生产性物料辅料请购流程

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采购控制程序

采购控制程序

文件名称:采购控制程序主管部门:采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标,避免呆料产生;2.0范围:适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。

3.0职责:3.1 采购中心:3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核;3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作;3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价;采购物品相关款项的结报;3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。

3.2 技术部(组立工程技术部、镀膜工程技术部):3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。

3.2.2先期样品物料,工程技术部参照样品需求填写请购单,安排打样并与业务保持沟通,项目核准后提交采购,采购见单后,查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。

3.2.3如有最低请购量的问题,请采购报批后处理,工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课:3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。

3.4 供应商品质管理课:3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。

3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部:3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.6 生产管理部:3.5.1 负责生产物料的收发管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

3.7 申购单位:负责所需物品之申购,开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图;4.0有关术语和定义:4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商;4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方;4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料;4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品,可供客户者;4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料,如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等;4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用,但不随成品销售者,如刀具、UV膜等;4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具;4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪;4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具;5.0控制要求:5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单,产品BOM及物料库存状况,填写《采购申请单》,经部门主管审批,呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业;5.1.2 非生产性物料请购:5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请;经部门主管审批,呈签副总裁核准后进行采购作业;5.2 外部供方开发及管理:5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找,经询价、比价、议价后进行采购;5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方,由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料;根据不同物料类别需提供材料MSDS报告,环保报告,出货检测报告等。

生产物料清单采购流程图-1(2)

生产物料清单采购流程图-1(2)

填写 《申购单》
生产部-各部门 班长 物控部-仓库
(申购单)
审核
《生产任务订单》 物控部 《物料清单》 物控部-采购助 《订做纸箱印刷资 理 料》 物控部-采购助 理 (申购单)
生成采购计划
一、采购助理跟据物料清单录入 物料跟踪表分类汇总: 1.焊接罗丝与罗母 2.安装的方片与下壳 3.安装罗丝与罗母 4.胶底与胶粒 (物料申购跟踪 5.泡袋/胶袋/珍珠棉袋 表) 6.常规纸箱/订做纸箱/纸板 生产辅助-销售 物控部-采购助 (物料清单) 6.其他包材等等 订单运算表-物 理 (订做纸箱印刷资 二、采购助理要对物料询价,比 料监控 料) 价,议价,索样 三、采购数量:本期应采购数量= 本期生产需用量+前期已购未入库 数量-现库存数量-前期订单未领 用数量 四、交货期控制:结合现库存数 与客户出货日期 物控部 物控部-采购助 理 物控部 物控部-采购助 理 物控部-采购助 理 财务 部 《物料跟踪表》 需订购物料录入系统生成订购单 《订购单》 后交物控审核物料跟踪表及系统 《申购单》 已录入的订购单 《订购单》 物控将确认无误的订购单审核 后,交采购助理打印订购单 采购模块-采购 订单 采购模块-采购 订单 采购模块-采购 订单
采购员报销需于当月的28号前对清当月的单据物控部采购助理不良品按采购合同进行退货20号前将仓库不良清退则不给与对数采购模块采购退货部门经理主任审核生产物料清单采购流程图流程图相关表格说明规定时间接收采购计划半天初次审核生成采购计划下采购单订购单半天审批一天下单给供应商订购单订购单审批后交崔棉英传真给供应商下单订购单崔棉英跟据订购单提前将物料催回来进仓收货付款一天退货采购退货单二天财务主管审批部门主管核准会签文件拟定卓凯五金厂卓一家文件编号
请购

生产性物料、辅料请购流程

生产性物料、辅料请购流程

生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中,生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。

