新产品开发量产交接流程

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新产品开发量产交接流程

新产品开发量产交接流程
[文件资料发放回收记录表]
[供应商审核]、
培训及相关邮件
工新科
1)工新科补齐批产所需的全套工装器具;
2)工新科将全套批产工装器具交接到生产部门,并对指定生产人员做操作管理培训;
3)项目组长检查批ห้องสมุดไป่ตู้生产移交准备情况。
产品[工装请单]、
[培训记录]、
[批产交接单]、
[新产品移交检查清单]
生产部
项目组长
1)批量生产对应作业人员的配备、技能和质控水平评估,并以相应的培训;
工新科
工艺科
采购部
质量部
1)新项目完成批量生产后,项目小组应进行项目总结,将项目的设计、工艺、工装、质量、成本和生产管理各环节的成功和失败经验以书面方式总结出来,经会议评审后确定下来;
2小型项目也可以用内部通信或邮件方式进行总结评审;
3)项目总结的书面资料存入资料室的产品资料库中(包括电子文档)。
[项目总结报告]
4)检测、验证各过程。
[内部联络单]、
[领料单]、
[试制控制计划]或[试制工序作业指导书]、
[制造过程检验记录]
质量部
工新科
项目组长
1)样品制作完成,经试制人员自检合格后包装,通知质量部做入库检验;
2)质量部按新产品技术质量要求进行入库检验,检验合格后在[入库单]上签字确认,并通知工新科将样品入库;
[批产评估记录]
[人员培训记录]
[生产工艺流程及工时表]
流程步骤
责任部门/人
主要工作内容
形成资料
生产部
设计科
工新科
工艺科
质量部
项目组长
1)首件制作。批量生产开始时,各岗位操作工应在项目小组成员的监控下按生产工艺实施首件品制作,以验证批产时工艺要求的符合性、工装模具的合理性、操作人员的技控能力。如有问题应记录在[试产问题记录表]上,并协商予以改进。

新产品开发量产交接流程

新产品开发量产交接流程

新产品开发量产交接流程
1、主管审核阶段
在产品开发任务表的编制和批准过程中,主管须对产品开发流程和产
品开发报告进行审核,认真检查需求文档和用户手册,核对产品开发指标,检查产品质量标准等。

确保产品开发质量是有效的,开发效率是高的,为
量产提供必要的保障。

2、研发实施阶段
研发实施阶段是产品开发的重点,至关重要。

在此阶段,应根据研发
计划,明确产品功能、性能、结构等的技术要求,研制产品原型样机,组
织样机制作测试,优化调试,完成调试报告,修改需求,修正完善设计方案,准备量产文件,确保产品正确,高效,质量可靠。

3、量产准备阶段
在量产准备阶段,应组织样机、样品、零件等相关材料的收集,制定
实施量产手册,编制量产文件,详细制定量产工序,按时完成评审报告,
完成量产计划,编制量产报告,完成量产准备阶段,准备进行量产交接。

4、量产交接阶段
在量产交接阶段,应组织量产部门和相关单位,共同讨论量产交接的
办法,组织量产部门实施量产交接,报告产品性能的状况,认量产交接可行,完成量产交接培训,同时实施量产交接。

新产品开发量产交接流程

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宁波中天(液压/联合)有限公司
WI-JS-
新产品开发定型量产工作流程图
A/0
流程步骤
责任部门/人
主要工作内容
形成资料
技术中心
总工程师
业务部
1)来自市场或顾客的新产品、新项目初评审、确定并报价;
2)新项目业务确认,转业务部受理
[报价单]、项目技术质量文件、交接过程相关邮件
业务部
业务部对客户新产品订单内容评审确认,澄清疑问后,成立项目小组(项目小组成员应包括设计、工艺、采购、试制、检验等相关人员),明确负责人及相关成员、工作职责(包括PPAP)和时间进度。
流程步骤
责任部门/人
主要工作内容
形成资料
批产阶段评审,总结评估新产品开发的经验,提出批产准备方案;
2项目组长召集小组成员及生产部门相关管理人员召开产前说明会,将产品质量及工艺控制重点、要点、难点和注意事项等向与会人员介绍,应填写[会议记录]。
[新产品开发总结报告]、
[检验规范]、
[检验大纲]、
[文件资料发放回收记录表]
采购部
质量工程师
1)采购部依批产采购要求,对供应商分类评定,确定合适供应商,清理技术质量文件,安排落实采购订单;
2)采购部应组织对重要产品供应商应进行批产质量管理审核(或制造过程审核);
3)开展必要的供应商质量技术培训
[供应商考评]、
[采购订单]、
[采购计划]、[零件试制计划]、[入库单]、[工艺验证记录]、过程处理或调整方案、相关邮件
流程步骤
责任部门/人
主要工作内容
形成资料
工新科
总装工段
设计科
工艺科
质量部
项目组长
1)工新科根据[新产品试制计划]和新产品试制技术要求,组织(通知相关成员)进行新产品总成装配;

新产品试产、量产,旧产品ECN流程

新产品试产、量产,旧产品ECN流程

开发部根据工程部提供的工程变更内容进行确认和更改。

6.品质部在试产通知单品质部结论一栏如实填写表格和综合判定产品试产成功或失败。

新产品试产、量产,旧产品ECN流程一、新产品试产流程。

1.开发部发试产通知单给工程部接收1)开发部提供给生产、品质、工程各一台样机(样机的组装所用的物料,功能必须是确认OK的)提供给工程的样机由PE、IE验收后,再放入样品柜内。

