年度预算费用明细表

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2023年度预算附件表样

2023年度预算附件表样

2023年融资计划预算明细表备注:融资项目名称应包括融资类型,融资类型按月度融资情况表中的类型填报。

附件2管理费用明细表备注:不属于1-17项管理费用项目的支出均在第18项中,按公司实际费用支出名称填列。

其他费用支出应列明全年支出金额2万元以上的明细项目,项目较多的企业可附表填报。

附件3资本化费用项目明细表备注:本表填报内容为上述费用在开办费中列支,以及资本化后结转在建工程、长期应收款等资产项目部分,不含在管理费用、销售费用、营业成本中列支部分。

附件4XX公司企业资产负债状况及未来资产负债计划专项说明(格式范本)一、企业资产负债状况2022年12月31日,XX集团公司合并资产总额亿元,负债总额亿元,净资产亿元,资产负债率为%,同比上升(下降)个百分点,带息负债率%。

年末融资余额亿元,当年还本付息亿元。

1.资产负债结构状况。

集团合并总资产亿元,比增%(说明增长或下降的主要原因)。

其中:流动资产合计亿元,主要为:货币资金亿元,应收账款亿元,预付款项亿元,其他应收款亿元,存货亿元(根据企业实际情况填列占比10%以上的主要资产项目,下同)……;非流动资产合计亿元,主要为:可供出售金融资产亿元,长期应收款亿元,长期股权投资亿元,固定资产亿元,在建工程亿元,无形资产亿元,其他非流动资产亿元……。

集团合并负债合计亿元,比增%(说明增长或下降的主要原因)。

其中:流动负债亿元,主要为:短期借款亿元,应收账款亿元,预收款项亿元,其他应付款亿元,一年内到期的非流动负债亿元(根据企业实际情况填列占比10%以上的主要负债项目,下同)……;非流动负债合计亿元,主要为:长期借款亿元,应付债券亿元,长期应付款亿元,专项应付款亿元……。

2.融资完成情况。

2022年末,企业合并融资余额亿元,其中:银行借款亿元,国开、农发专项基金亿元,地方政府债及置换债亿元,企业债亿元,融资租赁亿元,中票及信托等其他融资亿元。

2022年完成融资亿元,其中:银行借款亿元,国开、农发专项基金亿元,地方政府债及置换债亿元,企业债亿元,融资租赁亿元,中票及信托等其他融资亿元。

学校教育费用预算明细表

学校教育费用预算明细表

学校教育费用预算明细表以下是学校教育费用预算的明细信息:
1. 教师工资
- 教师人数: {教师人数}
- 平均每月工资: {平均每月工资}
- 总计: {教师人数} * {平均每月工资}
2. 学生用品
- 课本费用: {课本费用}
- 文具费用: {文具费用}
- 总计: {课本费用} + {文具费用}
3. 实验设备
- 教学实验设备: {教学实验设备费用}
- 科学实验设备: {科学实验设备费用}
- 总计: {教学实验设备费用} + {科学实验设备费用} 4. 建筑维护
- 修理和保养: {修理和保养费用}
- 水电费: {水电费用}
- 总计: {修理和保养费用} + {水电费用}
5. 其他费用
- 活动费用: {活动费用}
- 行政费用: {行政费用}
- 总计: {活动费用} + {行政费用}
6. 总计
- 教师工资总计: {教师工资总计}
- 学生用品总计: {学生用品总计}
- 实验设备总计: {实验设备总计}
- 建筑维护总计: {建筑维护总计}
- 其他费用总计: {其他费用总计}
- 总费用: {教师工资总计} + {学生用品总计} + {实验设备总计} + {建筑维护总计} + {其他费用总计}
以上是学校教育费用预算明细表的信息。