保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。

本文将介绍生产性物料和辅料请购流程,以提高采购的效率并确保物料的合理使用。

二、流程步骤步骤一:需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。

2.负责人员核对采购清单,确保物料的种类和数量与生产计划一致。

步骤二:编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量,填写请购单。

2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。

步骤三:审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。

2.主管审批后,将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。

步骤四:采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。

2.确定合适供应商后,签订采购合同,包括价格、交货时间等关键条款。

步骤五:收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。

2.生产部门接收物料,并进行对比核对,确保物料种类和数量与合同一致。

步骤六:入库管理1.完成验收后,将物料送入仓库并进行入库管理,确保物料安全存放。

2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类,并建立详细的物料档案。

步骤七:结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对,确保金额与合同一致。

2.企业财务部门进行结算付款,维护与供应商的良好合作关系。

三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行,确保采购的准确性和及时性。

2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系,以确保物料质量和供货及时性。

3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度,保障物料信息的准确性和便捷查找。

四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节,本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项,希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。

企业应根据自身情况制定和完善请购流程,不断优化和提升采购管理水平。

PMC部工作流程与职责

PMC部工作流程与职责

一、PMC工作流程订单作业流程订单评审流程生产排程七大要素物料请购流程生产异常反馈处理流程委外流程(PMC)二、订单作业流程业务部接客户PO单转化为制造命令单。

PMC文员接制造命令单后核实库存,确认订单出货欠数和生产数量,并录入订单汇总。

PMC主管组织订单评审,确认订单交期。

业务与客户确认订单后,物控依制造命令单和BOM表开具物控单主表分发相关部门。

生管依据物控单主表录入进度表和排产,物控根据物控单主表和库存状况出具物料请购单。

生管跟进生产进度,物控跟进物料进度。

PMC文员跟进订单出货进度。

三、订单评审流程业务接客户订单转化成订单评审单。

PMC主管组织相关部门进行订单评审。

工程部确认产品标准和新开发模具状况。

生技部确认老款模具、机台和调机状况。

生产部确认生产产能和人员状况。

物控确认物料到料时间。

生管确认生产排机和完工时间。

PMC主管综合各部意见确认交货时间。

最终交期由厂长签字确认。

四、生产排程七大要素生产机台性能状况表各产品正常生产产能表生产部人员状况表物控主表进度表模具状况一览表物料状况表业务送货计划五、物料请购流程物控根据制造命令单和工程标准(BOM)出具物控单主表。

物控按物料单主表核查仓库库存。

然后根据常备库存量确定请购数量。

即:请购数量=订单需求数量-(库存实际数量-生产订单未领数量+已请购未到货数量)+常备库存数量。

物控核算数量后下请购单给采购,并要求采购回复到料日期,便于生管排产。

物控须制定物料请购单追踪表,跟踪物料进度。

六、生产异常反馈处理流程生产部按PMC生产计划安排生产。

如发现生产异常(机器、模具、物料和其他)必须第一时间报告给机修和领班。

领班和机修不能解决或一小时内不能解决的应立即报告给主管解决。

主管不能解决或二个小时内不能解决的需报告给生产主任和生管协调解决。

生产主任和生管在四小时内处理不了的必须报告给PMC主管和生产厂长,影响交期还要报告业务。

生厂厂长、PMC主管必须要在二小时内回复处理生产异常或调整生产安排。

物料请购作业流程规范

物料请购作业流程规范

物料请购作业流程规范
1.0 目的
规范物料请购、审批,确保满足生产,预防呆滞料产生,控制物料采购及库存成本。

2.0 范围
适用于本公司所有外购物资。

3.0部门职责
3.1工程技术部
3.1.1确认新产品用料样板、提供物料样品。

3.1.2 制作产品物料清单以及材料定额标准。

3.1.3请购、审核、控制设备配件、生产工具等用品。

3.2 PMC部
3.2.1请购、审核、控制所有生产物料。

3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。

3.2.3分析呆滞物品库存统计数据,并组织相关部门定期处理。

3.3 生产部
3.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》或单位用量标准。

3.4 采购部
3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。

3.4.2 提供《物料采购周期表》。

3.4.3 新物料打样及供应商开发。

3.5行政人事部
3.5.1行政人事部审核、控制非生产物资、办公、文体、劳保用品等。

4.0 程序
4.1 分类请购
4.1.1生产物料由PMC物控负责请购和控制。

4.1.1.1生产主料:生产原材料和产品物料清单上注明的外购件为生产主料,由。

物料申购流程及管理规定

物料申购流程及管理规定

物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理,做到有章可循,提高各部门工作效率,特制定本制度。

二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。

三、申购流程1、计划内申购(适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产)(1)生产部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单(包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等),每月28日前报次月原辅材料需求清单,报部门经理审核,以便于采购部制定次月采购计划。