2)开发部同时发放BOM表(整机BOM和电子BOM)、图纸(文件为试制图样)给相关部门。

2.工程部主管接到试产通知单后将所试产机型、时间、试产要求写在广告牌上,然后把试产通知发给所在生产线生产跟线的PE,IE相关人员。

3.PE接到单后全程跟进,然后把试产通知发到所在生产线生产组长。

4.生产组长试产时在试产通知单生产部结论一栏如实填写表格5.PE在试产通知单生产技术科结论一栏如实填写表格或写试产总结报告,召开试产总结会议。

2.小批量产(未试产先量产)7.试产通知单最终判定由副总审核签字。

8.会签后由工程部存档。

9.开发部主导开产品试产前会议10.试产阶段(开发、生产、品质、工程)全程跟进,并给生产线提供技术支持和反馈问题点。

11.试产后由工程部写试产总结报告和主导通知相关人员开试产总结会议,决定试产OK或NG。

试OK的由工程部下发量产许可证,NG的如改进后需要重新试产,再开试产通知单。

二、新产品量产流程1.量产(已经试产后的量产)1)IE:生产工艺流程、作业指导书、标准工时等文件齐全。

2)PE:上次试产改进的事项和需要注意的继续跟进确认和验证,如有问题,需要出量产总结报告和量产会议.1)开发部发量产通知单,跟新产品试产流程一样。

2)根据生产部生产良品状况,和产品性能,特点,相关部门一起判定量产成功或NG三、旧产品ECN流程1.设计变更:由开发部下发设计变更通知单给相关部门知悉。

工程部收到ECN:1)IE:对设计变更的需要做作业指导书,文件规定和存电子档。

新产品开发量产交接流程

新产品开发量产交接流程

1)工新科补齐批产所需的全套工装器
具;
产物[工装请单]、
2)工新科将全套批产工装器具交接到生 [培训记录]、
产部份,并对指定生产人员做把持管理培 [批产交接单]、
训;
[新产物移交检查清单]
3)项目组长检查批量生产移交准备情况.
1)批量生产对应作业人员的配备、技能
和质控水平评估,并以相应的培训;
2)批量生产设备、工装器具、丈量设
[送货单]、 [检验陈说陈说] PPAP 文 件 ( 要 求 时)、 [样品跟踪记录表]、 客户邮件资料、 [内部联络单]
项目小组
1)项目小组长对客户信息内容确认及疑 难问题廓清,确定下一步行动方案;
2 根据客户要求,如需要更改设计方案重 新试样,则方案提交业务部决策,返回
流程步伐 1 重新评定和安插. 3)如项目通过,接收样品确认书函或直 接新产物批产[定单],项目组长编写[新 产物开发总结陈说],并规画和安插落实 批量生产的生产技术交接工作.
推销部 生产部 工艺科 质量部 项目组长
1)推销部根据项目小组提供的[推销计 划]推销和外协原辅资料、零附件(计划 单上须明确采物相关要求及数量与时 间),进厂时经检验合格入库;2)生产 部根据项目小组提供的[零件试制计划], 依相关技术文件和工装器具试制零件, 完成后经检验合格入库;3)工艺科验证 制造工艺; 4)项目组长跟踪进度和协调处置过程.
备、易损工具配备评估,并完善; 3)批量生产所需原辅资料、能源配套评 估,到位时间及节拍简直定; 4)批量生产技术、工艺、质控文件到 位,把持工领会能力评估,相应试生产
[批产评估记录] [人员培训记录] [生产工艺流程及工时 表]
培训;
5)批量生产场地环境和工序流转评估,

新产品开发量产交接流程

新产品开发量产交接流程
[新产品开发进度 计划]
项目设计人负责新产品技术文件设计
技术中心
[图纸]、[新产品材
输出。定型技术文件须经校对、审核(审定)
设计科 和批准,由资料室受控发放。
料清单]、
工艺科 采购部 工新科
1)工艺科按客户技术文件(包括样 品)进行产品结构和工艺研究,编制试制 [工序作业指导书];
2)工艺科根据产品加工工艺流程确 定产品加工、装配和包装的工装模具需 求。
括采购外协、生产加工、总成装配、包装出 [ 新 品 批 产工 作计
货等)进行批产计划评审,应记录具体的分 划]及其评审、
管人员工作内容和完成时间、评审人应签
名。
主要工作内容
形成资料
1)批产前,项目小组应组织项目批
产阶段评审,总结评估新产品开发的经 验,提出批产准备方案;
2 项目组长召集小组成员及生产部门 相关管理人员召开产前说明会,将产品质 量及工艺控制重点、要点、难点和注意事 项等向与会人员介绍,应填写[会议记
1)工新科根据[新产品试制计划]和 新产品试制技术要求,组织(通知相关成
[内部联络单]、 [领料单]、
员)进行新产品总成装配; 2)领取零件和辅料;
[试制控制计划] 或[试制工序作业指导
3)按试制工艺流程开展装配、调试、喷 书]、
涂等装配作业;
[制造过程检验记
4)检测、验证各过程。
录]
1)样品制作完成,经试制人员自检合
试制[工序作业指 导书]、[工装模具清单]
采购部根据[材料清单]核算材料成
[成本分析表]、[采
本,制订采购订单,确认每种原辅材料及
购订单]
耗材的单价、数量和交付时间。
工新科按[工装模具清单]制造、验证

