印花税征收管理协议(协议示范文本)

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印花税 缴纳合同3篇

印花税 缴纳合同3篇

印花税缴纳合同3篇篇1甲方(纳税单位名称):_______________________乙方(服务单位名称):_______________________(法律顾问单位)鉴于甲方需根据国家相关法律法规的规定,缴纳印花税,为明确双方权利义务,保障税收工作的顺利进行,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、协议目的双方本着诚实信用的原则,共同遵守国家税收法律法规,确保印花税缴纳工作的合法、合规进行。

二、印花税缴纳事项1. 甲方应根据国家法律法规规定,对在本协议生效日期及以后签订的经济合同应依法缴纳印花税。

乙方将为甲方提供法律咨询和顾问服务,协助甲方完成印花税缴纳工作。

2. 甲方应按照印花税暂行条例的规定计算应纳税额,并按照税务部门规定的申报期限进行申报缴纳。

印花税的具体缴纳标准、计算方法和期限按照国家法律法规的规定执行。

3. 甲方应当向乙方提供必要的信息和资料,以便乙方提供针对性的法律咨询和税务服务。

乙方应确保甲方充分了解印花税的相关法律法规和政策。

三、合同文本与纳税申报表管理1. 本协议的签订是甲乙双方履行印花税缴纳义务的重要依据。

双方应妥善保管本协议,确保协议内容的完整性和保密性。

2. 甲方在签订经济合同时,应在合同中明确印花税的缴纳事项,并在合同文本中注明本协议的相关条款。

3. 乙方应协助甲方建立健全的税务档案管理制度,确保纳税档案的完整性和准确性。

同时,乙方应及时向甲方提供最新的印花税法律法规和政策动态。

四、合作与协助义务1. 甲、乙双方应加强沟通与合作,共同做好印花税缴纳工作。

乙方应提供必要的法律咨询和服务,协助甲方解决印花税缴纳过程中遇到的问题。

2. 对于税务部门的检查和审计,甲乙双方应积极配合,如实提供相关资料和信息。

乙方应协助甲方处理相关税务争议和纠纷。

五、违约责任与争议解决1. 若甲方未按照本协议和国家法律法规的规定履行印花税缴纳义务,应承担相应的法律责任和处罚。

乙方有权向有关部门反映情况并要求追究甲方的法律责任。

收取印花税的合同5篇

收取印花税的合同5篇

收取印花税的合同5篇篇1印花税代缴合同甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________鉴于甲方需委托乙方代为缴纳印花税,为明确双方的权利与义务,确保税收缴纳的准确性、及时性和合法性,经双方友好协商,达成如下协议:一、协议目的乙方接受甲方委托,代为缴纳印花税,确保甲方印花税缴纳符合中国相关法律法规的规定。