(2)生产部根据生产过程中的损耗,编制耗材需求清单(包括焊锡、一次性手套、口罩等)。

耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。

2、计划外申购(适用于实验、研发和临时增加原辅材料)(1)用于实验、研发的物料,申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况,对于需要购买的物料应详细填写采购申请单,由部门领导核实签字交到采购部。

(2)生产项目临时增加原辅材料,由分管部门领导核实报采购部经理审批。

3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。

(研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商)4、不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要,认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。

填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,采购部门有权拒绝采购。

采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。

对贪图省事、乱报采购计划,造成本公司流动资金使用浪费的,从严处理。

四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料(以下简称物料),严格实行先入库存、后使用制度。

2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。

3、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”,详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途,经使用部门经理(负责人)签名,方能领料。

物料请购控制作业流程

物料请购控制作业流程

物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批,确保满足生产,预防呆滞料产生,控制物料采购及库存成本。

2.0 范围适用于本公司所有外购物资。

3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数,提供物料样品。

3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。

3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。

3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。

3.2.3分析呆滞物品库存统计数据,并组织相关部门处理。

3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。

3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。

3.4.2 提供《物料采购周期表》。

3.4.3 新物料打样及供应商开发。

3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。

4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购,各部门经理负责控制。

4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。

单件价格在100元以内的,各部门主管负责申购,各部门经理负责审批;单件价格在200元以上,各部门经理申请,由总经理批准。

4.1.3非常用物品:单件价格在200元以下的,由部门主管请购,部门经理批准,单件价格在200元以上由部门经理请购,总经理批准。

4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性,根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据,划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。

4.2.1.1.安全库存请购控制:安全库存量=紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况,制定安全库存量标准,制作《安全库存表》,并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后,报总经理核准。

4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购,经部门经理确认后,报总。

生产性物料采购操作流程

生产性物料采购操作流程

生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向,市场需要产品类型,研发部分研发产品类别,由研发部协助,产生物料需要类型。

2、根据物料需求类型,由采购部按物料类型分类,选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。

二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型,分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。

供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。

2、根据供应商名册,按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息,三证(营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证)、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。

3、按供应商审核要求,由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核,选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库,以备项目需求时使用。

4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后,都需要提供更新的年审资料进行备案。

三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求,对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。

完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。

2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。

四、物料信息沟通与确认,提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息,需求信息包括:物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。

2、对于我司研发工程师不熟悉的物料,可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。

3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。

如需要当面沟通技术问题,由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。

确认后生成书面物料技术资料,以便双方为标准并执行。

生产性物料辅料请购流程

生产性物料辅料请购流程

生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项:生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。

1.2填写请购单:申请人根据实际需求填写请购单,并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息,并进行请购单的编号和日期。

二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求:请购单由采购科(或采购部门)根据请购物料的信息,核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。

3.2请购单修改:若请购单存在错误或不完整的信息,采购科(或采购部门)可要求申请人进行修改,并将修改后的请购单重新提交。

四、供应商选择4.1供应商调查:采购科(或采购部门)根据请购物料的需求,对现有的供应商进行评估和审核,排除不合格的供应商,并将合格的供应商列入备选名单。

4.2发送询价:采购科(或采购部门)向备选供应商发送询价函或询价单,询问物料价格、交货时间等相关信息。

4.3比较报价:收到供应商的报价后,采购科(或采购部门)进行报价比较和谈判,以确定最适合企业需求的供应商。

五、请购单批准5.1部门批准:采购科(或采购部门)将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人,由其进行审批,并签署批准意见。

