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一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表
25 26 27 28 29 31 39 40 99 303 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 73.47 71.37 206.50 62.48 0.49 2.20 487.51 73.20 32.02 0.57 53.30
12.76 29.75 52.05 24.92
12.76 29.75 52.05 24.92
81.56 16.40
81.56 16.40
12.00 7.61 21.37
12.00 7.61 21.37
页(1)
3一般公共预算财政拨款基本支出
部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济分类科目 科目编码 类 款
3,347.89
2,500.45 671.80 1,009.94 110.14 333.92
2,987.96
2,500.45 671.80 1,009.94 110.14 333.92
359.93
60.13 306.64
ห้องสมุดไป่ตู้
60.13 306.64
7.88 359.93 10.93 2.49
7.88 359.93 10.93 2.49
3一般公共预算财政拨款基本支出
部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济分类科目 科目编码 类 款
** **

财政专户支出预算表单位万元

财政专户支出预算表单位万元

预算10表
部门预算基本支出预算表
江门市统计局单位:万元
预算11表
部门预算一级项目支出预算表
预算12表
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位:万元江门市统计局
预算14表
政 府 采 购 预 算 表
预算15表
行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表
江门市统计局单位:万元
单 位 名 称
项 目2019年征收计划2018年完成数
项目代码项目名称合计
预算内管理财政专户合计预算内管理财政专户
上缴中央收

上缴省级收

地方留用收

上缴中央收

上缴省级收

地方留用收

上缴中央收

上缴省级收

地方留用收

上缴中央收

上缴省级收

地方留用收

******1234567891011121314。

财政拨款和财政补助类事业单位财务报表模板

财政拨款和财政补助类事业单位财务报表模板
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
项目(按经济分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
栏次
3
一、财政拨款
1
一、一般公共服务
32
一、基本支出和项目支出
50
其中:政府性基金
2
二、外交
33
工资福利支出
51
二、行政单位预算外资金收入
3
三、国防
34
商品和服务支出
52
三、上级补助收入
4
四、公共安全
35
对个人和家庭的补助
41
贷款转贷及产权参股
59
非本级财政拨款
11十Biblioteka 、城乡社区事务42其他支出
60
12
十二、农林水事务
43
二、上缴上级支出
61
13
十三、交通运输
44
三、经营支出
62
14
十四、采掘电力信息等事务
45
四、对附属单位补助支出
63
15
十五、粮油物资储备管理等事务
46
64
16
十六、金融监管支出
47
65
17
十七、地震灾后恢复重建支出
53
四、事业收入
5
五、教育
36
对企事业单位的补贴
54
其中:事业单位预算外资金收入
6
六、科学技术
37
赠与
55
五、经营收入
7
七、文化体育与传媒
38
债务利息支出
56
六、附属单位缴款
8
八、社会保障和就业

支出预算表(项目明细)

支出预算表(项目明细)

其他非税收入
7,035.52 4,734.36 2,301.16
7,035.52 4,734.36 2,301.16
小计 5,150.00
事业收入
5,150.00
其他资金 经营收入
其他收入
债务资金(银 行贷款)
5,150.00
5,150.00
29,396.20 11,895.54
9,456.29 817.02 894.75
100.00 230.00
20.00 60.00 100.00 30.00 100.00 90.00 20.00 30.00 40.00 466.90 562.35 178.26 363.52
19.86
0.71 10,049.50 10,049.50
4,199.50 600.00
4,750.00 500.00
单位及支出项目
合计 一、基本支出 二、专项支出 三、预留机动 四、结转下年资金 095010江苏卫生健康职业学院 一、基本支出 1、工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 2、商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 公务接待费 专用材料费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 3、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 医疗费补助 助学金 奖励金 二、专项支出 1、单位发展项目 浦口新校区建设 教学业务费 归还基本建设贷款本息 浦口新校区教学设备开办费 省示范校建设经费 品牌专业建设经费
3,160.71 795.55 318.22 9.27 429.01 11.76
3,020.00 1,506.90