这将帮助我们更好地掌控学校的财务状况,合理安排预算分配。

如有任何疑问,请随时与我们联系。

家庭年度预算统计明细记录表格

家庭年度预算统计明细记录表格

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大学各项费用花销支出记录预算明细跟进excel表

大学各项费用花销支出记录预算明细跟进excel表

大学费用每个月所需的总额:评估器¥5,789.00前 10 项金额总计金额车贷¥1,750.00食品(主餐)¥850.00娱乐¥596.00加油费¥500.00医疗费用¥500.00急用金¥300.00俱乐部/组织¥257.00食品(小吃、咖啡等)¥250.00卫生(除臭剂/洗涤剂等)¥200.00理发/修指甲/足部护理¥186.00描述金额添加到总计?备注否拿给妈妈食品(主餐)¥850.00是食品(小吃、咖啡等)¥250.00是健康保险¥100.00否含在妈妈的计划中医疗费用¥500.00是哮喘处方药俱乐部/组织¥257.00是早餐俱乐部衣服¥600.00否让妈妈购买娱乐¥596.00是包括音乐下载卫生(除臭剂/洗涤剂等)¥200.00是理发/修指甲/足部护理¥186.00是去美容学校停车¥150.00是车贷¥1,750.00是看爸爸是否能帮忙付一半汽车保险¥0.00否妈妈将支付费用加油费¥500.00是大多数时间乘公共汽车其他交通¥150.00是汽车通票移动电话¥200.00否让妈妈支付费用有线电视费¥500.00否让爸爸支付费用Internet 服务¥0.00否囊括在宿舍费用中公共事业(电费/天然气)¥0.00否囊括在宿舍费用中健身房会员¥350.00否可以使用校园设施电脑耗材(打印机墨盒/纸张)¥100.00是急用金¥300.00是。

全面预算表格(行政部)

全面预算表格(行政部)

600 650 100
600 4400 650 100
600 650 100
通讯
福利
39 年会 40 劳保用品 41 节日费用 42 证照年检 43 OA费用
此项为保洁用品,结合16年实际情况,平均每月花费100元
春节300元/人*233,元宵40元/人*233,五一100元/人*233,十一100 元/人*233,端午100元/人*233,三八50元/人*128 已咨询过国家专利局总局,明年价格还是一共32000元,4个专利第15 年6000元/年,1个专利第19年8000元/年。
2500 1450
2500 1450 1000
50000 8000 100 12000 500 50 50 450 1200 400 25000 20000
38000 38000 11700 1200 38000 4500 300 34000 7500 900 38000 38000 38000 38000 37500 9300 300
2017年行政部全年预算
预算项目 序 项目明细 号 1 监控器安装调试服务 2 资产管理 3 4 5 6 7 8 9 网站管理 电脑购置费 2楼打印机硒鼓 2楼打印机加热器 其余配件(如搓纸轮) 维保费(每平6元,28007平,包含更换) 系统检测费 灭火器充装 金额/年 350 860 26000 10000 5800 3000 50000 8000 200 550 12000 1000 500 30000 450 1800 1200 7200 400 25000 25000 20000 447189.2 43600 3530 共计午餐233人*6元+住宿早晚75人*(3+6)=2073元/ 日,2073*290天 37689.2 3600 430 34000 7000 400 38000 生产部2月6台*2750,质量3月2台*2750 16500 9500 2500 1450 预算费用说明 加1个摄像头2月

项目经费预算明细表

项目经费预算明细表

项目经费预算明细表
一、人员费用
1.研究团队人员:
(1)研究员:
主要负责项目的研发和调查,预计所需研究员5人,每人每月工资3万元,合计每月15万元,每年180万元。

(2)实习生:
主要负责项目的实验和实施,预计所需实习生10人,每人每月工资
1.5万元,合计每月15万元,每年180万元。

2.专家顾问:
每月支出专家顾问酬劳30万元,每年360万元
二、购置设备费用
1.实验设备:
预计购买实验仪器设备100台,每台价值5000元,合计500万元。