二、委托事项甲方委托乙方代为缴纳与本合同相关的印花税。

乙方应根据中国税法及相关法律法规的要求,准确计算并按时缴纳印花税。

三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)提供真实、准确、完整的税务信息资料。

(2)确保所缴纳的印花税符合中国税法及相关法律法规的规定。

(3)按时支付乙方服务费用。

2. 乙方责任与义务:(1)按照中国税法及相关法律法规的要求,准确计算印花税金额。

(2)确保印花税及时缴纳,避免逾期或漏缴情况发生。

(3)为甲方提供税务咨询服务,解答甲方在印花税缴纳过程中的问题。

(4)妥善保管甲方的税务资料,确保信息的安全与完整。

四、服务费用及支付方式1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付服务费用。

2. 服务费用根据甲方实际缴纳的印花税金额计算,具体标准按照乙方公示的收费标准执行。

3. 甲方应在收到乙方缴纳印花税的凭证后XX个工作日内支付服务费用给乙方。

4. 支付方式:____________________(如:银行转账、支付宝、微信等)。

五、协议期限及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年。

2. 若甲方或乙方有违反本协议约定的行为,守约方有权解除本协议。

3. 协议到期后,如双方继续合作,可续签本协议。

六、保密条款双方应保守对方商业秘密及税务信息,未经对方许可,不得向任何第三方泄露。

七、违约责任1. 若甲方提供虚假税务信息或未按约定支付服务费用,乙方有权解除本协议,并追究甲方违约责任。

2. 若乙方未按约定履行代缴印花税的义务,造成甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。

2024年股票交易印花税缴纳协议

2024年股票交易印花税缴纳协议

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年股票交易印花税缴纳协议本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 股票交易印花税1.2 缴纳1.3 协议第二条股票交易印花税的计算与收取2.1 计算方式2.2 收取标准2.3 收取时间第三条缴纳股票交易印花税的义务主体3.1 义务主体界定3.2 缴纳义务的履行3.3 缴纳义务的转移第四条缴纳期限与缴纳方式4.1 缴纳期限4.2 缴纳方式4.3 缴纳手续第五条税务部门的相关职责5.1 税务部门的监管职责5.2 税务部门的咨询服务5.3 税务部门的执法权力第六条协议的有效期6.1 起始时间6.2 终止时间6.3 续约条款第七条违约责任7.1 违约行为的界定7.2 违约责任的具体规定7.3 违约的补救措施第八条争议解决方式8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 法律途径第九条保密条款9.1 保密信息的界定9.2 保密责任的履行9.3 保密信息的例外第十条法律适用与管辖10.1 法律适用10.2 管辖权归属第十一条合同的修改与终止11.1 修改条款11.2 终止条款11.3 终止后的相关事项处理第十二条权利与义务的继承12.1 继承对象12.2 权利与义务的继承12.3 继承后的履行责任第十三条强制性条款声明13.1 强制性条款的说明13.2 强制性条款的执行13.3 强制性条款的异议处理第十四条合同的签署与生效14.1 签署程序14.2 生效条件14.3 生效时间第一部分:合同如下:第一条定义与术语解释1.1 股票交易印花税:指根据我国税法规定,对股票交易产生的证券交易印花税,由买卖双方按交易金额的一定比例缴纳。

1.2 缴纳:指合同双方按照约定的方式和期限,向国家税务机关支付股票交易印花税的行为。

1.3 协议:指本合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,达成的关于缴纳股票交易印花税的约定。

第二条股票交易印花税的计算与收取2.1 计算方式:股票交易印花税的计算方式为按交易金额的一定比例缴纳,具体比例由我国税法规定。

印花税合同范本4篇_合同范本

印花税合同范本4篇_合同范本

印花税合同范本4篇印花税算法:《印花税暂行条例》规定,应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花,计征依据是合同金额。

为了进一步加强印花税的征收管理,由各省制定了《印花税核定征收暂行办法》,对购销合同类印花税的纳税人,按下列标准确定核定征收的比例:1.从事货物购进和销售的工业生产的单位和个人,其采购环节应征的印花税,按采购金额的50%--100%的比例核定计税依据;对其销售环节应征的印花税,按销售收入的60%--100%的比例核定计税依据。

2.从事货物购进和销售的商品流通单位和个人,其采购环节应征的印花税,按采购金额的60%--100%的比例核定计税依据;对其销售环节应征的印花税,按销售收入的20%--100%的比例核定计税依据。

3.从事房地产开发的单位和个人,其采购环节应征的印花税,按采购金额的70%--100%的比例核定计税依据;对其销售环节应征的印花税,按销售收入的100%的比例核定计税依据。

应纳税金额=购销金额*核定征收率*0.03%印花税介绍签订借款合同后如何缴纳印花税?应计征印花税的借款合同的范围包括:银行及其他金融组织和借款人(不包括银行同业拆借)所签订的借款合同。

单据作为合同使用的,也应按合同贴花。

借款合同的计税金额为借款金额。

应纳税额=借款金额×0.05‰印花税计算方法目前,对不同的借款形式,主要采取下列计税办法:一、凡是一项信贷业务既签订借款合同,又一次或分次填开借据的,只就借款合同所载金额计税贴花;凡是只填开借据并作为合同使用的,应以借据合同所载金额计税贴花;凡是只填开借据并作为合同使用的,应以借据所载金额计税,在借据上贴花。