5.2预算批准:请购单经相关部门批准后,根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准,并填写预算审批单。

六、请购单采购6.1签订合同:经过批准的请购单由采购科(或采购部门)与供应商进行合同谈判,并签订采购合同。

6.2物料采购:采购科(或采购部门)根据合同约定的价格和交货时间,向供应商进行物料采购,并及时跟进物料的交货进度。

七、入库管理7.1物料验收:物料到达企业后,由仓库人员对物料进行验收,比对物料的规格、数量是否与采购合同一致,并记录在入库单上。

八、流程监控8.1数据录入:采购科(或采购部门)负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入,并建立相应的流程数据。

8.2进度跟踪:采购科(或采购部门)负责跟进请购物料的采购进度,及时报告采购进度和未完成的任务,以便上级进行监控和调整。

原辅料采购流程范文

原辅料采购流程范文

原辅料采购流程范文一、需求确认与计划:在原辅料采购之前,企业需要先对所需的原辅料进行确认和计划。

这一环节的重要性在于确保企业在正确的时间和数量采购所需的原辅料,避免造成生产线的停产或库存的过度积压。

通常,企业会根据产品的生产计划和销售订单来确定原辅料的需求量。

二、供应商筛选与评估:供应商的选择对原辅料采购流程起着重要影响。

企业需要根据自身需求和要求来筛选和评估供应商。

一般来说,供应商应具有良好的信誉和稳定的产品质量,能够按时交付所需的原辅料,并提供合理的价格。

除了这些基本要求,供应商的可靠性、灵活性和与企业的合作态度也值得考察。

三、报价和议价:在确定了供应商之后,企业需要与供应商进行报价和议价。

通过合理的报价和议价,企业可以获得最有利的采购价格,同时还可进行一些额外的商务条件谈判,如交货时间、付款方式等。

在报价和议价的过程中,企业应注意与供应商建立积极的合作关系,共同实现互利共赢的结果。

四、合同签订:在价格和商务条件谈判达成一致后,企业和供应商需要签订正式的采购合同。

合同应明确规定采购的原辅料种类、数量、质量标准、交货地点和付款方式等基本信息,以及双方的责任和权益。

签订合同有助于明确供应商的责任和义务,保障企业的权益。

五、采购执行与跟踪:一旦合同签订完毕,企业就可以按照合同要求向供应商进行原辅料的采购。

采购执行包括订单下达、发货安排和发票核对等环节。

企业应建立健全的采购管理制度,确保采购流程的顺利进行。

同时,企业还需要对采购进度进行跟踪,及时与供应商沟通,解决可能出现的问题。

六、质量管理与验收:原辅料的质量对于产品的质量至关重要。

因此,企业在采购原辅料时应进行严格的质量管理。

在物料收货时,企业应对原辅料进行检验和验收,并记录相应的质量数据。

如发现质量问题,应及时与供应商进行沟通,要求其采取相应的纠正措施。

七、库存管理与物流配送:原辅料的库存管理和物流配送是采购流程中的重要环节。

企业应建立良好的库存管理体系,确保原辅料的库存量在合理的范围内。

采购业务流程及说明

采购业务流程及说明

采购业务流程及阐明一、采购旳内容本流程所指旳采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)旳供应筹划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中旳重要节点进行全面监控和管理。

二、采购流程三、采购流程阐明❶由资产旳使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》;❷《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批;❸将经审批旳《采购申请单》报经济运营部,由经济运营部进行审核并备案。

❹由经济运营部开具《采购订单》,并将《采购订单》传递给采购部门。

采购部门据此制定采购筹划;❺采购员根据采购筹划具体安排采购作业,❻采购物资回来后,由采购员、对方销售人员(或运送人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库。