一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表
奖金
48.99
48.99
30106
伙食补助费
2.93
2.93
30107
绩效工资
8.61
8.61
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30.41
30.41
30110
职工基本医疗保险缴费
13.11
13.11
30111
公务员医疗补助缴费
5.13
5.13
30112
其他社会保障缴费
1.64
1.64
30113
住房公积金
工会经费
1ห้องสมุดไป่ตู้51
1.51
30239
其他交通费用
15.41
15.41
30299
其他商品和服务支出
3.46
3.46
303
三、对个人和家庭的补助
5.92
5.92
30305
生活补助
3.9
3.9
30307
医疗费补助
2.02
2.02
310
四、资本性支出
0
0
0
18.39
18.39
30199
其他工资福利支出
16.8
16.8
302
二、商品和服务支出
34.02
34.02
30201
办公费
5
5
30202
印刷费
0.3
0.3
30204
手续费
0.05
0.05
30207
邮电费
0.9
0.9
30208
取暖费
1.39
1.39
30211
差旅费
5
5

2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
2013201
行政运行
260.46
260.46
301
工资福利支出
196.21
196.21
0.00
302
商品和服务支出
43.48
43.48
303
对个人和家庭的补助
20.77
20.77
0.00
2013202
一般行政管理事务(组织事务)
168.40
0.00
168.40
301
工资福利支出
10.10
0.00
10.10
2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:安庆市委组织部
单位:万元
功能科目编码/经济科目编码
功能科目名称/经济科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
561.20
392.80
168.40
201
一般公共服务支出
428.86
260.46
168.40
20132组织事务源自428.86260.46168.40
88.35
88.35
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
21.62
21.62
0.00
21005
医疗保障
21.62
21.62
0.00
2100501
行政单位医疗
21.62
21.62
0.00
301
工资福利支出
17.71
17.71
0.00
303
对个人和家庭的补助
3.91
3.91
0.00
221
住房保障支出
22.37
22.37
0.00

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元收入支出
项目预算数项目(按功能分类)
预算数
小计
一般公共预
算财政拨款
支出
政府性基金
预算财政拨
款支出
一、本年收入3807.9一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款收入3807.9(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出233.71233.71
(九)卫生健康支出149.61149.61
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出3300.223300.22
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出124.36124.36
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
二、上年结转结余二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计3807.9支出总计3807.9注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

2019年县级部门财政拨款收支预算总表

2019年县级部门财政拨款收支预算总表

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 210卫生健康支出 21011行政事业单位医疗 2101102事业单位医疗 2101103公务员医疗补助 216商业服务业等支出 21602商业流通事务 2160299其他商业流通事务支出 221住房保障支出 22102住房改革支出 2210201住房公积金 收 入 总 计 4726378.46 支 出 总 计
预04表
2019年县级部门财政拨款收支预算总表
单位:遂昌县人民政府经济合作交流办公室 收 项 目
一、财政拨款 一般公共预算 政府源自基金预算单位:元 支 出 预算数
3290255.38 860000.00 860000.00 2430255.38 859600.00 1570655.38 246670.32 246670.32 176193.00 70477.32 130382.76 130382.76 52857.84 77524.92 900000.00 900000.00 900000.00 159070.00 159070.00 159070.00 4726378.46
入 预算数 项 目
4726378.46 201一般公共服务支出 4726378.46 20104发展与改革事务
2010499其他发展与改革事务支出 20113商贸事务 2011308招商引资 2011350事业运行 208社会保障和就业支出 20805行政事业单位离退休
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

年部门收支预算表

年部门收支预算表
物价管理
事业运行
其他发展与改革事务支出
本年收入合计
其他支出(类)
其他支出(款)
上年结转和结余
其他支出(项)
年部门财政拨款支出预算表
单位:区统筹委
单位:万元
科目(到项级)
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
一般公共服务支出
发展与改革事务
行政运行
一般行政管理事务
机关会事业发展规划
经济体制改革研究
物价管理
事业运行
其他发展与改革事务支出
其他支出(类)
其他支出(款)
其他支出(项)
年部门收支预算表
单位:区统筹委
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
合计
一、财政拨款
一般公共服务支出
其中:政府性基金收入
人大事务
二、教育收费收入
发展与改革事务
三、事业收入
行政运行
四、事业单位经营收入
一般行政管理事务
五、转移性收入
机关服务
六、其他收入
战略规划与实施
日常经济运行调节
社会事业发展规划
经济体制改革研究