如果双方在口头上达成借贷协议,在借款时通过借据作凭证,应按每次借据金额计税贴花。

二、借贷双方签订的流动资金周转性借款合同,一般按年(期)签订,规定最高限额,借款人在规定的期限和最高限额内随借随还。

这种借款次数频繁,如果每次借款都要贴花,势必加重双方负担。

缴纳印花税技术服务合同3篇

缴纳印花税技术服务合同3篇

缴纳印花税技术服务合同3篇篇1缴纳印花税技术服务合同甲方(出租方):__________(以下简称甲方)身份证号码:_____________地址:____________________电话:____________________乙方(承租方):__________(以下简称乙方)身份证号码:_____________地址:____________________电话:____________________根据《中华人民共和国印花税法》的相关规定,甲方同意向乙方提供技术服务,并且根据双方约定的条件收取相应的技术服务费用,根据相关规定,甲乙双方经友好协商达成如下合同:第一条技术服务内容1.1 甲方将向乙方提供的技术服务内容包括但不限于:_________1.2 甲方应按照国家相关规定提供技术服务,保证技术服务的合法性、安全性和可靠性。

第二条技术服务费用2.1 乙方应按照双方约定的方式和时间向甲方缴纳技术服务费用,费用标准为_________。

2.2 技术服务费用应按照约定的时间及方式支付,如有特殊情况需要改变支付方式或时间,须提前得到对方书面同意。

第三条合同有效期3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至_________年月日结束。

3.2 合同届满后,如双方需要继续合作,应在合同届满一个月前书面约定续签事宜。

第四条保密条款4.1 双方应按照国家有关法律法规和保密协议的规定,保护双方在合作中产生的商业秘密及技术机密。

4.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方透露对方的商业秘密及技术机密。

第五条其他条款5.1 本合同如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有关部门申请调解或提起诉讼。

5.2 本合同未尽事宜,由双方协商解决。

甲方(签字盖章):______________ 日期:_________乙方(签字盖章):______________ 日期:_________以上为《缴纳印花税技术服务合同》,双方签字盖章生效。

印花税服务费合同4篇

印花税服务费合同4篇

印花税服务费合同4篇篇1印花税服务费合同甲方:(委托方)乙方:(服务方)鉴于甲方为了其需要,需要乙方提供印花税服务费相关服务,双方本着自愿平等、互利互惠、诚实守信的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条服务内容1.1 乙方根据甲方的具体需求,提供印花税服务费相关服务,包括但不限于咨询、代理、申报、缴纳、报告等。

第二条服务标准2.1 乙方应按照国家相关法律法规、政策要求和甲方的具体需求,提供高质量、高效率、安全可靠的服务。

2.2 乙方应保证其提供的服务符合甲方的要求,保证服务的及时性和准确性。

第三条服务费用3.1 甲方应按照约定向乙方支付相应的服务费用。

3.2 服务费用的支付方式、时间和具体金额由双方协商确定,并写入本合同。

3.3 如发生超出协议范围的其他费用,应由甲方承担。

第四条保密条款4.1 双方应对因履行本协议而接触到的对方涉及商业秘密和机密信息予以保密,未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露。

4.2 乙方应妥善保管甲方提供的相关资料和信息,严禁非法使用。

第五条违约责任5.1 在履行本协议过程中,如一方未按照约定提供服务或支付费用,则应承担相应的违约责任。

5.2 若因一方的违约行为给对方造成损失的,违约方应依法承担民事赔偿责任。

第六条争议解决6.1 双方如因本合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。

协商不成的,可以向有关部门申请仲裁,也可通过法院起诉解决。

第七条其他7.1 本协议自双方签字或盖章后生效,至合同约定结束时间终止。

7.2 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为印花税服务费合同内容,甲、乙双方应遵守协议约定,共同维护合同的有效性和稳定性,促进双方业务合作共赢。

篇2印花税服务费合同缔约方:甲方:(委托方)______________________(统一社会信用代码/身份证号)_______,住所:_____________________乙方:(服务方)______________________,住所:_____________________鉴于:甲方是一家__________企业,拟委托乙方就印花税服务费事宜进行代理办理,双方经友好协商一致,达成如下协议:一、服务内容1.1 乙方应按照国家相关法规规定,为甲方代理办理印花税服务费。

印花税11类书面合同3篇

印花税11类书面合同3篇

印花税11类书面合同3篇篇1甲方(纳税人):____________________地址:____________________________________联系方式:_______________________________乙方(对方):________________________地址:____________________________________联系方式:_______________________________鉴于甲乙双方为达成双方交易的目的,经友好协商一致,就下列事项签订本合同,以共同遵守和执行:一、印花税的概念和缴纳义务根据《中华人民共和国印花税暂行条例》,印花税是指在中国境内设立应税凭证的单位和个人所订立、领受应税凭证应当缴纳的税费。