并索取销售发票;❼仓库管理人员认真检查核算采购旳物资后,开具《材料入库单》;❽将由对方开具旳销售发票和《材料入库单》传递给财务部门;❾请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;❿财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务解决;四、核心控制点各使用部门旳需求和请购采购申请旳审批和审核采购筹划制定采购定价合同签订和审核付款方式和程序与供应商旳对账五、部门设立与职责➢采购部:直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务旳管理模式;实行物资旳采购、运送、仓储,有关旳物资购存进度及构造规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理;定期对原始信息数据进行分类汇总和其她形式旳加工,充实基本数据库,提交相应报表,为管理部门提供多层次旳决策信息支持;采购部内部设一名采购主管,采购员2—3名;➢经济运营部:经济运营部是公司采购业务旳归口管理部门;按业务控制要点和权限划分范畴参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制,重要职权涉及采购筹划和资金筹划旳审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及有关控制评价工作。

对采购合同进行法律条款审定,协调仲裁采购纠纷,并负责最后合同签章。

物料请购作业流程

物料请购作业流程

物料请购作业流程图1.0 目的规范物料请购、审批流程,满足物料使用部门的需求,预防呆滞料和废料的产生,合理控制物料采购及库存成本。

2.0 范围适用于本公司所有物料的请购。

3.0部门职责3.1 PMC部:负责对所有物料(除行政物料)的请购需求分析、审核,按时编制《采购请购单》转采购部;3.2 仓储部:劳保用品等物料的请购,按时填写《请购单》转PMC部;3.3 机电部:设备配件、电工用料等物料的请购,按时填写《请购单》转PMC部;3.4 人事行政部:办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核,按时编制《采购请购单》转采购部;3.5 质量部:计量器具、检具的请购,按时填写《请购单》转PMC部;3.6 生产部:刀具、生产工具的请购,按时填写《请购单》转PMC部;3.7 总经办:固定资产的请购,按时填写《请购单》转PMC部;3.8 研究院:研发类物料的请购,按时填写《请购单》加编码后转PMC部;3.9 其它部门:物料使用部门填写《请购单》转相关部门;3.10采购部:负责公司所有物料的采购作业,提供《物料采购周期表》给PMC部,回复采购到料时间。

4.0 作业程序4.1定义4.1.1 行政物料:指非直接用于生产的所有物料,比如:办公用品、劳保用品、清洁用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救药品等。

4.2 分类请购4.2.1非行政物料:由PMC物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请购,由PMC物控编制《采购请购单》转采购部;4.2.2行政物料:常用办公用品(如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等),由使用部门填写手工《请购单》提报需求,人事行政部审核并汇总后按月统一请购;4.2.3零星物料:由使用部门填写手工《请购单》提报需求,使用部门主管审核后交仓储部编码后转PMC物控以《采购请购单》形式进行请购;4.2.4固定资产:所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批;4.3请购审批4.3.1物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析,在1个工作日内编制《采购请购单》,经PMC经理审核后,转采购部进行采购作业;4.3.2非生产用料由使用部门填写手工《请购单》,具体审批权限如下:4.3.2.1工具类购置500元以上由部门负责人审核,总经理审批;4.3.2.2研发类采购500元以上由部门负责人审核,董事长审批;4.3.2.3维修类购置1000元以上由部门负责人审核,总经理审批;4.3.2.4临时性非生产用物料由使用部门请购,人事行政部负责人审核,单次金额超过1000元时须总经理批准后方可请购;4.3.2.5无形资产购置10000元以上由部门负责人、总经理审核,董事长审批;4.3.2.6固定资产购置10000元以上由部门负责人、财务部审核,报总经理、董事长审批;4.4物料进度跟进4.4.1采购员依据供应商回复的交期,当天填写《物料采购管制表》,并发送给PMC部物控员;4.4.2 PMC部物控员依据《物料采购管制表》中回复的交期,当天填写《物料采购追踪表》跟进物料进度;4.4.3 PMC部物控员负责对采购物料准交率进行统计,每周六下午下班前将统计结果交PMC经理。

采购业务流程及方案

采购业务流程及方案

采购业务流程及方案采购业务流程及说明本流程旨在全面监控和管理采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点。

一、采购的内容采购业务包括对生产性和非生产性物料的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等重要节点的全面监控和管理。