2.办公设备:
预计购买办公用设备10台,每台价值3000元,合计30万元。

三、会议费用
1.国内会议:
每月支出会议费20万元,每年240万元。

2.国外会议:
每月支出会议费50万元,每年600万元。

四、论文实验费用
1.实验材料:
每月支出实验材料费用40万元,每年480万元。

2.论文版面费:
每月支出论文版面费用10万元,每年120万元。

五、差旅费用
1.国内差旅:
每月支出国内差旅费用20万元,每年240万元。

2.国际差旅:
每月支出国际差旅费用50万元,每年600万元。

六、项目印刷费用
1.项目文档:
每月支出项目文档印刷费用10万元,每年120万元。

2.项目合同:。

年度预算费用明细表

年度预算费用明细表

项目,费用明细,金额(元)---,---,---人力资源,工资和薪金,XXXXX社会保险和住房公积金,XXXX职工福利费,XXXX培训费用,XXXX办公设备与供应,办公用品和耗材,XXXXX 办公设备维护费用,XXXX电脑和相关设备费用,XXXX办公室租赁费用,XXXX通信设备费用,XXXX网络和软件费用,XXXX市场推广,广告和宣传费用,XXXXX市场调研费用,XXXX促销和推广费用,XXXX销售费用,XXXX运营费用,运输和物流费用,XXXXX仓储费用,XXXX维护和保养费用,XXXX供应商管理费用,XXXXIT支持和维护,XXXX研发与创新,研发人员薪资,XXXXX研发设备和材料费用,XXXX研发外包费用,XXXX知识产权费用,XXXX测试和验证费用,XXXX财务费用,财务人员薪资,XXXXX审计费用,XXXX保险费用,XXXX利息和手续费用,XXXX融资成本,XXXX其他费用,差旅费用,XXXXX业务招待费用,XXXX会议和培训费用,XXXX公关和品牌推广费用,XXXX总计,XXXXX以上为2024年度预算费用明细表,详细列出了各项费用项目及其金额。

下面将对各项费用进行详细解释:1.人力资源:包括工资和薪金、社会保险和住房公积金、职工福利费以及培训费用等。

这些费用是用于支付员工的薪酬和福利,并提供员工培训的支出。

2.办公设备与供应:包括办公用品和耗材、办公设备维护费用、电脑和相关设备费用、办公室租赁费用、通信设备费用以及网络和软件费用等。

这些费用用于购买和维护办公设备、办公室租赁、通信设备以及软件的费用。

3.市场推广:包括广告和宣传费用、市场调研费用、促销和推广费用以及销售费用等。

这些费用用于市场推广活动,包括广告宣传、市场调研、促销和销售活动的支出。

4.运营费用:包括运输和物流费用、仓储费用、维护和保养费用、供应商管理费用以及IT支持和维护等。

这些费用用于运营业务,包括物流运输、仓储管理、设备维护以及供应商管理和IT支持等方面的支出。

品牌部年度营销费用预算表

品牌部年度营销费用预算表
费用大类类别费用科目电视广告费户外广告费平面广告费视频广告费广播广告费网络广告费特殊项目广告费其他杂费tvc拍摄费用日常展会费用世博售卖亭尾款奥委会赞助费其它赞助费媒介佣金及奖励费公关费调研费合同月费代言人费用媒介广告费线上其他费用广告费设计制作费会展费赞助费用预计线下费用迪士尼商标使用费专项费用定义举例在电视媒体投放的广告所产生的媒体资源购买费用不包括广告片的制作费用
在户外媒体投放的广告所产生的“媒体资源购买”费用,不包括广告片的制作费用; 此费用由媒介购买公司协助完成,费用发生依据双方“年度合作合同”,如需要与没 有签订年度合同的媒介公司发生媒介费用需要提前履行沟通及签批流程。
在平面媒体投放的广告所产生的“媒体资源购买”费用,不包括广告片的制作费用; 此费用由媒介购买公司协助完成,费用发生依据双方“年度合作合同”,如需要与没 有签订年度合同的媒介公司发生媒介费用需要提前履行沟通及签批流程。
参加展销会所发生的所有费用。
专指目前尚未支付的世博售卖亭尾款,不包含其他非此项目的任何费用。 指根据《奥委会赞助合同》发生的包括“现金赞助费用”、“VIK营销费用”、“VIK 产品”的全部费用。
指根据其它《赞助合同》发生的包括“VIK产品”的全部费用。
举例
根据“迪士尼合作合同”产生的全部费用。 指品牌管理部可能产生的全部线下费用。
在网络媒体投放的广告所产生的“媒体资源购买”费用,不包括广告片的制作费用; 此费用由媒介购买公司协助完成,费用发生依据双方“年度合作合同”,如需要与没 有签订年度合同的媒介公司发生媒介费用需要提前履行沟通及签批流程。
此科目指所有软性合作项目中产生的广告费用,“软性合作项目”指所有的非常规硬 广告投放项目。 其他不在上述媒体形式包括的媒介费用,此科目为暂时性科目,以年度为单位进行调 整。 代理费即根据年度广告(媒介购买)代理合同中,针对广告公司服务项目所约定的我 方应支付的一定比例的佣金。包括合同中约定的需要由我方承担的税金。 是指产品对外公众传播及公关活动等产品主动传播的各项预算划分 即通过特定的手段获取市场信息并对之加以分析研究所产生的费用,此费用需要外部 调研公司协助完成,费用发生以“调研项目合同”为依据,包括合同中列明需要由我 方承担的差旅费。