甲乙双方应依法履行印花税缴纳义务。

二、应税书面合同的种类和范围甲乙双方在本合同中所涉及的以下十一类书面合同均应缴纳印花税:1. 购销合同;2. 加工承揽合同;3. 建设工程勘察设计合同;4. 建筑安装工程承包合同;5. 财产租赁合同;6. 货物运输合同;7. 仓储保管合同;8. 借款合同;9. 财产保险合同;10. 技术合同;11. 其他应税合同。

双方应明确各类合同的定义和范围,以便准确计算印花税。

三、印花税的计算和缴纳方式双方应按照中国法律法规的规定计算印花税金额,并在合同签署后的次月内完成缴纳。

印花税的缴纳方式为向当地税务部门申报缴纳。

甲方需提供必要的税务信息给乙方,以便乙方完成其印花税缴纳义务。

如因乙方原因未及时缴纳印花税,导致甲方被税务机关追缴的,乙方应承担相应的赔偿责任。

四、合同的变更和终止篇2甲方(纳税人):_________________________地址:__________________________________联系方式:______________________________乙方(合同对方):_______________________地址:__________________________________联系方式:______________________________鉴于甲、乙双方根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及相关法律法规的规定,就本次交易(业务)活动所涉及的印花税事项达成如下协议:一、定义与解释在本协议中,“印花税”是指根据中华人民共和国印花税暂行条例及相关法律法规的规定,对书立、领受各类应税凭证的单位和个人征收的一种税收。

印花税服务合同模板

印花税服务合同模板

印花税服务合同模板1. 合同背景本印花税服务合同(以下简称“合同”)由以下双方于签订:甲方:(委托方名称)地址:联系人:电话:邮箱:乙方:(服务提供方名称)地址:联系人:电话:邮箱:根据中国法律的相关规定,委托方需按照国家税务局的要求缴纳印花税。

乙方为了方便和协助甲方履行印花税的缴纳义务,双方达成以下协议。

2. 服务内容乙方将提供以下印花税服务:•印花税咨询:乙方将咨询和解答甲方关于印花税的相关问题,并提供相关的法律条文和解释。

•协助申报:乙方将协助甲方正确填写印花税申报表,并指导甲方如何提交申报材料。

•缴纳代理:乙方将代为甲方缴纳印花税,并及时提供缴纳凭证和相关纪录。

3. 费用与支付方式甲方同意支付乙方以下费用:•印花税咨询费用:根据实际咨询时间和服务复杂程度,双方在签订本合同时协商确定价格。

•缴纳代理费用:按照甲方需要缴纳的印花税金额的百分比收取,具体比例在签订本合同时确定。

甲方应在乙方提供服务后的十个工作日内支付上述费用。

支付方式为银行转账,具体账户信息由乙方提供。

4. 保密条款双方同意保守本合同的内容、商业秘密以及其他属于对方商业利益的信息,并承诺在合同终止后继续履行保密义务。

5. 协议期限与终止本合同自双方签署之日起生效,有效期为一年。

合同期满前,双方应提前一个月书面通知对方是否继续履行合同。

在以下情况下,任何一方有权随时终止本合同:•一方违反合同的任何条款且在接到对方为纠正违约行为提出书面通知后,仍未在合理期限内采取有效行动。

•双方协商一致终止本合同。

6. 违约责任在以下情况下,一方未能履行合同义务,应向对方承担违约责任:•未按合同约定提供印花税服务的,应向对方赔偿其因此产生的损失。

•未按时支付费用的,应向对方支付滞纳金,具体金额按照逾期天数和应付费用的百分比确定。

7. 法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律。

双方发生关于合同履行的争议应友好协商解决,协商不成的,双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。

[热门]采购供货合同缴纳印花税模板6篇

[热门]采购供货合同缴纳印花税模板6篇

[热门]采购供货合同缴纳印花税模板6篇篇1甲方(采购方):__________乙方(供货方):__________鉴于甲乙双方在采购供货交易中需要签订合同并依法缴纳印花税,为明确双方的权利义务,确保交易顺利进行,经双方友好协商,达成如下协议:一、合同概述本合同是甲方与乙方之间关于采购与供货事宜的合同,对双方约定的采购产品名称、规格型号、数量、质量、价格等交易内容作出规定。