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开09表部门:四川省眉山市丹棱县住房地城乡规划测绘建设局(汇总)金额单位:万元合计5,232.654,387.69节能环保支出1,117.531,117.53污染防治1,117.531,117.53 水体1,100.001,100.00 其他污染防治支出17.5317.53城乡社区支出1,739.28762.83城乡社区规划与管理468.76402.41 城乡社区规划与管理468.76402.41城乡社区公共设施382.52360.42 其他城乡社区公共设施支出382.52360.42城乡社区环境卫生600.000.00 城乡社区环境卫生600.000.00其他城乡社区支出288.000.00 其他城乡社区支出288.000.00农林水支出11.348.68农业 5.00 2.34 农产品质量安全 5.00 2.34扶贫 6.34 6.34 其他扶贫支出 6.34 6.34住房保障支出2,364.502,498.65保障性安居工程支出2,364.502,498.65 棚户区改造163.00530.35 农村危房改造110.5058.30 其他保障性安居工程支出2,091.001,910.00— 9.%d —科目编码
科目名称本年收入本年支出类款项211211032110302211039921221202212020121203212039921205212050121299212999921321301213010921305213059922122101221010322101052210199注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算公开01表财政拨款收支总表单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入8,095.88一、本年支出8,095.888,095.881.一般公共预算拨款8,095.88 一、一般公共服务支出2.政府性基金预算拨款 二、外交支出三、国防支出二、上年结转 四、公共安全支出1.一般公共预算拨款结转 五、教育支出2.政府性基金预算拨款结转 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出82.6082.60九、医疗卫生与计划生育支出126.30126.30十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出7,837.427,837.42十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出49.5649.56二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入合计8,095.88支出合计8,095.888,095.88预算公开02表单位:万元类款项********1234合计8,095.88941.617,154.27208社会保障和就业支出82.6082.6005 行政事业单位离退休82.6082.60 05 机关事业单位基本养老保82.6082.60210医疗卫生与计划生育支出126.3031.9194.3911 行政事业单位医疗126.3031.9194.39 02事业单位医疗126.3031.9194.39214交通运输支出7,837.42777.547,059.8801 公路水路运输2,357.42777.541,579.88 12 公路运输管理2,357.42777.541,579.8806 车辆购置税支出5,480.005,480.00 01 车辆购置税用于公路等基4,200.004,200.00 99车辆购置税其他支出1,280.001,280.00221住房保障支出49.5649.5602 住房改革支出49.5649.5601住房公积金49.5649.56一般公共预算支出表科目编码科目名称合计基本支出项目支出结转下年预算公开03表一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计941.61715.93225.68 301工资福利支出536.16536.1630101 基本工资402.13402.1330102 津贴补贴10.8910.8930104 其他社会保障缴费40.5440.5430108 机关事业单位基本养老保险缴费82.6082.60302商品和服务支出225.68225.68 30201 办公费18.9118.91 30202 印刷费 4.80 4.80 30205 水费 2.88 2.88 30206 电费10.4210.42 30207 邮电费10.2810.28 30209 物业管理费 5.62 5.62 30211 差旅费46.4446.44 30213 维修(护)费 4.52 4.52 30215 会议费11.5011.50 30216 培训费 3.28 3.28 30217 公务接待费 1.51 1.51 30226 劳务费 3.15 3.15 30228 工会经费8.268.26 30229 福利费10.1310.13 30231 公务用车运行维护费38.6638.66 30299 其他商品和服务支出45.3245.32 303对个人和家庭的补助179.77179.7730301 离休费102.00102.0030302 退休费7.567.5630311 住房公积金49.5649.5630399 其他对个人和家庭的补助支出20.6520.65预算公开04表部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表单位:万元项目2017年预算数(全口径)其中:一般公共预算安排预算数合计158.44115.731.因公出国(境)费用56.0042.002.公务接待费27.0727.073.公务用车购置及运行费75.3746.66其中:(1)公务用车运行维护费75.3746.66 (2)公务用车购置费预算公开05表单位:万元类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819项目支出结转下年支出政府性基金预算拨款支出预算表科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出单位:万元项 目预算数项 目(按支出功能科目分类)预算数一、一般公共预算拨款8,095.88 一、一般公共服务支出 1.