办公费用财务预算明细表

办公费用财务预算明细表
2500
包括员工通勤费、公务出行费用等
餐饮费用
1500
包括员工午餐费用等
其他费用
3000
其他未列出的办公费用
总计
37000
注意:这只是一个示例,实际预算金额可能因公司具体情况而异。在制定办公费用预算时,应根据公司的实际需求和财务状况进行合理规划。
办公费用财务算明细表
以下是办公费用财务预算明细表:
项目
预算金额(元)
备注
办公用品
10000
包括纸张、笔、文件夹等日常办公用品
办公设备
5000
包括电脑、打印机、复印机等办公设备
租赁费用
8000
包括办公室租金、物业费等
水电费用
2000
包括水费、电费、空调费等
通讯费用
3000
包括电话费、网络费等
交通费用

经费预算表格模板

经费预算表格模板

经费预算表格模板一、概述经费预算表格是企业管理预算的重要工具,用于清晰地展示企业各项支出和收入的情况,有助于企业进行财务规划和决策。

本文将介绍一个经费预算表格模板,供大家参考和使用。

二、表格结构经费预算表格通常包含以下几个部分:1. 封面:包括企业名称、项目名称、预算年度等信息。

2. 支出类别:分为人员经费、公务经费、业务经费等。

3. 预算金额:根据上一年度的实际支出情况,填写各项支出的预算金额。

4. 支出明细:逐项填写各项支出的金额和用途。

5. 差异分析:分析预算与实际支出的差异,提出改进措施。

三、表格填写说明1. 封面:填写企业名称、项目名称和预算年度等信息,确保信息准确无误。

2. 支出类别和支出明细:根据企业实际情况选择合适的支出类别和细分项,逐项填写预算金额和实际支出金额。

如果实际支出金额与预算金额存在差异,需要详细分析原因,并制定相应的改进措施。

3. 预算金额:根据上一年度的实际支出情况,逐项填写各项支出的预算金额,以确保预算的准确性和可行性。

4. 差异分析:分析预算与实际支出的差异,查找原因并制定改进措施。

差异分析可以通过表格颜色、图标等方式突出显示,以便关注重点。

下面是一个实际的经费预算表格模板:企业名称:ABC公司项目名称:新产品研发项目预算年度:20XX-X-X至20XX-X-X支出类别预算金额(万元)实际支出金额(万元)差异分析人员经费工资、奖金、福利等 200 200 无差异公务经费差旅费、招待费等 50 45 (节约5万元)分析原因,如出差审批流程优化等业务经费设备购置费、场地租赁费等 70 75 (增加5万元)说明增加的原因,如设备更新、场地扩容等其他费用水电费、办公费等 30 25 (节约5万元)分析原因,如节能减排措施实施等总计 450 450 无差异根据上述表格,可以看出各项费用的预算和实际支出情况,以及差异分析。