新产品开发量产交接流程之欧阳历创编

新产品开发量产交接流程之欧阳历创编

欧阳历创编
2021..02.09
欧阳历创编
2021..02.09
由项目组长组织分析处理。
质量部 项目组长
销售部
项目组长 生产部 设计科 工新科 工艺科 采购部 质量部
1)首批产品入库检查应采用加重检验方 案检查(包括包装情况); 2)项目组长应审核首批产品检验报告; 3)销售部应及时跟踪首批产品出货后客 户接收和检测使用情况,并填写出货产 品[质量信息反馈处理表]给反馈项目组 长; 4)如有问题,立即响应组织处理,直至 问题解决,没有问题反馈表存档(凭 证)。
人员工作内容和完成时间、评审人应签名。
责任部门/人
项目小组 生产部
设计科 工艺科 项目组长
质量部 项目组长
主要工作内容
形成资料
1)批产前,项目小组应组织项目批产阶 段评审,总结评估新产品开发的经验, 提出批产准备方案; 2 项目组长召集小组成员及生产部门相关 管理人员召开产前说明会,将产品质量 及工艺控制重点、要点、难点和注意事 项等向与会人员介绍,应填写[会议记 录]。
采购部根据[材料清单]核算材料成本,制 订采购订单,确认每种原辅材料及耗材 的单价、数量和交付时间。
[成本分析表]、[采购订 单]
工新科按[工装模具清单]制造、验证工装 模具,配备新产品开发的所有制、验、 运器具。
[验证单]、[工装模具定 位清单]
8.备料采办与 零件试制
欧阳历创编
2021..02.09
[采购计划]、[零件试制 计划]、[入库单]、[工 艺验证记录]、过程处 理或调整方案、相关邮 件
责任部门/人
主要工作内容
形成资料
工新科 总装工段
设计科 工艺科 质量部 项目组长

新产品开发量产交接流程之欧阳总创编

新产品开发量产交接流程之欧阳总创编

1)工新科补齐批产所需的全套工装器
具; 2)工新科将全套批产工装器具交接到生 产部门,并对指定生产人员做操作管理培 训; 3)项目组长检查批量生产移交准备情
产品[工装请单]、 [培训记录]、 [批产交接单]、 [新产品移交检查清单]
况。
1)批量生产对应作业人员的配备、技能 和质控水平评估,并以相应的培训;
[检验规范]、 [检验大纲]、 [文件资料发放回收记 录表]
14.4 采购准备
14.5 工装准备
欧阳总创编
2021..02.13
流程步骤
15 批量生产
15.1 首件试制 确认
15.2 量产
15.3 出货控制
欧阳总创编
2021..02.13
采购部 质量工程师
工新科
生产部 项目组长
责任部门/人
生产部 设计科 工新科 工艺科 质量部 项目组长
[项目总结报告] 内部邮件 [文件资料清单]
主要参考文件: 1.《产品质量先期策划和控制程序》QP-7.1-07061801/C, 2.《生产件批准控制程序》QP-7.3.6.3-07061801/C, 3.《新产品开发管理办法》WI-JS-080128/C
时间:2021.02.13
创作:欧阳总
欧阳总创编
人员工作内容和完成时间、评审人应签名。
责任部门/人
项目小组 生产部
设计科 工艺科 项目组长
质量部 项目组长
主要工作内容
形成资料
1)批产前,项目小组应组织项目批产阶 段评审,总结评估新产品开发的经验, 提出批产准备方案; 2 项目组长召集小组成员及生产部门相关 管理人员召开产前说明会,将产品质量 及工艺控制重点、要点、难点和注意事 项等向与会人员介绍,应填写[会议记 录]。

研发新品和工程部交接方案

研发新品和工程部交接方案

研发新品和工程部交接方案一、引言随着市场竞争日益激烈,企业产品更新换代速度加快,不断推出新品是企业生存和发展的必然选择。

而新品的研发与工程部的交接是新品上市的关键环节,是一个综合作业。

二、研发新品和工程部交接流程1. 前期准备在新品研发初期,工程部门负责制定新品研发的后期生产计划,确保生产准备工作跟得上研发进度。

同时,研发部门需提前与工程部门进行沟通,确定新品的工程化生产能否实施,并提前了解工程部门的生产设备和技术水平。

2. 研发设计完成当新品的研发设计完成后,研发部门需要将相关的图纸和设计资料交接给工程部门,包括产品结构设计图、产品工艺流程图、产品工艺文件等。

同时,还需将相关的技术参数、材料规格和生产工艺要求等详细信息提供给工程部门。

3. 工程部门技术评估工程部门在接收到研发部门提供的设计资料后,首先进行技术评估,确保研发部门所提供的设计资料完整、准确,并符合生产要求。

同时,工程部门还要根据生产工艺要求,评估生产设备是否能够满足生产条件,并确定生产所需的原材料、工时、成本等情况。

4. 生产流程确认在技术评估通过后,工程部门将对生产流程进行确认,确定生产所需的工序、工艺流程和操作规范,确保生产过程能够顺利进行,并将确认后的生产流程反馈给研发部门。