甲乙双方在此合同中约定了各自的权利和义务,并明确了印花税的缴纳方式和标准。

二、采购供货事项1. 采购产品名称及规格型号:__________。

2. 采购数量及质量要求:__________。

3. 价格及支付方式:__________。

4. 交货期限及地点:__________。

三、印花税缴纳事项1. 印花税缴纳标准:根据相关法律法规,双方需按照采购合同金额的一定比例缴纳印花税。

本次印花税率为XX%。

2. 缴纳方式及时限:甲乙双方在签订本合同后XX个工作日内,按照合同金额的XX%缴纳印花税。

印花税缴纳完毕后,本合同生效。

3. 甲乙双方均有义务按时足额缴纳印花税,确保合同的合法性和有效性。

四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定提供符合质量要求的货物,并按约定时间支付货款。

2. 乙方有权要求甲方按照合同约定支付货款,并按约定时间提供符合质量要求的货物。

同时,乙方有义务按时足额缴纳印花税。

3. 甲乙双方均有义务遵守国家法律法规,确保合同的合法性和有效性。

五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付货款,应向乙方支付违约金,违约金金额为延迟支付金额的XX%。

若延迟支付超过XX个工作日,乙方有权解除合同。

2. 若乙方未按约定时间提供符合质量要求的货物,应向甲方支付违约金,违约金金额为未履行部分合同金额的XX%。

若延迟交货超过XX个工作日,甲方有权解除合同。

3. 若甲乙双方未按时足额缴纳印花税,均应承担相应的法律责任,并支付未缴印花税的滞纳金。

印花税 缴纳合同5篇

印花税 缴纳合同5篇

印花税缴纳合同5篇篇1甲方(纳税人):__________[公司名称]地址:__________法定代表人:__________乙方(税务部门):__________税务局地址:__________法定代表人:__________鉴于甲方与乙方就甲方应缴纳的印花税达成如下协议,为明确双方权益,特制订本合同。

一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方关于印花税缴纳事宜的权利和义务,确保甲方依法履行印花税缴纳义务,同时保障乙方的税收征管权利。

二、印花税缴纳范围及税额1. 甲方应按照中华人民共和国印花税法的相关规定,对在本合同有效期内发生的应税凭证(包括但不限于购销合同、加工承揽合同、建设工程勘察设计合同等)进行印花税申报并缴纳相应税款。

2. 甲方应缴纳的印花税税额根据应税凭证的金额和印花税税率计算得出。

双方同意遵循税务部门公布的最新税率进行税额计算。

三、缴纳时间与方式1. 甲方应在每个纳税期限结束前,将应缴纳的印花税款项足额缴纳至乙方指定的税务账户。

2. 甲方可选择线上或线下方式进行税款缴纳,确保缴款凭证的真实性和有效性。

3. 乙方应提供便捷的缴税渠道和清晰的缴款指引,保障甲方顺利缴纳印花税。

四、税务信息共享与保密1. 甲乙双方应建立税务信息共享机制,确保税务信息的及时交流和准确传递。

2. 双方应对涉及对方的商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意,不得擅自泄露或向第三方披露。

五、违约责任与争议解决1. 若甲方未按时足额缴纳印花税,乙方有权按照税收法律法规的规定,采取税收强制措施进行追缴,并依法对甲方进行处罚。

2. 若因印花税缴纳事宜发生争议,甲乙双方应首先友好协商解决;协商不成的,可提交至乙方所在地税务机关或法院解决。

六、合同变更与终止1. 本合同经甲乙双方协商一致,可依法变更或补充。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为_____年,到期后可经双方协商续签。

3. 在合同有效期内,如甲方履行完所有印花税缴纳义务,且双方无其他争议,本合同自动终止。

印花税法律 技术合同5篇

印花税法律 技术合同5篇

印花税法律技术合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(技术提供方):[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(技术接受方):[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法人姓名]鉴于甲乙双方同意就技术合同事项进行友好合作,为明确双方权益,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关印花税的规定,双方经友好协商,达成如下协议:一、合同背景及目的双方本着平等互利、诚实守信的原则,通过友好协商,就甲方提供技术服务事宜达成此协议。

