财务付款及报销单据填写样本

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费用报销单填写范本

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先,找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。

报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。

费用报销单模板(二)2024

费用报销单模板(二)2024

费用报销单模板(二)引言概述:费用报销单模板(二)是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。

该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点,可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。

正文内容:1. 报销单基本信息- 报销单编号:每张报销单都应有一个唯一的编号,以方便管理和查询。

- 报销单日期:填写报销单的日期,一般为填写当天或报销结束后的日期。

- 报销人信息:包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息,用于确认报销人身份。

2. 费用明细- 费用类别:将费用按照不同类别进行分类,例如差旅费、餐费、交通费等。

- 费用项目:具体列出每个费用项目的详细信息,包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。

- 发票凭证:对于需要报销的费用,员工应提供相应的发票凭证,以便财务部门审核核实。

3. 报销金额计算- 合计金额:对每个费用项目的金额进行累加,得出报销单的合计金额。

- 报销比例:根据公司的相关政策规定,确定员工可以报销的费用比例。

- 报销金额计算公式:根据报销比例,计算出员工实际可以报销的金额。

4. 主管审批- 主管审批流程:将报销单送交给主管进行审批,确保报销的合理性和真实性。

- 主管审批意见:主管应对报销单进行审查,并在审批意见中明确是否通过报销申请。

5. 财务审核和付款- 财务审核:财务部门对报销单进行审核,核实费用的真实性和合理性。

- 付款操作:经财务审核通过后,财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。

总结:费用报销单模板(二)是一种简洁明了且易于使用的模板,能够帮助员工填写和提交费用报销单。

通过该模板,员工只需按照指定格式填写费用明细,然后经过主管审批和财务审核,即可申请报销。

这种模板的使用,不仅方便了员工的报销操作,同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。

财务报销单据模板

财务报销单据模板


年 月 日
报销
部年 月 日
计划
出 纳 :

单据


单据

①报销人需对申请事项真实性和票据真伪负责;
②部门负责人需对申请事项的合理性和真实性进行审核;
③会计审核需对申请事项是否符合财务制度流程和数据的准确性进行审核;④总经理对经办事项可否报销支付进行批准。

①报销人需对申请事项真实性和票据真伪负责;
②项目负责人需对申请事项的合理性和真实性进行审核;
③会计审核需对申请事项是否符合财务制度流程和数据的准确性进行审核;④总经理对经办事项可否报销支付进行批准。

差旅费用报销申请单
①报 销 人:②项目负责人审核:
③会计审核: ④总经理审批:
差旅费用报销申请单
①报 销 人:②部门负责人审核:
③会计审核: ④副校长审批:
出 纳 :
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¥。

财务费用报销单模板

财务费用报销单模板

财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理,保持工作的规律和连贯性,根据实际运行情况特对报销流程作如下规定:第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料、商品名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等),由门店经理签字确认,交财务审核签字盖审核章认可,并由董事长签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);2、采购完成后采购人员应在三天内报账,采购人员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条原则上将不予受理。

第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。

其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。

旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字,门店经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后,再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。

如有一项签批手续不全,出纳员不予支付,否则按支付金额的5%处以罚款。

5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算,做到一次一清,不允许跨月结算和几个地方出差混合结算),否则不予报销并承担经济责任,如需延长时限报账,应提前通知财务部,无理由的延期还款报账,财务部须按每逾期1天,扣除报销总额的1%,超2天2%,依次类推。

结算方式:以现金归还或报销单抵扣。

对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者,可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。

6、个人借款流程如上,不能按时归还的,财务部从其工资中直接扣发。

第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单或经请示后,经门店经理和董事长审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等),经门店经理签字确认,并由董事长签字同意,方可向出纳支取款项。

费用报销单填写样本

费用报销单填写样本

费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用,并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。

费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节,有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。