5. 生产指导书及培训工程部门根据生产流程,制定生产指导书,明确生产过程中的操作规范、质量要求和安全注意事项。

同时,还要对生产操作人员进行培训,确保他们能够熟练掌握生产工艺,保证产品质量和生产效率。

6. 生产质量管理工程部门在生产过程中,负责生产质量管理工作,对产品的质量进行监控和控制,确保产品符合设计要求和质量要求。

同时,还要及时发现和解决生产过程中出现的问题,确保产品生产的良好品质。

7. 交接完成在生产流程正常运行之后,研发部门和工程部门进行最后的交接确认,研发部门对工程部门的工作进行评估,确定产品的工程化生产是否达到预期目标。

同时,工程部门也要对研发部门提供的设计资料和技术方案进行反馈,确保其能够满足实际生产需求。

新产品开发量产交接流程

新产品开发量产交接流程

新产品开发量产交接流程宁波中天(液压/联合)有限公司 WI-JS-20150512A/0 新产品开发定型量产工作流程图流程步骤责任部门/人主要工作内容形成资料技术中心 1)来自市场或顾客的新产品、新项目初[报价单]、项目技术质总工程师评审、确定并报价; 量文件、交接过程相关 1.项目输入业务部 2)新项目业务确认,转业务部受理邮件业务部对客户新产品订单内容评审确认,[客户订单]、顾客技术2.客户订单受理澄清疑问后,成立项目小组(项目小组成文件和供货要求、[项目业务部员应包括设计、工艺、采购、试制、检验小组工作表]、项目通知等相关人员),明确负责人及相关成员、邮件工作职责(包括PPAP)和时间进度。

项目组长按[项目小组工作表]组织项目开3.开发任务受理发技术分析和工作计划会,落实新项目开[顾客工程规范评审]、项目小组发分工任务。

组长全面负责项目内外沟顾客原始资料存档、通、技术质量方案确定、技术文件定型、[新产品开发进度计划]各责任点进度跟进。

项目设计人负责新产品技术文件设计输出。

4.技术文件输出技术中心 [图纸]、[新产品材料清定型技术文件须经校对、审核(审定)和批设计科单]、准,由资料室受控发放。

1)工艺科按客户技术文件(包括样品)5.新产品工艺确定进行产品结构和工艺研究,编制试制[工试制[工序作业指导工艺科序作业指导书]; 书]、[工装模具清单] 2)工艺科根据产品加工工艺流程确定产品加工、装配和包装的工装模具需求。

采购部根据[材料清单]核算材料成本,制6.采购单价计划确[成本分析表]、[采购订采购部订采购订单,确认每种原辅材料及耗材的认单] 单价、数量和交付时间。

工新科按[工装模具清单]制造、验证工装[验证单]、[工装模具定7.工装模具准备工新科模具,配备新产品开发的所有制、验、运位清单] 器具。

1)采购部根据项目小组提供的[采购计划] 8.备料采办与采购和外协原辅材料、零附件(计划单上采购部 [采购计划]、[零件试制零件试制须明确采物相关要求及数量与时间),进生产部计划]、[入库单]、[工艺厂时经检验合格入库;2)生产部根据项工艺科验证记录]、过程处理或目小组提供的[零件试制计划],依相关技质量部调整方案、相关邮件术文件和工装器具试制零件,完成后经检项目组长验合格入库;3)工艺科验证制造工艺; 4)项目组长跟踪进度和协调处理过程。

新产品开发量产交接流程

新产品开发量产交接流程
[批产评估记录]
[人员培训记录]
[生产工艺流程及工时表]
流程步骤
责任部门/人
主要工作内容
形成资料
生产部
设计科
工新科
工艺科
质量部
项目组长
1)首件制作。批量生产开始时,各岗位操作工应在项目小组成员的监控下按生产工艺实施首件品制作,以验证批产时工艺要求的符合性、工装模具的合理性、操作人员的技控能力。如有问题应记录在[试产问题记录表]上,并协商予以改进。
项目小组
1)首件样品确认合格后,进入批量生产,在首批订单生产期间,生产管理和质量控制人员应加强过程巡检(加重检验);
2)项目小组应进行针对性跟踪检查指导。
3)各部门发现异常情况,须当即上报,由项目组长组织分析处理。
[制造过程检验记录表]、
[质量信息反馈处理表]
质量部
项目组长
销售部
1)首批产品入库检查应采用加重检验方案检查(包括包装情况);
2)样品寄出后,销售部应及时跟踪客户收样时间与确认结果,记录在[样品跟踪记录表]上,并将信息反馈业务部;
3)业务部将客户对样品确认的信息以[内部联络单]方式通知项目小组。
[送货单]、
[检验报告报告]
PPAP文件(要求时)、
[样品跟踪记录表]、
客户邮件资料、
[内部联络单]
项目小组
1)项目小组长对客户信息内容确认及疑难问题澄清,确定下一步行动方案;
[检验规范]、
[检验大纲]、
[文件资料发放回收记录表]
采购部
质量工程师
1)采购部依批产采购要求,对供应商分类评定,确定合适供应商,清理技术质量文件,安排落实采购订单;
2)采购部应组织对重要产品供应商应进行批产质量管理审核(或制造过程审核);