二、采购流程采购流程包括采购申请、审核、编制采购计划、采购作业、验收入库和采购结算等步骤。

具体流程如下:1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。

2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。

3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。

4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门,采购部门制定采购计划。

5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。

6.采购物资回来后,由采购员、对方销售人员(或运输人员)以及仓库管理人员负责办理材料入库,并索取销售。

7.仓库管理人员检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》。

8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。

9.请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后。

10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。

三、采购流程说明1.使用部门提出采购申请并填写《采购申请单》。

2.采购申请单提交给资产使用部门主管领导审批。

3.经审批的采购申请单报经济运行部审核并备案。

4.经济运行部开具《采购订单》并传递给采购部门,采购部门制定采购计划。

5.采购员根据采购计划安排具体采购作业。

6.采购物资回来后,由采购员、销售人员(或运输人员)和仓库管理人员负责办理材料入库,并索取销售。

7.仓库管理人员检验核实采购的物资后,开具《材料入库单》。

8.对方销售和《材料入库单》传递给财务部门。

9.请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后。

10.财务部门根据销售和《材料入库单》做账务处理。

四、关键控制点关键控制点包括各使用部门的需求和请购、采购申请的审批和审核、采购计划制定、采购定价、合同签订和审核、付款方式和程序、与供应商的对账等。

生产性物料采购流程

生产性物料采购流程

流程索引
文档控制
更改记录
查阅
目录
生产性物料采购流程 (1)
业务描述 (1)
适用范围 (2)
控制目标 (2)
控制点 (2)
涉及部门及岗位 (2)
特定政策 (2)
业务流程图 (2)
流程说明 (3)
产品配置、关键预配置参数 (4)
生产性物料采购流程
业务描述
本业务就是生产性企业业务中得一个重要环节,就是保证生产正常进行得基础。

适用范围
生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
控制目标
为企业正常得生产运营提供所需物料,保证及时供应,同时注意不要造成物料得积压,避免占压有限得运营资金。

控制点
采购订单、价格、数量、采购发票
涉及部门及岗位
部门:生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务
岗位:车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计
特定政策
业务流程图
流程图
流程图中得数字对应流程说明中得顺序号
业务流程图流程说明
1、业务流程输入前提条件:
标准流程,用于生产性物料得采购。