双方一致同意严格遵守国家相关法律法规,确保技术合同的合法性和有效性。

为明确印花税纳税事宜,特订立本合同。

二、技术内容与服务范围1. 甲方同意向乙方提供[技术名称]技术,包括但不限于[具体技术内容]。

2. 乙方同意接受甲方的技术服务,并支付相应的技术服务费用。

3. 具体技术细节、服务范围及实施方式详见附件《技术细节协议》。

三、印花税纳税事项1. 根据《中华人民共和国印花税暂行条例》,本合同属于应税凭证,双方应依法缴纳印花税。

2. 印花税的税率为合同金额的万分之五。

3. 印花税的纳税义务人为合同的双方。

甲乙双方应按照合同金额计算应纳税额,并在合同签订之日起十五日内向所在地税务部门申报纳税。

4. 双方应配合对方完成印花税缴纳过程中的相关手续,确保印花税的合法缴纳。

四、合同金额与支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额](大写:[金额汉字大写])。

2. 支付方式及时限:乙方应按照合同约定向甲方支付技术服务费用,具体支付方式及时间节点详见附件《支付协议》。

五、知识产权条款1. 双方应尊重并保护对方的知识产权。

2. 甲方所提供的技术及其相关资料的知识产权归甲方所有。

未经甲方书面同意,乙方不得擅自复制、泄露或向第三方转让。

3. 双方共同开发的技术成果,其知识产权归属另行协商。

六、保密条款1. 双方应对本合同内容以及技术细节予以保密,未经对方书面同意,不得向第三方泄露。

转让合同协议书印花税

转让合同协议书印花税

转让合同协议书印花税转让合同协议书印花税是指在进行资产、股权、产权等转让时,根据相关法律规定,双方所签订的转让合同协议书需要缴纳的一种税费。

以下是一份转让合同协议书印花税的示例内容:甲方(转让方):_____________________乙方(受让方):_____________________鉴于甲方拥有__________________(详细描述转让资产),并同意将其转让给乙方,乙方同意接受该转让资产,双方本着平等自愿的原则,经协商一致,达成以下转让合同协议:一、转让资产1. 转让资产的详细描述(包括但不限于资产名称、规格、数量、状况等)。

2. 资产转让的生效日期为__________________。

二、转让价格1. 双方确认的转让价格为人民币____________________元(¥________)。

2. 乙方应于合同签订之日起__________________内一次性支付全部转让价格。

三、税费承担1. 根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及相关法律法规的规定,本次转让合同协议书应缴纳的印花税由____________________(甲方/乙方)承担。

2. 印花税的具体金额为人民币____________________元(¥________),应于合同签订之日起__________________内支付至____________________(指定税务机关或其他)。

四、权利义务1. 甲方保证其对转让资产拥有合法的处分权,并保证转让资产不存在任何权利瑕疵。

2. 乙方确认其具备接受转让资产的资格,并承诺按照约定支付转让价格及相关税费。

五、违约责任1. 如任何一方违反本合同的条款,应向守约方支付违约金,违约金的具体金额为____________________。

2. 如因违约造成守约方损失,违约方还应负责赔偿守约方因此遭受的全部损失。

六、争议解决双方因执行本合同而发生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向____________________(指定法院或其他争议解决机构)提起诉讼。

印花税服务费合同5篇

印花税服务费合同5篇

印花税服务费合同5篇篇1甲方(服务费支付方):____________________乙方(服务费提供方):____________________鉴于甲方需要乙方提供印花税相关服务,双方本着平等、自愿、公平的原则,经过友好协商,达成如下协议:一、服务内容乙方将为甲方提供印花税相关服务,包括但不限于以下内容:1. 提供印花税法律法规咨询,解答甲方提出的印花税相关问题。