新产品导入量产作业流程

新产品导入量产作业流程

新产品导入量产作业流程一目的为确保新产品顺利导入量产阶段,能提供正确完整的技术文件资料及验证新产品的成熟度,以顺利大量生产。

二组织与权责1 研发部门:(1)提供新产品的主要配件规格书、整机BOM以及系统镜像。

(2)准确传达客户的要求和对产品的改善意见。

2 生产工程:(1)接收新产品技术资料,并对资料进行确认分析。

(2)新产品试制所需配件的采购申请。

(3)制定样机试制时程表。

(4)制定生产作业指导书。

(5)指导新产品之测试方法和测试工具、软件以及生产线测试设备的架设。

(6)量产追踪。

3 品保部门:(1)参与产品设计的验证和测试。

(2)参与产品功能及可靠度确认。

(3)负责产品的检验标准制定,并与生产部门进行沟通。

4 采购部门:(1)负责样机的委托加工及材料、配件采购。

(2)提供样机机柜的生产完成时间,以及样机配件的采购完成时间。

5 生产部门:(1)支援新产品组装。

(2)成品接受及制造技术接受。

三文档与资料要求1 研发部门(1)研发部门需提供给生产工程人员的配件资料包含主要配件的规格书、使用说明书以及产品BOM表。

(2)产品装配完成之后研发部门负责完成系统镜像的制作,并提交给质检验证。

(3)在评审通过之后研发部门发出量产通知书,生产部门接到量产通知后方可进行量产。

2 生产工程(1)生产工程人员在接收到研发部门提供的配件资料之后把配件的规格、尺寸整理总结出来,提交配件详细说明表格提叫给工艺人员协助设计工作。

(2)生产工程人员在确认完成研发部门的产品相关资料准确无误之后,需要与各个部门沟通提交一份以甘特图形式的试制计划表。

同时知会各个部门各阶段需要完成的任务。

(3)产品设计人员在接到生产工程人员的配件规格表之后开始进行设计,设计完成与研发部门沟通确认。

完成之后提交产品钣金件和装配辅料统计表格。

(4)收到产品设计人员的产品钣金件和装配辅料统计表之后,生产工程人员对产品的BOM进行完善,并提交生产使用的详细BOM。

新产品开发量产交接流程

新产品开发量产交接流程

试制[工序作业指导 书]、[工装模具清单]
推销部 工新科
推销部根据[资料清单]核算资料成本,制 订推销订单,确认每种原辅资料及耗材 的单价、数量和交付时间。
[成天职析表]、[推销订 单]
工新科按[工装模具清单]制造、验证工装 模具,配备新产品开发的所有制、验、 运器具。
[验证单]、[工装模具定 位清单]
1)首件样品确认合格后,进入批量生 产,在首批订单生产期间,生产管理和 质量控制人员应加强过程巡检(加重检 验); 2)项目小组应进行针对性跟踪检查指 导。 3)各部分发现异常情况,须当即上报, 由项目组长组织分析处理。
1)首批产品入库检查应采取加重检验方 案检查(包含包装情况); 2)项目组长应审核首批产品检验陈述; 3)销售部应及时跟踪首批产品出货后客 户接收和检测使用情况,并填写出货产 品[质量信息反馈处理表]给反馈项目组 长; 4)如有问题,立即响应组织处理,直至 问题解决,没有问题反馈表存档(凭 证)。
之马矢奏春创作 流程步调
宁波中天(液压/联合)有限公司
WI-JS-20150512
新产品开发定型量产工作流程图
A/0
责任部分/人
主要工作内容
形成资料
技术中心 总工程师
业务部
业务部
1)来自市场或顾客的新产品、新项目初 评审、确定并报价; 2)新项目业务确认,转业务部受理
业务部对客户新产品订单内容评审确 认,澄清疑问后,成立项目小组(项目 小组成员应包含设计、工艺、推销、试 制、检验等相关人员),明确负责人及 相关成员、工作职责(包含 PPAP)和时 间进度。
新[产品检验记录]、 [入库单]、 [内部联络单]、 相关邮件
品入库;
4)工新科将新产品试制完成的消息通知

新产品开发量产交接流程

新产品开发量产交接流程
[文件资料发放回收记录表]
[供应商审核]、
培训及相关邮件
工新科
1)工新科补齐批产所需的全套工装器具;
2)工新科将全套批产工装器具交接到生产部门,并对指定生产人员做操作管理培训;
3)项目组长检查批量生产移交准备情况。
产品[工装请单]、
[培训记录]、
[批产交接单]、
[新产品移交检查清单]
生产部
项目组长
1)批量生产对应作业人员的配备、技能和质控水平评估,并以相应的培训;
工艺科
质量部
项目组长
1)采购部根据项目小组提供的[采购计划]采购和外协原辅材料、零附件(计划单上须明确采物相关要求及数量与时间),进厂时经检验合格入库;2)生产部根据项目小组提供的[零件试制计划],依相关技术文件和工装器具试制零件,完成后经检验合格入库;3)工艺科验证制造工艺;
4)项目组长跟踪进度和协调处理过程。
项目小组
1)首件样品确认合格后,进入批量生产,在首批订单生产期间,生产管理和质量控制人员应加强过程巡检(加重检验);
2)项目小组应进行针对性跟踪检查指导。
3)各部门发现异常情况,须当即上报,由项目组长组织分析处理。
[制造过程检验记录表]、
[质量信息反馈处理表]
质量部
项目组长
销售部
1)首批产品入库检查应采用加重检验方案检查(包括包装情况);
2)样品寄出后,销售部应及时跟踪客户收样时间与确认结果,记录在[样品跟踪记录表]上,并将信息反馈业务部;
3)业务部将客户对样品确认的信息以[内部联络单]方式通知项目小组。
[送货单]、
[检验报告报告]
PPAP文件(要求时)、
[样品跟踪记录表]、
客户邮件资料、
[内部联络单]

