下放与地面保持适当距离;悬臂轴线与行进方向一致
班组日隐患排查记录
检查时间:年月日天气情况:
被检查场所:
检查情况:
隐患整改意见:
整改时间:被检查场所负责人签名:
检查人员(签名):
事故隐患复查:
复查时间:复查人员(签名):
复查情况:
未整改隐患及预防措施:
未整改原因:
负责人(签名):年月日
切割作业及运输道路等地点和作业采取防尘技术措施
定期测定作业地点的粉尘、放射性、噪声和其他有害、有毒物质的浓度,记录测定结果
2
阶段构成
阶段高度符合设计要求
工作台阶段坡面角符合设计要求, 非工作阶段的最终坡面角,按设计角度执行
最小工作平台宽度符合设计要求,并保证采矿的运输设备 、运输线路和、供电 和通讯线路设置在工作平台的稳定范围内
二、边坡安全检查
序号
项目
检 查内 容
1
边坡参数
பைடு நூலகம்自上而下分层台阶开采
边坡形式、角度、几何开关符合设计
预留安全、转运平台
保持阶段的安全坡面角, 不超挖坡底
每个阶段 采掘结束 ,及时清理平台上疏松的岩石和坡面上的浮石
2
边坡稳定
委托有资质的部门对边坡稳定性检测
提前剥离采声上部表土
对边坡不稳定的区段采取人工措施加固

隐患排查和治理相关表格

隐患排查和治理相关表格

隐患排查和治理相关表格隐患整改通知书部门:签发人:签发日期:受检部门负责人:隐患分析、评估、分级和整改档案1月份综合安全检查参加检查人:检查负责人:检查日期:2月份综合安全检查参加检查人:检查负责人:检查日期:3月份综合安全检查参加检查人:检查负责人:检查日期:4月份综合安全检查参加检查人:检查负责人:检查日期:5月份综合安全检查参加检查人:检查负责人:检查日期:6月份综合安全检查参加检查人:检查负责人:检查日期:7月份综合安全检查参加检查人:检查负责人:检查日期:8月份综合安全检查参加检查人:检查负责人:检查日期:9月份综合安全检查参加检查人:检查负责人:检查日期:10月份综合安全检查参加检查人:检查负责人:检查日期:11月份综合安全检查参加检查人:检查负责人:检查日期:12月份综合安全检查参加检查人:检查负责人:检查日期:上半年电气专业安全检查表上半年消防专项安全检查表下半年电气专业安全检查表下半年消防专项安全检查表季节性防火安全检查表季节性防雷防汛防台风安全检查表9、各种机械、设备上的安全装置是否齐全和灵敏好用。

10、各种动力设备的防护装置与设施是否完好。

11、对有火灾、爆炸危险的装置与设备,抑制火灾蔓延和减少损失的设施是否完好、有效。

12、紧急处理时用的阀门或开关,是否易于接近及避免误操作。

13、电气接地、接零装置及防静电设施是否完好。

14、架空管线的框架、支架及管廊支柱是否完好。

15、对含有易燃液体的生产废水,在发生意外事件时能否有效收集,或确保经过水封井才排入下水道。

季节性用电安全检查表元旦前安全检查表参加检查人:检查日期:春节前安全检查表参加检查人:检查日期:参加检查人:检查日期:参加检查人:检查日期:参加检查人:检查日期:参加检查人:检查日期:参加检查人:检查日期:月份日常安全检查表重大事故隐患整改验证和效果评估记录隐患排查和治理情况统计分析表填报单位(盖章):填报时间:单位主要负责人(签名):安全主任(签名):联系电话:填表日期:20 年月日。

班组安全生产隐患排查表

班组安全生产隐患排查表
设备周围无可燃物,无热源;
马达上无灰尘、木屑、木粉尘。
作业活动
开机电机转动无异常;安全防护罩无缺失,各部位无工具杂物。
开启除尘系统,防止木屑阻塞;刀具更换时需戴手套,谨防刀具伤人;设备停机后操作人员方可离开。
设备关闭开关无异常,无事故危险,设备静止后离开岗位。
劳动防护用品佩戴齐全。
检查人签字
说明:检查结果符合要求的,在判定栏内打“√”;存在问题隐患的,在判定栏内打“×”,并在下栏做好记录,描述清楚隐患状态。检查发现的问题隐患,能当场整改的当场整改,整改完成后在下栏做好记录;不能当场整改的,立即向公司汇报。
安全装置、防护罩完好无损伤;除尘装着完好无异常、无锈蚀破损。
作业活动
除尘开启后开启设备;防止主轴旋转方向错误会造成锯片脱落。
严禁设备启动中触碰运转设备,运转异常立即停机检查;设备运转中不可离开岗位。
劳动防护用品佩戴齐全
检查人签字
说明:检查结果符合要求的,在判定栏内打“√”;存在问题隐患的,在判定栏内打“×”,并在下栏做好记录,描述清楚隐患状态。检查发现的问题隐患,能当场整改的当场整改,整改完成后在下栏做好记录;不能当场整改的,立即向公司汇报。
(公辅岗位)岗位安全生产隐患排查表年 月
日期
风险点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
空压机、
管线
压力表、安全阀按照规定检验,功能有效。