2. 协助甲方进行印花税申报,确保申报准确无误。

3. 对甲方印花税缴纳情况进行审查,避免违规行为。

4. 提供印花税相关政策解读及行业分析。

二、服务期限本合同服务期限为_____年,自____年___月___日至____年___月___日。

合同到期后,若双方无异议,可续签。

三、服务费用1. 甲方应支付乙方印花税服务费总额为人民币_____元(大写:______元整)。

2. 支付方式:甲方应按照乙方的要求,以转账或现金的形式支付服务费。

3. 支付时间:甲方应在合同签订后___日内支付服务费。

4. 因印花税服务产生的其他费用(如培训费、资料费等),由双方根据实际情况另行约定。

四、权利义务1. 乙方应按时为甲方提供印花税服务,确保服务质量。

2. 甲方应按照合同约定支付服务费,不得无故拖欠。

3. 甲方应提供与印花税相关的资料,确保资料的真实性和完整性。

4. 乙方应对甲方的资料保密,不得泄露给第三方。

5. 双方应共同遵守国家法律法规,不得从事违法违规活动。

五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付服务费,乙方有权解除合同,并要求甲方支付逾期违约金。

2. 若乙方未按照合同约定提供服务,甲方有权要求乙方承担违约责任。

3. 若因甲方提供的资料不真实或不完整导致乙方服务出现错误或延误,甲方应承担相应责任。

4. 若因乙方原因导致服务出现错误或延误,乙方应承担相应责任。

六、保密条款双方应对本合同的内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,未经对方许可,不得向第三方泄露。

印花税税率保管费合同5篇

印花税税率保管费合同5篇

印花税税率保管费合同5篇篇1印花税税率保管费合同甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为明确双方权利和义务,根据《中华人民共和国印花税法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,就乙方保管印花税税率问题达成如下协议:第一条乙方应提供完整、准确的印花税税率保管费资料。

乙方应提供包括公司名称、纳税人识别号、税务登记地址、联系人、联系方式等在内的完整信息,以便甲方对乙方的真实性负责。

第二条乙方应按照相关法律法规的规定,按时足额缴纳印花税税率保管费。

乙方应在规定的时间内将应缴纳的印花税税率保管费存入指定账户,并在存款后的一个工作日内向甲方提供存款凭证。

第三条甲方应及时、准确地将乙方的印花税税率保管费存入国家税务部门指定的账户,并在缴费后向乙方提供缴费凭证。

第四条乙方应妥善保存与印花税税率保管费有关的凭证和资料,如遇税务部门的查验,应积极配合提供相关资料,并在甲方要求提供的情况下出具相关证明文件。

第五条乙方应保证其提供的印花税税率保管费资料的真实性和准确性。

如有不实之处,乙方应承担相应的法律责任。

第六条乙方应遵守相关法律法规,如发现存在逃税行为应及时向甲方报告,并积极配合甲方进行调查处理。

第七条本协议自双方签字生效,有效期为一年,到期后自动终止,如需续签,须提前一个月甲方乙方签署协议。

第八条本协议一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章)签字:乙方(盖章)签字:签订日期:生效日期:本协议自:年月日印花税税率保管费合同甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为明确双方权利和义务,根据《中华人民共和国印花税法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,就乙方保管印花税税率问题达成如下协议:第一条乙方应提供完整、准确的印花税税率保管费资料。

乙方应提供包括公司名称、纳税人识别号、税务登记地址、联系人、联系方式等在内的完整信息,以便甲方对乙方的真实性负责。

第二条乙方应按照相关法律法规的规定,按时足额缴纳印花税税率保管费。

征收印花税的租赁合同3篇

征收印花税的租赁合同3篇

征收印花税的租赁合同3篇篇1租赁合同印花税缴纳协议甲方(出租方):____________________统一社会信用代码:____________________地址:_____________________________联系方式:____________________________乙方(承租方):____________________统一社会信用代码:____________________地址:_____________________________联系方式:____________________________鉴于甲乙双方就租赁事宜达成如下协议,为明确双方在印花税缴纳方面的责任与义务,特订立本征收印花税租赁合同。