新产品开发量产交接流程之欧阳育创编

新产品开发量产交接流程之欧阳育创编
业务部
业务部
1)来自市场或顾客的新产品、新项目初 评审、确定并报价; 2)新项目业务确认,转业务部受理
业务部对客户新产品订单内容评审确 认,澄清疑问后,成立项目小组(项目 小组成员应包括设计、工艺、采购、试 制、检验等相关人员),明确负责人及 相关成员、工作职责(包括 PPAP)和时 间进度。
[报价单]、项目技术质 量文件、交接过程相关 邮件
试制[工序作业指导 书]、[工装模具清单]
采购部根据[材料清单]核算材料成本,制 订采购订单,确认每种原辅材料及耗材 的单价、数量和交付时间。
[成本分析表]、[采购订 单]
工新科按[工装模具清单]制造、验证工装 模具,配备新产品开发的所有制、验、 运器具。
[验证单]、[工装模具定 位清单]
8.备料采办与 零件试制
2 根据客户要求,如需要更改设计方案重 新试样,则方案提交业务部决策,返回
流程步骤 1 重新评定和安排。 3)如项目通过,接收样品确认书函或直 接新产品批产[订单],项目组长编写[新 产品开发总结报告],并策划和安排落实 批量生产的生产技术交接工作。
[客户电话/邮件记录 表]、 [工程更改通知单] [样品确认书]或新产品 [客户订单]、 [新产品开发总结报 告]、 [小批量生产交接工作 计划]
人员工作内容和完成时间、评审人应签名。
责任部门/人
项目小组 生产部
设计科 工艺科 项目组长
质量部 项目组长
主要工作内容
形成资料
1)批产前,项目小组应组织项目批产阶 段评审,总结评估新产品开发的经验, 提出批产准备方案; 2 项目组长召集小组成员及生产部门相关 管理人员召开产前说明会,将产品质量 及工艺控制重点、要点、难点和注意事 项等向与会人员介绍,应填写[会议记 录]。

新产品开发量产交接流程

新产品开发量产交接流程
[批产评估记录]
[人员培训记录]
[生产工艺流程及工时表]
流程步骤
责任部门/人
主要工作内容
形成资料
生产部
设计科
工新科
工艺科
质量部
项目组长
1)首件制作。批量生产开始时,各岗位操作工应在项目小组成员的监控下按生产工艺实施首件品制作,以验证批产时工艺要求的符合性、工装模具的合理性、操作人员的技控能力。如有问题应记录在[试产问题记录表]上,并协商予以改进。
样品确认新产品开发量产交接流程项目小组长1项目小组长对客户信息内容确认及疑难问题澄清确定下一步行动方根据客户要求如需要更改设计方案重新试样则方案提交业务部决策返回流程步骤1重新评定和安3如项目通过接收样品确认书函或直接新产品批产订单项目组长编写新产品开发总结报告并策划和安排落实批量生产的生产技术交接工作
[文件资料发放回收记录表]
[供应商审核]、
培训及相关邮件
工新科
1)工新科补齐批产所需的全套工装器具;
2)工新科将全套批产工装器具交接到生产部门,并对指定生产人员做操作管理培训;
3)项目组长检查批量生产移交准备情况。
产品[工装请单]、
[培训记录]、
[批产交接单]、
[新产品移交检查清单]
生产部
项目组长
1)批量生产对应作业人员的配备、技能和质控水平评估,并以相应的培训;
[检验规范]、
[检验大纲]、
[文件资料发放回收记录表]
采购部
质量工程师
1)采购部依批产采购要求,对供应商分类评定,确定合适供应商,清理技术质量文件,安排落实采购订单;
2)采购部应组织对重要产品供应商应进行批产质量管理审核(或制造过程审核);
3)开展必要的供应商质量技术培训

新产品移交作业流程

新产品移交作业流程
3.1设计放行评审:
由质检部在小批试产完成后5~10天内组织相关部门人员进行设计放行评审,如试产中无严重的功能,结构及安全问题,则视为试产通过,准以放行。反之则视为试产不通过,不予放行,并视情况作出改进或须重新试产的决定。
3.2设计放行评审后的修正:
根据设计放行评审报告中存在的问题,由相关部门分别作出修正,并将最终结果提交质检部确认。
开发部项目工程师
工艺部
《开发部与工艺部新检部
《文件发放登记表》
1、
新产品移交作业流程管理办法
一、目的
对新产品开发过程中的移交进行有效控制,确保产品符合相关标准的要求并能过入批量生产。
二、适用范围
本程序适用于新产品开发过程中的移交。
三、作业规范
4.2 设计和开发过程中的评审,验证和确认过程是必不可少的要求,必须按计划实施,并能提供相关的记录,违者处罚5分/次。
4.3 正式生产前,相关的技术文件,工艺文件,检验文件,作业指导书,规范必须及时提供,以指导生产,违反时处罚相关文件制定责任人5分/次。
4.4 新产品正式生产前文控中心必须严格按《文件控制程序》要求发放相关工程资料,任何人不得随意复印或更改,违反时处罚责任人3分/次
3.5开发部与工艺部产品交接:
开发部项目工程填写《开发部与工艺部新产品交接项目登记表》,将表中相关资料交工艺部并签字验收。
3.6受控资料下发:
工艺部在收到开发部的移交资料后5天内将相关技术与品质资料交文控中心,文控中心按受控文件管理规定下发相关部门。
四、责任制
4.1 设计和开发过程中产生的相关检验或试验记录及评审记录,工艺文件,规范等设计资料必须完整归档保存好,当内外部稽核时应能及时提供,否则处罚项目负责人5分/次。