经费拨款8,070.42 二、外交支出 (1)自治区本级2,316.32 三、国防支出 (2)中央补助5,754.10四、公共安全支出2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25.46 五、教育支出(1)专项收入安排的资金六、科学技术支出(2)行政事业性收费收入安排的资金25.46 七、文化体育与传媒支出(3)罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出82.60 (4)国有资本经营收入安排的资金 九、医疗卫生与计划生育支出126.30(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金十、节能环保支出(6)捐赠收入安排的资金十一、城乡社区支出 (7)政府住房基金收入安排的资金 十二、农林水支出 (8)其他收入安排的资金 十三、交通运输支出10,422.66二、政府性基金预算拨款 十四、资源勘探信息等支出 1.自治区本级 十五、商业服务业等支出 2.中央补助十六、金融支出三、国有资本经营预算拨款十七、援助其他地区支出四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、国土海洋气象等支出 1.教育收费收入安排的资金 十九、住房保障支出49.562.其他收入安排的资金二十、粮油物资储备支出五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金305.50 二十一、国有资本经营预算支出 1.事业收入安排的资金 二十二、预备费 2.经营收入安排的资金 二十三、其他支出 3.其他收入安排的资金305.50二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计8,401.38本 年 支 出 合 计10,681.12六、上年结余收入2,279.74二十七、结转下年支出 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 (1)自治区本级 2.外交支出 (2)中央补助3.国防支出2.政府性基金预算拨款结转 4.公共安全支出 (1)自治区本级 5.教育支出(2)中央补助6.科学技术支出3.国有资本经营预算拨款结转 7.文化体育与传媒支出4.其他结转2,279.748.社会保障和就业支出 5.历年净结余可安排的资金9.医疗卫生与计划生育支出 其中:政府性基金预算拨款净结余 10.节能环保支出 (1)自治区本级 11.城乡社区支出 (2)中央补助12.农林水支出 国有资本经营预算拨款净结余13.交通运输支出 其他净结余14.资源勘探信息等支出收 入支 出部门收支总表部门收支总表单位:万元收 入支 出项 目预算数项 目(按支出功能科目分类)预算数15.商业服务业等支出16.金融支出17.援助其他地区支出18.国土海洋气象等支出19.住房保障支出20.粮油物资储备支出21.国有资本经营预算支出22.预备费23.其他支出24.债务还本支出25.债务付息支出26.债务发行费用支出收 入 总 计10,681.12支 出 总 计10,681.12预算公开07表单位:万元小计自治区本级中央补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排其他收入安排的资金小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助************12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940合计10,681.128,095.888,070.422,316.325,754.1025.4625.46305.50305.502,279.742,279.74103非税收入330.9625.4625.4625.46305.50305.5004行政事业性收费收入25.4625.4625.4625.4642 考试考务费25.4625.4625.4625.4607国有资源(资产)有偿使用收入5.50 5.50 5.5006 事业单位国有资产出租、出借收入 5.50 5.50 5.5099其他收入300.00300.00300.0099其他收入300.00300.00300.00106经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.1001经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.10 经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.10110转移性收入2,279.742,279.742,279.7408上年结余收入2,279.742,279.742,279.7499其他上年结余收入2,279.742,279.742,279.74305广西壮族自治区交通运输厅10,681.128,095.888,070.422,316.325,754.1025.4625.46305.50305.502,279.742,279.74305007001广西壮族自治区道路运输管理局本级10,059.607,516.517,491.051,810.145,680.9125.4625.46305.50305.502,237.592,237.59103044203 考试考务费25.4625.4625.4625.46103070604事业单位国有资产出租、出借收入 5.50 5.50 5.501039999其他收入300.00300.00300.0010601 经费拨款7,491.057,491.057,491.051,810.145,680.911100899其他上年结余收入2,237.592,237.592,237.59305007002中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处360.13334.59334.59293.4441.1525.5425.5410601 