本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。

二、费用报销单的基本要素1. 报销单号:每张报销单都应有唯一的编码,用来方便管理和跟踪。

2. 申请人信息:包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。

3. 报销日期:填写报销申请的具体日期。

4. 费用类别:根据公司制定的费用类别设置,如差旅费、招待费、办公费等。

5. 费用明细:具体描述每项费用的用途、金额、日期等。

6. 报销金额:列出每项费用的具体金额,求和得到总报销金额。

7. 报销事由:简要说明申请人报销费用的原因和必要性。

8. 收款人信息:填写收款人的姓名、银行账户等信息,以便财务部门进行付款。

三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本:费用报销单报销单号:_________申请人信息姓名:_________工号:_________部门:_________职位:_________报销日期:_________费用明细费用类别:_________费用明细:_________金额:_________日期:_________费用类别:_________费用明细:_________金额:_________日期:_________...费用类别:_________费用明细:_________金额:_________日期:_________报销金额合计:_________报销事由:_________收款人信息姓名:_________银行账户:_________申请人签名:_________ 日期:_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确:填写费用报销单时,应确保写清楚每项费用的明细和金额,避免模糊不清。

报销单据填写样本

报销单据填写样本

报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。

以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本,给大家作为参考,欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2 “用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的,划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法,抬头正确。

(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费,劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