新产品开发量产交接流程

新产品开发量产交接流程

[客户电话/邮件记实 表]、 [工程更改通知单] [样品确认书]或新产品 [客户订单]、 [新产品开发总结陈 述]、 [小批量生产交代任务 筹划]
销售部 业务部 项目小组
1 销售部将[合同评审表]交业务部组织订单 评审; 2 评审通当时,业务部编制业务筹划(包含 推销外协、生产加工、总成装配、包装出货
[内部联络单]、 [领料单]、 [试制控制筹划]或[试 制工序作业指导书]、 [制造进程查验记实]
质量部 工新科 项目组长
1)样品制作完成,经试制人员自检及格
后包装,通知质量部做入库查验;
2)质量部按新产品技巧质量要求进行入 库查验,查验及格后在[入库单]上签字确 认,并通知工新科将样品入库; 3)成品仓库凭样品有效[入库单]验证样品 数量,点收确认后在[入库单]上签收,样
[制造进程查验记实 表]、 [质量信息反应处理表]
[产品出货查验陈述]、 [质量信息反应处理 表]、 客户邮件、电话记实
1)新项目完成批量生产后,项目小组应 进行项目总结,将项目的设计、工艺、 工装、质量、成本和生产办理各环节的 成功和失败经验以书面方法总结出来, 经会议评审后确定下来; 2 小型项目也可以用内部通信或邮件方法 进行总结评审; 3)项目总结的书面资料存入资料室的产 品资料库中(包含电子文档).
1)设计科编制产品批产《控制筹划》、 产品生产加工用图、出厂产品《包装标 准》; 2 ) 工 艺 科 应 编 制 产 品 《 BOM 表 》 、 《生产工艺流程表》、《工序操纵指导 书》、《设备操纵调养标准》; 3)相关文件须经项目组长审定; 4)有效的技巧文件由资料室受控发放至 相关部分并形成记实.