岗位班组隐患排查表

岗位班组隐患排查表

2、状态完好,则在相应表格中划“√”;如存在问题则划“ ×”,同时及时向有关人员反馈;
3、检查责任人应严格按表格内容进行检查并作好记录,如发现不按规定检查记录,将按公司有关规定严肃处理。

4、岗位员工每天轮流对本岗位的班前、班中、班后的检查情况进行确认,对检查发现的异常问题立即采取纠正措施,并对实施效果的有效性进行确认。

确认人点检后在相应栏目中签字,如发现问题需及时反馈点检责任人
5、隐患排查点检应注重对岗位和班组隐患排查治理清单中风险点和危险源管控措施落实情况的排查点检及隐患治理验证。

班组安全隐患排查表

班组安全隐患排查表

18 是否关好门窗
19 是否发现自行整改不了的安全隐患?是否已上报部门主管或安全员?

( 有(
) 上报( )
) 无问题再检查结果栏打“√”;有问题在检查结果栏打“X”,并在检查问题记录写明,并进行整改,在整改情况备注栏写明整改完成情况,不能自行整改的
当班立即上报部门主管。
班组安全隐患排查表
部 序号
课(室)

检查内容



检查结果 检查问题记录 检查备注情况
1 员工是否正确穿戴劳动防护用品
2 员工无酒后上班,精神状态良好。
3 环境安全、卫生,通道畅通。
4 设备安全连锁、防护、信号、仪表监测、电气线路安全有效。5 设备ຫໍສະໝຸດ 滑情况达到规定。紧固件、螺丝无松动。
6 设备试运转正常完好、无异常。
7 易燃易爆按规定存储放置,场所安全无危险。
8 各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放且稳妥安全。
9 员工正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具(品),无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。
10 员工无串岗或其他违反劳动纪律现象、
11 生产厂所及周围环境无不安全因素或状态,各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类整齐排放。
12 员工操作速度设备运行正常和,设备不超温、超压、超负荷运转。
13 设备无震动、异响、异味情况,无跑、冒、滴漏现象。
14 特种作业人员必须持证上岗。
15 下班时必须做好交接工作,不留安全隐患。
16 设备无损伤,部件完好无缺失;安全防护装置完好。
17 按工作要求做好设备、场地清洁,分类摆放整齐各类物品,环境安全

班组级隐患排查表

班组级隐患排查表

班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组级隐患排查表班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月班组(岗位)级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查人:年月车间级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:技术单位:排查责任人:车间级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:生产单位:排查责任人:排查责任人签字:参加排查人员签字:排查责任人签字:参加排查人员签字:排查责任人签字:参加排查人员签字:排查责任人签字:参加排查人员签字:车间级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:设备单位:排查责任人:车间级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:安全单位:排查责任人:参加排查人员签字:排查责任人签字:参加排查人员签字:参加排查人员签字:排查责任人签字:参加排查人员签字:部门级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:责任责任人:排查责任人签字:参加排查人员签字:排查责任人签字:参加排查人员签字:公司级隐患排查情况记录本(现场管理类)风险点:单位:排查责任人:排查责任人签字:参加排查人员签字:。

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象山矿井班组岗位工种现场“手指口述”安全确认检查考核登记表
单位:填报人(班组长):2015年月日点班
确认内容安全环境确认(50 分)设备状态确认(50 分)备注(1)上岗证件是否齐全;( 1)设备是否完好;
(2)作业地点巷道帮顶是否安全可靠;( 2)设备保护是否完好;
(3)启动设备前是否检查周围有人作业;( 3)操作按钮、信号是否灵敏可靠;
(4)作业地点是否退路畅通;( 4)安全设施是否齐全可靠;
此项考核与岗(5)作业地点是否有其他妨碍物存在;( 5)设备油位及润滑部位是否缺油;
考核标准位工种工资挂(6)设备运行安全环境是否良好;( 6)设备连接部位是否紧固;
钩(7)作业地点文明生产是否干净。

( 7)是否进行设备试运转。

(1)没有进行安全环境确认不得分;( 1)没有进行安全环境确认不得分;
(2)安全确认不全面,缺一项扣 5 分;( 2)安全确认不全面,缺一项扣 5 分;
(3)确认存在隐患未整改扣10 分 / 项。

( 3)确认存在隐患未整改扣 10分 / 项。

岗位姓名得分扣分原因得
实际得分
扣分原因

跟班队干签字:现场安检员签字:
象山矿井班组安全隐患排查风险评估治理表
单位:填报人(班组长):2015年月日点班编码: XSKJ— yhPG—()
隐患风险识别风险
隐患风险控制
评价
当班
序号处理安检隐患内容类别可能造成的事故及后果等级控制措施整改结果验收人员销
责任人
期限
号确
认1
2
3
4
5
6
7
8
注:类别:
等级:采煤、掘进、机电、运输、通风、防治水、标化、其他Ⅰ—极度风险—停产
处理Ⅱ—高度风险—立即、实时处理Ⅳ—低度风险—当天处理Ⅴ—可承
受风险—当班处理
Ⅲ—中度风险—实时,限期处理
跟班队干签字:。

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