2、业务流程输出结果及后续影响:
产品配置、关键预配置参数(1)产品配置
(2)关键预配置参数。

物料管理请购管理制度

物料管理请购管理制度

物料管理请购管理制度一、总则1. 为了规范物料管理工作,提高对物料的控制能力和使用效率,制定本制度。

2. 本制度适用于企业内所有部门的物料请购管理工作。

3. 物料请购管理应当遵循平等、公正、诚信、透明的原则,根据企业的实际情况合理安排物料的采购。

二、请购范围1. 物料请购包括但不限于原材料、辅助材料、生产工具、办公用品等。

2. 物料请购应当严格遵循企业内部的采购管理流程,经过相关部门审批后方可实施采购。

三、请购流程1. 请购申请:请购人员根据实际需求填写物料请购单,并附上相关的购买理由和数量,并报请购部门审批。

2. 请购审批:请购部门应当对请购单进行审批,并根据实际情况进行合理安排。

3. 请购采购:经过请购部门审批后,采购部门择优选择合适的供应商进行采购,并及时发放采购订单。

4. 请购验收:收到采购物料后,相关部门应进行验收,确保物料的数量和质量符合要求。

5. 请购入库:验收合格的物料应当及时入库,并进行登记和归档。

四、请购注意事项1. 请购人员应当具备一定的专业知识,了解物料的基本信息和使用要求,合理安排购买数量和质量。

2. 请购部门负责对请购单进行审批,确保请购的合理性和有效性,不得私自违规审批。

3. 请购人员与供应商应当保持诚信,不得私下接受供应商的回扣或利益,确保请购的公正和公平。

4. 采购部门应当与供应商建立长期稳定的合作关系,优先选择信誉良好、产品质量可靠的供应商进行采购。

五、请购监督与检查1. 请购部门应当定期对请购的流程进行检查,发现问题及时纠正,并建立请购管理档案。

2. 采购部门应当对采购器材进行定期检查,确保入库物料的数量和质量符合要求。

3. 企业内部应设立监督部门,对所有请购流程进行监督,制定相关制度和流程以确保请购的合理性和有效性。

六、请购争议解决1. 如遇请购争议,应当严格按照制定的流程进行解决,对于涉及违纪行为的人员应当给予相应的处理和处罚。

2. 请购双方应当本着诚信原则,进行合理协商解决争议,并最终由企业内部的监督部门进行裁决。

mm 生产性物料标准采购流程

mm 生产性物料标准采购流程

第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。

所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换,原则上不开放手工输入订单作业。

(上述作业前提:所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中)。

若需要手工输入订单(如供应商返利、罚扣;仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等),必须有线外手工的单据做辅证,如:供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单;供应商罚扣必须具有〈供应商罚扣单〉;仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉;仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。

采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次(8:30、10:30、13:30、15:30),并在线执行采购申请单自动指派(ME57)及系统自动转换采购订单(ME59)的动作。

为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成,要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。

采购订单执行线外签核,因此所有采购订单必须从系统中打印出来,依权责层呈签核。

经MRP 转换生成的订单,签至采购部主管;各区域之采购订单,则授权于区域采购主管签核。

海外订单必须呈至物流处主管签核。

在所有订单发注至供应商后,各采购员必须追踪所有订单的回复状况。

所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。

采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求,若有差异,则必须进行线外答交,即开立〈交货异常通知单〉(标注采购申请单号码及递延的交货时间)给计划人员,同时在系统中针对采购订单交期做修正。

在完成所有确认及答交动作后,采购人员必须全程进行订单交期管控作业(ME2L ,以及query “采购订单入库查询”,以确保物料按时入仓。

2. 流程图生产性物料标准采购流程MM13MM10生产性物料、辅料请购流程采购申请单采购申请单自动指派供应商TC:ME57自动产生采购订单TC:ME59打印采购订单TC:ME9F采购订单依权责进行采购订单审核是否通过修改采购订单TC:ME22N以FAX方式将采购订单发送至厂商No确认交期并予以回复A物流处采购部YesB厂商C物料/物料描述数量,单价,交期1/2AMM13采购部生产性物料标准采购流程是否修改采购订单交期B答交采购申请单交期是否符合要求会同产销、供应商重新确认交期C生产交货MM22国内采购订单收货流程YesNoNoYes需求部门厂商修改采购订单TC:ME22NMM23国外采购订单收货流程确定交期是否符合要求2/2采购部3.系统操作3.1.操作范例例一:在FP00(总部及华东区生产采购组织)及FW00工厂(嘉定仓)下,维护采购信息记录及货源清单(注意:货源清单适用与针对物料只有唯一一家供应商,若一种物料如钢板,同时存在几个供应商供货时,不启动货源清单这项系统功能)例二:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,由系统自动分配处理采购申请单例三:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,由系统自动执行采购订单生成例四:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下,对已生成的采购订单进行交期更改例五:在系统中执行采购订单追踪(清单显示):交期(应入未入状况)、发票等状况3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?创建交易代码:ME11后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?更改交易代码:ME12后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?显示交易代码:ME13后勤?物料管理?采购?主数据?货源清单?后继功能?生成交易代码:ME05后勤?物料管理?采购?采购申请?后继功能?分配和处理交易代码:ME57后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?由采购请求自动产生交易代码:ME59后勤?物料管理?采购?采购订单?更改交易代码:ME22N后勤?物料管理?采购?采购订单?清单显示?按供应商交易代码:ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一:在FP00(总部及华东区生产采购组织)及FW00工厂(嘉定仓)下,创建、修改、显示采购信息记录(ME11,ME12,ME13)栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,输入提供物料的供应商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00(总部及华东区采购组织)工厂必输项FW00嘉定仓信息类别必输项,确定对供应商的采购类型标准注意:“管道线”不适用于我方目前生产性采购作业按或<Enter>键进入下一个画面。