报销登记表格模板

报销登记表格模板

报销登记表格模板一、基本信息序号:报销单据的唯一编号,格式为“YYYYMMDD-XXXX”。

报销人姓名:填写报销人的全名。

部门:报销人所在的部门或团队。

联系电话:报销人的联系电话,用于核对信息。

报销日期:填写实际报销日期。

二、费用明细1.交通费出发地:出发地的具体地址或地点。

目的地:目的地的具体地址或地点。

交通方式:如飞机、火车、汽车等。

车票/机票号:实际使用的车票或机票号码。

时间:出行日期和时间。

金额:交通费用总金额。

备注:其他需要说明的情况。

2.住宿费住宿地点:住宿的酒店或旅馆名称及地址。

入住日期:入住的日期。

离店日期:离店的日期。

住宿天数:实际住宿的天数。

金额:住宿费用总金额。

备注:其他需要说明的情况。

3.餐饮费餐饮地点:就餐的餐厅或食堂名称及地址。

消费日期:实际就餐的日期。

金额:餐饮费用总金额。

备注:其他需要说明的情况。

4.其他费用费用项目:详细描述费用的用途或名称。

金额:实际产生的费用总金额。

备注:其他需要说明的情况。

三、报销审批流程1.报销人填写此表格,并粘贴相关发票。

2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批,并由部门负责人签字确认。

3.报销人将此表格交至财务部门,由财务部门进行复核及审批。

4.审批通过后,财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。

5.财务部门需将审批结果通知报销人,如有未通过审批的单据需告知原因。

6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据,并由财务部门存档。

7.此表格一式两份,报销人一份,财务部门一份,以备核查。

8.请在规定的时间内进行报销,过期将不予受理。

9.在填写此表格时需如实申报,如有虚假将追究法律责任。

10.其他需要补充的信息可在此处填写,如无其他信息可在此栏注明“无”。

11.本表格最终解释权归公司所有。

四、汇总信息总金额:(交通费+住宿费+餐饮费+其他费用)的总金额。

支付方式:(现金/银行转账)请根据实际情况选择。

报销审批单填写模板

报销审批单填写模板

报销审批单填写模板一、报销审批单填写模板1. 表头部分报销日期:就写你打算提交报销的那天日期就好啦,比如2023年10月10日。

部门:写你所在的部门哦,像什么市场营销部呀,或者是计算机系办公室之类的。

员工姓名:当然是写你自己的大名啦。

2. 报销项目详情费用类别:这里面可就多啦。

如果是你出去办事坐公交或者打车的钱,那就是交通费用;要是你请客户吃饭花的钱,那就是招待费用;要是你买办公用品的钱,就是办公费用啦。

金额:把你实际花的钱数写清楚哦,精确到小数点后两位,可别多写也别少写,实事求是嘛。

发票号码:每一张发票都有自己的号码,在发票的右上角或者左上角,仔细找一找,把它抄下来。

发票日期:发票上也有日期的,按照上面的写就行啦。

3. 报销事由要把你为什么花这笔钱写清楚哦。

比如说你去参加一个行业研讨会,你就写“参加[研讨会名称]的交通、会议注册及餐饮费用”。

要是你买办公用品,就写“购买[办公用品名称,如A4纸、中性笔等]用于部门日常办公”。

尽量写得详细一点,让审批的人一看就明白你这钱花得值不值。

4. 审批流程部门负责人审批:这一步呢,就是你的部门老大来看你这个报销合不合理啦。

他会在这个地方签字或者写上同意之类的话。

财务部门审批:财务的小伙伴们要检查你的发票呀,金额呀是不是都符合规定。

他们也会签字或者给出审批意见。

5. 报销金额总计把你这张报销审批单上所有的报销金额加起来,写在这个地方。

6. 附件说明如果有发票、收据或者其他的证明材料,就在这里写清楚有多少张,比如“附上5张发票和1张收据”。

7. 备注如果有什么特殊情况,就写在备注里。

比如说这个费用本来应该由合作方承担,但是临时改由我们自己承担了,就把这个情况简单说明一下。

财务付款及报销单据填写样本

财务付款及报销单据填写样本
xxxx房地产开发有限公司
借款单
结算方式:现金、支票、汇款、汇票、信用证(卡)20年×月×日
收款单位
开户银行
收款人
帐 号
借款部门
×××部
借款人及编号
×××
人民币
(大写)
壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
亿










¥
1
2
3
4
5
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7
8
9
0
用途及明细
备用金
③上级主管部门审批:
总经理/分管领导
支 出 凭 证
结算方式:现金、支票、汇款、汇票、信用证(卡)20年3月 3日
收款单位
××公司
开户行
××银行(电汇时填写)
收款人
账号
12300000000(电汇时填写)
人 民 币
(大写)
壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
亿










¥
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
代扣税金
实付金额:
用途及明细
××费
①部门负责人审批:
借款部门负责人
②相关部门确认:
相关部
④财务审核:
财务部负责人
⑤借款/代办人:
×××
(收到借款后签字)
xxxx房地产开发有限公司
报 销 单
结算方式:现金、支票、汇款、汇票、信用证(卡)20年×月×日
费用所属部门及编号
××部

费用报销单填写模板

费用报销单填写模板

费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司员工用来申请报销个人所发生费用的文件。

下面是一个常见的费用报销单填写模板以及相关参考内容。

费用报销单报销单号:报销人:部门:日期:报销类别:报销事由:报销金额:报销方式:附单据:经手人:主管审核:一、报销单号每张报销单都应有一个唯一的报销单号以便于追踪和管理报销事务。

