年生产xxx万块钢化手机膜项目可行性研究报告模板参考

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年生产xxx万块钢化手机膜项目

可行性研究报告

xxx公司

第一章概论

一、项目概况

(一)项目名称

年生产xxx万块钢化手机膜项目

(二)项目选址

xx经济开发区

节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

(三)项目用地规模

项目总用地面积45376.01平方米(折合约68.03亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.27%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度181.20万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积45376.01平方米,建筑物基底占地面积25986.84平方米,总建筑面积49459.85平方米,其中:规划建设主体工程33431.62平方米,项目规划绿化面积3274.58平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费4367.63万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量846938.69千瓦时,折合104.09吨标准煤。

2、项目年总用水量8817.88立方米,折合0.75吨标准煤。

3、“年生产xxx万块钢化手机膜项目投资建设项目”,年用电量846938.69千瓦时,年总用水量8817.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.84吨标准煤/年。达产年综合节能量36.84吨标准煤/年,项目

总节能率26.64%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治

理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环

境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资14335.76万元,其中:固定资产投资12327.04万元,占项目总投资的85.99%;流动资金2008.72万元,占项目总投资的14.01%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13594.00万元,总成本费用10380.92万元,税金及附加234.69万元,利润总额3213.08万元,利税总额3890.95万元,税后净利润2409.81万元,达产年纳税总额1481.14万元;达产年投资利润率22.41%,投资利税率27.14%,投资回报率16.81%,全部投资回收期7.45年,提供就业职位236个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济开发区及xx经济开发区钢化手机膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济开发区钢化手机膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年生产xxx 万块钢化手机膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位236个,达产年纳税总额1481.14万元,可以促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.41%,投资利税率27.14%,全部投资回报率16.81%,全部投资回收期7.45年,固定资产投资回收期7.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

鼓励银行等金融机构开展供应链融资,为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务,促进产业链相关企业协调发展。(银监会、人民银行、工业和信息化部)

全省能源消费总量实现探高回落,能源消耗强度继续降低,万元工业增加值能耗达到0.85吨标准煤左右、CO2排放量下降4%、用水量达到10立方米左右,工业固体废物综合利用率达到88%。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、传统产业是稳定经济增长、改善民生福祉的重要方面。党的十八大

以来,在大力支持新兴产业发展壮大的同时,注重加强对传统产业优化升级。一是更多运用市场机制和经济手段大力破除无效供给。2013-2015年,全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢5700万吨、电解铝110万吨、水泥(熟料和粉磨能力)2.4亿吨、平板玻璃8000万重量箱。在此基础上,2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨,全面取

缔1.4亿吨“地条钢”,淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。去产能

改善了市场供求关系,既提高了优质产能利用效率,也为新兴产业发展腾

出了空间,工业经济效益明显好转。二是通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料,大力提升传统动能。2013-2016年,制造业技术改造投资年均增长14.3%,2017年技改投资依然保持较高增长水平,增长16.3%,增速比制造业投资高11.2个百分点,占全部制造业投资比重达48.5%,比上年提

高4.6个百分点。技术改造投资成为促进制造业转型升级的主要力量。三

是开展质量提升行动,推进消费品工业增品种、提品质、创品牌。目前轻

工业品种丰富度、品牌认可度、品质满意度获得显著提升。生产的冰箱、

空调、洗衣机等家居消费品,也已能够满足中高端消费需求。

2、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大

战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才

定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的

人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在

生活、教育、医疗等方面给予便利。

二、必要性分析

1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异

常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展

密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有

企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司

法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序

放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”

管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

2、从国内经济发展来看,“十二五”时期以来,中国经济发展的突出

特征是经济发展向“新常态”过渡。整体的宏观经济指标表现良好,但是

深层次的结构性矛盾仍旧突出。经济增长速度出现明显的阶段性下调,经

济结构出现显著性的改善。2010-2014年期间,经济增长率从10.4%下降到7.4%;产业结构出现显著性变化,第二产业占GDP比重从46.7%下降到

42.6%,第三产业从43.2%上升到48.2%。二、三产业比重出现逆转。其次,

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