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第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程
1.流程说明
本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业,包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货
而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。

MRP展开后之采购请求,由生产计划人员经计划订单检查完毕后,籍由系统自动释放出来,并
直接自动转成采购订单(转入MM13生产性物料标准采购流程)。

客诉处理及仓储部、产销部之采购请求,经所属部门主管确认后,由相关人员在系统中人工开
立采购申请单(ME51或ME51N),转入标准采购流程作业。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例一:手工在系统中创建采购申请,并要求交货在FW00工厂
例二:在系统中执行对采购申请的修改
例三:在系统中显示采购申请
3.2.系统菜单及交易代码
例一:后勤?物料管理?采购?采购申请?创建
交易代码:ME51/ME51N
例二:后勤?物料管理?采购?采购申请?更改
交易代码:ME52/ME52N
例三:后勤?物料管理?采购?采购申请?显示
交易代码:ME53/ME53N
3.3.系统屏幕及栏位解释
例一:手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)
栏位名称栏位说明资料范例
NB 采购申请凭证类型必输项,可以依据采购申请性质,确定凭证类型,如下:
NB 生产性物料采购申请
RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请
ZB 总务类采购申请
ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请
采购申请非输项,此栏位适用于外部人工给号,因目前采购申请确定
为系统自动内部赋号,所以此栏位不予采用
货源清单若为生产类采购订单,此栏位必须维护,以确保系统能够自
动分配采购申请单
打v
项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。

若在此屏上输入各项数据,则在下一屏之行项目中,都会由系统自动维护成缺省数据。

例如:若此屏的“交货工厂”维护为FW00,则在下屏中所有
行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图)
“需求追踪号”为非选项,可以由申请人员自行编号便于及
时追踪确认单据状况交货工厂:FW00 采购组:106
需求跟踪号:0
按或<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例
I 必选项,依据物料性质,确定订单类型,以利后续采购申请
能在系统中自动转换成相应类型之采购订单:
若为标准订单,则为空白
若为寄售订单,则选取K
若为分包(委外加工)订单,则选取L
若为第三方(厂商直送)订单,则选取S
若为库存转储订单,则选取U
若为服务类订单,则选取D
空白:标准订单
按或<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例
A(帐户设置分类)可选项,用于确定采购申请单归属于哪一种财务会计科目
依据实际采购申请类型进行选择
空白
按或<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例
物料必输项,可以籍由系统辅助系统进行查询作业,并直接点取入物料栏位中101126 10189 13798
申请数量必输项,依据实际需求数量,手工输入栏位上述物料各10个
交货日期必输项,依据实际需求日期,可以手工输入栏位,也可以籍
由系统辅助系统进行查询作业
检查所有项目是否输入正确后,按键。

例二:在系统中对创建的PR进行修改(me52/ME52N)
栏位名称栏位说明资料范例采购申请必输项,手工输入需要修改的采购申请单号码,也可籍由系统
PR:
辅助系统进行查询作业
按或<Enter>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例物料此栏位为灰色,为不可变更响
申请数量可选项,可以依据实际需求进行修改(请对照上屏)101126由10PC
修改成20PC 交货日期可选项,可以依据实际需求进行修改(请对照上屏)101126交货日
期由4/25修改
成4/20
按键,结束。

系统提示采购申请单已做修改。

例三:在系统上显示相关采购申请(ME53/ME53N)
栏位名称栏位说明资料范例
PR:采购申请必输项,手工输入采购申请单号码,或籍由系统辅助系统进行
查询作业
按或<Enter>键进入下一个画面。

此屏所显示的各项栏位都无法做更改,仅供需求者查询使用。

点中上述画面中某一物料,双击,即可进入该物料详细资料画面,如下。

此屏所显示的各项栏位都无法做更改,仅供需求者查询使用。

按F3键,返回上屏画面。

查询完毕,按“换档+F3”退出,结束任务。

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