二、报销人填写报销人的姓名,确保与公司登记的人员信息一致。

三、部门填写报销人所在的部门或项目组。

四、日期填写报销单填写的日期,通常是报销事发生后的日期。

五、报销类别填写报销的类别,如交通费、住宿费、餐费、办公用品等。

六、报销事由填写报销的详细事由,如出差、培训、会议等。

七、报销金额填写报销的具体金额,确保与附单据上的金额一致。

八、报销方式填写报销的方式,如现金、银行转账等。

九、附单据列举和附上相关的单据,如发票、收据、报销凭证等。

确保单据的完整性和准确性。

十、经手人填写处理报销事宜的人员姓名。

十一、主管审核填写主管人员对报销单进行审核的结果。

在填写费用报销单时,以下是一些值得参考的内容:1. 报销类别应明确具体,避免笼统的表述。

可以根据公司的报销政策以及相关规定来填写。

2. 报销事由应清晰明了,说明费用产生的原因和背景。

如出差费用报销,可以注明出差地点和时间。

3. 报销金额应准确无误,确保与附单据上的金额一致。

如有多个费用项目,应分别列出并计算总金额。

4. 报销方式应明确填写,如银行转账需要提供个人银行账号信息。

5. 附单据应准备齐全,确保单据的真实性和合法性。

需注明每个单据的明细并与报销事由对应。

6. 经手人应仔细核对填写的信息,确保报销单信息的准确性。

7. 主管审核应按照公司制度进行,确保报销行为符合公司政策。

合理地填写费用报销单能够更好地管理和控制公司的费用支出,并且保障员工的合法权益。

以上是费用报销单填写模板以及一些相关参考内容,希望对您有所帮助。

报销单据填写及粘贴规范

报销单据填写及粘贴规范

一、费用报销单填写要求费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写,没有费用报销单的分公司,请于每月初3号之前向当地行政申领,由当地行政统一向总部申报。

1.日期:填写报销单当天日期2.部门:上海申彤大大资产管理有限公司***分公司3.摘要:根据提供的实际发票逐一填写4.附单张数:填写粘贴发票张数5.部门经理:分公司负责人签字6.财务审核:当地分公司财务初审票据签字下附模板:二、付款通知单填写要求付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板,填写内容必须手写并自行打印剪裁。

1.收款单位:填写实际收款人名称,对公付款填写收款单位全称,对私付款填写公司员工名字(注:对私付款只能是公司员工)。

2.开户行:填写开户行名称,具体到支行(对私付款尽量使用员工工资卡)。

3.收款账号:填写银行开户行账号,填写后请仔细核对,以免填写错误造成退款。

4.申请日期:填写付款通知单的日期5.付款方式:银行转账6.付款金额:小写前用¥封顶7.付款单位:上海申彤大大资产管理有限公司(如是分公司报销,请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司)6.经办人:填写具体负责这个事情的人员名字7.用途:和粘贴在费用报销单上的发票内容一致(如报销保洁费提供的是交通费发票,那就在付款通知单上的用途写交通费报销,然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销)下附模板:三、财务票据整理和粘贴要求使用规定的发票粘贴单(也可使用二手纸,剪裁大小不要超过费用报销单的大小)一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面,以左上角为期准,上边线对齐。

如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线,装其折合,但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。

对于出租车票,公交车票,过路票,机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。

1.长卷票,如出租车票、服务行业卷票等,如数量少(5张以下)的可以直接粘贴于费用报销单后面;5张以下,借用发票粘贴单,粘贴办法是,以粘贴单右上角为起点准线,横向延右边线粘贴,一层层向左分层粘贴,要求贴粘后基本能保持发整张单据平整;如发票太多,可分开贴粘多张贴粘单,避免中间过于突出,要求上下边线及右边线整齐。

[公司报销单据样本]报销单据填写样本

[公司报销单据样本]报销单据填写样本

[公司报销单据样本]报销单据填写样本【--个人简历封面】费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。

以下是为大家整理的关于报销单据填写样本,给大家作为参考,欢迎阅读!报销单据填写样本 如何规范填写费用报销单1 在"报销部门处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2 "用途此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批), 购A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3 "金额此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4 "合计各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

"合计此行上方有空栏的,划S 线注销5 "金额大写此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的"报销人处签字。

7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法,抬头正确。

(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费,劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