为了提高预算的准确性和可行性,建议企业在进行经费预算时,充分考虑市场变化、政策调整等因素,并对各项费用进行合理评估和预测。

年度各月费用预算及执行控制图表Excel

年度各月费用预算及执行控制图表Excel

预算实际差额差异率¥7,100.00¥8,200.00¥1,100.0015.49%¥10,700.00¥11,400.00¥700.00 6.54%¥6,300.00¥7,000.00¥700.0011.11%¥9,000.00¥9,000.00¥0.000.00%¥16,200.00¥16,500.00¥300.00 1.85%¥21,000.00¥21,700.00¥700.00 3.33%¥18,900.00¥19,800.00¥900.00 4.76%¥21,600.00¥22,400.00¥800.00 3.70%¥30,000.00¥30,600.00¥600.00 2.00%¥30,000.00¥28,500.00¥-1,500.00-5.00%¥24,000.00¥26,500.00¥2,500.0010.42%财务管理工具——预算管理年度各月费用预算及执行控制图表(根据支出明细自动提取各月数据)说明:本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况,具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。

(分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成)各月支出费用统计分析表(自动生成)费用项目类别2020年8月2020年9月2020年10月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月超出/低于预算¥9,300说明:正数代表超出,自动显示红色;若为负数,自动显示绿色。

2020年6月2020年7月2020年11月4%5%3%4%7%9%8%9%13%12%11%15%实际2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年¥33,300.00¥35,800.00¥2,500.007.51%¥228,100.00¥237,400.00¥9,300.004.08%版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司2020年12月合计2020年2020年15.49%6.54%11.11%0.00%1.85%3.33%4.76%3.70%2.00%-5.00%10.42%7.51%5000100001500020000250003000035000400002020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月实际预算差异率020年11月020年12月20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%。

年度财务收支预算表

年度财务收支预算表
支付教职工的工资、津贴、交通补贴、住房补贴、加班费等。 人力资源处填报学院教职工工资 / 国际合作填报外教工资、旅游、体检及各项补贴(请 具体罗列相关明细) 工资以外的各种津贴:岗位津贴、防暑降费等。由人力资源处负责填报。 综合补贴由人力资源处负责填报。 学院发给教职工的住房补助。由人力资源处统一填报。 人力资源处根据以往年度节假日/暑期/寒假等情况估算填报。 支付给教职工各种考核奖金,单项奖金。由人力资源处负责填报。 人力资源处按工资的14%提取的福利费填报 / 工会按教职工08年人均福利水平填报 学院为教职工交纳的基本养老21%、医疗9%、失业2%、生育0.8%、工伤0.5%、住房公积金10% 等,目前按工资的43.3%提取。个人承担部分不统计在内。由人力资源处负责填报。 根据学院引进人才政策,统计06年12月份前入校的教师实际预借安置费数,由人力资源处负 责填报。 按学院规定评定支付给学生的各类奖学金。由学生处/招生就业处分别填报。 由学生处根据学院各部门申请使用的勤工俭学学生情况估算填报。 不纳入固定资产管理范围的日常办公费用支出。(按人均120元/年预算) 人力资源处根据09年度人员招聘计划填报(包括保险办证、档案托管、新教职工校园卡等) 教学、教务、行政管理、后勤服务因管理需要发生的日常印刷费用。 律师顾问费、管理咨询费、审计费、协会团体会费。由党政办负责填报。 由党政办根据学院历年各部门征订情况估算填报。 教学实验、体育用品、科研等材料购置支出。 由实验中心、各系部根据08年度材料设备购置计划填报 由社科体育教学部根据08年度材料设备购置计划填报 支付给其他单位和个人的劳务支出,如专业指导费、教务处的课酬费、超课时费、图书馆用 工劳务、监考费等。(请尽可能分具体项目填报) 用于教学科研等专项业务活动的各项支出。
校卫队保洁用工劳务费由保卫处负责填报安全保卫费含治安联防由保卫处负责填报绿化费由后勤处负责填报保洁费由后勤处负责填报维修备件等物业消耗由后勤处负责填报有线电视终端并网摊销由财务处负责填报16日常维修费不含汽车维修为保持固定资产正常运行而开支的日常维修维护费用
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