经费拨款334.59334.59334.59293.4441.151100899其他上年结余收入25.5425.5425.54305007003中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理261.39244.78244.78212.7432.0416.6116.6110601 经费拨款244.78244.78244.78212.7432.041100899其他上年结余收入16.6116.6116.61部门收入总表科目编码单位代码单位名称(收入分类科目名称)总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入类款项目合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计自治区本级国有资本经营预算拨款结转中央补助合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转其他结转历年净结余可安排的资金小计政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款净结余其他净结余预算公开08表单位:万元类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819合计10,681.12941.61536.16225.68179.779,739.511,272.201,692.19116.316,468.67164.6025.54208社会保障和就业支出82.6082.6082.6005行政事业单位离退休82.6082.6082.6005机关事业单位基本养老保险缴费支出82.6082.6082.60210医疗卫生与计划生育支出126.3031.9131.9194.3994.3911行政事业单位医疗126.3031.9131.9194.3994.3902事业单位医疗126.3031.9131.9194.3994.39214交通运输支出10,422.66777.54421.65225.68130.219,645.121,177.811,692.19116.316,468.67164.6025.5401公路水路运输4,942.66777.54421.65225.68130.214,165.121,177.811,692.19116.31988.67164.6025.5412 公路运输管理3,989.99777.54421.65225.68130.213,212.451,177.811,692.19116.3136.00164.6025.5499其他公路水路运输支出952.67952.67952.6706车辆购置税支出5,480.005,480.005,480.0001 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,200.004,200.004,200.0099车辆购置税其他支出1,280.001,280.001,280.00221住房保障支出49.5649.5649.5602住房改革支出49.5649.5649.5601住房公积金49.5649.5649.56305广西壮族自治区交通运输厅10,681.12941.61536.16225.68179.779,739.511,272.201,692.19116.316,468.67164.6025.54305007001广西壮族自治区道路运输管理局本级10,059.60742.48408.29171.28162.919,317.12967.261,635.9291.046,468.67154.232080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.7662.7662.762101102 事业单位医疗119.5025.1125.1194.3994.392140112 公路运输管理3,407.01616.95320.42171.28125.252,790.06872.871,635.9291.0436.00154.232140199 其他公路水路运输支出952.67952.67952.672140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,200.004,200.004,200.002140699 车辆购置税其他支出1,280.001,280.001,280.002210201住房公积金37.6637.6637.66 305007002 中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管360.13113.5072.5331.349.63246.63174.1023.5713.0510.3725.542080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3311.3311.332101102 事业单位医疗 3.40 3.40 3.402140112 公路运输管理338.6091.9757.8031.342.83246.63174.1023.5713.0510.3725.542210201住房公积金6.80 6.80 6.80 305007003 中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处261.3985.6355.3423.067.23175.76130.8432.7012.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.518.518.512101102 事业单位医疗 3.40 3.40 3.402140112 公路运输管理244.3868.6243.4323.062.13175.76130.8432.7012.222210201住房公积金5.105.105.10部门支出总表科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表【模板】