全版报销表格样本

全版报销表格样本

全版报销表格样本
目的
本文档旨在提供一份全版报销表格样本,以便员工在申请报销
时能够清晰、准确地填写相关信息,以便财务部门进行审核和处理。

表格样本
填写说明
1. 日期:填写报销发生的日期,格式为年-月-日。

日期:填写
报销发生的日期,格式为年-月-日。

2. 报销项目:填写具体的报销项目,例如交通费用、餐饮费用、住宿费用、办公用品费用等。

报销项目:填写具体的报销项目,例
如交通费用、餐饮费用、住宿费用、办公用品费用等。

3. 报销金额:填写实际发生的报销金额,保留两位小数。

报销金额:填写实际发生的报销金额,保留两位小数。

4. 相关附件:如有相关附件(如、收据等),请在此处注明附件的编号或名称。

相关附件:如有相关附件(如发票、收据等),请在此处注明附件的编号或名称。

注意事项
- 填写时请务必准确、清晰地填写相关信息,以便财务部门能够快速审核和处理您的报销申请。

- 如有多个报销项目,请按行添加多个条目。

- 如有多个相关附件,请在“相关附件”栏中注明附件的编号或名称,方便财务部门进行对应查看。

以上是一份全版报销表格样本,希望能对您的报销申请有所帮助。

如有任何问题,请及时与财务部门联系。

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xxxx 房地产开发有限公司 支出凭证
结算方式:现金、支票、汇款、汇票、信用证(卡)
收款单位
××公司
开户行
.
金额前一位用”¥”封住
20 年 3 月 3 日 ××银行(电汇时填写)
收款人
账号
12300000000 (电汇时填写)
人 民 币 壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
亿千百十 万千百十元角分
.
金额前一位用”¥”封住 (电汇时填写)
20 年 × 月 ×日
报销部门及编号
××部
报销人员及编号
××
出差事由
×××
预借款
出差日期
出发 到达
交通工具
外部费用
补助
十万千 百十元角分
火车 飞机 其他 住宿 交通 其他 交通 餐饮
自年×月×日
北京 800
800
¥1 6 0 0 0 0
至年×月×日 xxx
x
自年月日
亿千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ¥1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
用途及明细 备用金
③上级主管部门审批: ①部门负责人审批: ②相关部门确认:
总经理 / 分管领导
借款部门负责人
相关部
④财务审核: 财务部负责人
⑤借款 / 代办人: ×××
(收到借款后签字 )
;.
1. 除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销 单。 2. 本地合同以及非合同款项付款优先使用支票。 3. 单笔 500 万元以上的付款, 需要提前一天告知财务
xxxx 房地产开发有限公司 报销单
结算方式:现金、支票、汇款、汇票、信用证(卡)
.
金额前一位用 ”¥封”住
20 年 × 月 ×日
费用所属部门及编号
×× 部
支票号
123456789
报销人及编号 人民币(大写)
××× 壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
冲借款 用途及明细 ③上级主管审批:
总经理 / 分管领导
至年月日
合计人民币 (大写)
万 壹仟 陆佰 零拾 零元 零角 零分
¥1 6 0 0 0 0
实付金额
;.
发票及附件: ×张
.
③上级主管审批: ①部门负责人审核:
②相关部门确认: ④财务审核: ⑤领款/ 代办人:
;.
1. 凡借款现金 10,000 元以上的,应提前一天通知财 务部门,以便备款。
xxxx 房地产开发有限公司 借款单
结算方式:现金、支票、汇款、汇票、信用证(卡)
.
金额前一位用 ”¥封”住
20 年 ×月 × 日
收款单位
开户银行
收款人
帐号
借款部门
×××部
借款人及编号
×××
人民币 壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整 (大写)
(大写)
¥1 23 4 5 6 7 8 9 0
代扣税金
实付金额:
用途及明细
××费
发票及附件:××

③上级主管审批: ①部门负责人审核: ②相关部门确认:
④财务审核:
⑤领款/ 代办人:
总经理 / 分管领导
借款部门负责人
相关部门
财务部负责 人
×××
(收到借款后签字 )
;.
xxxx 房地产开发有限公司 差旅费报销
××费 ①部门负责人审核:
借Байду номын сангаас部门负责人
②相关部门确认: 相关部门
预算内
预算外
亿千 百 十万千百十元角分
¥1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
实付金额:
发票及附件:
××

④财务审核:
⑤领款/ 代办人:
财务部负责 人
×××
(收到借款后签字 )
;.
1. 付款时没有发票 但有对方公司提供的收据时 用 支出凭单。 2. 合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支 付,特殊情况(如:对方公司在异地)除外。 3. 单笔 500 万元以上的付款, 需要提前一天告知财务 部门。
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