试制[工序作业指导 书]、[工装模具清单]
推销部 工新科
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项目小组
1)首件样品确认合格后,进入批量生产,在首批订单生产期间,生产管理和质量控制人员应加强过程巡检(加重检验);
2)项目小组应进行针对性跟踪检查指导。
3)各部门发现异常情况,须当即上报,由项目组长组织分析处理。
[制造过程检验记录表]、
[质量信息反馈处理表]
质量部
项目组长
销售部
1)首批产品入库检查应采用加重检验方案检查(包括包装情况);
2)批量生产设备、工装器具、测量设备、易损工具配备评估,并完善;
3)批量生产所需原辅材料、能源配套评估,到位时间及节拍的确定;
4)批量生产技术、工艺、质控文件到位,操作工领会能力评估,相应试生产培训;
5)批量生产场地环境和工序流转评估,为便于生产实施进行必要调整;
6)生产工艺流程与生产工时能力评估。
4)检测、验证各过程。
[内部联络单]、
[领料单]、
[试制控制计划]或[试制工序作业指导书]、
[制造过程检验记录]
质量部
工新科
项目组长
1)样品制作完成,经试制人员自检合格后包装,通知质量部做入库检验;
2)质量部按新产品技术质量要求进行入库检验,检验合格后在[入库单]上签字确认,并通知工新科将样品入库;
宁波中天(液压/联合)有限公司
WI-JS-20150512
新产品开发定型量产工作流程图
A/0
流程步骤
责任部门/人
主要工作内容
形成资料
技术中心
总工程师
业务部
1)来自市场或顾客的新产品、新项目初评审、确定并报价;
2)新项目业务确认,转业务部受理
[报价单]、项目技术质量文件、交接过程相关邮件
业务部
业务部对客户新产品订单内容评审确认,澄清疑问后,成立项目小组(项目小组成员应包括设计、工艺、采购、试制、检验等相关人员),明确负责人及相关成员、工作职责(包括PPAP)和时间进度。
[客户订单]、顾客技术文件和供货要求、[项目小组工作表]、项目通知邮件
项Байду номын сангаас小组
项目组长按[项目小组工作表]组织项目开发技术分析和工作计划会,落实新项目开发分工任务。组长全面负责项目内外沟通、技术质量方案确定、技术文件定型、各责任点进度跟进。
[顾客工程规范评审]、顾客原始资料存档、
[新产品开发进度计划]
工艺科
质量部
项目组长
1)采购部根据项目小组提供的[采购计划]采购和外协原辅材料、零附件(计划单上须明确采物相关要求及数量与时间),进厂时经检验合格入库;2)生产部根据项目小组提供的[零件试制计划],依相关技术文件和工装器具试制零件,完成后经检验合格入库;3)工艺科验证制造工艺;
4)项目组长跟踪进度和协调处理过程。
3)成品仓库凭样品有效[入库单]验证样品数量,点收确认后在[入库单]上签收,样品入库;
4)工新科将新产品试制完成的消息通知业务部。
新[产品检验记录]、
[入库单]、
[内部联络单]、
相关邮件
业务部
销售部
项目组长
1)业务部通知销售部将合格入库的样品寄客户确认,并根据客户的具体要求出具(随样品同发或邮发)样品[检验报告报告]等相关资料;
[采购计划]、[零件试制计划]、[入库单]、[工艺验证记录]、过程处理或调整方案、相关邮件
流程步骤
责任部门/人
主要工作内容
形成资料
工新科
总装工段
设计科
工艺科
质量部
项目组长
1)工新科根据[新产品试制计划]和新产品试制技术要求,组织(通知相关成员)进行新产品总成装配;
2)领取零件和辅料;
3)按试制工艺流程开展装配、调试、喷涂等装配作业;
[检验规范]、
[检验大纲]、
[文件资料发放回收记录表]
采购部
质量工程师
1)采购部依批产采购要求,对供应商分类评定,确定合适供应商,清理技术质量文件,安排落实采购订单;
2)采购部应组织对重要产品供应商应进行批产质量管理审核(或制造过程审核);
3)开展必要的供应商质量技术培训
[供应商考评]、
[采购订单]、
2根据客户要求,如需要更改设计方案重新试样,则方案提交业务部决策,返回流程步骤1重新评定和安排。
3)如项目通过,接收样品确认书函或直接新产品批产[订单],项目组长编写[新产品开发总结报告],并策划和安排落实批量生产的生产技术交接工作。
[客户电话/邮件记录表]、
[工程更改通知单]
[样品确认书]或新产品[客户订单]、
试制[工序作业指导书]、[工装模具清单]
采购部
采购部根据[材料清单]核算材料成本,制订采购订单,确认每种原辅材料及耗材的单价、数量和交付时间。
[成本分析表]、[采购订单]
工新科
工新科按[工装模具清单]制造、验证工装模具,配备新产品开发的所有制、验、运器具。
[验证单]、[工装模具定位清单]
采购部
生产部
[文件资料发放回收记录表]
[供应商审核]、
培训及相关邮件
工新科
1)工新科补齐批产所需的全套工装器具;
2)工新科将全套批产工装器具交接到生产部门,并对指定生产人员做操作管理培训;
3)项目组长检查批量生产移交准备情况。
产品[工装请单]、
[培训记录]、
[批产交接单]、
[新产品移交检查清单]
生产部
项目组长
1)批量生产对应作业人员的配备、技能和质控水平评估,并以相应的培训;
2)项目组长应审核首批产品检验报告;
3)销售部应及时跟踪首批产品出货后客户接收和检测使用情况,并填写出货产品[质量信息反馈处理表]给反馈项目组长;
4)如有问题,立即响应组织处理,直至问题解决,没有问题反馈表存档(凭证)。
[产品出货检验报告]、
[质量信息反馈处理表]、
客户邮件、电话记录
项目组长
生产部
设计科
2)首件检验。首件定3~5件,第1件制作完成,操作人员先自检,检验员再复检,如发现不合格,应分析原因并按规范调整加工参数,直到合格。全部合格后,方可进行下一件试制。检测情况应即时记录。
3)过程中如发现问题,项目小组须及时分析和处理。
[试产问题记录表]、
[制造过程检验记录表]、
[不合格评审单]
生产部
质量部
流程步骤
责任部门/人
主要工作内容
形成资料
项目小组
生产部
1)批产前,项目小组应组织项目批产阶段评审,总结评估新产品开发的经验,提出批产准备方案;
2项目组长召集小组成员及生产部门相关管理人员召开产前说明会,将产品质量及工艺控制重点、要点、难点和注意事项等向与会人员介绍,应填写[会议记录]。
[新产品开发总结报告]、
批产[控制计划]、
生产用图、
批产[包装规范]、
[BOM表]、
[生产工艺流程表]、
[工序作业指导书]、
[设备操作保养规范]、
[文件资料发收记录表]
质量部
项目组长
1)编制批量生产的过程和总成《产品质量检验规范》;
2)落实过程检验人员和检验与监测设备;
3)相关质控文件须经项目组长审定;
4)有效的质量文件由资料室受控发放至相关部门并形成记录。
工新科
工艺科
采购部
质量部
1)新项目完成批量生产后,项目小组应进行项目总结,将项目的设计、工艺、工装、质量、成本和生产管理各环节的成功和失败经验以书面方式总结出来,经会议评审后确定下来;
2小型项目也可以用内部通信或邮件方式进行总结评审;
3)项目总结的书面资料存入资料室的产品资料库中(包括电子文档)。
[项目总结报告]
[批产准备工作计划]、
[会议记录]
设计科
工艺科
项目组长
1)设计科编制产品批产《控制计划》、产品生产加工用图、出厂产品《包装规范》;
2)工艺科应编制产品《BOM表》、《生产工艺流程表》、《工序操作指导书》、《设备操作保养规范》;
3)相关文件须经项目组长审定;
4)有效的技术文件由资料室受控发放至相关部门并形成记录。
2)样品寄出后,销售部应及时跟踪客户收样时间与确认结果,记录在[样品跟踪记录表]上,并将信息反馈业务部;
3)业务部将客户对样品确认的信息以[内部联络单]方式通知项目小组。
[送货单]、
[检验报告报告]
PPAP文件(要求时)、
[样品跟踪记录表]、
客户邮件资料、
[内部联络单]
项目小组
1)项目小组长对客户信息内容确认及疑难问题澄清,确定下一步行动方案;
技术中心
设计科
项目设计人负责新产品技术文件设计输出。定型技术文件须经校对、审核(审定)和批准,由资料室受控发放。
[图纸]、[新产品材料清单]、
工艺科
1)工艺科按客户技术文件(包括样品)进行产品结构和工艺研究,编制试制[工序作业指导书];
2)工艺科根据产品加工工艺流程确定产品加工、装配和包装的工装模具需求。
内部邮件
[文件资料清单]
主要参考文件:
1.《产品质量先期策划和控制程序》QP-7.1-07061801/C,
2.《生产件批准控制程序》QP-7.3.6.3-07061801/C,
3.《新产品开发管理办法》WI-JS-080128/C
[批产评估记录]
[人员培训记录]
[生产工艺流程及工时表]
流程步骤
责任部门/人
主要工作内容
形成资料
生产部
设计科
工新科
工艺科
质量部
项目组长
1)首件制作。批量生产开始时,各岗位操作工应在项目小组成员的监控下按生产工艺实施首件品制作,以验证批产时工艺要求的符合性、工装模具的合理性、操作人员的技控能力。如有问题应记录在[试产问题记录表]上,并协商予以改进。
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