一般公共预算财政拨款收入支出决算表【模板】
住房公积金
95.74
95.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
死亡抚恤
60.02
19.09
40.92
210
医疗卫生与计划生育支出
21.95
21.95
21005
医疗保障
21.95
21.95
********
行政单位医疗
20.03
20.03
********
事业单位医疗
1.92
1.92
221
住房保障支出
95.74
95.74
22102
住房改Байду номын сангаас支出
95.74
95.74
********
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:海口市人民政府办公厅金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称



栏次
9
12
14
合计
2,284.34
1,480.90
803.44
201
一般公共服务支出
1,831.04
1,068.52
762.52
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
71.99
16.44
208
社会保障和就业支出
335.63
294.70
40.92
20805
行政事业单位离退休
275.61
275.61
********
归口管理的行政单位离退休
271.15
271.15
********
事业单位离退休

预算项目支出明细表

预算项目支出明细表

预算项目支出明细表
预算项目支出明细表是一种详细列出预算项目中各项支出及其金额的表格。

这种表格可以帮助企业或组织更好地管理和控制预算,确保资金的有效利用。

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这只是一个简单的示例,具体的预算项目支出明细表可能更加复杂和详细。

在实际应用中,可以根据具体需要调整表格的内容和格式。

在填写预算项目支出明细表时,需要注意以下几点:
支出项目要清晰明确,避免模糊和歧义。

支出金额要准确合理,根据实际情况和预算计划进行估算。

支出时间要具体明确,以便合理安排资金流动。

如有需要,可以在备注栏中注明支出的具体用途或特殊要求。

通过预算项目支出明细表,企业或组织可以更好地了解预算项目的构成和资金使用情况,为后续的预算调整和管理提供有力支持。

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2060302 社会公益研究 2060399 其他应用研究支出
154.00 17.00 17.00 6,815.00 6,815.00 1,175.00 2,035.00 3,605.00 22,689.00 22,689.00 21,739.00 250.00 700.00 158.00 158.00 20.00 20.00 38.00 80.00 1,848.83 1,848.83 964.26 964.26 847.29 13.00 25.45 28.00 457.32 134.32 22.00 132.33 34.87 37.28 37.28 127,412.77 39,999.99 9,093.38 189.18 420.75 472.94 645.55 222.74 263.20 4,600.96 545.34 1,848.83 1,848.83 964.26 964.26 847.29 13.00 25.45 28.00 457.32 134.32 22.00 132.33 34.87 37.28 37.28 15,026.08 11,141.70 9,093.38 189.18 420.75 472.94 645.55 222.74 263.20 4,600.96 545.34 1,749.83 1,749.83 883.26 883.26 847.29 13.00 25.45 28.00 457.32 134.32 22.00 132.33 34.87 19.28 19.28 8,630.14 6,221.85 5,323.91 133.98 301.05 334.94 435.75 158.34 182.70 2,169.09 395.84 18.00 18.00 6,395.94 4,919.85 3,769.47 55.20 119.70 138.00 209.80 64.40 80.50 2,431.87 149.50 99.00 99.00 81.00 81.00
2060301 机构运行 2060301 机构运行 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究
2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究
2020201 驻外使领馆(团、处) 20204 2020401 国际组织 国际组织会费
2020401 国际组织会费 2020402 国际组织捐赠
2020402 国际组织捐赠 20299 2029901 其他外交支出 其他外交支出
2029901 其他外交支出 2029901 其他外交支出ห้องสมุดไป่ตู้2029901 其他外交支出 206 20603 2060301 科学技术 应用研究 机构运行
154.00 17.00 17.00 6,815.00 6,815.00 1,175.00 2,035.00 3,605.00 22,689.00 22,689.00 21,739.00 250.00 700.00 158.00 158.00 20.00 20.00 38.00 80.00
154.00 17.00 17.00 6,815.00 6,815.00 1,175.00 2,035.00 3,605.00 22,689.00 22,689.00 21,739.00 250.00 700.00 158.00 158.00 20.00 20.00 38.00 80.00
财政拨款支出预算表
统编页号 填报单位: 基本支出 科目编码 202 20202 2020201 外交 驻外机构 驻外使领馆(团、处) 科目名称 合计 小计 1,643.24 142.17 142.17 142.17 1,239.38 752.50 752.50 486.88 486.88 261.69 261.69 48.00 43.50 170.19 57,403.62 27,741.62 2,090.02 1,209.18 518.23 362.61 25,634.60 11,987.00 759.00 262.00 2,449.00 5,546.60 106.00 284.00 1,694.00 151.00 2,133.00 109.00 2,090.02 2,090.02 2,090.02 1,209.18 518.23 362.61 1,784.51 1,784.51 1,784.51 1,038.13 446.27 300.11 305.51 305.51 305.51 171.05 71.96 62.50 25,634.60 11,987.00 759.00 262.00 2,449.00 5,546.60 106.00 284.00 1,694.00 151.00 2,133.00 109.00 25,634.60 11,987.00 759.00 262.00 2,449.00 5,546.60 106.00 284.00 1,694.00 151.00 2,133.00 109.00 142.17 142.17 142.17 142.17 人员经费 66.17 66.17 66.17 66.17 日常公用经费 76.00 76.00 76.00 76.00 1,239.38 752.50 752.50 486.88 486.88 261.69 261.69 48.00 43.50 170.19 55,313.60 25,651.60 48.00 48.00 48.00 43.50 170.19 55,313.60 25,651.60 752.50 752.50 752.50 486.88 486.88 213.69 213.69 486.88 小计 1,501.07 国务院已研究确定项目经常性专项业务费项目 跨年度支出项目 800.50 其他项目 700.57 项目支出 打印页号 单位:万元
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