一、租赁物品及内容甲方同意将位于________________的物业出租给乙方使用,具体租赁物品包括但不限于建筑物、设备、设施等。

租赁期限为______年,自______年______月______日起至______年______月______日止。

二、租金与支付方式双方约定租金总额为人民币______元整(大写:_________________________元整)。

租金支付方式及期限为每______个月支付一次,首次支付日期为租赁起始日。

乙方应按时足额支付租金。

三、印花税缴纳条款1. 根据国家相关法律法规,甲乙双方就本租赁合同需缴纳印花税。

印花税率为租赁金额的千分之______,即人民币______元(大写:_________________________元整)。

2. 乙方应在签订本租赁合同后的______日内向甲方支付印花税金额。

印花税应由乙方承担并缴纳至相关部门。

甲方有义务向乙方提供缴纳印花税的凭证及相关信息。

若因甲方原因导致乙方无法及时缴纳印花税,甲方应承担相应责任。

3. 若因乙方原因未能按时缴纳印花税,乙方应按照逾期金额每日万分之______的比例向甲方支付滞纳金。

印花税合同范本

印花税合同范本

印花税合同范本一、合同双方1. 甲方(纳税人):名称:[甲方公司名称]统一社会信用代码:[甲方代码]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方代表人姓名]2. 乙方(税务机关):名称:[乙方税务机关名称]地址:[乙方地址]二、合同标的及范围1. 本合同旨在明确甲方作为纳税人,应按照相关法律法规的规定,向乙方缴纳印花税的义务及相关事宜。

2. 印花税的征收范围包括但不限于各类合同、产权转移书据、营业账簿、权利、许可证照等。

三、纳税义务及计算方法1. 甲方应根据其签订的各类应税凭证,按照规定的税率计算并缴纳印花税。

2. 印花税的计算公式为:应纳税额 = 计税金额× 税率。

3. 计税金额的确定应按照相关税法规定执行,如合同中未标明金额的,应按照国家税务总局的规定进行核定。

四、纳税申报及缴纳期限1. 甲方应在应税凭证签订后的[具体期限]内,向乙方进行纳税申报。

2. 甲方应在申报后的[具体期限]内,将应纳税款足额缴纳至乙方指定的银行账户。

五、违约责任1. 若甲方未按照本合同的规定按时申报或缴纳印花税,乙方有权按照相关法律法规的规定,对甲方加收滞纳金,并依法进行处罚。

2. 甲方如对乙方的征收行为有异议,应在规定的期限内提出复议或诉讼,逾期未提出的,视为同意乙方的征收行为。

六、争议解决1. 本合同的履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 诉讼期间,双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。

七、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效,有效期为[合同有效期]。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________签订日期:______年______月______日乙方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________签订日期:______年______月______日。

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STANDARD AGREEMENT SAMPLE
(协议范本)
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:____________________
编号:YB-HT-030852
印花税征收管理协议(协议示
印花税征收管理协议(协议示范文
本)
印花税征收管理协议
甲方(委托单位):_________
乙方(受托单位):_________
为加强印花税征收管理,保障国家税收收入,方便纳税人,甲、乙双方经协商于_________年_________月_________日于_________签订如下委托代售印花税票协议,并严肃地履行。

第一条甲、乙双方根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国印花税暂行条例》和《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》有关条款之规定,签订本协议。

第二条甲方委托乙方为印花税票代售单位,乙方承担为甲方代售印花税票的义务。

印花税票监督代售单位负有监督纳税人依法纳税的义务。

第三条甲方为乙方提供代售所需的印花税票,并对乙方代售印花税票工作进行指导;甲方有权监督、检查乙方代售印花税票情况,乙方须如实提供印花税票领、售、存的情况,不得拒绝。

第四条甲方全权负责印花税票代售过程中纳税人提出的有关问题的解释。

第五条乙方按季向甲方提出返还手续费申请,甲方根据乙方实际代售印花税入库税款的5%支付给乙方手续费。

第六条乙方所代售的印花税票取得的税款,须专户存储,并于次月10日内将上月的税款解缴入库。

第七条乙方有义务按照甲方规定的期限办理有关纳税申报手续。

并在每季度终了后10日内向甲方报送《印花税票监督代售报告表》。

第八条乙方不得将印花税票转托他人代售或者转至其他地区销售;不得推销或者少于票面金额销售。

第九条乙方领存的印花税票及所售的印花税票的税款如有损失,乙方应负责赔偿。

第十条乙方违反本协议,甲方有权单方面终止本协议,并追究乙方的违约责任。

第十一条本协议自签订之日起即具有法律效力,但是甲方可根据国家税收的有关规定,单方面终止本协议。

第十二条本协议未尽事宜,法律、法规和规章有规定的,从其规定;法律、法规和规章没有规定的,由双方协商确定。

第十三条本协议书一式4份,甲方2份,乙方2份。

甲方(公章):_____________
乙方(公章):______________
法定代表人(签字):_______
法定代表人(签字):________
_________年______月______日
__________年______月______日
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